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文档简介
泓域咨询MACRO/ 灭蚊器项目立项申请报告灭蚊器项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx科技公司实现营业收入31812.06万元,同比增长15.54%(4279.77万元)。其中,主营业业务灭蚊器生产及销售收入为27121.20万元,占营业总收入的85.25%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6520.20万元,较去年同期相比增长791.11万元,增长率13.81%;实现净利润4890.15万元,较去年同期相比增长545.52万元,增长率12.56%。二、项目概况(一)项目名称灭蚊器项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积30975.48平方米(折合约46.44亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.30%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.98%,固定资产投资强度198.74万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30975.48平方米,建筑物基底占地面积19297.72平方米,总建筑面积40577.88平方米,其中:规划建设主体工程25648.26平方米,项目规划绿化面积3237.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计143台(套),设备购置费2649.21万元。(七)节能分析“灭蚊器项目建设项目”,年用电量1088758.45千瓦时,年总用水量28272.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.22吨标准煤/年。达产年综合节能量50.38吨标准煤/年,项目总节能率21.72%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12136.83万元,其中:固定资产投资9229.49万元,占项目总投资的76.05%;流动资金2907.34万元,占项目总投资的23.95%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27787.00万元,总成本费用21582.69万元,税金及附加226.59万元,利润总额6204.31万元,利税总额7286.67万元,税后净利润4653.23万元,达产年纳税总额2633.44万元;达产年投资利润率51.12%,投资利税率60.04%,投资回报率38.34%,全部投资回收期4.11年,提供就业职位589个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区灭蚊器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区灭蚊器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“灭蚊器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位589个,达产年纳税总额2633.44万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.12%,投资利税率60.04%,全部投资回报率38.34%,全部投资回收期4.11年,固定资产投资回收期4.11年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、积极推进制造业“走出去”,实现国际化发展,有利于促进优势产能对外合作,形成我国新的经济增长点,有利于促进企业不断提升技术、质量和服务水平,增强整体素质和核心竞争力,推动经济结构调整和产业转型升级,实现从产品输出向产业输出的提升,实现我国经济中高速增长和迈向中高端水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30975.4846.44亩1.1容积率1.311.2建筑系数62.30%1.3投资强度万元/亩198.741.4基底面积平方米19297.721.5总建筑面积平方米40577.881.6绿化面积平方米3237.87绿化率7.98%2总投资万元12136.832.1固定资产投资万元9229.492.1.1土建工程投资万元3608.052.1.1.1土建工程投资占比万元29.73%2.1.2设备投资万元2649.212.1.2.1设备投资占比21.83%2.1.3其它投资万元2972.232.1.3.1其它投资占比24.49%2.1.4固定资产投资占比76.05%2.2流动资金万元2907.342.2.1流动资金占比23.95%3收入万元27787.004总成本万元21582.695利润总额万元6204.316净利润万元4653.237所得税万元1.318增值税万元855.779税金及附加万元226.5910纳税总额万元2633.4411利税总额万元7286.6712投资利润率51.12%13投资利税率60.04%14投资回报率38.34%15回收期年4.1116设备数量台(套)14317年用电量千瓦时1088758.4518年用水量立方米28272.6019总能耗吨标准煤136.2220节能率21.72%21节能量吨标准煤50.3822员工数量人589第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、加快我省战略性新兴产业发展,首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略性新兴产业人才引进力度,建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制,鼓励高校与重点企业共建人才实训基地,开展多种形式的人才培养合作。开辟人才服务绿色通道,不断优化人才创新创业环境,在生活、教育、医疗等方面给予便利。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.30%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.98%,固定资产投资强度198.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13643.4913643.4925648.2625648.262508.611.1主要生产车间8186.098186.0915388.9615388.961555.341.2辅助生产车间4365.924365.928207.448207.44802.761.3其他生产车间1091.481091.481487.601487.60150.522仓储工程2894.662894.669704.259704.25690.302.1成品贮存723.66723.662426.062426.06172.572.2原料仓储1505.221505.225046.215046.21358.962.3辅助材料仓库665.77665.772231.982231.98158.773供配电工程154.38154.38154.38154.3812.353.1供配电室154.38154.38154.38154.3812.354给排水工程177.54177.54177.54177.5411.054.1给排水177.54177.54177.54177.5411.055服务性工程1833.281833.281833.281833.28130.415.1办公用房1094.741094.741094.741094.7452.735.2生活服务738.54738.54738.54738.5464.196消防及环保工程517.18517.18517.18517.1841.396.1消防环保工程517.18517.18517.18517.1841.397项目总图工程77.1977.1977.1977.19142.907.1场地及道路硬化5224.101052.411052.417.2场区围墙1052.415224.105224.107.3安全保卫室77.1977.1977.1977.198绿化工程2029.6171.04合计19297.7240577.8840577.883608.05六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11595.24万元,占计划投资的95.54%。