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文档简介
泓域咨询MACRO/ 激光树脂扣项目立项申请报告激光树脂扣项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入23894.31万元,同比增长21.29%(4194.68万元)。其中,主营业业务激光树脂扣生产及销售收入为21268.00万元,占营业总收入的89.01%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5686.70万元,较去年同期相比增长1270.95万元,增长率28.78%;实现净利润4265.02万元,较去年同期相比增长840.68万元,增长率24.55%。二、项目概况(一)项目名称激光树脂扣项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积43448.38平方米(折合约65.14亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.61%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.49%,固定资产投资强度161.89万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43448.38平方米,建筑物基底占地面积27203.03平方米,总建筑面积48227.70平方米,其中:规划建设主体工程33970.72平方米,项目规划绿化面积3131.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费3455.00万元。(七)节能分析“激光树脂扣项目建设项目”,年用电量1069067.87千瓦时,年总用水量17790.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.91吨标准煤/年。达产年综合节能量54.29吨标准煤/年,项目总节能率21.09%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14519.38万元,其中:固定资产投资10545.51万元,占项目总投资的72.63%;流动资金3973.87万元,占项目总投资的27.37%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28435.00万元,总成本费用21415.37万元,税金及附加289.98万元,利润总额7019.63万元,利税总额8277.83万元,税后净利润5264.72万元,达产年纳税总额3013.11万元;达产年投资利润率48.35%,投资利税率57.01%,投资回报率36.26%,全部投资回收期4.26年,提供就业职位368个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园激光树脂扣行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园激光树脂扣产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“激光树脂扣项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位368个,达产年纳税总额3013.11万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.35%,投资利税率57.01%,全部投资回报率36.26%,全部投资回收期4.26年,固定资产投资回收期4.26年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励国际化发展。“国际化”是制造强国必参与备的核心特征。中国制造只有以自身之强为支撑,走出国门、走向世界、影响全球,才能成为世界之强。要支持有条件的企业加快走出去步伐,学会利用两种资源、两个市场,特别是在我国经济进入新常态的大背景下,要积极参与国际产能和装备制造合作,在国际竞争中扩大市场、提升竞争力。报告提出了民营企业在品牌国际竞争、优势产业合参与作等方面的国际化发展方向,并围绕国际化发展的支撑条件,提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43448.3865.14亩1.1容积率1.111.2建筑系数62.61%1.3投资强度万元/亩161.891.4基底面积平方米27203.031.5总建筑面积平方米48227.701.6绿化面积平方米3131.70绿化率6.49%2总投资万元14519.382.1固定资产投资万元10545.512.1.1土建工程投资万元3544.772.1.1.1土建工程投资占比万元24.41%2.1.2设备投资万元3455.002.1.2.1设备投资占比23.80%2.1.3其它投资万元3545.742.1.3.1其它投资占比24.42%2.1.4固定资产投资占比72.63%2.2流动资金万元3973.872.2.1流动资金占比27.37%3收入万元28435.004总成本万元21415.375利润总额万元7019.636净利润万元5264.727所得税万元1.118增值税万元968.229税金及附加万元289.9810纳税总额万元3013.1111利税总额万元8277.8312投资利润率48.35%13投资利税率57.01%14投资回报率36.26%15回收期年4.2616设备数量台(套)11017年用电量千瓦时1069067.8718年用水量立方米17790.4119总能耗吨标准煤132.9120节能率21.09%21节能量吨标准煤54.2922员工数量人368第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、工业作为我市国民经济的重要基础,是支撑我市经济发展的脊梁,其发展水平是衡量我市整体竞争力的重要标志。为科学、合理、有效地促进全市工业经济继续保持健康平稳较快发展,根据国家、省、市关于编制“十三五”工业发展专项规划的文件精神和要求,全面对接中国制造2025和我市省工业“十三五”发展规划,振兴我市制造,加快工业转型升级发展,充分发挥工业在实现“生态立市、产业强市,加快建设现代化特大城市”战略中的主导作用,特制定本规划。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。园区深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于投融资改革的工作部署,充分发挥民营企业的投资主体、创新主体作用,制定完善我市深化投融资改革的实施办法,加快形成企业自主决策、要素配置高效、政府服务规范、法治信用体系健全的新型投融资体制。做好国家、省取消、下放行政审批事项的承接和落实,及时修订市级政府核准的企业投资项目目录,最大程度缩小核准范围。在对符合产业政策的项目进行备案时,不得另设任何前置条件,进一步提高备案工作效率。依托浙江政务服务网,加快建成统一框架、规范标准、纵横联动投资项目审批监管平台,横向联通发改、规划、国土资源、环保、市场监管等部门,实现“制度+技术”有效监管,实现“企业、公民90%以上事项办理不出县(市、区)”的目标。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.61%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.49%,固定资产投资强度161.