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文档简介
泓域咨询MACRO/ 水田除草肥料项目立项说明及投资计划水田除草肥料项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入21850.01万元,同比增长31.61%(5247.66万元)。其中,主营业业务水田除草肥料生产及销售收入为19846.93万元,占营业总收入的90.83%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5629.99万元,较去年同期相比增长471.66万元,增长率9.14%;实现净利润4222.49万元,较去年同期相比增长447.34万元,增长率11.85%。二、项目概况(一)项目名称水田除草肥料项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积33303.31平方米(折合约49.93亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.32%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度175.18万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33303.31平方米,建筑物基底占地面积22419.79平方米,总建筑面积50288.00平方米,其中:规划建设主体工程34753.66平方米,项目规划绿化面积3071.64平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费3865.32万元。(七)节能分析“水田除草肥料项目建设项目”,年用电量709836.98千瓦时,年总用水量12943.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.35吨标准煤/年。达产年综合节能量36.09吨标准煤/年,项目总节能率28.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11156.26万元,其中:固定资产投资8746.74万元,占项目总投资的78.40%;流动资金2409.52万元,占项目总投资的21.60%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23539.00万元,总成本费用18168.87万元,税金及附加222.10万元,利润总额5370.13万元,利税总额6332.94万元,税后净利润4027.60万元,达产年纳税总额2305.34万元;达产年投资利润率48.14%,投资利税率56.77%,投资回报率36.10%,全部投资回收期4.27年,提供就业职位368个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地水田除草肥料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地水田除草肥料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“水田除草肥料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位368个,达产年纳税总额2305.34万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.14%,投资利税率56.77%,全部投资回报率36.10%,全部投资回收期4.27年,固定资产投资回收期4.27年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、党中央、国务院对优化产业结构布局高度重视。在技术结构上,一方面积极促进企业技术改造,提升企业技术水平。2012年,国务院发布了关于促进企业技术改造的指导意见,提出了新时期技术改造的任务和要求。中国制造2025将持续推进技术改造作为深入推进制造业结构调整的主要任务。“十三五”规划纲要提出要支持企业瞄准同行业标杆推进技术改造。国务院第113次常务会明确要实施一批重大技改升级工程。同时,将技术改造作为加快新旧动能接续转换的重要抓手。另一方面,化解产能严重过剩矛盾是当前和今后一个时期推进产业结构调整的工作重点。2010年,国务院印发了关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知。2013年,国务院印发了关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见,将钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业作为近年来产能严重过剩的重点。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33303.3149.93亩1.1容积率1.511.2建筑系数67.32%1.3投资强度万元/亩175.181.4基底面积平方米22419.791.5总建筑面积平方米50288.001.6绿化面积平方米3071.64绿化率6.11%2总投资万元11156.262.1固定资产投资万元8746.742.1.1土建工程投资万元4329.392.1.1.1土建工程投资占比万元38.81%2.1.2设备投资万元3865.322.1.2.1设备投资占比34.65%2.1.3其它投资万元552.032.1.3.1其它投资占比4.95%2.1.4固定资产投资占比78.40%2.2流动资金万元2409.522.2.1流动资金占比21.60%3收入万元23539.004总成本万元18168.875利润总额万元5370.136净利润万元4027.607所得税万元1.518增值税万元740.719税金及附加万元222.1010纳税总额万元2305.3411利税总额万元6332.9412投资利润率48.14%13投资利税率56.77%14投资回报率36.10%15回收期年4.2716设备数量台(套)8217年用电量千瓦时709836.9818年用水量立方米12943.0619总能耗吨标准煤88.3520节能率28.44%21节能量吨标准煤36.0922员工数量人368第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此,发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.32%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度175.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15850.7915850.7934753.6634753.663291.211.1主要生产车间9510.479510.4720852.2020852.202040.551.2辅助生产车间5072.255072.2511121.1711121.171053.191.3其他生产车间1268.061268.062015.712015.71197.472仓储工程3362.973362.9710097.3210097.32695.442.1成品贮存840.74840.742524.332524.33173.862.2原料仓储1748.741748.745250.615250.61361.632.3辅助材料仓库773.48773.482322.382322.38159.953供配电工程179.36179.36179.36179.3613.903.1供配电室179.36179.36179.36179.3613.904给排水工程206.26206.26206.26206.2612.434.1给排水206.26206.26206.26206.2612.435服务性工程2129.882129.882129.882129.88146.695.1办公用房920.13920.13920.13920.1383.565.2生活服务1209.751209.751209.751209.7560.876消防及环保工程600.85600.85600.85600.8546.566.1消防环保工程600.85600.85600.85600.8546.567项目总图工程89.6889.6889.6889.6857.437.1场地及道路硬化5633.831118.281118.287.2场区围墙1118.285633.835633.837.3安全保卫室89.6889.6889.6889.688绿化工程1877.9365.73合计22419.7950288.0050288.004329.39六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10632.83万元,占计划投资的95.31%。