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文档简介
泓域咨询MACRO/ 氢化双酚A型环氧树脂项目立项申请报告氢化双酚A型环氧树脂项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入16070.58万元,同比增长24.29%(3140.75万元)。其中,主营业业务氢化双酚A型环氧树脂生产及销售收入为13295.24万元,占营业总收入的82.73%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4084.72万元,较去年同期相比增长802.89万元,增长率24.46%;实现净利润3063.54万元,较去年同期相比增长544.06万元,增长率21.59%。二、项目概况(一)项目名称氢化双酚A型环氧树脂项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积43361.67平方米(折合约65.01亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.65%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.38%,固定资产投资强度162.30万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43361.67平方米,建筑物基底占地面积33670.34平方米,总建筑面积65042.50平方米,其中:规划建设主体工程48034.74平方米,项目规划绿化面积4148.34平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计157台(套),设备购置费4809.14万元。(七)节能分析“氢化双酚A型环氧树脂项目建设项目”,年用电量989736.02千瓦时,年总用水量17524.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.14吨标准煤/年。达产年综合节能量47.89吨标准煤/年,项目总节能率24.46%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15259.40万元,其中:固定资产投资10551.12万元,占项目总投资的69.15%;流动资金4708.28万元,占项目总投资的30.85%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32342.00万元,总成本费用25277.27万元,税金及附加290.38万元,利润总额7064.73万元,利税总额8329.56万元,税后净利润5298.55万元,达产年纳税总额3031.01万元;达产年投资利润率46.30%,投资利税率54.59%,投资回报率34.72%,全部投资回收期4.38年,提供就业职位427个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区氢化双酚A型环氧树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区氢化双酚A型环氧树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“氢化双酚A型环氧树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位427个,达产年纳税总额3031.01万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.30%,投资利税率54.59%,全部投资回报率34.72%,全部投资回收期4.38年,固定资产投资回收期4.38年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、创新资金使用方式,支持战略性、基础性、公益性领域的技术改造,制定企业技术改造年度导向计划。(发展改革委、财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43361.6765.01亩1.1容积率1.501.2建筑系数77.65%1.3投资强度万元/亩162.301.4基底面积平方米33670.341.5总建筑面积平方米65042.501.6绿化面积平方米4148.34绿化率6.38%2总投资万元15259.402.1固定资产投资万元10551.122.1.1土建工程投资万元5365.972.1.1.1土建工程投资占比万元35.17%2.1.2设备投资万元4809.142.1.2.1设备投资占比31.52%2.1.3其它投资万元376.012.1.3.1其它投资占比2.46%2.1.4固定资产投资占比69.15%2.2流动资金万元4708.282.2.1流动资金占比30.85%3收入万元32342.004总成本万元25277.275利润总额万元7064.736净利润万元5298.557所得税万元1.508增值税万元974.459税金及附加万元290.3810纳税总额万元3031.0111利税总额万元8329.5612投资利润率46.30%13投资利税率54.59%14投资回报率34.72%15回收期年4.3816设备数量台(套)15717年用电量千瓦时989736.0218年用水量立方米17524.1319总能耗吨标准煤123.1420节能率24.46%21节能量吨标准煤47.8922员工数量人427第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、2015年,我国国内生产总值按可比价格计算比上年增长6.9%,增速较上年放缓0.4个百分点,保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势。更重要的是,服务业在GDP中的比重首次超过50%,表明我国经济结构已迎来重要转折点。在“十二五”这个我国经济转型升级的关键时期,在稳增长的多重压力下,党中央、国务院把调结构、转方式放在更加突出的位置,在发展中促转型,在转型中谋发展,经济结构持续优化,产业发展奋力迈向中高端,为新时期的发展奠定了新起点。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.65%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.38%,固定资产投资强度162.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23804.9323804.9348034.7448034.744359.121.1主要生产车间14282.9614282.9628820.8428820.842702.651.2辅助生产车间7617.587617.5815371.1215371.121394.921.3其他生产车间1904.391904.392786.012786.01261.552仓储工程5050.555050.5511055.0411055.04729.632.1成品贮存1262.641262.642763.762763.76182.412.2原料仓储2626.292626.295748.625748.62379.412.3辅助材料仓库1161.631161.632542.662542.66167.813供配电工程269.36269.36269.36269.3620.003.1供配电室269.36269.36269.36269.3620.004给排水工程309.77309.77309.77309.7717.894.1给排水309.77309.77309.77309.7717.895服务性工程3198.683198.683198.683198.68211.115.1办公用房1418.291418.291418.291418.2997.225.2生活服务1780.391780.391780.391780.39106.426消防及环保工程902.37902.37902.37902.3767.006.1消防环保工程902.37902.37902.37902.3767.007项目总图工程134.68134.68134.68134.68-156.127.1场地及道路硬化8965.121545.461545.467.2场区围墙1545.468965.128965.127.3安全保卫室134.68134.68134.68134.688绿化工程3352.69117.34合计33670.3465042.5065042.505365.97六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8020.69万元,占计划投资的52.56%。