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泓域咨询MACRO/ 冶金起重电机项目立项申请报告冶金起重电机项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx集团实现营业收入14556.07万元,同比增长11.99%(1558.99万元)。其中,主营业业务冶金起重电机生产及销售收入为12172.28万元,占营业总收入的83.62%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3356.67万元,较去年同期相比增长477.66万元,增长率16.59%;实现净利润2517.50万元,较去年同期相比增长507.50万元,增长率25.25%。二、项目概况(一)项目名称冶金起重电机项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积36044.68平方米(折合约54.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.64%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度172.24万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36044.68平方米,建筑物基底占地面积19334.37平方米,总建筑面积54427.47平方米,其中:规划建设主体工程35069.25平方米,项目规划绿化面积4286.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费3949.44万元。(七)节能分析“冶金起重电机项目建设项目”,年用电量719112.71千瓦时,年总用水量17099.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.84吨标准煤/年。达产年综合节能量23.88吨标准煤/年,项目总节能率29.18%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11997.75万元,其中:固定资产投资9307.85万元,占项目总投资的77.58%;流动资金2689.90万元,占项目总投资的22.42%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23258.00万元,总成本费用17843.13万元,税金及附加233.80万元,利润总额5414.87万元,利税总额6395.55万元,税后净利润4061.15万元,达产年纳税总额2334.40万元;达产年投资利润率45.13%,投资利税率53.31%,投资回报率33.85%,全部投资回收期4.45年,提供就业职位426个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地冶金起重电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地冶金起重电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“冶金起重电机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位426个,达产年纳税总额2334.40万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.13%,投资利税率53.31%,全部投资回报率33.85%,全部投资回收期4.45年,固定资产投资回收期4.45年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025提出,要深入推进制造业结构调整,推动传统产业向中高端迈进,逐步化解过剩产能,促进大企业与中小企业协调发展,进一步优化制造业布局。优化产业结构,意味着包括技术结构、产业组织、空间布局等的全面转型升级,在结构布局上实现形态更高级,结构更优化,布局更合理。在具体任务上,包括持续推进企业技术改造、稳步化解产能过剩矛盾、促进大中小企业协调发展、优化制造业发展布局等内容。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36044.6854.04亩1.1容积率1.511.2建筑系数53.64%1.3投资强度万元/亩172.241.4基底面积平方米19334.371.5总建筑面积平方米54427.471.6绿化面积平方米4286.80绿化率7.88%2总投资万元11997.752.1固定资产投资万元9307.852.1.1土建工程投资万元4596.492.1.1.1土建工程投资占比万元38.31%2.1.2设备投资万元3949.442.1.2.1设备投资占比32.92%2.1.3其它投资万元761.922.1.3.1其它投资占比6.35%2.1.4固定资产投资占比77.58%2.2流动资金万元2689.902.2.1流动资金占比22.42%3收入万元23258.004总成本万元17843.135利润总额万元5414.876净利润万元4061.157所得税万元1.518增值税万元746.889税金及附加万元233.8010纳税总额万元2334.4011利税总额万元6395.5512投资利润率45.13%13投资利税率53.31%14投资回报率33.85%15回收期年4.4516设备数量台(套)12617年用电量千瓦时719112.7118年用水量立方米17099.8119总能耗吨标准煤89.8420节能率29.18%21节能量吨标准煤23.8822员工数量人426第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、今年上半年,宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果,经济增长呈现走稳态势。与之联系,就业形势平稳,上半年城镇新增就业737万人,为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人,外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下,上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%,扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定,也表现在消费平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%(扣除价格因素实际增长10.8%),增速比一季度加快0.1个百分点。此外,在稳定投资、支持出口各项政策引导下,投资增长由落转稳,出口增长低位趋升。市场需求的“*”平稳运行,拉动了经济增长趋稳,使国民经济总体形成可持续的循环状态。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.64%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度172.