其中:完成固定资产投资6625.61万元,占总投资的62.31%;完成流动资金投资4007.22,占总投资的37.69%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10632.831.1完成比例95.31%2完成固定资产投资万元6625.612.1完成比例62.31%3完成流动资金投资万元4007.223.1完成比例37.69%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员368人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2501.2人均年工资万元5.191.3年工资额万元1405.122工程技术人员工资2.1平均人数人552.2人均年工资万元6.352.3年工资额万元384.713企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.463.3年工资额万元107.364品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元165.745其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元4.515.3年工资额万元103.196职工工资总额万元14184.99五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8746.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4329.393865.32175.188746.741.1工程费用万元4329.393865.3216594.511.1.1建筑工程费用万元4329.394329.3938.81%1.1.2设备购置及安装费万元3865.323865.3234.65%1.2工程建设其他费用万元552.03552.034.95%1.2.1无形资产万元229.20229.201.3预备费万元322.83322.831.3.1基本预备费万元167.19167.191.3.2涨价预备费万元155.64155.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元8746.748746.74(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2409.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16594.518749.7413596.5016594.5116594.5116594.511.1应收账款万元4978.352987.013733.764978.354978.354978.351.2存货万元7467.534480.525600.657467.537467.537467.531.2.1原辅材料万元2240.261344.161680.192240.262240.262240.261.2.2燃料动力万元112.0167.2184.01112.01112.01112.011.2.3在产品万元3435.062061.042576.303435.063435.063435.061.2.4产成品万元1680.191008.121260.151680.191680.191680.191.3现金万元4148.632489.183111.474148.634148.634148.632流动负债万元14184.998510.9910638.7414184.9914184.9914184.992.1应付账款万元14184.998510.9910638.7414184.9914184.9914184.993流动资金万元2409.521445.711807.142409.522409.522409.524铺底流动资金万元803.17481.90602.38803.17803.17803.17(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11156.26万元,其中:固定资产投资8746.74万元,占项目总投资的78.40%;流动资金2409.52万元,占项目总投资的21.60%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4329.39万元,占项目总投资的38.81%;设备购置费3865.32万元,占项目总投资的34.65%;其它投资552.03万元,占项目总投资的4.95%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8746.74+2409.52=11156.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8746.7478.40%1.1项目建设投资万元8746.7478.40%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2409.5221.60%3总投资万元万元11156.26二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14123.40万元,总成本6869.29万元,利润总额7254.11万元,净利润186.54万元,增值税444.43万元,税金及附加5440.58万元,所得税1813.53万元;第二年收入17654.25万元,总成本8270.45万元,利润总额9383.80万元,净利润7037.85万元,增值税555.53万元,税金及附加199.88万元,所得税2345.95万元;第三年生产负荷100%,收入23539.00万元,总成本18168.87万元,利润总额5370.13万元,净利润4027.60万元,增值税740.71万元,税金及附加222.10万元,所得税1342.53万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23539.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=740.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14123.4017654.2523539.0023539.0023539.001.1水田除草肥料万元14123.4017654.2523539.0023539.0023539.002现价增加值万元4519.495649.367532.487532.487532.483增值税万元444.435
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