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文档简介
泓域咨询MACRO/ 箔式油唚纸介电容器项目立项申请报告箔式油唚纸介电容器项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx有限公司实现营业收入8960.57万元,同比增长30.40%(2089.01万元)。其中,主营业业务箔式油唚纸介电容器生产及销售收入为7722.84万元,占营业总收入的86.19%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2190.70万元,较去年同期相比增长388.17万元,增长率21.53%;实现净利润1643.02万元,较去年同期相比增长204.94万元,增长率14.25%。二、项目概况(一)项目名称箔式油唚纸介电容器项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积28907.78平方米(折合约43.34亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.11%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度170.49万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28907.78平方米,建筑物基底占地面积19689.09平方米,总建筑面积45096.14平方米,其中:规划建设主体工程29986.60平方米,项目规划绿化面积3161.52平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费2939.02万元。(七)节能分析“箔式油唚纸介电容器项目建设项目”,年用电量553777.00千瓦时,年总用水量8123.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.75吨标准煤/年。达产年综合节能量28.08吨标准煤/年,项目总节能率29.75%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9725.23万元,其中:固定资产投资7389.04万元,占项目总投资的75.98%;流动资金2336.19万元,占项目总投资的24.02%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16917.00万元,总成本费用13421.16万元,税金及附加173.49万元,利润总额3495.84万元,利税总额4151.51万元,税后净利润2621.88万元,达产年纳税总额1529.63万元;达产年投资利润率35.95%,投资利税率42.69%,投资回报率26.96%,全部投资回收期5.21年,提供就业职位258个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地箔式油唚纸介电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地箔式油唚纸介电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“箔式油唚纸介电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位258个,达产年纳税总额1529.63万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.95%,投资利税率42.69%,全部投资回报率26.96%,全部投资回收期5.21年,固定资产投资回收期5.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励和支持民营企业参与研发制造高档数控机床与工业机器人、增材制造装备等关键技术装备及中国制造2025十大领域急需的专用生产设备及测试装备、生产线及检测系统等关键短板装备,培育和提升民营企业智能制造系统集成服务能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28907.7843.34亩1.1容积率1.561.2建筑系数68.11%1.3投资强度万元/亩170.491.4基底面积平方米19689.091.5总建筑面积平方米45096.141.6绿化面积平方米3161.52绿化率7.01%2总投资万元9725.232.1固定资产投资万元7389.042.1.1土建工程投资万元3463.062.1.1.1土建工程投资占比万元35.61%2.1.2设备投资万元2939.022.1.2.1设备投资占比30.22%2.1.3其它投资万元986.962.1.3.1其它投资占比10.15%2.1.4固定资产投资占比75.98%2.2流动资金万元2336.192.2.1流动资金占比24.02%3收入万元16917.004总成本万元13421.165利润总额万元3495.846净利润万元2621.887所得税万元1.568增值税万元482.189税金及附加万元173.4910纳税总额万元1529.6311利税总额万元4151.5112投资利润率35.95%13投资利税率42.69%14投资回报率26.96%15回收期年5.2116设备数量台(套)8917年用电量千瓦时553777.0018年用水量立方米8123.3219总能耗吨标准煤68.7520节能率29.75%21节能量吨标准煤28.0822员工数量人258第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划(即先进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业,制造业创新能力建设工程、智能制造工程等7大专项行动,标志性产业集群等4大标志性工程),加强对各级产业园区的分类指导,进一步强化国家级和省级新型工业化产业示范基地在产业聚集发展中的先导作用,积极引进国内外龙头企业,通过引进新技术,开发新产品,不断优化产业结构,积极淘汰落后产能,延伸产业链条,提升质量水平。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.11%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度170.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13920.1913920.1929986.6029986.602533.031.1主要生产车间8352.118352.1117991.9617991.961570.481.2辅助生产车间4454.464454.469595.719595.71810.571.3其他生产车间1113.621113.621739.221739.22151.982仓储工程2953.362953.369821.209821.20603.362.1成品贮存738.34738.342455.302455.30150.842.2原料仓储1535.751535.755107.025107.02313.752.3辅助材料仓库679.27679.272258.882258.88138.773供配电工程157.51157.51157.51157.5110.893.1供配电室157.51157.51157.51157.5110.894给排水工程181.14181.14181.14181.149.744.1给排水181.14181.14181.14181.149.745服务性工程1870.461870.461870.461870.46114.915.1办公用房768.52768.52768.52768.5253.605.2生活服务1101.941101.941101.941101.9456.786消防及环保工程527.67527.67527.67527.6736.476.1消防环保工程527.67527.67527.67527.6736.477项目总图工程78.7678.7678.7678.7696.667.1场地及道路硬化5075.591135.231135.237.2场区围墙1135.235075.595075.597.3安全保卫室78.7678.7678.7678.768绿化工程1657.0558.00合计19689.0945096.1445096.143463.06六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5540.37万元,占计划投资的56.97%。