排气管项目立项说明及投资计划 (2)_第1页
排气管项目立项说明及投资计划 (2)_第2页
排气管项目立项说明及投资计划 (2)_第3页
排气管项目立项说明及投资计划 (2)_第4页
排气管项目立项说明及投资计划 (2)_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 排气管项目立项说明及投资计划排气管项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入5242.00万元,同比增长15.90%(719.07万元)。其中,主营业业务排气管生产及销售收入为4616.95万元,占营业总收入的88.08%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1109.99万元,较去年同期相比增长270.46万元,增长率32.22%;实现净利润832.49万元,较去年同期相比增长122.91万元,增长率17.32%。二、项目概况(一)项目名称排气管项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积8224.11平方米(折合约12.33亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.35%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率5.91%,固定资产投资强度195.56万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8224.11平方米,建筑物基底占地面积4305.32平方米,总建筑面积11760.48平方米,其中:规划建设主体工程8101.15平方米,项目规划绿化面积694.60平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费953.10万元。(七)节能分析“排气管项目建设项目”,年用电量431321.17千瓦时,年总用水量4867.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.43吨标准煤/年。达产年综合节能量17.81吨标准煤/年,项目总节能率27.21%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3226.03万元,其中:固定资产投资2411.25万元,占项目总投资的74.74%;流动资金814.78万元,占项目总投资的25.26%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7461.00万元,总成本费用5862.85万元,税金及附加59.35万元,利润总额1598.15万元,利税总额1877.93万元,税后净利润1198.61万元,达产年纳税总额679.32万元;达产年投资利润率49.54%,投资利税率58.21%,投资回报率37.15%,全部投资回收期4.19年,提供就业职位133个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地排气管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地排气管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“排气管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位133个,达产年纳税总额679.32万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.54%,投资利税率58.21%,全部投资回报率37.15%,全部投资回收期4.19年,固定资产投资回收期4.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进简政放权、放管结合、优化服务,精简和优化行政审批,清理相关政策法规,建立和完善市场准入负面清单制度,构建完善市场准入管理新体制,保障民营经济依法平等参与市场竞争。(发展改革委、各相关部门)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8224.1112.33亩1.1容积率1.431.2建筑系数52.35%1.3投资强度万元/亩195.561.4基底面积平方米4305.321.5总建筑面积平方米11760.481.6绿化面积平方米694.60绿化率5.91%2总投资万元3226.032.1固定资产投资万元2411.252.1.1土建工程投资万元1023.982.1.1.1土建工程投资占比万元31.74%2.1.2设备投资万元953.102.1.2.1设备投资占比29.54%2.1.3其它投资万元434.172.1.3.1其它投资占比13.46%2.1.4固定资产投资占比74.74%2.2流动资金万元814.782.2.1流动资金占比25.26%3收入万元7461.004总成本万元5862.855利润总额万元1598.156净利润万元1198.617所得税万元1.438增值税万元220.439税金及附加万元59.3510纳税总额万元679.3211利税总额万元1877.9312投资利润率49.54%13投资利税率58.21%14投资回报率37.15%15回收期年4.1916设备数量台(套)10717年用电量千瓦时431321.1718年用水量立方米4867.2619总能耗吨标准煤53.4320节能率27.21%21节能量吨标准煤17.8122员工数量人133第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、首先看大政方针政策。十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中,大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。从供给侧改革的方式来看,一方面是化解部分行业的产能过剩,另一方面是促进战略性新兴产业的发展。十八大以来,供给侧改革稳步推进,并且取得显著效果。煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解,行业集中度大幅提高,行业利润率大幅提升,房地产投机过热得到有效遏制;与此同时,IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展,节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。总的来看,经过5年的供给侧改革,国民经济内部结构已经发生显著变化,消费对经济增长的贡献率明显提升,服务业在国民经济中的比重持续提高,经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、传统工业企业自主创新能力受到很多条件制约,最主要的是创新技术和人才培养。人才是工业企业保证自主创新能力的基础,部分县区的工业企业产品创新的周期相较其他地区较长,核心技术的创新能力比较薄弱。作为重要的工业城市,我市近年来两化融合实践颇为抢眼,不仅在国家两化融合试验区考评中连得好评,其两化融合水平也遥遥领先。但是部分县区整体的两化融合指数偏低,工业应用指数偏差。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.35%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率5.91%,固定资产投资强度195.