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文档简介
泓域咨询MACRO/ 开关电容器项目立项申请报告开关电容器项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入18818.75万元,同比增长12.46%(2084.73万元)。其中,主营业业务开关电容器生产及销售收入为16974.20万元,占营业总收入的90.20%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4586.84万元,较去年同期相比增长456.13万元,增长率11.04%;实现净利润3440.13万元,较去年同期相比增长403.76万元,增长率13.30%。二、项目概况(一)项目名称开关电容器项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积28560.94平方米(折合约42.82亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.30%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.60%,固定资产投资强度171.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28560.94平方米,建筑物基底占地面积19792.73平方米,总建筑面积37129.22平方米,其中:规划建设主体工程26720.37平方米,项目规划绿化面积2448.92平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费3346.68万元。(七)节能分析“开关电容器项目建设项目”,年用电量882495.64千瓦时,年总用水量15840.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.81吨标准煤/年。达产年综合节能量30.97吨标准煤/年,项目总节能率24.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10045.73万元,其中:固定资产投资7341.92万元,占项目总投资的73.08%;流动资金2703.81万元,占项目总投资的26.92%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26151.00万元,总成本费用19930.50万元,税金及附加217.20万元,利润总额6220.50万元,利税总额7295.70万元,税后净利润4665.38万元,达产年纳税总额2630.33万元;达产年投资利润率61.92%,投资利税率72.62%,投资回报率46.44%,全部投资回收期3.65年,提供就业职位448个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区开关电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区开关电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“开关电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位448个,达产年纳税总额2630.33万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率61.92%,投资利税率72.62%,全部投资回报率46.44%,全部投资回收期3.65年,固定资产投资回收期3.65年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、示范企业培育。报告要求选择一批具有自主知识产权、研发基础好、技术创新能力较强、具有行业带动性的典型民营企业,认定为国家技术创新示范企业,发挥引领带动作用,促进行业创新发展。工业和信息化部与财政部自2011年联合开展国家技术创新示范企业认定工作以来,共认定示范企业425家,通过积极引导加大技术创新投入,企业技术创新能力得到进一步提升,在各自领域发挥了很强的技术辐射作用和引领带动作用,为企业和行业整体发展提供了有力支撑。报告还指出,要积极培育工业设计服务市场,鼓励有条件的大中型企业剥离工业设计职能,面向市场承接设计外包服务,支持第三方专业设计机构发展壮大,形成一批具有国际竞争力、成长性好、行业带动性强的工业设计领军企业。工业和信息化部按照关于促进工业设计发展的若干指导意见(工业和信息化部联产业2010390号)要求,组织开展了国家级工业设计中心认定工作,通过典型示范,培育了一批带动能力强的工业设计中心和工业设计企业,目前已经认定了两批共64家国家级工业设计中心。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28560.9442.82亩1.1容积率1.301.2建筑系数69.30%1.3投资强度万元/亩171.461.4基底面积平方米19792.731.5总建筑面积平方米37129.221.6绿化面积平方米2448.92绿化率6.60%2总投资万元10045.732.1固定资产投资万元7341.922.1.1土建工程投资万元3126.502.1.1.1土建工程投资占比万元31.12%2.1.2设备投资万元3346.682.1.2.1设备投资占比33.31%2.1.3其它投资万元868.742.1.3.1其它投资占比8.65%2.1.4固定资产投资占比73.08%2.2流动资金万元2703.812.2.1流动资金占比26.92%3收入万元26151.004总成本万元19930.505利润总额万元6220.506净利润万元4665.387所得税万元1.308增值税万元858.009税金及附加万元217.2010纳税总额万元2630.3311利税总额万元7295.7012投资利润率61.92%13投资利税率72.62%14投资回报率46.44%15回收期年3.6516设备数量台(套)9417年用电量千瓦时882495.6418年用水量立方米15840.5019总能耗吨标准煤109.8120节能率24.44%21节能量吨标准煤30.9722员工数量人448第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、从细分领域看,2016年前三季度,在全球客户群持续扩大和产业技术日臻成熟的推动下,节能环保、新能源、现代物流三大细分领域的全球平均增速分别为8.6%、8.8%、9.3%,与上年同期相比分别提升2.9个、3.5个、3.8个百分点,仍然保持了良好的产业增长态势。与此相反,受全球供应链重组和技术瓶颈影响,高端装备制造、生物医药、新材料、信息产业四大细分领域的全球平均增速分别为7.5%、7.7%、7.1%、7.4%,与上年同期相比分别提升0.5个、0.9个、0.3个、-1.2个百分点,产业结束高增长态势,步入结构调整期。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。过去的2018年,面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重,特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境,我们在党中央坚强领导下保持发展定力,迎难而上、扎实工作,取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间,稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。2、鼓励优势传统产业企业加快创新升级,着力推动企业广泛开展以扩产增效、智能化改造、设备更新、公共服务平台建设和绿色发展为主要方向的技术提升,抓好核心技术产业化、先进装备更新、绿色低碳发展、信息技术应用、品质提升等主要环节的升级突破。积极实施和优化我市省工业企业技术改造指导目录,引导产业市场化发展。推动企业广泛应用先进技术装备,大力推动“机器人应用”,进一步提高人均劳动生产率,提高产业竞争力。鼓励传统产业企业扩大先进技术装备、关键零部件、国内短缺资源和节能环保等产品进口,进一步企业技术改造项目进口设备免税等优惠政策。深入实施传统支柱型产业转型升级技术路线和行动计划,制定重点转型升级产业目录,率先推动水泥、陶瓷、造纸、蔗糖等行业转型升级,制定实施纺织等行业分业施策专项方案,推动产业链、价值链整体提升。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.30%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.60%,固定资产投资强度171.