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文档简介
泓域咨询MACRO/ 风筝项目立项说明及投资计划风筝项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx有限公司实现营业收入33526.54万元,同比增长15.90%(4600.07万元)。其中,主营业业务风筝生产及销售收入为28747.54万元,占营业总收入的85.75%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7975.75万元,较去年同期相比增长1339.06万元,增长率20.18%;实现净利润5981.81万元,较去年同期相比增长1184.07万元,增长率24.68%。二、项目概况(一)项目名称风筝项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积48024.00平方米(折合约72.00亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.87%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率7.76%,固定资产投资强度188.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48024.00平方米,建筑物基底占地面积32113.65平方米,总建筑面积64352.16平方米,其中:规划建设主体工程40840.35平方米,项目规划绿化面积4996.01平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费4394.09万元。(七)节能分析“风筝项目建设项目”,年用电量809103.50千瓦时,年总用水量47336.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.48吨标准煤/年。达产年综合节能量36.36吨标准煤/年,项目总节能率24.91%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19826.15万元,其中:固定资产投资13602.24万元,占项目总投资的68.61%;流动资金6223.91万元,占项目总投资的31.39%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入47250.00万元,总成本费用37753.14万元,税金及附加349.29万元,利润总额9496.86万元,利税总额11156.06万元,税后净利润7122.65万元,达产年纳税总额4033.42万元;达产年投资利润率47.90%,投资利税率56.27%,投资回报率35.93%,全部投资回收期4.28年,提供就业职位967个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城风筝行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城风筝产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“风筝项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位967个,达产年纳税总额4033.42万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.90%,投资利税率56.27%,全部投资回报率35.93%,全部投资回收期4.28年,固定资产投资回收期4.28年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入开展产融合作有关工作,建立信息共享和工作协调机制,推动各地以信息共享为切入点,完善产融信息对接合作平台,在严格监管前提下促进银企对接和产融合作。(工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48024.0072.00亩1.1容积率1.341.2建筑系数66.87%1.3投资强度万元/亩188.921.4基底面积平方米32113.651.5总建筑面积平方米64352.161.6绿化面积平方米4996.01绿化率7.76%2总投资万元19826.152.1固定资产投资万元13602.242.1.1土建工程投资万元4710.852.1.1.1土建工程投资占比万元23.76%2.1.2设备投资万元4394.092.1.2.1设备投资占比22.16%2.1.3其它投资万元4497.302.1.3.1其它投资占比22.68%2.1.4固定资产投资占比68.61%2.2流动资金万元6223.912.2.1流动资金占比31.39%3收入万元47250.004总成本万元37753.145利润总额万元9496.866净利润万元7122.657所得税万元1.348增值税万元1309.919税金及附加万元349.2910纳税总额万元4033.4211利税总额万元11156.0612投资利润率47.90%13投资利税率56.27%14投资回报率35.93%15回收期年4.2816设备数量台(套)9717年用电量千瓦时809103.5018年用水量立方米47336.8819总能耗吨标准煤103.4820节能率24.91%21节能量吨标准煤36.3622员工数量人967第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、制度、政策鼓励和保障催促新经济、新动能茁壮孕育成长,对经济稳定增长正在发挥重要的作用。一是商事制度改革再次提速,“五证合一、一照一码”全面实施,全社会创业创新呈现蓬勃发展的好势头。2016年前三季度,全国新登记企业401万户,同比增长27%,日均新登记企业1.46万户。二是大力推动创新驱动发展。制定国家创新驱动发展战略纲要,加快航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产,落实中国制造“2025”,实施互联网加行动计划和国家大数据战略,超级计算、量子通信和大飞机等尖端领域创新成果不断涌现,2016年前7个月国内发明专利授权量增长49.5%。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。11月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.9%,集体企业增长2.0%,股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长5.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比1-10月份回落0.1个百分点;其中,高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%,分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元,同比增长13.6%;主营业务收入利润率为6.44%,比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.87%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率7.76%,固定资产投资强度188.