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文档简介
泓域咨询MACRO/ 灯饰电源电容器项目立项申请报告灯饰电源电容器项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx投资公司实现营业收入11875.62万元,同比增长18.93%(1890.55万元)。其中,主营业业务灯饰电源电容器生产及销售收入为10610.26万元,占营业总收入的89.34%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2366.53万元,较去年同期相比增长474.67万元,增长率25.09%;实现净利润1774.90万元,较去年同期相比增长283.98万元,增长率19.05%。二、项目概况(一)项目名称灯饰电源电容器项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积34844.08平方米(折合约52.24亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.63%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度172.42万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34844.08平方米,建筑物基底占地面积21125.97平方米,总建筑面积46691.07平方米,其中:规划建设主体工程30252.53平方米,项目规划绿化面积3302.08平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费4276.16万元。(七)节能分析“灯饰电源电容器项目建设项目”,年用电量1017400.46千瓦时,年总用水量9952.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.89吨标准煤/年。达产年综合节能量44.23吨标准煤/年,项目总节能率22.84%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11451.37万元,其中:固定资产投资9007.22万元,占项目总投资的78.66%;流动资金2444.15万元,占项目总投资的21.34%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16307.00万元,总成本费用12818.82万元,税金及附加197.11万元,利润总额3488.18万元,利税总额4166.42万元,税后净利润2616.13万元,达产年纳税总额1550.28万元;达产年投资利润率30.46%,投资利税率36.38%,投资回报率22.85%,全部投资回收期5.88年,提供就业职位254个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区灯饰电源电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区灯饰电源电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“灯饰电源电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位254个,达产年纳税总额1550.28万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.46%,投资利税率36.38%,全部投资回报率22.85%,全部投资回收期5.88年,固定资产投资回收期5.88年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、科技部会同有关部门积极推进国家技术创新中心建设。2016年9月,与国资委共同支持中车集团、青岛市在高速列车领域建设了首个国家高速列车技术创新中心,在体制机制、组建模式、管理方式、资金投入等多方面积极探索。2017年4月,科技部会同发展改革委、教育部等15个部门印发了“十三五”国家技术创新工程规划,提出加强国家技术创新中心建设在重点领域的顶层布局,创新体制机制,推动产业共性技术研发,构建推动产业创新发展的技术创新协作网络。近期,科技部正在加快研究制定国家技术创新中心建设工作指引,进一步明确功能定位、重点领域布局、组织管理运行机制、重点建设任务等。下一步,将根据国家战略部署和重点领域产业需求,结合民营企业发展实际,积极会同有关部门和地方支持民营创新型领军企业牵头组建国家技术创新中心,聚集大、中、小和上、中、下游企业,以及相关领域的高校、科研院所,打造高层次的产业技术创新战略平台,集中攻克转化一批产业前沿和共性关键技术,构建创新型产业集群,培育具有国际影响力的行业领军企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34844.0852.24亩1.1容积率1.341.2建筑系数60.63%1.3投资强度万元/亩172.421.4基底面积平方米21125.971.5总建筑面积平方米46691.071.6绿化面积平方米3302.08绿化率7.07%2总投资万元11451.372.1固定资产投资万元9007.222.1.1土建工程投资万元4077.232.1.1.1土建工程投资占比万元35.60%2.1.2设备投资万元4276.162.1.2.1设备投资占比37.34%2.1.3其它投资万元653.832.1.3.1其它投资占比5.71%2.1.4固定资产投资占比78.66%2.2流动资金万元2444.152.2.1流动资金占比21.34%3收入万元16307.004总成本万元12818.825利润总额万元3488.186净利润万元2616.137所得税万元1.348增值税万元481.139税金及附加万元197.1110纳税总额万元1550.2811利税总额万元4166.4212投资利润率30.46%13投资利税率36.38%14投资回报率22.85%15回收期年5.8816设备数量台(套)9917年用电量千瓦时1017400.4618年用水量立方米9952.9419总能耗吨标准煤125.8920节能率22.84%21节能量吨标准煤44.2322员工数量人254第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、从海外市场看,中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如,2014年年末,美国公布第二起对华光伏双反案裁决,根据美方裁决,中国企业需交税率大幅上升,这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看,知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素,如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭,同时维权成本高,影响企业创新积极性。此外,充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板,也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件,急需加大相关工作力度,加速国际化创新体系建设。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、通过提高产业集群发展水平,加快构筑产业链垂直分工协作体系,实现传统产业由块状经济向现代产业集群转型升级。通过技术改造、技术创新、信息化融合,推动传统产业由成本优势和比较优势向技术优势和创新优势转型升级。通过节能降耗、发展循环经济、淘汰落后产能,推动传统产业由资源消耗型向生态环保型转型升级。通过开拓国内市场,扩大产品内销比例,推动传统产业由出口主导向内需和出口并重转型升级。通过品牌建设、工业设计、营销模式创新,提升产业价值,推动传统产业由加工制造向设计创造升级,由单纯制造向研发、生产、营销服务复合发展转型升级。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址方案评估一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.63%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度172.