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文档简介
泓域咨询MACRO/ 小功率直流电动机投资项目立项申请报告小功率直流电动机投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx投资公司实现营业收入10387.03万元,同比增长13.22%(1213.15万元)。其中,主营业业务小功率直流电动机生产及销售收入为9561.98万元,占营业总收入的92.06%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2036.44万元,较去年同期相比增长300.95万元,增长率17.34%;实现净利润1527.33万元,较去年同期相比增长185.90万元,增长率13.86%。二、项目概况(一)项目名称小功率直流电动机投资项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积26479.90平方米(折合约39.70亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.41%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.21%,固定资产投资强度179.22万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26479.90平方米,建筑物基底占地面积14937.31平方米,总建筑面积27009.50平方米,其中:规划建设主体工程19794.01平方米,项目规划绿化面积1406.60平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费3037.71万元。(七)节能分析“小功率直流电动机投资项目建设项目”,年用电量1323662.09千瓦时,年总用水量13995.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.88吨标准煤/年。达产年综合节能量63.73吨标准煤/年,项目总节能率29.86%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9710.29万元,其中:固定资产投资7115.03万元,占项目总投资的73.27%;流动资金2595.26万元,占项目总投资的26.73%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17871.00万元,总成本费用14287.07万元,税金及附加165.24万元,利润总额3583.93万元,利税总额4243.51万元,税后净利润2687.95万元,达产年纳税总额1555.56万元;达产年投资利润率36.91%,投资利税率43.70%,投资回报率27.68%,全部投资回收期5.11年,提供就业职位340个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区小功率直流电动机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区小功率直流电动机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“小功率直流电动机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位340个,达产年纳税总额1555.56万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.91%,投资利税率43.70%,全部投资回报率27.68%,全部投资回收期5.11年,固定资产投资回收期5.11年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基关乎我国工业核心竞争力提升。没有好的基础零部件/元器件、基础材料、基础工艺,就无法形成具有特色和竞争力的整机和系统设备,无论是传统产业竞争力提升,还是战略性新兴产业竞争力培育与发展都将是一句空话。产业链向中高端转移,就要求我国必须有传统要素驱动向创新驱动转变,集成创新是创新驱动的重要途径,没有好的基础零部件/元器件、基础材料、基础工艺和技术基础能力,就没有集成创新的基础,就会使我国工业长期停留在“引进”阶段,严重影响实施创新驱动发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26479.9039.70亩1.1容积率1.021.2建筑系数56.41%1.3投资强度万元/亩179.221.4基底面积平方米14937.311.5总建筑面积平方米27009.501.6绿化面积平方米1406.60绿化率5.21%2总投资万元9710.292.1固定资产投资万元7115.032.1.1土建工程投资万元2263.332.1.1.1土建工程投资占比万元23.31%2.1.2设备投资万元3037.712.1.2.1设备投资占比31.28%2.1.3其它投资万元1813.992.1.3.1其它投资占比18.68%2.1.4固定资产投资占比73.27%2.2流动资金万元2595.262.2.1流动资金占比26.73%3收入万元17871.004总成本万元14287.075利润总额万元3583.936净利润万元2687.957所得税万元1.028增值税万元494.349税金及附加万元165.2410纳税总额万元1555.5611利税总额万元4243.5112投资利润率36.91%13投资利税率43.70%14投资回报率27.68%15回收期年5.1116设备数量台(套)13117年用电量千瓦时1323662.0918年用水量立方米13995.1219总能耗吨标准煤163.8820节能率29.86%21节能量吨标准煤63.7322员工数量人340第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。下半年,房地产投资有望保持一个比较快的增长,对外贸易确实面临一些挑战,但是也有很多有利的因素,总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址规划一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区是1992年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元,引内资到位40亿元,固定资产投资38亿元,出口总额9850万美元,累计完成基础设施投资12.5亿元。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.41%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.21%,固定资产投资强度179.