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泓域咨询MACRO/ 丙烯酸脂共聚物项目立项说明及投资计划丙烯酸脂共聚物项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx集团实现营业收入8476.55万元,同比增长12.53%(944.11万元)。其中,主营业业务丙烯酸脂共聚物生产及销售收入为7902.40万元,占营业总收入的93.23%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2260.18万元,较去年同期相比增长364.74万元,增长率19.24%;实现净利润1695.13万元,较去年同期相比增长181.84万元,增长率12.02%。二、项目概况(一)项目名称丙烯酸脂共聚物项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积22211.10平方米(折合约33.30亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.05%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.40%,固定资产投资强度172.66万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22211.10平方米,建筑物基底占地面积17113.65平方米,总建筑面积22655.32平方米,其中:规划建设主体工程14816.94平方米,项目规划绿化面积1449.42平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费2819.06万元。(七)节能分析“丙烯酸脂共聚物项目建设项目”,年用电量436609.96千瓦时,年总用水量13399.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.80吨标准煤/年。达产年综合节能量15.46吨标准煤/年,项目总节能率24.19%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7513.42万元,其中:固定资产投资5749.58万元,占项目总投资的76.52%;流动资金1763.84万元,占项目总投资的23.48%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15012.00万元,总成本费用11264.48万元,税金及附加150.87万元,利润总额3747.52万元,利税总额4415.29万元,税后净利润2810.64万元,达产年纳税总额1604.65万元;达产年投资利润率49.88%,投资利税率58.77%,投资回报率37.41%,全部投资回收期4.17年,提供就业职位267个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区丙烯酸脂共聚物行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区丙烯酸脂共聚物产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“丙烯酸脂共聚物项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位267个,达产年纳税总额1604.65万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.88%,投资利税率58.77%,全部投资回报率37.41%,全部投资回收期4.17年,固定资产投资回收期4.17年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告中提出了面向民营企业全面推广先进质量管理方法,加大质量品牌公共服务平台建设,健全产品质量标准、政策、法律法规体系,推进产业集群区域品牌建设等具体任务。工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局、国家工商总局开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22211.1033.30亩1.1容积率1.021.2建筑系数77.05%1.3投资强度万元/亩172.661.4基底面积平方米17113.651.5总建筑面积平方米22655.321.6绿化面积平方米1449.42绿化率6.40%2总投资万元7513.422.1固定资产投资万元5749.582.1.1土建工程投资万元1958.172.1.1.1土建工程投资占比万元26.06%2.1.2设备投资万元2819.062.1.2.1设备投资占比37.52%2.1.3其它投资万元972.352.1.3.1其它投资占比12.94%2.1.4固定资产投资占比76.52%2.2流动资金万元1763.842.2.1流动资金占比23.48%3收入万元15012.004总成本万元11264.485利润总额万元3747.526净利润万元2810.647所得税万元1.028增值税万元516.909税金及附加万元150.8710纳税总额万元1604.6511利税总额万元4415.2912投资利润率49.88%13投资利税率58.77%14投资回报率37.41%15回收期年4.1716设备数量台(套)7917年用电量千瓦时436609.9618年用水量立方米13399.3919总能耗吨标准煤54.8020节能率24.19%21节能量吨标准煤15.4622员工数量人267第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升,47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升,分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、强化基地建设,提升集聚水平。首先是推进载体和重点传统产业升级项目建设。积极推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家、省新型工业化产业示范基地。其次是稳步推进传统产业转移。设立传统产业转移技术改造和技术创新专项资金,对产业转移和异地改造项目、城区企业一律进园,重大项目给予财政支持。同时,争取国家和省对企业技术改造项目的政策和资金支持。第三是全力推进煤炭资源的获取,建设国家级煤炭基地,形成规模效益,引领产业升级发展、高产高效发展。第四是全力推进规划电力项目进入国家、省“十三五”规划,重点建设大容量、高参数、低排放的火电机组。同时,以煤电为核心业务,新能源发电为辅助业务,电网通道建设为战略业务,实现数量规模向质量效益的转变。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区不断坚持全面深化改革和政策创新,体制机制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头,在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育,以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织,建设公共服务平台,形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系,促进了科技资源的开放共享。进一步深化“小政府,大服务”的理念,部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。加大简政放权力度,简化创业企业注册手续,持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续创新管理体制和社会治理模式,广泛汇聚利用各类社会力量,积极向产业组织者转变。国家自创区作为我国改革创新的先锋引领,开展了一系列体制机制和政策创新,成效显著。先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄金十条”、“科技新九条”等政策措施,极大程度解放和发展了科技生产力。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.05%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.40%,固定资产投资强度172.