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泓域咨询MACRO/ 渔网机项目立项申请报告渔网机项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入13054.02万元,同比增长17.82%(1974.68万元)。其中,主营业业务渔网机生产及销售收入为10448.67万元,占营业总收入的80.04%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2991.00万元,较去年同期相比增长344.27万元,增长率13.01%;实现净利润2243.25万元,较去年同期相比增长275.95万元,增长率14.03%。二、项目概况(一)项目名称渔网机项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积43595.12平方米(折合约65.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.57%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率7.48%,固定资产投资强度180.11万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43595.12平方米,建筑物基底占地面积30329.12平方米,总建筑面积47082.73平方米,其中:规划建设主体工程34346.46平方米,项目规划绿化面积3523.95平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费5533.50万元。(七)节能分析“渔网机项目建设项目”,年用电量486161.85千瓦时,年总用水量9239.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)60.54吨标准煤/年。达产年综合节能量24.73吨标准煤/年,项目总节能率23.25%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13993.25万元,其中:固定资产投资11771.99万元,占项目总投资的84.13%;流动资金2221.26万元,占项目总投资的15.87%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18015.00万元,总成本费用14293.97万元,税金及附加235.97万元,利润总额3721.03万元,利税总额4470.25万元,税后净利润2790.77万元,达产年纳税总额1679.48万元;达产年投资利润率26.59%,投资利税率31.95%,投资回报率19.94%,全部投资回收期6.51年,提供就业职位360个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园渔网机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园渔网机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“渔网机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位360个,达产年纳税总额1679.48万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.59%,投资利税率31.95%,全部投资回报率19.94%,全部投资回收期6.51年,固定资产投资回收期6.51年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是促进关键共性技术突破的基础。基础研究、关键共性技术研究、产品开发、产业化构成了工业技术创新体系的主要环节,关键共性技术是工业技术创新发展中最富创新性的一个极为重要的层面和关键环节,是产业赖以生存和发展的技术基础,是国家经济发展的重要支撑。而公共服务平台就是通过整合人力、技术、资金等各类创新资源,集中力量开展产业所需的关键、共性、基础技术的研究开发,解决工业发展中的技术瓶颈,促进工业做大做强、实现转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43595.1265.36亩1.1容积率1.081.2建筑系数69.57%1.3投资强度万元/亩180.111.4基底面积平方米30329.121.5总建筑面积平方米47082.731.6绿化面积平方米3523.95绿化率7.48%2总投资万元13993.252.1固定资产投资万元11771.992.1.1土建工程投资万元4059.532.1.1.1土建工程投资占比万元29.01%2.1.2设备投资万元5533.502.1.2.1设备投资占比39.54%2.1.3其它投资万元2178.962.1.3.1其它投资占比15.57%2.1.4固定资产投资占比84.13%2.2流动资金万元2221.262.2.1流动资金占比15.87%3收入万元18015.004总成本万元14293.975利润总额万元3721.036净利润万元2790.777所得税万元1.088增值税万元513.259税金及附加万元235.9710纳税总额万元1679.4811利税总额万元4470.2512投资利润率26.59%13投资利税率31.95%14投资回报率19.94%15回收期年6.5116设备数量台(套)10017年用电量千瓦时486161.8518年用水量立方米9239.0119总能耗吨标准煤60.5420节能率23.25%21节能量吨标准煤24.7322员工数量人360第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂;建立更加包容性的政府监管规范模式,为新产业新技术发展营造良好的生态环境;坚持开放理念,利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手,通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展,推动我国形成全球产业发展新高地。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面,为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础,经济增长正在不断趋向新常态。面临下行的困难和压力,企业要从自身做起来应对。第一还是要把创新的能力增强起来。实际上有一些企业,在现在困难比较多的环境下,开始了走出一条新的发展道路,他们的经验普遍都是靠创新来支持。苏州工业园区有一家生产小家电的企业,主要是各种吸尘器,它的创新就表现在电机电机技术有不断的改进,这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。每年有十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册,所以它的这种小家电在欧洲市场的出口订单现在增长就比较多,它就不像很多外贸出口企业现在困难很大的情况。2、互联网+、创新创业等新一轮国家战略实施,为制造业发展指明新的方向。国家相继出台了“互联网+”“宽带中国”、创新驱动等战略举措。互联网在制造业领域的应用越来越深入,生产制造过程正朝数字化、网络化、智能化方向发展,工业信息系统、工业云平台、工业大数据应用起到明显的生产决策支撑作用,智能制造将成为新型生产方式。未来制造业要借助“互联网+”、创新创业等国家战略的推动作用,利用亿万群众的智慧和创造力,重点发展智能制造技术与生产模式,努力实现稳增长、扩就业的目的,促进社会纵向流动。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.57%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率7.48%,固定资产投资强度180.