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泓域咨询MACRO/ 太阳能玻璃管项目立项申请报告太阳能玻璃管项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入7290.69万元,同比增长26.05%(1506.59万元)。其中,主营业业务太阳能玻璃管生产及销售收入为5920.41万元,占营业总收入的81.21%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1757.70万元,较去年同期相比增长416.88万元,增长率31.09%;实现净利润1318.28万元,较去年同期相比增长213.20万元,增长率19.29%。二、项目概况(一)项目名称太阳能玻璃管项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积22197.76平方米(折合约33.28亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.77%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率5.45%,固定资产投资强度192.75万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22197.76平方米,建筑物基底占地面积13045.62平方米,总建筑面积27081.27平方米,其中:规划建设主体工程17306.49平方米,项目规划绿化面积1476.76平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费1902.95万元。(七)节能分析“太阳能玻璃管项目建设项目”,年用电量668340.32千瓦时,年总用水量6263.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.67吨标准煤/年。达产年综合节能量32.15吨标准煤/年,项目总节能率23.34%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7562.84万元,其中:固定资产投资6414.72万元,占项目总投资的84.82%;流动资金1148.12万元,占项目总投资的15.18%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11073.00万元,总成本费用8511.96万元,税金及附加131.18万元,利润总额2561.04万元,利税总额3045.47万元,税后净利润1920.78万元,达产年纳税总额1124.69万元;达产年投资利润率33.86%,投资利税率40.27%,投资回报率25.40%,全部投资回收期5.44年,提供就业职位207个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区太阳能玻璃管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区太阳能玻璃管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“太阳能玻璃管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位207个,达产年纳税总额1124.69万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.86%,投资利税率40.27%,全部投资回报率25.40%,全部投资回收期5.44年,固定资产投资回收期5.44年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标、参与大企业“双创”平台和面向中小企业的“双创”服务平台建设、参与智能制造工程、研发制造关键短板装备等方面提出了任务,工业和信息化部相关司局开展了一系列具体工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22197.7633.28亩1.1容积率1.221.2建筑系数58.77%1.3投资强度万元/亩192.751.4基底面积平方米13045.621.5总建筑面积平方米27081.271.6绿化面积平方米1476.76绿化率5.45%2总投资万元7562.842.1固定资产投资万元6414.722.1.1土建工程投资万元2147.502.1.1.1土建工程投资占比万元28.40%2.1.2设备投资万元1902.952.1.2.1设备投资占比25.16%2.1.3其它投资万元2364.272.1.3.1其它投资占比31.26%2.1.4固定资产投资占比84.82%2.2流动资金万元1148.122.2.1流动资金占比15.18%3收入万元11073.004总成本万元8511.965利润总额万元2561.046净利润万元1920.787所得税万元1.228增值税万元353.259税金及附加万元131.1810纳税总额万元1124.6911利税总额万元3045.4712投资利润率33.86%13投资利税率40.27%14投资回报率25.40%15回收期年5.4416设备数量台(套)12917年用电量千瓦时668340.3218年用水量立方米6263.5319总能耗吨标准煤82.6720节能率23.34%21节能量吨标准煤32.1522员工数量人207第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、在今年中央经济工作会议上,习近平总书记以辩证唯物主义方法,对我国经济发展进入新常态的重要思想进行了系统阐述,对统一全党对我国经济发展进入新阶段的认识,指导各项经济工作,具有重大意义。新常态的提出是符合经济规律、尊重经济规律的直接体现。以工业化为标志,启动现代经济增长的国家,总体可分为两类,一类是先行国家,一类是后发国家。在后发国家追赶先行国家的过程中,由于后发优势的存在,在经济起飞后,通常会在一段时期内出现高速增长,经济发展和人民生活的水平与先行国家的差距迅速缩小。但随着后发优势的逐步消减,经历一个高增长阶段后,这些国家的经济增速会明显回落,而且回落的时点往往发生在人均GDP达到1万至1.2万美元(购买力平价)的阶段。德国、日本、韩国以及中国台湾地区等经济体的发展,无一例外地经历了这一过程。中国作为一个快速工业化、城镇化的社会主义国家,虽然有自身发展的特殊性,但发展轨迹总体符合经济发展的这一规律。按照购买力平价计算,中国目前人均GDP已经接近1万美元,经济增长换挡减速特征十分明显,这正是由工业化特征下后发经济发展规律的主导所致。在这个时期,中央提出新常态判断,强调保持战略定力,不对经济阶段性下滑采取强刺激,正是按经济规律办事的直接体现。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区是1992年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元,引内资到位40亿元,固定资产投资38亿元,出口总额9850万美元,累计完成基础设施投资12.5亿元。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.77%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率5.45%,固定资产投资强度192.