其中:完成固定资产投资3504.59万元,占总投资的63.26%;完成流动资金投资2035.78,占总投资的36.74%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5540.371.1完成比例56.97%2完成固定资产投资万元3504.592.1完成比例63.26%3完成流动资金投资万元2035.783.1完成比例36.74%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员258人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1751.2人均年工资万元4.961.3年工资额万元864.392工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元5.352.3年工资额万元201.263企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.403.3年工资额万元72.734品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.414.3年工资额万元118.615其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元7.475.3年工资额万元56.716职工工资总额万元9582.29五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7389.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3463.062939.02170.497389.041.1工程费用万元3463.062939.0211918.481.1.1建筑工程费用万元3463.063463.0635.61%1.1.2设备购置及安装费万元2939.022939.0230.22%1.2工程建设其他费用万元986.96986.9610.15%1.2.1无形资产万元541.99541.991.3预备费万元444.97444.971.3.1基本预备费万元193.95193.951.3.2涨价预备费万元251.02251.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元7389.047389.04(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2336.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11918.486392.499263.2511918.4811918.4811918.481.1应收账款万元3575.541966.552860.443575.543575.543575.541.2存货万元5363.322949.824290.655363.325363.325363.321.2.1原辅材料万元1609.00884.951287.201609.001609.001609.001.2.2燃料动力万元80.4544.2564.3680.4580.4580.451.2.3在产品万元2467.131356.921973.702467.132467.132467.131.2.4产成品万元1206.75663.71965.401206.751206.751206.751.3现金万元2979.621638.792383.702979.622979.622979.622流动负债万元9582.295270.267665.839582.299582.299582.292.1应付账款万元9582.295270.267665.839582.299582.299582.293流动资金万元2336.191284.901868.952336.192336.192336.194铺底流动资金万元778.72428.30622.98778.72778.72778.72(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9725.23万元,其中:固定资产投资7389.04万元,占项目总投资的75.98%;流动资金2336.19万元,占项目总投资的24.02%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3463.06万元,占项目总投资的35.61%;设备购置费2939.02万元,占项目总投资的30.22%;其它投资986.96万元,占项目总投资的10.15%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7389.04+2336.19=9725.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7389.0475.98%1.1项目建设投资万元7389.0475.98%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2336.1924.02%3总投资万元万元9725.23二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9304.35万元,总成本7937.92万元,利润总额1366.43万元,净利润147.46万元,增值税265.20万元,税金及附加1024.82万元,所得税341.61万元;第二年收入13533.60万元,总成本10716.39万元,利润总额2817.21万元,净利润2112.91万元,增值税385.74万元,税金及附加161.92万元,所得税704.30万元;第三年生产负荷100%,收入16917.00万元,总成本13421.16万元,利润总额3495.84万元,净利润2621.88万元,增值税482.18万元,税金及附加173.49万元,所得税873.96万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16917.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=482.18万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9304.3513533.6016917.0016917.0016917.001.1箔式油唚纸介电容器万元9304.3513533.6016917.0016917.0016917.002现价增加值万元2977.394330.755413.445413.445413.
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