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22704.3522704.3540840.3540840.353288.651.1主要生产车间13622.6113622.6124504.2124504.212038.961.2辅助生产车间7265.397265.3913068.9113068.911052.371.3其他生产车间1816.351816.352368.742368.74197.322仓储工程4817.054817.0515282.6815282.68895.012.1成品贮存1204.261204.263820.673820.67223.752.2原料仓储2504.872504.877946.997946.99465.412.3辅助材料仓库1107.921107.923515.023515.02205.853供配电工程256.91256.91256.91256.9116.933.1供配电室256.91256.91256.91256.9116.934给排水工程295.45295.45295.45295.4515.144.1给排水295.45295.45295.45295.4515.145服务性工程3050.803050.803050.803050.80178.675.1办公用房1768.561768.561768.561768.56104.215.2生活服务1282.241282.241282.241282.2473.146消防及环保工程860.65860.65860.65860.6556.706.1消防环保工程860.65860.65860.65860.6556.707项目总图工程128.45128.45128.45128.45163.427.1场地及道路硬化8641.381669.431669.437.2场区围墙1669.438641.388641.387.3安全保卫室128.45128.45128.45128.458绿化工程2752.2296.33合计32113.6564352.1664352.164710.85六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15136.90万元,占计划投资的76.35%。其中:完成固定资产投资11631.56万元,占总投资的76.84%;完成流动资金投资3505.34,占总投资的23.16%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15136.901.1完成比例76.35%2完成固定资产投资万元11631.562.1完成比例76.84%3完成流动资金投资万元3505.343.1完成比例23.16%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员967人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6581.2人均年工资万元5.401.3年工资额万元3415.042工程技术人员工资2.1平均人数人1452.2人均年工资万元6.612.3年工资额万元757.283企业管理人员工资3.1平均人数人393.2人均年工资万元7.253.3年工资额万元248.774品质管理人员工资4.1平均人数人774.2人均年工资万元5.694.3年工资额万元441.115其他人员工资5.1平均人数人485.2人均年工资万元6.745.3年工资额万元225.856职工工资总额万元24815.04五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13602.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4710.854394.09188.9213602.241.1工程费用万元4710.854394.0931038.951.1.1建筑工程费用万元4710.854710.8523.76%1.1.2设备购置及安装费万元4394.094394.0922.16%1.2工程建设其他费用万元4497.304497.3022.68%1.2.1无形资产万元2211.662211.661.3预备费万元2285.642285.641.3.1基本预备费万元1366.471366.471.3.2涨价预备费万元919.17919.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元13602.2413602.24(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6223.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31038.9522219.6227219.5331038.9531038.9531038.951.1应收账款万元9311.685587.017449.359311.689311.689311.681.2存货万元13967.538380.5211174.0213967.5313967.5313967.531.2.1原辅材料万元4190.262514.163352.214190.264190.264190.261.2.2燃料动力万元209.51125.71167.61209.51209.51209.511.2.3在产品万元6425.063855.045140.056425.066425.066425.061.2.4产成品万元3142.691885.622514.163142.693142.693142.691.3现金万元7759.744655.846207.797759.747759.747759.742流动负债万元24815.0414889.0219852.0324815.0424815.0424815.042.1应付账款万元24815.0414889.0219852.0324815.0424815.0424815.043流动资金万元6223.913734.354979.136223.916223.916223.914铺底流动资金万元2074.621244.781659.712074.622074.622074.62(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19826.15万元,其中:固定资产投资13602.24万元,占项目总投资的68.61%;流动资金6223.91万元,占项目总投资的31.39%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4710.85万元,占项目总投资的23.76%;设备购置费4394.09万元,占项目总投资的22.16%;其它投资4497.30万元,占项目总投资的22.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13602.24+6223.91=19826.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13602.2468.61%1.1项目建设投资万元13602.2468.61%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6223.9131.39%3总投资万元万元19826.15二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入28350.00万元,总成本15051.02万元,利润总额13298.98万元,净利润286.41万元,增值税785.95万元,税金及附加9974.24万元,所得税3324.74万元;第二年收入37800.00万元,总成本19111.74万元,利润总额18688.26万元,净利润14016.20万元,增值税1047.93万元,税金及附加317.85万元,所得税4672.06万元;第三年生产负荷100%,收入47250.00万元,总成本37753.14万元,利润总额9496.86万元,净利润7122.65万元,增值税1309.91万元,税金及附加349.29万元,所得税2374.22万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入47250.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1309.91万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元28350.0037800.0047250.0047250.0047250.001.1风筝万元28350.0037800.0047250.0047250.0047250.002现价增加值万元9072.0012096.0015120.001
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