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14936.0614936.0630252.5330252.532905.931.1主要生产车间8961.648961.6418151.5218151.521801.681.2辅助生产车间4779.544779.549680.819680.81929.901.3其他生产车间1194.881194.881754.651754.65174.362仓储工程3168.903168.9010685.0510685.05746.452.1成品贮存792.23792.232671.262671.26186.612.2原料仓储1647.831647.835556.235556.23388.152.3辅助材料仓库728.85728.852457.562457.56171.683供配电工程169.01169.01169.01169.0113.283.1供配电室169.01169.01169.01169.0113.284给排水工程194.36194.36194.36194.3611.884.1给排水194.36194.36194.36194.3611.885服务性工程2006.972006.972006.972006.97140.205.1办公用房895.40895.40895.40895.4063.385.2生活服务1111.571111.571111.571111.5758.936消防及环保工程566.18566.18566.18566.1844.506.1消防环保工程566.18566.18566.18566.1844.507项目总图工程84.5084.5084.5084.50133.127.1场地及道路硬化5573.82887.18887.187.2场区围墙887.185573.825573.827.3安全保卫室84.5084.5084.5084.508绿化工程2339.0781.87合计21125.9746691.0746691.074077.23六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7062.81万元,占计划投资的61.68%。其中:完成固定资产投资4380.41万元,占总投资的62.02%;完成流动资金投资2682.40,占总投资的37.98%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7062.811.1完成比例61.68%2完成固定资产投资万元4380.412.1完成比例62.02%3完成流动资金投资万元2682.403.1完成比例37.98%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员254人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1731.2人均年工资万元4.481.3年工资额万元810.012工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元5.652.3年工资额万元243.623企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.783.3年工资额万元63.134品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.104.3年工资额万元100.895其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元7.985.3年工资额万元101.076职工工资总额万元8482.41五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9007.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4077.234276.16172.429007.221.1工程费用万元4077.234276.1610926.561.1.1建筑工程费用万元4077.234077.2335.60%1.1.2设备购置及安装费万元4276.164276.1637.34%1.2工程建设其他费用万元653.83653.835.71%1.2.1无形资产万元332.45332.451.3预备费万元321.38321.381.3.1基本预备费万元153.56153.561.3.2涨价预备费万元167.82167.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元9007.229007.22(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2444.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10926.566414.577879.9210926.5610926.5610926.561.1应收账款万元3277.971966.782294.583277.973277.973277.971.2存货万元4916.952950.173441.874916.954916.954916.951.2.1原辅材料万元1475.08885.051032.561475.081475.081475.081.2.2燃料动力万元73.7544.2551.6373.7573.7573.751.2.3在产品万元2261.801357.081583.262261.802261.802261.801.2.4产成品万元1106.31663.79774.421106.311106.311106.311.3现金万元2731.641638.981912.152731.642731.642731.642流动负债万元8482.415089.455937.698482.418482.418482.412.1应付账款万元8482.415089.455937.698482.418482.418482.413流动资金万元2444.151466.491710.902444.152444.152444.154铺底流动资金万元814.71488.83570.30814.71814.71814.71(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11451.37万元,其中:固定资产投资9007.22万元,占项目总投资的78.66%;流动资金2444.15万元,占项目总投资的21.34%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4077.23万元,占项目总投资的35.60%;设备购置费4276.16万元,占项目总投资的37.34%;其它投资653.83万元,占项目总投资的5.71%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9007.22+2444.15=11451.37(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9007.2278.66%1.1项目建设投资万元9007.2278.66%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2444.1521.34%3总投资万元万元11451.37二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9784.20万元,总成本8482.74万元,利润总额1301.46万元,净利润174.02万元,增值税288.68万元,税金及附加976.10万元,所得税325.37万元;第二年收入11414.90万元,总成本9578.06万元,利润总额1836.84万元,净利润1377.63万元,增值税336.79万元,税金及附加179.79万元,所得税459.21万元;第三年生产负荷100%,收入16307.00万元,总成本12818.82万元,利润总额3488.18万元,净利润2616.13万元,增值税481.13万元,税金及附加197.11万元,所得税872.04万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16307.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=481.13万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9784.2011414.9016307.0016307.0016307.001.1灯饰电源电容器万元9784.2011414.9016307.0016307.0016307.002现价增加值万元3130.943652.77521
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