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文档简介
泓域咨询MACRO/ 燃烧匙项目立项申请报告燃烧匙项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入7434.71万元,同比增长18.24%(1146.70万元)。其中,主营业业务燃烧匙生产及销售收入为6522.56万元,占营业总收入的87.73%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1944.66万元,较去年同期相比增长234.37万元,增长率13.70%;实现净利润1458.50万元,较去年同期相比增长299.53万元,增长率25.84%。二、项目概况(一)项目名称燃烧匙项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积23218.27平方米(折合约34.81亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.44%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率5.79%,固定资产投资强度176.14万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23218.27平方米,建筑物基底占地面积12175.66平方米,总建筑面积27629.74平方米,其中:规划建设主体工程19542.41平方米,项目规划绿化面积1598.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费2862.97万元。(七)节能分析“燃烧匙项目建设项目”,年用电量583475.59千瓦时,年总用水量7901.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.38吨标准煤/年。达产年综合节能量20.41吨标准煤/年,项目总节能率20.28%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7436.97万元,其中:固定资产投资6131.43万元,占项目总投资的82.45%;流动资金1305.54万元,占项目总投资的17.55%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9068.00万元,总成本费用7035.79万元,税金及附加126.51万元,利润总额2032.21万元,利税总额2439.02万元,税后净利润1524.16万元,达产年纳税总额914.86万元;达产年投资利润率27.33%,投资利税率32.80%,投资回报率20.49%,全部投资回收期6.38年,提供就业职位171个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区燃烧匙行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区燃烧匙产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“燃烧匙项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位171个,达产年纳税总额914.86万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.33%,投资利税率32.80%,全部投资回报率20.49%,全部投资回收期6.38年,固定资产投资回收期6.38年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进落实投融资体制改革。不断优化制造业领域政府投资范围,平等对待各类投资主体,在不改变规划条件的前提下,依法依规研究推广零土地技改项目承诺备案制,完善事中事后监管和信用体系建设。(发展改革委、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23218.2734.81亩1.1容积率1.191.2建筑系数52.44%1.3投资强度万元/亩176.141.4基底面积平方米12175.661.5总建筑面积平方米27629.741.6绿化面积平方米1598.97绿化率5.79%2总投资万元7436.972.1固定资产投资万元6131.432.1.1土建工程投资万元2442.732.1.1.1土建工程投资占比万元32.85%2.1.2设备投资万元2862.972.1.2.1设备投资占比38.50%2.1.3其它投资万元825.732.1.3.1其它投资占比11.10%2.1.4固定资产投资占比82.45%2.2流动资金万元1305.542.2.1流动资金占比17.55%3收入万元9068.004总成本万元7035.795利润总额万元2032.216净利润万元1524.167所得税万元1.198增值税万元280.309税金及附加万元126.5110纳税总额万元914.8611利税总额万元2439.0212投资利润率27.33%13投资利税率32.80%14投资回报率20.49%15回收期年6.3816设备数量台(套)7617年用电量千瓦时583475.5918年用水量立方米7901.7219总能耗吨标准煤72.3820节能率20.28%21节能量吨标准煤20.4122员工数量人171第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升,47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升,分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、到2020年,力争实现以下发展目标:工业增加值年均增长8%左右,工业经济效益实现平稳增长。工业固定资产投资年均增长10%以上。战略新兴产业企业研发经费内部支出占主营业务收入比重达到3%以上,产业增加值占全区工业增加值比重达到20%以上。新产品产值率达到5%以上。园区工业增加值年均增长10%以上。到2020年,建成一批具有一定经济规模和较强竞争力的园区,创建一批新型工业化产业示范基地和“两化”融合试验区。其中年产值1000亿元以上的园区5个,500亿元园区5个,100亿元园区30个。信息产业主营业务收入年均增长15%以上。两化融合指数达到68以上,“两化”融合贯标企业扩大到20家。规模以上万元增加值能耗年均降低3%,低碳技术广泛推广应用,节约用水水平明显提高。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向,以提升公共服务能力为目标,以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点,鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台,建立健全园区公共服务支撑体系,促进功能平台体系化、专业化、公共化。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.44%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率5.79%,固定资产投资强度176.