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文档简介
泓域咨询MACRO/ 船舶用永磁直流发电机项目立项申请报告船舶用永磁直流发电机项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入14897.51万元,同比增长21.45%(2631.30万元)。其中,主营业业务船舶用永磁直流发电机生产及销售收入为12853.03万元,占营业总收入的86.28%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3936.53万元,较去年同期相比增长521.91万元,增长率15.28%;实现净利润2952.40万元,较去年同期相比增长366.94万元,增长率14.19%。二、项目概况(一)项目名称船舶用永磁直流发电机项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积24312.15平方米(折合约36.45亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.20%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度199.44万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24312.15平方米,建筑物基底占地面积17796.49平方米,总建筑面积37926.95平方米,其中:规划建设主体工程25398.15平方米,项目规划绿化面积2682.13平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费1993.91万元。(七)节能分析“船舶用永磁直流发电机项目建设项目”,年用电量891852.73千瓦时,年总用水量19141.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.24吨标准煤/年。达产年综合节能量43.26吨标准煤/年,项目总节能率20.76%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10210.33万元,其中:固定资产投资7269.59万元,占项目总投资的71.20%;流动资金2940.74万元,占项目总投资的28.80%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22111.00万元,总成本费用17289.06万元,税金及附加177.06万元,利润总额4821.94万元,利税总额5664.10万元,税后净利润3616.45万元,达产年纳税总额2047.64万元;达产年投资利润率47.23%,投资利税率55.47%,投资回报率35.42%,全部投资回收期4.32年,提供就业职位496个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区船舶用永磁直流发电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区船舶用永磁直流发电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“船舶用永磁直流发电机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位496个,达产年纳税总额2047.64万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.23%,投资利税率55.47%,全部投资回报率35.42%,全部投资回收期4.32年,固定资产投资回收期4.32年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前,随着经济全球化的深入发展,全球产业结构加速调整,发展中国家的工业化、城市化进程加快,为推进制造业国际化发展提供了重要机遇。中国制造2025提出,要提高制造业国际化发展水平,统筹利用两种资源、两个市场,实行更加积极的开放战略,将引进来与走出去更好结合,拓展新的开放领域和空间,提升国际合作的水平和层次,推动重点产业国际化布局,引导企业提高国际竞争力。近年来,民营企业在对外投资者中表现非常活跃,主体地位渐显,涌现出华为、奇瑞、吉利、海尔、腾讯等一大批具有国际影响力的民营企业,民营企业日益成为我国企业海外并购的生力军。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24312.1536.45亩1.1容积率1.561.2建筑系数73.20%1.3投资强度万元/亩199.441.4基底面积平方米17796.491.5总建筑面积平方米37926.951.6绿化面积平方米2682.13绿化率7.07%2总投资万元10210.332.1固定资产投资万元7269.592.1.1土建工程投资万元2950.052.1.1.1土建工程投资占比万元28.89%2.1.2设备投资万元1993.912.1.2.1设备投资占比19.53%2.1.3其它投资万元2325.632.1.3.1其它投资占比22.78%2.1.4固定资产投资占比71.20%2.2流动资金万元2940.742.2.1流动资金占比28.80%3收入万元22111.004总成本万元17289.065利润总额万元4821.946净利润万元3616.457所得税万元1.568增值税万元665.109税金及附加万元177.0610纳税总额万元2047.6411利税总额万元5664.1012投资利润率47.23%13投资利税率55.47%14投资回报率35.42%15回收期年4.3216设备数量台(套)7417年用电量千瓦时891852.7318年用水量立方米19141.7819总能耗吨标准煤111.2420节能率20.76%21节能量吨标准煤43.2622员工数量人496第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址说明一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.20%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度199.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12582.1212582.1225398.1525398.152173.081.1主要生产车间7549.277549.2715238.8915238.891347.311.2辅助生产车间4026.284026.288127.418127.41695.391.3其他生产车间1006.571006.571473.091473.09130.382仓储工程2669.472669.478143.728143.72506.752.1成品贮存667.37667.372035.932035.93126.692.2原料仓储1388.121388.124234.734234.73263.512.3辅助材料仓库613.98613.981873.061873.06116.553供配电工程142.37142.37142.37142.379.973.1供配电室142.37142.37142.37142.379.974给排水工程163.73163.73163.73163.738.914.1给排水163.73163.73163.73163.738.915服务性工程1690.671690.671690.671690.67105.205.1办公用房978.66978.66978.66978.6642.275.2生活服务712.01712.01712.01712.0148.456消防及环保工程476.95476.95476.95476.9533.396.1消防环保工程476.95476.95476.95476.9533.397项目总图工程71.1971.1971.1971.1954.977.1场地及道路硬化4499.671000.481000.487.2场区围墙1000.484499.674499.677.3安全保卫室71.1971.1971.1971.198绿化工程1650.9357.78合计17796.4937926.9537926.952950.05六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7577.72万元,占计划投资的74.22%。