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19232.5419232.5433970.7233970.722746.561.1主要生产车间11539.5211539.5220382.4320382.431702.871.2辅助生产车间6154.416154.4110870.6310870.63878.901.3其他生产车间1538.601538.601970.301970.30164.792仓储工程4080.454080.459267.049267.04544.912.1成品贮存1020.111020.112316.762316.76136.232.2原料仓储2121.832121.834818.864818.86283.352.3辅助材料仓库938.50938.502131.422131.42125.333供配电工程217.62217.62217.62217.6214.403.1供配电室217.62217.62217.62217.6214.404给排水工程250.27250.27250.27250.2712.884.1给排水250.27250.27250.27250.2712.885服务性工程2584.292584.292584.292584.29151.965.1办公用房1455.871455.871455.871455.8765.865.2生活服务1128.421128.421128.421128.4269.406消防及环保工程729.04729.04729.04729.0448.236.1消防环保工程729.04729.04729.04729.0448.237项目总图工程108.81108.81108.81108.81-76.527.1场地及道路硬化7008.681252.631252.637.2场区围墙1252.637008.687008.687.3安全保卫室108.81108.81108.81108.818绿化工程2924.34102.35合计27203.0348227.7048227.703544.77六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10693.04万元,占计划投资的73.65%。其中:完成固定资产投资7510.48万元,占总投资的70.24%;完成流动资金投资3182.56,占总投资的29.76%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10693.041.1完成比例73.65%2完成固定资产投资万元7510.482.1完成比例70.24%3完成流动资金投资万元3182.563.1完成比例29.76%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员368人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2501.2人均年工资万元4.481.3年工资额万元1106.102工程技术人员工资2.1平均人数人552.2人均年工资万元5.382.3年工资额万元315.733企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.413.3年工资额万元105.604品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.284.3年工资额万元168.585其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元4.535.3年工资额万元123.816职工工资总额万元16306.97五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10545.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3544.773455.00161.8910545.511.1工程费用万元3544.773455.0020280.841.1.1建筑工程费用万元3544.773544.7724.41%1.1.2设备购置及安装费万元3455.003455.0023.80%1.2工程建设其他费用万元3545.743545.7424.42%1.2.1无形资产万元2082.992082.991.3预备费万元1462.751462.751.3.1基本预备费万元775.46775.461.3.2涨价预备费万元687.29687.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元10545.5110545.51(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3973.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20280.8413356.3614445.4020280.8420280.8420280.841.1应收账款万元6084.253650.554867.406084.256084.256084.251.2存货万元9126.385475.837301.109126.389126.389126.381.2.1原辅材料万元2737.911642.752190.332737.912737.912737.911.2.2燃料动力万元136.9082.14109.52136.90136.90136.901.2.3在产品万元4198.132518.883358.514198.134198.134198.131.2.4产成品万元2053.441232.061642.752053.442053.442053.441.3现金万元5070.213042.134056.175070.215070.215070.212流动负债万元16306.979784.1813045.5816306.9716306.9716306.972.1应付账款万元16306.979784.1813045.5816306.9716306.9716306.973流动资金万元3973.872384.323179.103973.873973.873973.874铺底流动资金万元1324.61794.771059.701324.611324.611324.61(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14519.38万元,其中:固定资产投资10545.51万元,占项目总投资的72.63%;流动资金3973.87万元,占项目总投资的27.37%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3544.77万元,占项目总投资的24.41%;设备购置费3455.00万元,占项目总投资的23.80%;其它投资3545.74万元,占项目总投资的24.42%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10545.51+3973.87=14519.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10545.5172.63%1.1项目建设投资万元10545.5172.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3973.8727.37%3总投资万元万元14519.38二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17061.00万元,总成本21271.88万元,利润总额-4210.88万元,净利润243.51万元,增值税580.93万元,税金及附加-3158.16万元,所得税-1052.72万元;第二年收入22748.00万元,总成本26962.30万元,利润总额-4214.30万元,净利润-3160.72万元,增值税774.58万元,税金及附加266.74万元,所得税-1053.58万元;第三年生产负荷100%,收入28435.00万元,总成本21415.37万元,利润总额7019.63万元,净利润5264.72万元,增值税968.22万元,税金及附加289.98万元,所得税1754.91万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28435.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=968.22万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17061.0022748.0028435.0028435.0028435.001.1激光树脂扣万元17061.0022748.0028435.0028435.0028435.002现价增加值万元5459.527279.369099.20909
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