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12099.3512099.3514816.9414816.941408.741.1主要生产车间7259.617259.618890.168890.16873.421.2辅助生产车间3871.793871.794741.424741.42450.801.3其他生产车间967.95967.95859.38859.3884.522仓储工程2567.052567.055094.955094.95352.302.1成品贮存641.76641.761273.741273.7488.082.2原料仓储1334.871334.872649.372649.37183.202.3辅助材料仓库590.42590.421171.841171.8481.033供配电工程136.91136.91136.91136.9110.653.1供配电室136.91136.91136.91136.9110.654给排水工程157.45157.45157.45157.459.534.1给排水157.45157.45157.45157.459.535服务性工程1625.801625.801625.801625.80112.425.1办公用房952.74952.74952.74952.7456.925.2生活服务673.06673.06673.06673.0664.716消防及环保工程458.65458.65458.65458.6535.686.1消防环保工程458.65458.65458.65458.6535.687项目总图工程68.4568.4568.4568.45-23.707.1场地及道路硬化4690.22973.85973.857.2场区围墙973.854690.224690.227.3安全保卫室68.4568.4568.4568.458绿化工程1501.3452.55合计17113.6522655.3222655.321958.17六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4119.50万元,占计划投资的54.83%。其中:完成固定资产投资2952.45万元,占总投资的71.67%;完成流动资金投资1167.05,占总投资的28.33%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4119.501.1完成比例54.83%2完成固定资产投资万元2952.452.1完成比例71.67%3完成流动资金投资万元1167.053.1完成比例28.33%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员267人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1821.2人均年工资万元5.361.3年工资额万元1003.242工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元6.452.3年工资额万元207.543企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.433.3年工资额万元68.624品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元124.765其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元7.675.3年工资额万元75.916职工工资总额万元8352.06五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5749.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1958.172819.06172.665749.581.1工程费用万元1958.172819.0610115.901.1.1建筑工程费用万元1958.171958.1726.06%1.1.2设备购置及安装费万元2819.062819.0637.52%1.2工程建设其他费用万元972.35972.3512.94%1.2.1无形资产万元408.73408.731.3预备费万元563.62563.621.3.1基本预备费万元278.39278.391.3.2涨价预备费万元285.23285.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元5749.585749.58(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1763.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10115.906584.938276.6110115.9010115.9010115.901.1应收账款万元3034.771669.122124.343034.773034.773034.771.2存货万元4552.152503.693186.514552.154552.154552.151.2.1原辅材料万元1365.64751.10955.951365.641365.641365.641.2.2燃料动力万元68.2837.5647.8068.2868.2868.281.2.3在产品万元2093.991151.691465.792093.992093.992093.991.2.4产成品万元1024.23563.33716.961024.231024.231024.231.3现金万元2528.971390.941770.282528.972528.972528.972流动负债万元8352.064593.635846.448352.068352.068352.062.1应付账款万元8352.064593.635846.448352.068352.068352.063流动资金万元1763.84970.111234.691763.841763.841763.844铺底流动资金万元587.94323.37411.56587.94587.94587.94(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7513.42万元,其中:固定资产投资5749.58万元,占项目总投资的76.52%;流动资金1763.84万元,占项目总投资的23.48%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1958.17万元,占项目总投资的26.06%;设备购置费2819.06万元,占项目总投资的37.52%;其它投资972.35万元,占项目总投资的12.94%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5749.58+1763.84=7513.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5749.5876.52%1.1项目建设投资万元5749.5876.52%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1763.8423.48%3总投资万元万元7513.42二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8256.60万元,总成本8740.43万元,利润总额-483.83万元,净利润122.96万元,增值税284.30万元,税金及附加-362.87万元,所得税-120.96万元;第二年收入10508.40万元,总成本10540.85万元,利润总额-32.45万元,净利润-24.34万元,增值税361.83万元,税金及附加132.26万元,所得税-8.11万元;第三年生产负荷100%,收入15012.00万元,总成本11264.48万元,利润总额3747.52万元,净利润2810.64万元,增值税516.90万元,税金及附加150.87万元,所得税936.88万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15012.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=516.90万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8256.6010508.4015012.0015012.0015012.001.1丙烯酸脂共聚物万元8256.6010508.4015012.0015012.0015012.002现价增加值万元2642.113362.694803.844803.844803

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