其中:完成固定资产投资4877.39万元,占总投资的64.36%;完成流动资金投资2700.33,占总投资的35.64%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7577.721.1完成比例74.22%2完成固定资产投资万元4877.392.1完成比例64.36%3完成流动资金投资万元2700.333.1完成比例35.64%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员496人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3371.2人均年工资万元4.571.3年工资额万元1989.402工程技术人员工资2.1平均人数人742.2人均年工资万元6.982.3年工资额万元510.003企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.223.3年工资额万元138.874品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.824.3年工资额万元211.455其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元5.135.3年工资额万元188.596职工工资总额万元11651.40五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7269.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2950.051993.91199.447269.591.1工程费用万元2950.051993.9114592.141.1.1建筑工程费用万元2950.052950.0528.89%1.1.2设备购置及安装费万元1993.911993.9119.53%1.2工程建设其他费用万元2325.632325.6322.78%1.2.1无形资产万元956.17956.171.3预备费万元1369.461369.461.3.1基本预备费万元578.74578.741.3.2涨价预备费万元790.72790.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元7269.597269.59(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2940.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14592.146638.429993.7914592.1414592.1414592.141.1应收账款万元4377.641751.063283.234377.644377.644377.641.2存货万元6566.462626.594924.856566.466566.466566.461.2.1原辅材料万元1969.94787.981477.451969.941969.941969.941.2.2燃料动力万元98.5039.4073.8798.5098.5098.501.2.3在产品万元3020.571208.232265.433020.573020.573020.571.2.4产成品万元1477.45590.981108.091477.451477.451477.451.3现金万元3648.031459.212736.033648.033648.033648.032流动负债万元11651.404660.568738.5511651.4011651.4011651.402.1应付账款万元11651.404660.568738.5511651.4011651.4011651.403流动资金万元2940.741176.302205.552940.742940.742940.744铺底流动资金万元980.24392.10735.18980.24980.24980.24(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10210.33万元,其中:固定资产投资7269.59万元,占项目总投资的71.20%;流动资金2940.74万元,占项目总投资的28.80%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2950.05万元,占项目总投资的28.89%;设备购置费1993.91万元,占项目总投资的19.53%;其它投资2325.63万元,占项目总投资的22.78%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7269.59+2940.74=10210.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7269.5971.20%1.1项目建设投资万元7269.5971.20%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2940.7428.80%3总投资万元万元10210.33二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8844.40万元,总成本5239.29万元,利润总额3605.11万元,净利润129.17万元,增值税266.04万元,税金及附加2703.83万元,所得税901.28万元;第二年收入16583.25万元,总成本8625.49万元,利润总额7957.76万元,净利润5968.32万元,增值税498.83万元,税金及附加157.11万元,所得税1989.44万元;第三年生产负荷100%,收入22111.00万元,总成本17289.06万元,利润总额4821.94万元,净利润3616.45万元,增值税665.10万元,税金及附加177.06万元,所得税1205.48万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22111.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=665.10万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8844.4016583.2522111.0022111.0022111.001.1船舶用永磁直流发电机万元8844.4016583.2522111.0022111.0022111.002现价增加值万元2830.215306.6470
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