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文档简介
泓域咨询MACRO/ 中型货车项目立项说明及投资计划中型货车项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限公司实现营业收入36411.85万元,同比增长13.18%(4241.09万元)。其中,主营业业务中型货车生产及销售收入为31107.58万元,占营业总收入的85.43%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7010.59万元,较去年同期相比增长1345.17万元,增长率23.74%;实现净利润5257.94万元,较去年同期相比增长588.96万元,增长率12.61%。二、项目概况(一)项目名称中型货车项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积58089.03平方米(折合约87.09亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.90%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.03%,固定资产投资强度196.61万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58089.03平方米,建筑物基底占地面积34214.44平方米,总建筑面积94685.12平方米,其中:规划建设主体工程69415.23平方米,项目规划绿化面积4762.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计166台(套),设备购置费4981.60万元。(七)节能分析“中型货车项目建设项目”,年用电量750926.81千瓦时,年总用水量29727.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)94.83吨标准煤/年。达产年综合节能量36.88吨标准煤/年,项目总节能率29.28%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资22252.99万元,其中:固定资产投资17122.76万元,占项目总投资的76.95%;流动资金5130.23万元,占项目总投资的23.05%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入47557.00万元,总成本费用37938.11万元,税金及附加391.56万元,利润总额9618.89万元,利税总额11337.19万元,税后净利润7214.17万元,达产年纳税总额4123.02万元;达产年投资利润率43.23%,投资利税率50.95%,投资回报率32.42%,全部投资回收期4.58年,提供就业职位863个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区中型货车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区中型货车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“中型货车项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位863个,达产年纳税总额4123.02万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.23%,投资利税率50.95%,全部投资回报率32.42%,全部投资回收期4.58年,固定资产投资回收期4.58年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58089.0387.09亩1.1容积率1.631.2建筑系数58.90%1.3投资强度万元/亩196.611.4基底面积平方米34214.441.5总建筑面积平方米94685.121.6绿化面积平方米4762.87绿化率5.03%2总投资万元22252.992.1固定资产投资万元17122.762.1.1土建工程投资万元7890.612.1.1.1土建工程投资占比万元35.46%2.1.2设备投资万元4981.602.1.2.1设备投资占比22.39%2.1.3其它投资万元4250.552.1.3.1其它投资占比19.10%2.1.4固定资产投资占比76.95%2.2流动资金万元5130.232.2.1流动资金占比23.05%3收入万元47557.004总成本万元37938.115利润总额万元9618.896净利润万元7214.177所得税万元1.638增值税万元1326.749税金及附加万元391.5610纳税总额万元4123.0211利税总额万元11337.1912投资利润率43.23%13投资利税率50.95%14投资回报率32.42%15回收期年4.5816设备数量台(套)16617年用电量千瓦时750926.8118年用水量立方米29727.7519总能耗吨标准煤94.8320节能率29.28%21节能量吨标准煤36.8822员工数量人863第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区围绕中国制造202510大重点发展领域,通过改造、提升、补链、拓新,延伸产业链,发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条,围绕项目引进一批延链、补链企业,打造装备制造产业链。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.90%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.03%,固定资产投资强度196.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24189.6124189.6169415.2369415.236363.211.1主要生产车间14513.7714513.7741649.1441649.143945.191.2辅助生产车间7740.687740.6822212.8722212.872036.231.3其他生产车间1935.171935.174026.084026.08381.792仓储工程5132.175132.1716425.4316425.431095.052.1成品贮存1283.041283.044106.364106.36273.762.2原料仓储2668.732668.738541.228541.22569.432.3辅助材料仓库1180.401180.403777.853777.85251.863供配电工程273.72273.72273.72273.7220.533.1供配电室273.72273.72273.72273.7220.534给排水工程314.77314.77314.77314.7718.364.1给排水314.77314.77314.77314.7718.365服务性工程3250.373250.373250.373250.37216.705.1办公用房1533.781533.781533.781533.78115.855.2生活服务1716.591716.591716.591716.59112.086消防及环保工程916.95916.95916.95916.9568.776.1消防环保工程916.95916.95916.95916.9568.777项目总图工程136.86136.86136.86136.86-33.837.1场地及道路硬化9521.451724.681724.687.2场区围墙1724.689521.459521.457.3安全保卫室136.86136.86136.86136.868绿化工程4051.94141.82合计34214.4494685.1294685.127890.61六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14744.34万元,占计划投资的66.26%。