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文档简介

泓域咨询MACRO/ 针灸附件投资项目立项申请报告针灸附件投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入28901.70万元,同比增长29.13%(6520.42万元)。其中,主营业业务针灸附件生产及销售收入为27411.46万元,占营业总收入的94.84%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7372.58万元,较去年同期相比增长827.61万元,增长率12.64%;实现净利润5529.43万元,较去年同期相比增长799.54万元,增长率16.90%。二、项目概况(一)项目名称针灸附件投资项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积36058.02平方米(折合约54.06亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.45%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率6.81%,固定资产投资强度180.93万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36058.02平方米,建筑物基底占地面积27566.36平方米,总建筑面积41827.30平方米,其中:规划建设主体工程25655.95平方米,项目规划绿化面积2847.65平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费4719.15万元。(七)节能分析“针灸附件投资项目建设项目”,年用电量1006253.32千瓦时,年总用水量20828.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.45吨标准煤/年。达产年综合节能量39.62吨标准煤/年,项目总节能率20.35%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13782.90万元,其中:固定资产投资9781.08万元,占项目总投资的70.97%;流动资金4001.82万元,占项目总投资的29.03%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32569.00万元,总成本费用24704.41万元,税金及附加274.40万元,利润总额7864.59万元,利税总额9223.76万元,税后净利润5898.44万元,达产年纳税总额3325.32万元;达产年投资利润率57.06%,投资利税率66.92%,投资回报率42.80%,全部投资回收期3.84年,提供就业职位425个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区针灸附件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区针灸附件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“针灸附件投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位425个,达产年纳税总额3325.32万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率57.06%,投资利税率66.92%,全部投资回报率42.80%,全部投资回收期3.84年,固定资产投资回收期3.84年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、质量与品牌代表着产品满足顾客需求的程度,代表着市场竞争力。“质量为先”本质上是顾客需求为先、市场竞争力为先,体现了“市场决定资源配置”的重要思想。提升质量品牌水平、发挥民间投资的作用,也是我国推动产业转型升级、经济迈向中高端的一个战略举措。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36058.0254.06亩1.1容积率1.161.2建筑系数76.45%1.3投资强度万元/亩180.931.4基底面积平方米27566.361.5总建筑面积平方米41827.301.6绿化面积平方米2847.65绿化率6.81%2总投资万元13782.902.1固定资产投资万元9781.082.1.1土建工程投资万元3147.202.1.1.1土建工程投资占比万元22.83%2.1.2设备投资万元4719.152.1.2.1设备投资占比34.24%2.1.3其它投资万元1914.732.1.3.1其它投资占比13.89%2.1.4固定资产投资占比70.97%2.2流动资金万元4001.822.2.1流动资金占比29.03%3收入万元32569.004总成本万元24704.415利润总额万元7864.596净利润万元5898.447所得税万元1.168增值税万元1084.779税金及附加万元274.4010纳税总额万元3325.3211利税总额万元9223.7612投资利润率57.06%13投资利税率66.92%14投资回报率42.80%15回收期年3.8416设备数量台(套)12217年用电量千瓦时1006253.3218年用水量立方米20828.2219总能耗吨标准煤125.4520节能率20.35%21节能量吨标准煤39.6222员工数量人425第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势,主要表现为:长期趋势看,工业生产保持在稳定增长的合理区间,趋稳态势明显;工业产能利用率提高;工业产品出口由降转增,对工业稳定增长发挥助推作用;工业产品价格由降转升,市场供求关系得到改善;工业用电增速回升明显;工业增值税增速回升;工业企业利润增速明显回升;工业新动能快速成长。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。2、促进制造业绿色化升级,启动实施绿色制造工程。绿色制造对制造业转型升级和提升制造业国际竞争力具有重要意义,也是制造强国建设的重要战略任务。2016年起,财政部、工信部开展绿色制造系统集成工作,支持重点领域企业组成联合体覆盖全部工艺流程和供需环节系统集成改造,解决绿色设计能力不强、工艺流程绿色化覆盖率不高、上下游协作不充分等问题。2016年,支持83个项目,总投资205亿元。目前,各项目正在有序推进,一批生产企业与科研机构、上下游企业、第三方服务机构通过建立长期合作机制,在机械、电子、食品、纺织、化工、家电等行业树立了绿色制造典型,联合体的带动效应初步显现。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址评价一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.45%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率6.81%,固定资产投资强度180.