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10560.6810560.6819794.0119794.011824.561.1主要生产车间6336.416336.4111876.4111876.411131.231.2辅助生产车间3379.423379.426334.086334.08583.861.3其他生产车间844.85844.851148.051148.05109.472仓储工程2240.602240.604690.074690.07314.412.1成品贮存560.15560.151172.521172.5278.602.2原料仓储1165.111165.112438.842438.84163.492.3辅助材料仓库515.34515.341078.721078.7272.313供配电工程119.50119.50119.50119.509.013.1供配电室119.50119.50119.50119.509.014给排水工程137.42137.42137.42137.428.064.1给排水137.42137.42137.42137.428.065服务性工程1419.041419.041419.041419.0495.135.1办公用房788.79788.79788.79788.7939.985.2生活服务630.25630.25630.25630.2549.446消防及环保工程400.32400.32400.32400.3230.196.1消防环保工程400.32400.32400.32400.3230.197项目总图工程59.7559.7559.7559.75-77.417.1场地及道路硬化4050.03850.12850.127.2场区围墙850.124050.034050.037.3安全保卫室59.7559.7559.7559.758绿化工程1696.6259.38合计14937.3127009.5027009.502263.33六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5015.93万元,占计划投资的51.66%。其中:完成固定资产投资3831.41万元,占总投资的76.38%;完成流动资金投资1184.52,占总投资的23.62%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5015.931.1完成比例51.66%2完成固定资产投资万元3831.412.1完成比例76.38%3完成流动资金投资万元1184.523.1完成比例23.62%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员340人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2311.2人均年工资万元5.171.3年工资额万元1206.812工程技术人员工资2.1平均人数人512.2人均年工资万元5.202.3年工资额万元345.813企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.313.3年工资额万元92.914品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.224.3年工资额万元158.905其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元5.835.3年工资额万元92.796职工工资总额万元11595.47五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7115.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2263.333037.71179.227115.031.1工程费用万元2263.333037.7114190.731.1.1建筑工程费用万元2263.332263.3323.31%1.1.2设备购置及安装费万元3037.713037.7131.28%1.2工程建设其他费用万元1813.991813.9918.68%1.2.1无形资产万元861.34861.341.3预备费万元952.65952.651.3.1基本预备费万元495.74495.741.3.2涨价预备费万元456.91456.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元7115.037115.03(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2595.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14190.737816.8310224.4914190.7314190.7314190.731.1应收账款万元4257.222767.193405.784257.224257.224257.221.2存货万元6385.834150.795108.666385.836385.836385.831.2.1原辅材料万元1915.751245.241532.601915.751915.751915.751.2.2燃料动力万元95.7962.2676.6395.7995.7995.791.2.3在产品万元2937.481909.362349.992937.482937.482937.481.2.4产成品万元1436.81933.931149.451436.811436.811436.811.3现金万元3547.682305.992838.153547.683547.683547.682流动负债万元11595.477537.069276.3811595.4711595.4711595.472.1应付账款万元11595.477537.069276.3811595.4711595.4711595.473流动资金万元2595.261686.922076.212595.262595.262595.264铺底流动资金万元865.08562.31692.07865.08865.08865.08(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9710.29万元,其中:固定资产投资7115.03万元,占项目总投资的73.27%;流动资金2595.26万元,占项目总投资的26.73%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2263.33万元,占项目总投资的23.31%;设备购置费3037.71万元,占项目总投资的31.28%;其它投资1813.99万元,占项目总投资的18.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7115.03+2595.26=9710.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7115.0373.27%1.1项目建设投资万元7115.0373.27%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2595.2626.73%3总投资万元万元9710.29二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11616.15万元,总成本18595.87万元,利润总额-6979.72万元,净利润144.48万元,增值税321.32万元,税金及附加-5234.79万元,所得税-1744.93万元;第二年收入14296.80万元,总成本22074.14万元,利润总额-7777.34万元,净利润-5833.00万元,增值税395.47万元,税金及附加153.38万元,所得税-1944.34万元;第三年生产负荷100%,收入17871.00万元,总成本14287.07万元,利润总额3583.93万元,净利润2687.95万元,增值税494.34万元,税金及附加165.24万元,所得税895.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17871.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=494.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11616.1514296.8017871.0017871.0017871.001.1小功率直流电动机万元11616.1514296.8017871.0017871.0017871.002现价增加值万元3717.174574.9
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