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文档简介

泓域咨询MACRO/ 砌块投资项目立项申请报告砌块投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入6302.11万元,同比增长16.00%(869.18万元)。其中,主营业业务砌块生产及销售收入为5705.18万元,占营业总收入的90.53%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1700.56万元,较去年同期相比增长388.08万元,增长率29.57%;实现净利润1275.42万元,较去年同期相比增长180.00万元,增长率16.43%。二、项目概况(一)项目名称砌块投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积12579.62平方米(折合约18.86亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.47%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率5.05%,固定资产投资强度165.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12579.62平方米,建筑物基底占地面积6474.73平方米,总建筑面积15724.53平方米,其中:规划建设主体工程9707.02平方米,项目规划绿化面积794.06平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计68台(套),设备购置费1563.62万元。(七)节能分析“砌块投资项目建设项目”,年用电量915367.50千瓦时,年总用水量8627.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.24吨标准煤/年。达产年综合节能量30.10吨标准煤/年,项目总节能率24.48%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4711.45万元,其中:固定资产投资3113.03万元,占项目总投资的66.07%;流动资金1598.42万元,占项目总投资的33.93%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10691.00万元,总成本费用8320.89万元,税金及附加89.55万元,利润总额2370.11万元,利税总额2786.57万元,税后净利润1777.58万元,达产年纳税总额1008.99万元;达产年投资利润率50.31%,投资利税率59.14%,投资回报率37.73%,全部投资回收期4.15年,提供就业职位170个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区砌块行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区砌块产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“砌块投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位170个,达产年纳税总额1008.99万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.31%,投资利税率59.14%,全部投资回报率37.73%,全部投资回收期4.15年,固定资产投资回收期4.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励各地引导民营企业加大对技术改造的投入力度。(财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12579.6218.86亩1.1容积率1.251.2建筑系数51.47%1.3投资强度万元/亩165.061.4基底面积平方米6474.731.5总建筑面积平方米15724.531.6绿化面积平方米794.06绿化率5.05%2总投资万元4711.452.1固定资产投资万元3113.032.1.1土建工程投资万元1222.282.1.1.1土建工程投资占比万元25.94%2.1.2设备投资万元1563.622.1.2.1设备投资占比33.19%2.1.3其它投资万元327.132.1.3.1其它投资占比6.94%2.1.4固定资产投资占比66.07%2.2流动资金万元1598.422.2.1流动资金占比33.93%3收入万元10691.004总成本万元8320.895利润总额万元2370.116净利润万元1777.587所得税万元1.258增值税万元326.919税金及附加万元89.5510纳税总额万元1008.9911利税总额万元2786.5712投资利润率50.31%13投资利税率59.14%14投资回报率37.73%15回收期年4.1516设备数量台(套)6817年用电量千瓦时915367.5018年用水量立方米8627.8419总能耗吨标准煤113.2420节能率24.48%21节能量吨标准煤30.1022员工数量人170第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业增加值占GDP比重将达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个10万亿元人民币级规模的新支柱。报道称,上月底刚刚落幕的2017年夏季达沃斯论坛的主题就是“在第四次工业革命中实现包容性增长”。新一轮工业革命在经济全球化背景下孕育兴起,为各国经济增长提供强劲动力。如何扩大第四次工业革命对社会的积极影响,确保新一轮颠覆性的技术发展能带来包容性增长,成为国际社会的共同关切。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.47%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率5.05%,固定资产投资强度165.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4577.634577.639707.029707.02829.991.1主要生产车间2746.582746.585824.215824.21514.591.2辅助生产车间1464.841464.843106.253106.25265.601.3其他生产车间366.21366.21563.01563.0149.802仓储工程971.21971.213911.383911.38243.232.1成品贮存242.80242.80977.85977.8560.812.2原料仓储505.03505.032033.922033.92126.482.3辅助材料仓库223.38223.38899.62899.6255.943供配电工程51.8051.8051.8051.803.623.1供配电室51.8051.8051.8051.803.624给排水工程59.5759.5759.5759.573.244.1给排水59.5759.5759.5759.573.245服务性工程615.10615.10615.10615.1038.255.1办公用房284.89284.89284.89284.8921.335.2生活服务330.21330.21330.21330.2116.596消防及环保工程173.52173.52173.52173.5212.146.1消防环保工程173.52173.52173.52173.5212.147项目总图工程25.9025.9025.9025.9069.127.1场地及道路硬化1759.89379.91379.917.2场区围墙379.911759.891759.897.3安全保卫室25.9025.9025.9025.908绿化工程648.2422.69合计6474.7315724.5315724.531222.28六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3073.17万元,占计划投资的65.23%。其中:完成固定资产投资1878.20万元,占总投资的61.12%;完成流动资金投资1194.97,占总投资的38.88%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3073.171.1完成比例65.23%2完成固定资产投资万元1878.202.1完成比例61.12%3完成流动资金投资万元1194.973.1完成比例38.88%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员170人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1161.2人均年工资万元4.321.3年工资额万元694.472工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元5.952.3年工资额万元153.483企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.093.3年工资额万元47.754品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元83.905其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.095.3年工资额万元33.786职工工资总额万元5676.71五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3113.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1222.281563.62165.063113.031.1工程费用万元1222.281563.627275.131.1.1建筑工程费用万元1222.281222.2825.94%1.1.2设备购置及安装费万元1563.621563.6233.19%1.2工程建设其他费用万元327.13327.136.94%1.2.1无形资产万元167.61167.611.3预备费万元159.52159.521.3.1基本预备费万元69.2269.221.3.2涨价预备费万元90.3090.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元3113.033113.03(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1598.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7275.134255.005659.407275.137275.137275.131.1应收账款万元2182.541309.521746.032182.542182.542182.541.2存货万元3273.811964.292619.053273.813273.813273.811.2.1原辅材料万元982.14589.29785.71982.14982.14982.141.2.2燃料动力万元49.1129.4639.2949.1149.1149.111.2.3在产品万元1505.95903.571204.761505.951505.951505.951.2.4产成品万元736.61441.96589.29736.61736.61736.611.3现金万元1818.781091.271455.031818.781818.781818.782流动负债万元5676.713406.034541.375676.715676.715676.712.1应付账款万元5676.713406.034541.375676.715676.715676.713流动资金万元1598.42959.051278.741598.421598.421598.424铺底流动资金万元532.80319.68426.24532.80532.80532.80(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4711.45万元,其中:固定资产投资3113.03万元,占项目总投资的66.07%;流动资金1598.42万元,占项目总投资的33.93%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1222.28万元,占项目总投资的25.94%;设备购置费1563.62万元,占项目总投资的33.19%;其它投资327.13万元,占项目总投资的6.94%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3113.03+1598.42=4711.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3113.0366.07%1.1项目建设投资万元3113.0366.07%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1598.4233.93%3总投资万元万元4711.45二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6414.60万元,总成本1412.66万元,利润总额5001.94万元,净利润73.86万元,增值税196.15万元,税金及附加3751.45万元,所得税1250.48万元;第二年收入8552.80万元,总成本1761.91万元,利润总额6790.89万元,净利润5093.17万元,增值税261.53万元,税金及附加81.70万元,所得税1697.72万元;第三年生产负荷100%,收入10691.00万元,总成本8320.89万元,利润总额2370.11万元,净利润1777.58万元,增值税326.91万元,税金及附加89.55万元,所得税592.53万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10691.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=326.91万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6414.608552.8010691.0010691.0010691.001.1砌块万元6414.608552.8010691.0010691.0010691.002现价增加值万元2052.672736.903421.123421.1

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