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8608.198608.1919542.4119542.411900.511.1主要生产车间5164.915164.9111725.4511725.451178.321.2辅助生产车间2754.622754.626253.576253.57608.161.3其他生产车间688.66688.661133.461133.46114.032仓储工程1826.351826.355256.765256.76371.802.1成品贮存456.59456.591314.191314.1992.952.2原料仓储949.70949.702733.522733.52193.342.3辅助材料仓库420.06420.061209.051209.0585.513供配电工程97.4197.4197.4197.417.753.1供配电室97.4197.4197.4197.417.754给排水工程112.02112.02112.02112.026.934.1给排水112.02112.02112.02112.026.935服务性工程1156.691156.691156.691156.6981.815.1办公用房547.01547.01547.01547.0136.875.2生活服务609.68609.68609.68609.6844.946消防及环保工程326.31326.31326.31326.3125.966.1消防环保工程326.31326.31326.31326.3125.967项目总图工程48.7048.7048.7048.704.747.1场地及道路硬化3261.65694.77694.777.2场区围墙694.773261.653261.657.3安全保卫室48.7048.7048.7048.708绿化工程1235.0143.23合计12175.6627629.7427629.742442.73六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6469.60万元,占计划投资的86.99%。其中:完成固定资产投资4841.81万元,占总投资的74.84%;完成流动资金投资1627.79,占总投资的25.16%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6469.601.1完成比例86.99%2完成固定资产投资万元4841.812.1完成比例74.84%3完成流动资金投资万元1627.793.1完成比例25.16%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员171人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1161.2人均年工资万元5.251.3年工资额万元689.692工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元6.842.3年工资额万元143.173企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.833.3年工资额万元45.284品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.704.3年工资额万元70.505其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元5.625.3年工资额万元59.556职工工资总额万元4804.87五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6131.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2442.732862.97176.146131.431.1工程费用万元2442.732862.976110.411.1.1建筑工程费用万元2442.732442.7332.85%1.1.2设备购置及安装费万元2862.972862.9738.50%1.2工程建设其他费用万元825.73825.7311.10%1.2.1无形资产万元442.02442.021.3预备费万元383.71383.711.3.1基本预备费万元207.31207.311.3.2涨价预备费万元176.40176.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元6131.436131.43(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1305.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6110.414269.604773.296110.416110.416110.411.1应收账款万元1833.121099.871466.501833.121833.121833.121.2存货万元2749.681649.812199.752749.682749.682749.681.2.1原辅材料万元824.90494.94659.92824.90824.90824.901.2.2燃料动力万元41.2524.7533.0041.2541.2541.251.2.3在产品万元1264.85758.911011.881264.851264.851264.851.2.4产成品万元618.68371.21494.94618.68618.68618.681.3现金万元1527.60916.561222.081527.601527.601527.602流动负债万元4804.872882.923843.904804.874804.874804.872.1应付账款万元4804.872882.923843.904804.874804.874804.873流动资金万元1305.54783.321044.431305.541305.541305.544铺底流动资金万元435.18261.11348.14435.18435.18435.18(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7436.97万元,其中:固定资产投资6131.43万元,占项目总投资的82.45%;流动资金1305.54万元,占项目总投资的17.55%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2442.73万元,占项目总投资的32.85%;设备购置费2862.97万元,占项目总投资的38.50%;其它投资825.73万元,占项目总投资的11.10%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6131.43+1305.54=7436.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6131.4382.45%1.1项目建设投资万元6131.4382.45%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1305.5417.55%3总投资万元万元7436.97二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5440.80万元,总成本12557.29万元,利润总额-7116.49万元,净利润113.05万元,增值税168.18万元,税金及附加-5337.37万元,所得税-1779.12万元;第二年收入7254.40万元,总成本15738.97万元,利润总额-8484.57万元,净利润-6363.43万元,增值税224.24万元,税金及附加119.78万元,所得税-2121.14万元;第三年生产负荷100%,收入9068.00万元,总成本7035.79万元,利润总额2032.21万元,净利润1524.16万元,增值税280.30万元,税金及附加126.51万元,所得税508.05万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9068.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=280.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5440.807254.409068.009068.009068.001.1燃烧匙万元5440.807254.409068.009068.009068.002现价增加值万元1741.062321.412901.762901.
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