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13993.4613993.4626720.3726720.372475.011.1主要生产车间8396.088396.0816032.2216032.221534.511.2辅助生产车间4477.914477.918550.528550.52792.001.3其他生产车间1119.481119.481549.781549.78148.502仓储工程2968.912968.916765.756765.75455.772.1成品贮存742.23742.231691.441691.44113.942.2原料仓储1543.831543.833518.193518.19237.002.3辅助材料仓库682.85682.851556.121556.12104.833供配电工程158.34158.34158.34158.3412.003.1供配电室158.34158.34158.34158.3412.004给排水工程182.09182.09182.09182.0910.734.1给排水182.09182.09182.09182.0910.735服务性工程1880.311880.311880.311880.31126.675.1办公用房1058.871058.871058.871058.8775.325.2生活服务821.44821.44821.44821.4456.876消防及环保工程530.45530.45530.45530.4540.206.1消防环保工程530.45530.45530.45530.4540.207项目总图工程79.1779.1779.1779.17-50.027.1场地及道路硬化5528.531161.631161.637.2场区围墙1161.635528.535528.537.3安全保卫室79.1779.1779.1779.178绿化工程1604.0456.14合计19792.7337129.2237129.223126.50六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6734.06万元,占计划投资的67.03%。其中:完成固定资产投资4583.19万元,占总投资的68.06%;完成流动资金投资2150.87,占总投资的31.94%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6734.061.1完成比例67.03%2完成固定资产投资万元4583.192.1完成比例68.06%3完成流动资金投资万元2150.873.1完成比例31.94%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员448人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3051.2人均年工资万元5.711.3年工资额万元1673.502工程技术人员工资2.1平均人数人672.2人均年工资万元5.722.3年工资额万元359.543企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.273.3年工资额万元114.274品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.044.3年工资额万元215.585其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元6.135.3年工资额万元88.596职工工资总额万元14500.85五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7341.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3126.503346.68171.467341.921.1工程费用万元3126.503346.6817204.661.1.1建筑工程费用万元3126.503126.5031.12%1.1.2设备购置及安装费万元3346.683346.6833.31%1.2工程建设其他费用万元868.74868.748.65%1.2.1无形资产万元411.04411.041.3预备费万元457.70457.701.3.1基本预备费万元251.33251.331.3.2涨价预备费万元206.37206.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元7341.927341.92(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2703.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17204.6613082.5114217.3117204.6617204.6617204.661.1应收账款万元5161.403354.914129.125161.405161.405161.401.2存货万元7742.105032.366193.687742.107742.107742.101.2.1原辅材料万元2322.631509.711858.102322.632322.632322.631.2.2燃料动力万元116.1375.4992.91116.13116.13116.131.2.3在产品万元3561.372314.892849.093561.373561.373561.371.2.4产成品万元1741.971132.281393.581741.971741.971741.971.3现金万元4301.162795.763440.934301.164301.164301.162流动负债万元14500.859425.5511600.6814500.8514500.8514500.852.1应付账款万元14500.859425.5511600.6814500.8514500.8514500.853流动资金万元2703.811757.482163.052703.812703.812703.814铺底流动资金万元901.26585.82721.02901.26901.26901.26(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10045.73万元,其中:固定资产投资7341.92万元,占项目总投资的73.08%;流动资金2703.81万元,占项目总投资的26.92%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3126.50万元,占项目总投资的31.12%;设备购置费3346.68万元,占项目总投资的33.31%;其它投资868.74万元,占项目总投资的8.65%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7341.92+2703.81=10045.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7341.9273.08%1.1项目建设投资万元7341.9273.08%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2703.8126.92%3总投资万元万元10045.73二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16998.15万元,总成本8481.19万元,利润总额8516.96万元,净利润181.17万元,增值税557.70万元,税金及附加6387.72万元,所得税2129.24万元;第二年收入20920.80万元,总成本9980.68万元,利润总额10940.12万元,净利润8205.09万元,增值税686.40万元,税金及附加196.61万元,所得税2735.03万元;第三年生产负荷100%,收入26151.00万元,总成本19930.50万元,利润总额6220.50万元,净利润4665.38万元,增值税858.00万元,税金及附加217.20万元,所得税1555.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26151.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=858.00万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16998.1520920.8026151.0026151.0026151.001.1开关电容器万元16998.1520920.8026151.0026151.0026151.002现价增加值万元5439.416694.668368.328368.3283
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