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文档简介
泓域咨询MACRO/ 绷带项目立项说明及投资计划绷带项目立项说明及投资计划第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入27198.84万元,同比增长24.81%(5407.08万元)。其中,主营业业务绷带生产及销售收入为24360.41万元,占营业总收入的89.56%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5997.14万元,较去年同期相比增长1139.40万元,增长率23.46%;实现净利润4497.86万元,较去年同期相比增长476.79万元,增长率11.86%。二、项目概况(一)项目名称绷带项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积50965.47平方米(折合约76.41亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.84%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.39%,固定资产投资强度192.04万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50965.47平方米,建筑物基底占地面积37632.90平方米,总建筑面积76957.86平方米,其中:规划建设主体工程51070.16平方米,项目规划绿化面积4146.71平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费4224.78万元。(七)节能分析“绷带项目建设项目”,年用电量558008.03千瓦时,年总用水量29766.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.12吨标准煤/年。达产年综合节能量26.30吨标准煤/年,项目总节能率20.05%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18256.41万元,其中:固定资产投资14673.78万元,占项目总投资的80.38%;流动资金3582.63万元,占项目总投资的19.62%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33758.00万元,总成本费用26562.69万元,税金及附加322.96万元,利润总额7195.31万元,利税总额8510.73万元,税后净利润5396.48万元,达产年纳税总额3114.25万元;达产年投资利润率39.41%,投资利税率46.62%,投资回报率29.56%,全部投资回收期4.88年,提供就业职位560个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区绷带行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区绷带产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“绷带项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位560个,达产年纳税总额3114.25万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.41%,投资利税率46.62%,全部投资回报率29.56%,全部投资回收期4.88年,固定资产投资回收期4.88年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前,世界产业技术和分工格局不断深化调整,我国制造强国建设进入关键时期,已取得了显著成效,中国制造2025“1+X”体系全部发布,顶层设计基本完成,工业基础能力稳步增长,智能制造水平明显提升,质量品牌建设取得新进展。但同时,我国制造业仍处在深度调整期,传统行业产能过剩依然严重,各类要素成本持续上涨,利润水平偏低,民间投资意愿不强;新兴产业发展尚处起步阶段,技术门槛高、资金投入大、培育周期长,民间投资信心不足。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50965.4776.41亩1.1容积率1.511.2建筑系数73.84%1.3投资强度万元/亩192.041.4基底面积平方米37632.901.5总建筑面积平方米76957.861.6绿化面积平方米4146.71绿化率5.39%2总投资万元18256.412.1固定资产投资万元14673.782.1.1土建工程投资万元5956.542.1.1.1土建工程投资占比万元32.63%2.1.2设备投资万元4224.782.1.2.1设备投资占比23.14%2.1.3其它投资万元4492.462.1.3.1其它投资占比24.61%2.1.4固定资产投资占比80.38%2.2流动资金万元3582.632.2.1流动资金占比19.62%3收入万元33758.004总成本万元26562.695利润总额万元7195.316净利润万元5396.487所得税万元1.518增值税万元992.469税金及附加万元322.9610纳税总额万元3114.2511利税总额万元8510.7312投资利润率39.41%13投资利税率46.62%14投资回报率29.56%15回收期年4.8816设备数量台(套)13417年用电量千瓦时558008.0318年用水量立方米29766.1519总能耗吨标准煤71.1220节能率20.05%21节能量吨标准煤26.3022员工数量人560第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、传统支柱产业面临的严峻困境,既有经济环境的外因,又有产业自身缺陷的内因。综合来看造成这种困境的原因有以下三个方面:结构性问题突出。从产业结构看,传统支柱产业比重大、产业投资规模大、转型升级沉淀成本高,是我省传统支柱产业转型升级进展缓慢的一个主要制约因素。从产品结构看,总体上产品层次低,高端和终端产品少,高附加值产品不多。从企业结构看,大型龙头企业数量少,辐射带动力弱,导致产业链接度低,分工合作网络尚未形成。发展路径偏于保守。我省传统支柱产业基于投资和规模扩张的发展模式根深蒂固,大多数产品处于产业链前端和价值链中低端,产品附加值低。整体上产业链位置偏上游,价值链偏低端,发展方式偏传统,产业发展版图仍被固定在狭窄的空间内。自主创新能力不足。我省传统支柱产业长期以来走的是高投入、高消耗、低产出的发展模式,专注于发展能源原材料行业以及为能源原材料提供装备的重型制造业,这些传统产业企业专注于生产加工环节,在资本、技术、信息及人才等高端生产要素积累方面比较薄弱,重引进模仿、轻研发创新,创新能力不强,新产业、新产品更新换代缓慢,传统竞争优势正在逐渐丧失,新的竞争优势难以形成。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址规划一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区鼓励标准厂房建设。深入推进实施135工程,合理确定产业园区标准厂房建设总体布局、规模以及有关配套设施。紧紧围绕产业特性、行业特点、企业特征进行规划建设,突出标准厂房建设的实用性。完善标准厂房集中区域内道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施,满足入驻企业生产经营基本需要。坚持谁投资、谁所有、谁受益的原则,鼓励和引导各类企业、组织及自然人投资建设产业园区标准厂房。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.84%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.39%,固定资产投资强度192.