其中:完成固定资产投资8873.63万元,占总投资的60.18%;完成流动资金投资5870.71,占总投资的39.82%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14744.341.1完成比例66.26%2完成固定资产投资万元8873.632.1完成比例60.18%3完成流动资金投资万元5870.713.1完成比例39.82%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员863人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5871.2人均年工资万元5.451.3年工资额万元3215.812工程技术人员工资2.1平均人数人1292.2人均年工资万元5.082.3年工资额万元757.163企业管理人员工资3.1平均人数人353.2人均年工资万元6.063.3年工资额万元231.094品质管理人员工资4.1平均人数人694.2人均年工资万元5.714.3年工资额万元377.315其他人员工资5.1平均人数人435.2人均年工资万元7.945.3年工资额万元203.446职工工资总额万元31215.12五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17122.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7890.614981.60196.6117122.761.1工程费用万元7890.614981.6036345.351.1.1建筑工程费用万元7890.617890.6135.46%1.1.2设备购置及安装费万元4981.604981.6022.39%1.2工程建设其他费用万元4250.554250.5519.10%1.2.1无形资产万元1991.981991.981.3预备费万元2258.572258.571.3.1基本预备费万元1027.751027.751.3.2涨价预备费万元1230.821230.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元17122.7617122.76(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5130.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元36345.3512248.8725883.0836345.3536345.3536345.351.1应收账款万元10903.604361.448177.7010903.6010903.6010903.601.2存货万元16355.416542.1612266.5616355.4116355.4116355.411.2.1原辅材料万元4906.621962.653679.974906.624906.624906.621.2.2燃料动力万元245.3398.13184.00245.33245.33245.331.2.3在产品万元7523.493009.405642.627523.497523.497523.491.2.4产成品万元3679.971471.992759.983679.973679.973679.971.3现金万元9086.343634.536814.759086.349086.349086.342流动负债万元31215.1212486.0523411.3431215.1231215.1231215.122.1应付账款万元31215.1212486.0523411.3431215.1231215.1231215.123流动资金万元5130.232052.093847.675130.235130.235130.234铺底流动资金万元1710.06684.031282.561710.061710.061710.06(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资22252.99万元,其中:固定资产投资17122.76万元,占项目总投资的76.95%;流动资金5130.23万元,占项目总投资的23.05%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7890.61万元,占项目总投资的35.46%;设备购置费4981.60万元,占项目总投资的22.39%;其它投资4250.55万元,占项目总投资的19.10%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17122.76+5130.23=22252.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元17122.7676.95%1.1项目建设投资万元17122.7676.95%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5130.2323.05%3总投资万元万元22252.99二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入19022.80万元,总成本8583.78万元,利润总额10439.02万元,净利润296.04万元,增值税530.70万元,税金及附加7829.27万元,所得税2609.76万元;第二年收入35667.75万元,总成本13618.89万元,利润总额22048.86万元,净利润16536.64万元,增值税995.06万元,税金及附加351.76万元,所得税5512.22万元;第三年生产负荷100%,收入47557.00万元,总成本37938.11万元,利润总额9618.89万元,净利润7214.17万元,增值税1326.74万元,税金及附加391.56万元,所得税2404.72万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入47557.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1326.74万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19022.8035667.7547557.0047557.0047557.001.1中型货车万元19022.8035667.7547557.0047557.0047557.002现价增加值万元6087.3011413.6815218.2415218.24
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