其中:完成固定资产投资8299.75万元,占总投资的71.58%;完成流动资金投资3295.49,占总投资的28.42%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11595.241.1完成比例95.54%2完成固定资产投资万元8299.752.1完成比例71.58%3完成流动资金投资万元3295.493.1完成比例28.42%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员589人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4011.2人均年工资万元5.761.3年工资额万元2123.282工程技术人员工资2.1平均人数人882.2人均年工资万元5.312.3年工资额万元501.503企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元6.143.3年工资额万元168.894品质管理人员工资4.1平均人数人474.2人均年工资万元5.854.3年工资额万元273.945其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元5.545.3年工资额万元218.066职工工资总额万元15296.88五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9229.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3608.052649.21198.749229.491.1工程费用万元3608.052649.2118204.221.1.1建筑工程费用万元3608.053608.0529.73%1.1.2设备购置及安装费万元2649.212649.2121.83%1.2工程建设其他费用万元2972.232972.2324.49%1.2.1无形资产万元1386.171386.171.3预备费万元1586.061586.061.3.1基本预备费万元640.12640.121.3.2涨价预备费万元945.94945.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元9229.499229.49(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2907.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18204.2210994.3414468.3518204.2218204.2218204.221.1应收账款万元5461.273549.823822.895461.275461.275461.271.2存货万元8191.905324.735734.338191.908191.908191.901.2.1原辅材料万元2457.571597.421720.302457.572457.572457.571.2.2燃料动力万元122.8879.8786.01122.88122.88122.881.2.3在产品万元3768.272449.382637.793768.273768.273768.271.2.4产成品万元1843.181198.071290.221843.181843.181843.181.3现金万元4551.062958.193185.744551.064551.064551.062流动负债万元15296.889942.9710707.8215296.8815296.8815296.882.1应付账款万元15296.889942.9710707.8215296.8815296.8815296.883流动资金万元2907.341889.772035.142907.342907.342907.344铺底流动资金万元969.10629.92678.38969.10969.10969.10(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12136.83万元,其中:固定资产投资9229.49万元,占项目总投资的76.05%;流动资金2907.34万元,占项目总投资的23.95%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3608.05万元,占项目总投资的29.73%;设备购置费2649.21万元,占项目总投资的21.83%;其它投资2972.23万元,占项目总投资的24.49%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9229.49+2907.34=12136.83(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9229.4976.05%1.1项目建设投资万元9229.4976.05%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2907.3423.95%3总投资万元万元12136.83二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18061.55万元,总成本6596.15万元,利润总额11465.40万元,净利润190.65万元,增值税556.25万元,税金及附加8599.05万元,所得税2866.35万元;第二年收入19450.90万元,总成本7000.36万元,利润总额12450.54万元,净利润9337.90万元,增值税599.04万元,税金及附加195.79万元,所得税3112.64万元;第三年生产负荷100%,收入27787.00万元,总成本21582.69万元,利润总额6204.31万元,净利润4653.23万元,增值税855.77万元,税金及附加226.59万元,所得税1551.08万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27787.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=855.77万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18061.5519450.9027787.0027787.0027787.001.1灭蚊器万元18061.5519450.9027787.0027787.0027787.002现价增加值万元5779.706224.298891.848891.
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