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文档简介
泓域咨询MACRO/ 睡眠监测仪投资项目立项申请报告睡眠监测仪投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx有限公司实现营业收入18073.42万元,同比增长25.18%(3635.71万元)。其中,主营业业务睡眠监测仪生产及销售收入为16927.04万元,占营业总收入的93.66%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4048.17万元,较去年同期相比增长540.44万元,增长率15.41%;实现净利润3036.13万元,较去年同期相比增长343.44万元,增长率12.75%。二、项目概况(一)项目名称睡眠监测仪投资项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积25112.55平方米(折合约37.65亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.95%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率5.68%,固定资产投资强度196.51万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25112.55平方米,建筑物基底占地面积19072.98平方米,总建筑面积26870.43平方米,其中:规划建设主体工程20218.52平方米,项目规划绿化面积1526.93平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计72台(套),设备购置费2585.26万元。(七)节能分析“睡眠监测仪投资项目建设项目”,年用电量620334.38千瓦时,年总用水量25092.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)78.38吨标准煤/年。达产年综合节能量32.01吨标准煤/年,项目总节能率22.74%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11137.16万元,其中:固定资产投资7398.60万元,占项目总投资的66.43%;流动资金3738.56万元,占项目总投资的33.57%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25364.00万元,总成本费用19812.72万元,税金及附加192.33万元,利润总额5551.28万元,利税总额6509.30万元,税后净利润4163.46万元,达产年纳税总额2345.84万元;达产年投资利润率49.84%,投资利税率58.45%,投资回报率37.38%,全部投资回收期4.17年,提供就业职位506个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区睡眠监测仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区睡眠监测仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“睡眠监测仪投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位506个,达产年纳税总额2345.84万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.84%,投资利税率58.45%,全部投资回报率37.38%,全部投资回收期4.17年,固定资产投资回收期4.17年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、目前,我国已形成门类齐全的产业体系,200多种产品的产量世界第一,但其中许多产业发展方式粗放,在世界价值链中还处于中低端。要推动产业的转型升级,从规模速度型转向质量效益型、从中低端迈向中高端,就必须从质量着手。特别是在去低端产能、压缩过剩产能的过程中,质量标准就是一个重要的门槛。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25112.5537.65亩1.1容积率1.071.2建筑系数75.95%1.3投资强度万元/亩196.511.4基底面积平方米19072.981.5总建筑面积平方米26870.431.6绿化面积平方米1526.93绿化率5.68%2总投资万元11137.162.1固定资产投资万元7398.602.1.1土建工程投资万元2317.222.1.1.1土建工程投资占比万元20.81%2.1.2设备投资万元2585.262.1.2.1设备投资占比23.21%2.1.3其它投资万元2496.122.1.3.1其它投资占比22.41%2.1.4固定资产投资占比66.43%2.2流动资金万元3738.562.2.1流动资金占比33.57%3收入万元25364.004总成本万元19812.725利润总额万元5551.286净利润万元4163.467所得税万元1.078增值税万元765.699税金及附加万元192.3310纳税总额万元2345.8411利税总额万元6509.3012投资利润率49.84%13投资利税率58.45%14投资回报率37.38%15回收期年4.1716设备数量台(套)7217年用电量千瓦时620334.3818年用水量立方米25092.2919总能耗吨标准煤78.3820节能率22.74%21节能量吨标准煤32.0122员工数量人506第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、“十三五”期间,技术改造工作将紧密围绕中国制造2025、“互联网+”、技术创新、制造业与互联网融合发展等新要求,以提高质量效益为核心,以企业为主体,以问题为导向,以创新为动力,以智能制造、服务型制造、绿色制造和产品高端化为重点,充分运用先进适用技术、工艺和装备,推动企业普遍实施技术改造,不断延伸产业链、提高附加值,推动传统产业迈向中高端,打造河北制造业升级版,尽早实现建设制造强省的目标。近期将重点开展八大行动:智能制造行动、绿色制造行动、服务化制造行动、工业强基行动、产品高端化行动、创新能力提升行动、“大智移云”培育行动、开展消费品“三品”培育行动。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址评价一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区不断完善产业园区管理体制。以服务企业为中心,以招商引资为重点,按照精简、统一、效能的要求,进一步理顺行政区划与产业园区、政府部门与产业园区的关系,进一步完善现行国家级、省级产业园区管理体制,规范产业园区内设机构设置,探索小管委会、大公司的管理体制,逐步实现行政职能和经营职能分离,鼓励产业园区兼并重组。市州、县市区要建立科学合理的产业园区人事管理制度和严格的绩效考核机制,依法实行灵活高效的用人机制和薪酬机制,选优配强产业园区领导班子。产业园区管委会要依法建立完善的投资服务体系,精简和优化办事程序,实行首问负责、一站式服务和限时办结制度,为产业园区企业和产业发展提供优质服务。设立产业园区的人民政府可以依照法律规定在产业园区实行相对集中行政处罚权和行政许可权。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.95%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率5.68%,固定资产投资强度196.