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3043.863043.868101.158101.15775.901.1主要生产车间1826.321826.324860.694860.69481.061.2辅助生产车间974.04974.042592.372592.37248.291.3其他生产车间243.51243.51469.87469.8746.552仓储工程645.80645.802378.562378.56165.682.1成品贮存161.45161.45594.64594.6441.422.2原料仓储335.82335.821236.851236.8586.152.3辅助材料仓库148.53148.53547.07547.0738.113供配电工程34.4434.4434.4434.442.703.1供配电室34.4434.4434.4434.442.704给排水工程39.6139.6139.6139.612.414.1给排水39.6139.6139.6139.612.415服务性工程409.01409.01409.01409.0128.495.1办公用房182.96182.96182.96182.9617.035.2生活服务226.05226.05226.05226.0513.736消防及环保工程115.38115.38115.38115.389.046.1消防环保工程115.38115.38115.38115.389.047项目总图工程17.2217.2217.2217.2222.427.1场地及道路硬化1077.18246.43246.437.2场区围墙246.431077.181077.187.3安全保卫室17.2217.2217.2217.228绿化工程495.2917.34合计4305.3211760.4811760.481023.98六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2036.93万元,占计划投资的63.14%。其中:完成固定资产投资1605.74万元,占总投资的78.83%;完成流动资金投资431.19,占总投资的21.17%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2036.931.1完成比例63.14%2完成固定资产投资万元1605.742.1完成比例78.83%3完成流动资金投资万元431.193.1完成比例21.17%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员133人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人901.2人均年工资万元4.211.3年工资额万元362.742工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元5.042.3年工资额万元123.413企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.673.3年工资额万元33.984品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.334.3年工资额万元61.605其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元6.395.3年工资额万元47.636职工工资总额万元4561.66五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2411.25(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1023.98953.10195.562411.251.1工程费用万元1023.98953.105376.441.1.1建筑工程费用万元1023.981023.9831.74%1.1.2设备购置及安装费万元953.10953.1029.54%1.2工程建设其他费用万元434.17434.1713.46%1.2.1无形资产万元213.40213.401.3预备费万元220.77220.771.3.1基本预备费万元96.9296.921.3.2涨价预备费万元123.85123.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元2411.252411.25(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金814.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5376.442910.423778.045376.445376.445376.441.1应收账款万元1612.93967.761209.701612.931612.931612.931.2存货万元2419.401451.641814.552419.402419.402419.401.2.1原辅材料万元725.82435.49544.37725.82725.82725.821.2.2燃料动力万元36.2921.7727.2236.2936.2936.291.2.3在产品万元1112.92667.75834.691112.921112.921112.921.2.4产成品万元544.37326.62408.27544.37544.37544.371.3现金万元1344.11806.471008.081344.111344.111344.112流动负债万元4561.662737.003421.244561.664561.664561.662.1应付账款万元4561.662737.003421.244561.664561.664561.663流动资金万元814.78488.87611.09814.78814.78814.784铺底流动资金万元271.59162.96203.69271.59271.59271.59(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3226.03万元,其中:固定资产投资2411.25万元,占项目总投资的74.74%;流动资金814.78万元,占项目总投资的25.26%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1023.98万元,占项目总投资的31.74%;设备购置费953.10万元,占项目总投资的29.54%;其它投资434.17万元,占项目总投资的13.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2411.25+814.78=3226.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2411.2574.74%1.1项目建设投资万元2411.2574.74%1.2建设期利息万元-2流动资金万元814.7825.26%3总投资万元万元3226.03二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4476.60万元,总成本16004.48万元,利润总额-11527.88万元,净利润48.77万元,增值税132.26万元,税金及附加-8645.91万元,所得税-2881.97万元;第二年收入5595.75万元,总成本19114.58万元,利润总额-13518.83万元,净利润-10139.12万元,增值税165.32万元,税金及附加52.73万元,所得税-3379.71万元;第三年生产负荷100%,收入7461.00万元,总成本5862.85万元,利润总额1598.15万元,净利润1198.61万元,增值税220.43万元,税金及附加59.35万元,所得税399.54万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7461.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=220.43万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4476.605595.757461.007461.007461.001.1排气管万元4476.605595.757461.007461.007461.002现价增加值万元1432.511790.642387.522387.52238

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论