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9223.259223.2517306.4917306.491509.611.1主要生产车间5533.955533.9510383.8910383.89935.961.2辅助生产车间2951.442951.445538.085538.08483.081.3其他生产车间737.86737.861003.781003.7890.582仓储工程1956.841956.846353.616353.61403.062.1成品贮存489.21489.211588.401588.40100.772.2原料仓储1017.561017.563303.883303.88209.592.3辅助材料仓库450.07450.071461.331461.3392.703供配电工程104.36104.36104.36104.367.453.1供配电室104.36104.36104.36104.367.454给排水工程120.02120.02120.02120.026.664.1给排水120.02120.02120.02120.026.665服务性工程1239.331239.331239.331239.3378.625.1办公用房712.37712.37712.37712.3734.295.2生活服务526.96526.96526.96526.9635.636消防及环保工程349.62349.62349.62349.6224.956.1消防环保工程349.62349.62349.62349.6224.957项目总图工程52.1852.1852.1852.1864.837.1场地及道路硬化3626.62744.90744.907.2场区围墙744.903626.623626.627.3安全保卫室52.1852.1852.1852.188绿化工程1494.8752.32合计13045.6227081.2727081.272147.50六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4718.67万元,占计划投资的62.39%。其中:完成固定资产投资2976.48万元,占总投资的63.08%;完成流动资金投资1742.19,占总投资的36.92%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4718.671.1完成比例62.39%2完成固定资产投资万元2976.482.1完成比例63.08%3完成流动资金投资万元1742.193.1完成比例36.92%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员207人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1411.2人均年工资万元4.831.3年工资额万元635.732工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元6.462.3年工资额万元169.113企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.223.3年工资额万元48.814品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.774.3年工资额万元100.355其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元7.945.3年工资额万元75.976职工工资总额万元6213.55五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6414.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2147.501902.95192.756414.721.1工程费用万元2147.501902.957361.671.1.1建筑工程费用万元2147.502147.5028.40%1.1.2设备购置及安装费万元1902.951902.9525.16%1.2工程建设其他费用万元2364.272364.2731.26%1.2.1无形资产万元958.69958.691.3预备费万元1405.581405.581.3.1基本预备费万元670.34670.341.3.2涨价预备费万元735.24735.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元6414.726414.72(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1148.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7361.674300.795346.307361.677361.677361.671.1应收账款万元2208.501214.681545.952208.502208.502208.501.2存货万元3312.751822.012318.933312.753312.753312.751.2.1原辅材料万元993.82546.60695.68993.82993.82993.821.2.2燃料动力万元49.6927.3334.7849.6949.6949.691.2.3在产品万元1523.87838.131066.711523.871523.871523.871.2.4产成品万元745.37409.95521.76745.37745.37745.371.3现金万元1840.421012.231288.291840.421840.421840.422流动负债万元6213.553417.454349.486213.556213.556213.552.1应付账款万元6213.553417.454349.486213.556213.556213.553流动资金万元1148.12631.47803.681148.121148.121148.124铺底流动资金万元382.70210.49267.89382.70382.70382.70(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7562.84万元,其中:固定资产投资6414.72万元,占项目总投资的84.82%;流动资金1148.12万元,占项目总投资的15.18%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2147.50万元,占项目总投资的28.40%;设备购置费1902.95万元,占项目总投资的25.16%;其它投资2364.27万元,占项目总投资的31.26%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6414.72+1148.12=7562.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6414.7284.82%1.1项目建设投资万元6414.7284.82%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1148.1215.18%3总投资万元万元7562.84二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6090.15万元,总成本11651.59万元,利润总额-5561.44万元,净利润112.11万元,增值税194.29万元,税金及附加-4171.08万元,所得税-1390.36万元;第二年收入7751.10万元,总成本14070.25万元,利润总额-6319.15万元,净利润-4739.36万元,增值税247.27万元,税金及附加118.46万元,所得税-1579.79万元;第三年生产负荷100%,收入11073.00万元,总成本8511.96万元,利润总额2561.04万元,净利润1920.78万元,增值税353.25万元,税金及附加131.18万元,所得税640.26万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11073.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=353.25万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6090.157751.1011073.0011073.0011073.001.1太阳能玻璃管万元6090.157751.1011073.0011073.0011073.002现价增加值万元1
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