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21442.6921442.6934346.4634346.463257.531.1主要生产车间12865.6112865.6120607.8820607.882019.671.2辅助生产车间6861.666861.6610990.8710990.871042.411.3其他生产车间1715.421715.421992.091992.09195.452仓储工程4549.374549.378278.588278.58571.032.1成品贮存1137.341137.342069.642069.64142.762.2原料仓储2365.672365.674304.864304.86296.942.3辅助材料仓库1046.361046.361904.071904.07131.343供配电工程242.63242.63242.63242.6318.833.1供配电室242.63242.63242.63242.6318.834给排水工程279.03279.03279.03279.0316.844.1给排水279.03279.03279.03279.0316.845服务性工程2881.272881.272881.272881.27198.745.1办公用房1269.391269.391269.391269.3996.665.2生活服务1611.881611.881611.881611.88103.926消防及环保工程812.82812.82812.82812.8263.076.1消防环保工程812.82812.82812.82812.8263.077项目总图工程121.32121.32121.32121.32-178.207.1场地及道路硬化8245.831755.741755.747.2场区围墙1755.748245.838245.837.3安全保卫室121.32121.32121.32121.328绿化工程3191.09111.69合计30329.1247082.7347082.734059.53六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10225.36万元,占计划投资的73.07%。其中:完成固定资产投资6632.43万元,占总投资的64.86%;完成流动资金投资3592.93,占总投资的35.14%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10225.361.1完成比例73.07%2完成固定资产投资万元6632.432.1完成比例64.86%3完成流动资金投资万元3592.933.1完成比例35.14%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员360人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2451.2人均年工资万元5.501.3年工资额万元1278.972工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元6.972.3年工资额万元332.923企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.423.3年工资额万元105.924品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.204.3年工资额万元155.225其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元5.095.3年工资额万元131.716职工工资总额万元10179.12五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11771.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4059.535533.50180.1111771.991.1工程费用万元4059.535533.5012400.381.1.1建筑工程费用万元4059.534059.5329.01%1.1.2设备购置及安装费万元5533.505533.5039.54%1.2工程建设其他费用万元2178.962178.9615.57%1.2.1无形资产万元1188.171188.171.3预备费万元990.79990.791.3.1基本预备费万元472.40472.401.3.2涨价预备费万元518.39518.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元11771.9911771.99(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2221.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12400.385059.4610258.1212400.3812400.3812400.381.1应收账款万元3720.111488.052976.093720.113720.113720.111.2存货万元5580.172232.074464.145580.175580.175580.171.2.1原辅材料万元1674.05669.621339.241674.051674.051674.051.2.2燃料动力万元83.7033.4866.9683.7083.7083.701.2.3在产品万元2566.881026.752053.502566.882566.882566.881.2.4产成品万元1255.54502.221004.431255.541255.541255.541.3现金万元3100.091240.042480.083100.093100.093100.092流动负债万元10179.124071.658143.3010179.1210179.1210179.122.1应付账款万元10179.124071.658143.3010179.1210179.1210179.123流动资金万元2221.26888.501777.012221.262221.262221.264铺底流动资金万元740.41296.17592.34740.41740.41740.41(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13993.25万元,其中:固定资产投资11771.99万元,占项目总投资的84.13%;流动资金2221.26万元,占项目总投资的15.87%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4059.53万元,占项目总投资的29.01%;设备购置费5533.50万元,占项目总投资的39.54%;其它投资2178.96万元,占项目总投资的15.57%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11771.99+2221.26=13993.25(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11771.9984.13%1.1项目建设投资万元11771.9984.13%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2221.2615.87%3总投资万元万元13993.25二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7206.00万元,总成本3340.35万元,利润总额3865.65万元,净利润199.02万元,增值税205.30万元,税金及附加2899.24万元,所得税966.41万元;第二年收入14412.00万元,总成本5664.76万元,利润总额8747.24万元,净利润6560.43万元,增值税410.60万元,税金及附加223.65万元,所得税2186.81万元;第三年生产负荷100%,收入18015.00万元,总成本14293.97万元,利润总额3721.03万元,净利润2790.77万元,增值税513.25万元,税金及附加235.97万元,所得税930.26万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18015.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=513.25万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7206.0014412.0018015.0018015.0018015.001.1渔网机万元7206.0014412.0018015.0018015.0018015.002现价增加值万元2305.924611.845764.805764.805764.803

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