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13669.4013669.4035069.2535069.253257.821.1主要生产车间8201.648201.6421041.5521041.552019.851.2辅助生产车间4374.214374.2111222.1611222.161042.501.3其他生产车间1093.551093.552034.022034.02195.472仓储工程2900.162900.1612582.8412582.84850.112.1成品贮存725.04725.043145.713145.71212.532.2原料仓储1508.081508.086543.086543.08442.062.3辅助材料仓库667.04667.042894.052894.05195.533供配电工程154.67154.67154.67154.6711.763.1供配电室154.67154.67154.67154.6711.764给排水工程177.88177.88177.88177.8810.524.1给排水177.88177.88177.88177.8810.525服务性工程1836.771836.771836.771836.77124.095.1办公用房927.14927.14927.14927.1451.825.2生活服务909.63909.63909.63909.6354.476消防及环保工程518.16518.16518.16518.1639.386.1消防环保工程518.16518.16518.16518.1639.387项目总图工程77.3477.3477.3477.34243.897.1场地及道路硬化4952.40793.45793.457.2场区围墙793.454952.404952.407.3安全保卫室77.3477.3477.3477.348绿化工程1683.2958.92合计19334.3754427.4754427.474596.49六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6761.26万元,占计划投资的56.35%。其中:完成固定资产投资5001.03万元,占总投资的73.97%;完成流动资金投资1760.23,占总投资的26.03%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6761.261.1完成比例56.35%2完成固定资产投资万元5001.032.1完成比例73.97%3完成流动资金投资万元1760.233.1完成比例26.03%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员426人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2901.2人均年工资万元4.671.3年工资额万元1385.492工程技术人员工资2.1平均人数人642.2人均年工资万元5.082.3年工资额万元429.863企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.443.3年工资额万元127.534品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.704.3年工资额万元176.975其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元4.775.3年工资额万元162.056职工工资总额万元13042.13五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9307.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4596.493949.44172.249307.851.1工程费用万元4596.493949.4415732.031.1.1建筑工程费用万元4596.494596.4938.31%1.1.2设备购置及安装费万元3949.443949.4432.92%1.2工程建设其他费用万元761.92761.926.35%1.2.1无形资产万元442.75442.751.3预备费万元319.17319.171.3.1基本预备费万元170.54170.541.3.2涨价预备费万元148.63148.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元9307.859307.85(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2689.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15732.0310726.0511569.4915732.0315732.0315732.031.1应收账款万元4719.613067.753539.714719.614719.614719.611.2存货万元7079.414601.625309.567079.417079.417079.411.2.1原辅材料万元2123.821380.481592.872123.822123.822123.821.2.2燃料动力万元106.1969.0279.64106.19106.19106.191.2.3在产品万元3256.532116.742442.403256.533256.533256.531.2.4产成品万元1592.871035.361194.651592.871592.871592.871.3现金万元3933.012556.452949.763933.013933.013933.012流动负债万元13042.138477.389781.6013042.1313042.1313042.132.1应付账款万元13042.138477.389781.6013042.1313042.1313042.133流动资金万元2689.901748.442017.432689.902689.902689.904铺底流动资金万元896.62582.81672.47896.62896.62896.62(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11997.75万元,其中:固定资产投资9307.85万元,占项目总投资的77.58%;流动资金2689.90万元,占项目总投资的22.42%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4596.49万元,占项目总投资的38.31%;设备购置费3949.44万元,占项目总投资的32.92%;其它投资761.92万元,占项目总投资的6.35%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9307.85+2689.90=11997.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9307.8577.58%1.1项目建设投资万元9307.8577.58%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2689.9022.42%3总投资万元万元11997.75二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15117.70万元,总成本3090.11万元,利润总额12027.59万元,净利润202.44万元,增值税485.47万元,税金及附加9020.69万元,所得税3006.90万元;第二年收入17443.50万元,总成本3479.11万元,利润总额13964.39万元,净利润10473.29万元,增值税560.16万元,税金及附加211.40万元,所得税3491.10万元;第三年生产负荷100%,收入23258.00万元,总成本17843.13万元,利润总额5414.87万元,净利润4061.15万元,增值税746.88万元,税金及附加233.80万元,所得税1353.72万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23258.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=746.88万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15117.7017443.5023258.0023258.0023258.001.1冶金起重电机万元15117.7017443.5023258.0023258.0023258.002现价增加值万元4837.665581.927442.567442.567442.563增值税万元4

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