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26606.4626606.4651070.1651070.164348.111.1主要生产车间15963.8815963.8830642.1030642.102695.831.2辅助生产车间8514.078514.0716342.4516342.451391.401.3其他生产车间2128.522128.522962.072962.07260.892仓储工程5644.945644.9416827.0016827.001041.932.1成品贮存1411.231411.234206.754206.75260.482.2原料仓储2935.372935.378750.048750.04541.802.3辅助材料仓库1298.341298.343870.213870.21239.643供配电工程301.06301.06301.06301.0620.973.1供配电室301.06301.06301.06301.0620.974给排水工程346.22346.22346.22346.2218.764.1给排水346.22346.22346.22346.2218.765服务性工程3575.133575.133575.133575.13221.375.1办公用房1931.251931.251931.251931.25122.445.2生活服务1643.881643.881643.881643.88105.046消防及环保工程1008.561008.561008.561008.5670.266.1消防环保工程1008.561008.561008.561008.5670.267项目总图工程150.53150.53150.53150.53106.957.1场地及道路硬化10526.681739.251739.257.2场区围墙1739.2510526.6810526.687.3安全保卫室150.53150.53150.53150.538绿化工程3662.67128.19合计37632.9076957.8676957.865956.54六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13833.04万元,占计划投资的75.77%。其中:完成固定资产投资10244.92万元,占总投资的74.06%;完成流动资金投资3588.12,占总投资的25.94%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13833.041.1完成比例75.77%2完成固定资产投资万元10244.922.1完成比例74.06%3完成流动资金投资万元3588.123.1完成比例25.94%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员560人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3811.2人均年工资万元5.151.3年工资额万元1960.122工程技术人员工资2.1平均人数人842.2人均年工资万元5.182.3年工资额万元467.093企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元7.143.3年工资额万元157.544品质管理人员工资4.1平均人数人454.2人均年工资万元5.044.3年工资额万元229.415其他人员工资5.1平均人数人285.2人均年工资万元7.695.3年工资额万元196.106职工工资总额万元19612.51五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14673.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5956.544224.78192.0414673.781.1工程费用万元5956.544224.7823195.141.1.1建筑工程费用万元5956.545956.5432.63%1.1.2设备购置及安装费万元4224.784224.7823.14%1.2工程建设其他费用万元4492.464492.4624.61%1.2.1无形资产万元1961.071961.071.3预备费万元2531.392531.391.3.1基本预备费万元1354.401354.401.3.2涨价预备费万元1176.991176.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元14673.7814673.78(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3582.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23195.148574.8618432.6123195.1423195.1423195.141.1应收账款万元6958.542783.425566.836958.546958.546958.541.2存货万元10437.814175.138350.2510437.8110437.8110437.811.2.1原辅材料万元3131.341252.542505.073131.343131.343131.341.2.2燃料动力万元156.5762.63125.25156.57156.57156.571.2.3在产品万元4801.391920.563841.114801.394801.394801.391.2.4产成品万元2348.51939.401878.812348.512348.512348.511.3现金万元5798.782319.514639.035798.785798.785798.782流动负债万元19612.517845.0015690.0119612.5119612.5119612.512.1应付账款万元19612.517845.0015690.0119612.5119612.5119612.513流动资金万元3582.631433.052866.103582.633582.633582.634铺底流动资金万元1194.20477.68955.371194.201194.201194.20(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18256.41万元,其中:固定资产投资14673.78万元,占项目总投资的80.38%;流动资金3582.63万元,占项目总投资的19.62%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5956.54万元,占项目总投资的32.63%;设备购置费4224.78万元,占项目总投资的23.14%;其它投资4492.46万元,占项目总投资的24.61%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14673.78+3582.63=18256.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14673.7880.38%1.1项目建设投资万元14673.7880.38%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3582.6319.62%3总投资万元万元18256.41二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13503.20万元,总成本2887.21万元,利润总额10615.99万元,净利润251.50万元,增值税396.98万元,税金及附加7961.99万元,所得税2654.00万元;第二年收入27006.40万元,总成本4634.84万元,利润总额22371.56万元,净利润16778.67万元,增值税793.97万元,税金及附加299.14万元,所得税5592.89万元;第三年生产负荷100%,收入33758.00万元,总成本26562.69万元,利润总额7195.31万元,净利润5396.48万元,增值税992.46万元,税金及附加322.96万元,所得税1798.83万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入33758.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=992.46万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13503.2027006.4033758.0033758.0033758.001.1绷带万元13503.2027006.4033758.0033758.0033758.002现价增加值万元4321.028642.0510802.56108
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