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13484.6013484.6020218.5220218.521917.941.1主要生产车间8090.768090.7612131.1112131.111189.121.2辅助生产车间4315.074315.076469.936469.93613.741.3其他生产车间1078.771078.771172.671172.67115.082仓储工程2860.952860.954323.744323.74298.292.1成品贮存715.24715.241080.931080.9374.572.2原料仓储1487.691487.692248.342248.34155.112.3辅助材料仓库658.02658.02994.46994.4668.613供配电工程152.58152.58152.58152.5811.843.1供配电室152.58152.58152.58152.5811.844给排水工程175.47175.47175.47175.4710.594.1给排水175.47175.47175.47175.4710.595服务性工程1811.931811.931811.931811.93125.005.1办公用房743.92743.92743.92743.9255.755.2生活服务1068.011068.011068.011068.0156.036消防及环保工程511.16511.16511.16511.1639.676.1消防环保工程511.16511.16511.16511.1639.677项目总图工程76.2976.2976.2976.29-151.477.1场地及道路硬化5231.48762.99762.997.2场区围墙762.995231.485231.487.3安全保卫室76.2976.2976.2976.298绿化工程1867.4765.36合计19072.9826870.4326870.432317.22六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7383.24万元,占计划投资的66.29%。其中:完成固定资产投资4688.61万元,占总投资的63.50%;完成流动资金投资2694.63,占总投资的36.50%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7383.241.1完成比例66.29%2完成固定资产投资万元4688.612.1完成比例63.50%3完成流动资金投资万元2694.633.1完成比例36.50%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员506人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3441.2人均年工资万元5.571.3年工资额万元1405.022工程技术人员工资2.1平均人数人762.2人均年工资万元6.872.3年工资额万元459.003企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元7.843.3年工资额万元130.184品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.854.3年工资额万元200.075其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元4.595.3年工资额万元153.176职工工资总额万元15620.55五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7398.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2317.222585.26196.517398.601.1工程费用万元2317.222585.2619359.111.1.1建筑工程费用万元2317.222317.2220.81%1.1.2设备购置及安装费万元2585.262585.2623.21%1.2工程建设其他费用万元2496.122496.1222.41%1.2.1无形资产万元1312.271312.271.3预备费万元1183.851183.851.3.1基本预备费万元486.82486.821.3.2涨价预备费万元697.03697.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元7398.607398.60(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3738.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19359.117743.4211148.4119359.1119359.1119359.111.1应收账款万元5807.732613.484065.415807.735807.735807.731.2存货万元8711.603920.226098.128711.608711.608711.601.2.1原辅材料万元2613.481176.071829.442613.482613.482613.481.2.2燃料动力万元130.6758.8091.47130.67130.67130.671.2.3在产品万元4007.341803.302805.144007.344007.344007.341.2.4产成品万元1960.11882.051372.081960.111960.111960.111.3现金万元4839.782177.903387.844839.784839.784839.782流动负债万元15620.557029.2510934.3915620.5515620.5515620.552.1应付账款万元15620.557029.2510934.3915620.5515620.5515620.553流动资金万元3738.561682.352616.993738.563738.563738.564铺底流动资金万元1246.17560.78872.331246.171246.171246.17(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11137.16万元,其中:固定资产投资7398.60万元,占项目总投资的66.43%;流动资金3738.56万元,占项目总投资的33.57%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2317.22万元,占项目总投资的20.81%;设备购置费2585.26万元,占项目总投资的23.21%;其它投资2496.12万元,占项目总投资的22.41%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7398.60+3738.56=11137.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7398.6066.43%1.1项目建设投资万元7398.6066.43%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3738.5633.57%3总投资万元万元11137.16二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11413.80万元,总成本16580.42万元,利润总额-5166.62万元,净利润141.80万元,增值税344.56万元,税金及附加-3874.97万元,所得税-1291.65万元;第二年收入17754.80万元,总成本23749.50万元,利润总额-5994.70万元,净利润-4496.03万元,增值税535.98万元,税金及附加164.77万元,所得税-1498.67万元;第三年生产负荷100%,收入25364.00万元,总成本19812.72万元,利润总额5551.28万元,净利润4163.46万元,增值税765.69万元,税金及附加192.33万元,所得税1387.82万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25364.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=765.69万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11413.8017754.8025364.0025364.0025364.001.1睡眠监测仪万元11413.8017754.8025364.0025364.0025364.002现价增加值万元3652.425681.548116.488116.4
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