其中:完成固定资产投资5809.06万元,占总投资的72.43%;完成流动资金投资2211.63,占总投资的27.57%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8020.691.1完成比例52.56%2完成固定资产投资万元5809.062.1完成比例72.43%3完成流动资金投资万元2211.633.1完成比例27.57%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员427人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2901.2人均年工资万元4.971.3年工资额万元1590.552工程技术人员工资2.1平均人数人642.2人均年工资万元6.912.3年工资额万元337.843企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.483.3年工资额万元134.364品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.244.3年工资额万元186.135其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元4.695.3年工资额万元113.836职工工资总额万元17003.40五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10551.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5365.974809.14162.3010551.121.1工程费用万元5365.974809.1421711.681.1.1建筑工程费用万元5365.975365.9735.17%1.1.2设备购置及安装费万元4809.144809.1431.52%1.2工程建设其他费用万元376.01376.012.46%1.2.1无形资产万元207.43207.431.3预备费万元168.58168.581.3.1基本预备费万元83.3983.391.3.2涨价预备费万元85.1985.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元10551.1210551.12(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4708.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21711.6813757.4818492.1821711.6821711.6821711.681.1应收账款万元6513.503582.435210.806513.506513.506513.501.2存货万元9770.265373.647816.209770.269770.269770.261.2.1原辅材料万元2931.081612.092344.862931.082931.082931.081.2.2燃料动力万元146.5580.60117.24146.55146.55146.551.2.3在产品万元4494.322471.883595.464494.324494.324494.321.2.4产成品万元2198.311209.071758.652198.312198.312198.311.3现金万元5427.922985.364342.345427.925427.925427.922流动负债万元17003.409351.8713602.7217003.4017003.4017003.402.1应付账款万元17003.409351.8713602.7217003.4017003.4017003.403流动资金万元4708.282589.553766.624708.284708.284708.284铺底流动资金万元1569.41863.181255.541569.411569.411569.41(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15259.40万元,其中:固定资产投资10551.12万元,占项目总投资的69.15%;流动资金4708.28万元,占项目总投资的30.85%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5365.97万元,占项目总投资的35.17%;设备购置费4809.14万元,占项目总投资的31.52%;其它投资376.01万元,占项目总投资的2.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10551.12+4708.28=15259.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10551.1269.15%1.1项目建设投资万元10551.1269.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4708.2830.85%3总投资万元万元15259.40二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17788.10万元,总成本13251.93万元,利润总额4536.17万元,净利润237.76万元,增值税535.95万元,税金及附加3402.13万元,所得税1134.04万元;第二年收入25873.60万元,总成本17793.38万元,利润总额8080.22万元,净利润6060.16万元,增值税779.56万元,税金及附加266.99万元,所得税2020.06万元;第三年生产负荷100%,收入32342.00万元,总成本25277.27万元,利润总额7064.73万元,净利润5298.55万元,增值税974.45万元,税金及附加290.38万元,所得税1766.18万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32342.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=974.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17788.1025873.6032342.0032342.0032342.001.1氢化双酚A型环氧树脂万元17788.1025873.6032342.0032342.0032342.002现价增加值万元5692.198279.5510349.4410349.
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