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19489.4219489.4225655.9525655.952123.471.1主要生产车间11693.6511693.6515393.5715393.571316.551.2辅助生产车间6236.616236.618209.908209.90679.511.3其他生产车间1559.151559.151488.051488.05127.412仓储工程4134.954134.9510511.3810511.38632.722.1成品贮存1033.741033.742627.842627.84158.182.2原料仓储2150.172150.175465.925465.92329.012.3辅助材料仓库951.04951.042417.622417.62145.533供配电工程220.53220.53220.53220.5314.933.1供配电室220.53220.53220.53220.5314.934给排水工程253.61253.61253.61253.6113.364.1给排水253.61253.61253.61253.6113.365服务性工程2618.802618.802618.802618.80157.645.1办公用房1323.951323.951323.951323.9572.595.2生活服务1294.851294.851294.851294.8577.576消防及环保工程738.78738.78738.78738.7850.036.1消防环保工程738.78738.78738.78738.7850.037项目总图工程110.27110.27110.27110.2753.537.1场地及道路硬化7715.711528.751528.757.2场区围墙1528.757715.717715.717.3安全保卫室110.27110.27110.27110.278绿化工程2900.57101.52合计27566.3641827.3041827.303147.20六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11746.04万元,占计划投资的85.22%。其中:完成固定资产投资9311.30万元,占总投资的79.27%;完成流动资金投资2434.74,占总投资的20.73%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11746.041.1完成比例85.22%2完成固定资产投资万元9311.302.1完成比例79.27%3完成流动资金投资万元2434.743.1完成比例20.73%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员425人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2891.2人均年工资万元5.651.3年工资额万元1567.892工程技术人员工资2.1平均人数人642.2人均年工资万元5.842.3年工资额万元445.633企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.663.3年工资额万元126.244品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.534.3年工资额万元181.755其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元4.725.3年工资额万元131.146职工工资总额万元18534.63五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9781.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3147.204719.15180.939781.081.1工程费用万元3147.204719.1522536.451.1.1建筑工程费用万元3147.203147.2022.83%1.1.2设备购置及安装费万元4719.154719.1534.24%1.2工程建设其他费用万元1914.731914.7313.89%1.2.1无形资产万元1109.541109.541.3预备费万元805.19805.191.3.1基本预备费万元327.80327.801.3.2涨价预备费万元477.39477.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元9781.089781.08(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4001.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22536.4513429.5714150.4422536.4522536.4522536.451.1应收账款万元6760.944056.564732.656760.946760.946760.941.2存货万元10141.406084.847098.9810141.4010141.4010141.401.2.1原辅材料万元3042.421825.452129.693042.423042.423042.421.2.2燃料动力万元152.1291.27106.48152.12152.12152.121.2.3在产品万元4665.042799.033265.534665.044665.044665.041.2.4产成品万元2281.821369.091597.272281.822281.822281.821.3现金万元5634.113380.473943.885634.115634.115634.112流动负债万元18534.6311120.7812974.2418534.6318534.6318534.632.1应付账款万元18534.6311120.7812974.2418534.6318534.6318534.633流动资金万元4001.822401.092801.274001.824001.824001.824铺底流动资金万元1333.93800.36933.761333.931333.931333.93(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13782.90万元,其中:固定资产投资9781.08万元,占项目总投资的70.97%;流动资金4001.82万元,占项目总投资的29.03%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3147.20万元,占项目总投资的22.83%;设备购置费4719.15万元,占项目总投资的34.24%;其它投资1914.73万元,占项目总投资的13.89%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9781.08+4001.82=13782.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9781.0870.97%1.1项目建设投资万元9781.0870.97%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4001.8229.03%3总投资万元万元13782.90二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入19541.40万元,总成本5810.20万元,利润总额13731.20万元,净利润222.34万元,增值税650.86万元,税金及附加10298.40万元,所得税3432.80万元;第二年收入22798.30万元,总成本6552.88万元,利润总额16245.42万元,净利润12184.06万元,增值税759.34万元,税金及附加235.35万元,所得税4061.36万元;第三年生产负荷100%,收入32569.00万元,总成本24704.41万元,利润总额7864.59万元,净利润5898.44万元,增值税1084.77万元,税金及附加274.40万元,所得税1966.15万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32569.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1084.77万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19541.4022798.3032569.0032569.0032569.001.1针灸附件万元19541.4022798.3032569.0032569.0032569.002现价增加值万元6253.257295.4610422.0810422.081

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