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文档简介
泓域咨询MACRO/ 各式直流微电机项目立项申请报告各式直流微电机项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx投资公司实现营业收入6349.22万元,同比增长33.02%(1575.91万元)。其中,主营业业务各式直流微电机生产及销售收入为5831.87万元,占营业总收入的91.85%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1589.48万元,较去年同期相比增长256.17万元,增长率19.21%;实现净利润1192.11万元,较去年同期相比增长224.58万元,增长率23.21%。二、项目概况(一)项目名称各式直流微电机项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积24432.21平方米(折合约36.63亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.43%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.17%,固定资产投资强度160.67万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24432.21平方米,建筑物基底占地面积16718.96平方米,总建筑面积34449.42平方米,其中:规划建设主体工程21643.27平方米,项目规划绿化面积2469.50平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费2934.24万元。(七)节能分析“各式直流微电机项目建设项目”,年用电量913414.72千瓦时,年总用水量5340.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.72吨标准煤/年。达产年综合节能量39.60吨标准煤/年,项目总节能率25.07%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7176.26万元,其中:固定资产投资5885.34万元,占项目总投资的82.01%;流动资金1290.92万元,占项目总投资的17.99%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9480.00万元,总成本费用7498.71万元,税金及附加130.52万元,利润总额1981.29万元,利税总额2385.09万元,税后净利润1485.97万元,达产年纳税总额899.12万元;达产年投资利润率27.61%,投资利税率33.24%,投资回报率20.71%,全部投资回收期6.33年,提供就业职位191个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园各式直流微电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园各式直流微电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“各式直流微电机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位191个,达产年纳税总额899.12万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.61%,投资利税率33.24%,全部投资回报率20.71%,全部投资回收期6.33年,固定资产投资回收期6.33年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进民营企业提升管理水平,是企业发展的内在需求,也是企业适应转型升级、健康发展的必然要求,有助于进一步提高民营企业的发展质量和效益,增添新动力和发展活力,促进非公有制经济健康发展。引导企业创新管理、提质增效,既是当前的一项紧迫任务,也是一项长期的战略任务。从近期看,引导企业创新管理、提质增效,有利于企业有效控制成本,提高生产效率,加快技术创新,提升质量和服务水平,创新发展空间,是应对当前经济下行压力、稳增长的重要措施。从长远看,企业创新管理的能力和水平,不仅关系到单个企业的兴衰成败,更是体现产业乃至国家竞争力的重要方面。没有国际一流的管理水平和企业家,就不可能造就世界一流的经济和企业。因此,必须采取有效措施,鼓励和引导企业加强管理和管理创新,实现提质增效升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24432.2136.63亩1.1容积率1.411.2建筑系数68.43%1.3投资强度万元/亩160.671.4基底面积平方米16718.961.5总建筑面积平方米34449.421.6绿化面积平方米2469.50绿化率7.17%2总投资万元7176.262.1固定资产投资万元5885.342.1.1土建工程投资万元2694.472.1.1.1土建工程投资占比万元37.55%2.1.2设备投资万元2934.242.1.2.1设备投资占比40.89%2.1.3其它投资万元256.632.1.3.1其它投资占比3.58%2.1.4固定资产投资占比82.01%2.2流动资金万元1290.922.2.1流动资金占比17.99%3收入万元9480.004总成本万元7498.715利润总额万元1981.296净利润万元1485.977所得税万元1.418增值税万元273.289税金及附加万元130.5210纳税总额万元899.1211利税总额万元2385.0912投资利润率27.61%13投资利税率33.24%14投资回报率20.71%15回收期年6.3316设备数量台(套)11817年用电量千瓦时913414.7218年用水量立方米5340.4419总能耗吨标准煤112.7220节能率25.07%21节能量吨标准煤39.6022员工数量人191第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业增加值占GDP比重将达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个10万亿元人民币级规模的新支柱。报道称,上月底刚刚落幕的2017年夏季达沃斯论坛的主题就是“在第四次工业革命中实现包容性增长”。新一轮工业革命在经济全球化背景下孕育兴起,为各国经济增长提供强劲动力。如何扩大第四次工业革命对社会的积极影响,确保新一轮颠覆性的技术发展能带来包容性增长,成为国际社会的共同关切。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、加速产业转移园区扩能增效,提升产业转移承接力。加速产业集聚,推动县域产业园区依托资源优势打造专业园区,着力扶持我市产业转移重点园区成为优势传统产业转型升级示范基地。实施传统产业提升行动,充分发挥国家、省、市三级扶持政策的作用,实施以新装备、新技术、新工艺为核心的传统产业改造工程,加快淘汰落后产能。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇,积极参与跨地区兼并重组、吸纳要素资源、拓展发展空间。加快创建国家军民融合创新示范区,鼓励民营企业参与军民两用技术研发、推进重点产业“民参军”“军转民”。支持民间资本参与重要流域综合治理投资、建设和养护。以大气污染、工业废水和固体废弃物治理为重点领域,鼓励民间资本参与环境污染第三方治理和相关环境服务,通过资产证券化和公开拍卖经营权或所有权等方式,参与污水处理、垃圾处理、大气污染治理等领域投资运营。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.43%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.17%,固定资产投资强度160.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11820.3011820.3021643.2721643.271862.121.1主要生产车间7092.187092.1812985.9612985.961154.511.2辅助生产车间3782.503782.506925.856925.85595.881.3其他生产车间945.62945.621255.311255.31111.732仓储工程2507.842507.848324.008324.00520.852.1成品贮存626.96626.962081.002081.00130.212.2原料仓储1304.081304.084328.484328.48270.842.3辅助材料仓库576.80576.801914.521914.52119.803供配电工程133.75133.75133.75133.759.423.1供配电室133.75133.75133.75133.759.424给排水工程153.81153.81153.81153.818.424.1给排水153.81153.81153.81153.818.425服务性工程1588.301588.301588.301588.3099.385.1办公用房926.44926.44926.44926.4453.595.2生活服务661.86661.86661.86661.8644.146消防及环保工程448.07448.07448.07448.0731.546.1消防环保工程448.07448.07448.07448.0731.547项目总图工程66.8866.8866.8866.88100.927.1场地及道路硬化4617.80993.21993.217.2场区围墙993.214617.804617.807.3安全保卫室66.8866.8866.8866.888绿化工程1766.2061.82合计16718.9634449.4234449.422694.47六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5233.75万元,占计划投资的72.93%。其中:完成固定资产投资3965.11万元,占总投资的75.76%;完成流动资金投资1268.64,占总投资的24.24%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5233.751.1完成比例72.93%2完成固定资产投资万元3965.112.1完成比例75.76%3完成流动资金投资万元1268.643.1完成比例24.24%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员191人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1301.2人均年工资万元4.941.3年工资额万元666.442工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元6.892.3年工资额万元163.443企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.643.3年工资额万元50.664品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.824.3年工资额万元86.655其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.595.3年工资额万元39.706职工工资总额万元4928.40五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5885.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2694.472934.24160.675885.341.1工程费用万元2694.472934.246219.321.1.1建筑工程费用万元2694.472694.4737.55%1.1.2设备购置及安装费万元2934.242934.2440.89%1.2工程建设其他费用万元256.63256.633.58%1.2.1无形资产万元123.75123.751.3预备费万元132.88132.881.3.1基本预备费万元77.4677.461.3.2涨价预备费万元55.4255.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元5885.345885.34(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1290.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6219.324333.795345.996219.326219.326219.321.1应收账款万元1865.801119.481492.641865.801865.801865.801.2存货万元2798.691679.222238.962798.692798.692798.691.2.1原辅材料万元839.61503.76671.69839.61839.61839.611.2.2燃料动力万元41.9825.1933.5841.9841.9841.981.2.3在产品万元1287.40772.441029.921287.401287.401287.401.2.4产成品万元629.71377.82503.76629.71629.71629.711.3现金万元1554.83932.901243.861554.831554.831554.832流动负债万元4928.402957.043942.724928.404928.404928.402.1应付账款万元4928.402957.043942.724928.404928.404928.403流动资金万元1290.92774.551032.741290.921290.921290.924铺底流动资金万元430.30258.18344.24430.30430.30430.30(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7176.26万元,其中:固定资产投资5885.34万元,占项目总投资的82.01%;流动资金1290.92万元,占项目总投资的17.99%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2694.47万元,占项目总投资的37.55%;设备购置费2934.24万元,占项目总投资的40.89%;其它投资256.63万元,占项目总投资的3.58%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5885.34+1290.92=7176.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5885.3482.01%1.1项目建设投资万元5885.3482.01%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1290.9217.99%3总投资万元万元7176.26二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5688.00万元,总成本9658.98万元,利润总额-3970.98万元,净利润117.41万元,增值税163.97万元,税金及附加-2978.24万元,所得税-992.75万元;第二年收入7584.00万元,总成本12217.95万元,利润总额-4633.95万元,净利润-3475.46万元,增值税218.62万元,税金及附加123.96万元,所得税-1158.49万元;第三年生产负荷100%,收入9480.00万元,总成本7498.71万元,利润总额1981.29万元,净利润1485.97万元,增值税273.28万元,税金及附加130.52万元,所得税495.32万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9480.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=273.28万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5688.007584.009480.009480.009480.001.1各式直流微电机万元5688.007584.009480.009480.009480.002现价增加值万元1820.1
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