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泓域咨询MACRO/ 电力电容器零件项目立项申请报告电力电容器零件项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入25853.09万元,同比增长21.74%(4616.44万元)。其中,主营业业务电力电容器零件生产及销售收入为22207.48万元,占营业总收入的85.90%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5389.98万元,较去年同期相比增长1112.46万元,增长率26.01%;实现净利润4042.48万元,较去年同期相比增长831.38万元,增长率25.89%。二、项目概况(一)项目名称电力电容器零件项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积34804.06平方米(折合约52.18亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.27%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度161.23万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34804.06平方米,建筑物基底占地面积23760.73平方米,总建筑面积39328.59平方米,其中:规划建设主体工程24696.95平方米,项目规划绿化面积2059.03平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费2763.00万元。(七)节能分析“电力电容器零件项目建设项目”,年用电量1258243.82千瓦时,年总用水量17605.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.14吨标准煤/年。达产年综合节能量46.64吨标准煤/年,项目总节能率29.49%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11884.06万元,其中:固定资产投资8412.98万元,占项目总投资的70.79%;流动资金3471.08万元,占项目总投资的29.21%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25139.00万元,总成本费用19716.66万元,税金及附加228.97万元,利润总额5422.34万元,利税总额6399.22万元,税后净利润4066.76万元,达产年纳税总额2332.47万元;达产年投资利润率45.63%,投资利税率53.85%,投资回报率34.22%,全部投资回收期4.42年,提供就业职位542个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地电力电容器零件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地电力电容器零件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“电力电容器零件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位542个,达产年纳税总额2332.47万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.63%,投资利税率53.85%,全部投资回报率34.22%,全部投资回收期4.42年,固定资产投资回收期4.42年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、落后产能本质是浪费资源、严重污染环境、不具备安全生产条件、产品质量不合格的生产能力。落后产能的大量存在,不仅使得行业整体技术低、竞争力差,而且物耗能耗高、污染排放大,严重破坏生态环境,安全生产条件差,产品质量无保障,给人民群众生命财产安全留下很大隐患。淘汰落后产能是推进供给侧结构性改革重要内容,是落实去产能的重要手段,是治理雾霾的迫切需要,也是促进产业优化升级和提升国际竞争力的重要途径。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34804.0652.18亩1.1容积率1.131.2建筑系数68.27%1.3投资强度万元/亩161.231.4基底面积平方米23760.731.5总建筑面积平方米39328.591.6绿化面积平方米2059.03绿化率5.24%2总投资万元11884.062.1固定资产投资万元8412.982.1.1土建工程投资万元2908.072.1.1.1土建工程投资占比万元24.47%2.1.2设备投资万元2763.002.1.2.1设备投资占比23.25%2.1.3其它投资万元2741.912.1.3.1其它投资占比23.07%2.1.4固定资产投资占比70.79%2.2流动资金万元3471.082.2.1流动资金占比29.21%3收入万元25139.004总成本万元19716.665利润总额万元5422.346净利润万元4066.767所得税万元1.138增值税万元747.919税金及附加万元228.9710纳税总额万元2332.4711利税总额万元6399.2212投资利润率45.63%13投资利税率53.85%14投资回报率34.22%15回收期年4.4216设备数量台(套)12517年用电量千瓦时1258243.8218年用水量立方米17605.5119总能耗吨标准煤156.1420节能率29.49%21节能量吨标准煤46.6422员工数量人542第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。今年以来,国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措,着力培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。当今世界,和平与发展仍是时代主题;破解世界性难题还需加强国际合作;经济全球化大势不会逆转;新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起;随着我国不断扩大开放,各国都希望在中国寻找更多发展机遇,这些因素有力支撑了党中央有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑,坚持从实际出发,辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期,完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、支持优势传统产业大型骨干企业壮大规模增强实力,着力打造一批品牌价值高、规模大、实力强、拥有核心技术和自主知识产权的大型骨干企业。完善帮扶机制,重点培育一批优势传统产业民营企业的大型骨干企业。抓好后备骨干企业培育,完善省市两级后备企业名录。提升服务水平。落实好企业联系人制度,完善省市联动服务机制,提高企业诉求办理效率和质量。推动大型骨干企业直购电全覆盖,在网上办事大厅建设大型骨干企业绿色通道。支持有条件的大中型企业设立企业研究院和省级企业重点实验室,从制造环节向研发设计和品牌营销环节延伸,建设一体化的全产业链体系。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址评价一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区明确主导产业定位。充分发挥各产业园区比较优势,综合考虑产业政策、资源禀赋、环境承载能力、经济发展潜力、区位优势等因素,因地制宜确定优先发展的主导产业,明确产业准入的投入产出强度、节能减排和环境保护标准。园区依托科技和人才优势,全面提升创新能力,产业定位突出高端化、集群化、数字化,加快技术研发、高新技术产业化、服务外包、现代服务业以及高附加值制造业发展,率先实现转型升级。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.27%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度161.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16798.8416798.8424696.9524696.952008.781.1主要生产车间10079.3010079.3014818.1714818.171245.441.2辅助生产车间5375.635375.637903.027903.02642.811.3其他生产车间1343.911343.911432.421432.42120.532仓储工程3564.113564.119510.579510.57562.592.1成品贮存891.03891.032377.642377.64140.652.2原料仓储1853.341853.344945.504945.50292.552.3辅助材料仓库819.75819.752187.432187.43129.403供配电工程190.09190.09190.09190.0912.653.1供配电室190.09190.09190.09190.0912.654给排水工程218.60218.60218.60218.6011.314.1给排水218.60218.60218.60218.6011.315服务性工程2257.272257.272257.272257.27133.535.1办公用房1283.311283.311283.311283.3157.885.2生活服务973.96973.96973.96973.9653.616消防及环保工程636.79636.79636.79636.7942.386.1消防环保工程636.79636.79636.79636.7942.387项目总图工程95.0495.0495.0495.0461.497.1场地及道路硬化6152.801205.131205.137.2场区围墙1205.136152.806152.807.3安全保卫室95.0495.0495.0495.048绿化工程2152.4575.34合计23760.7339328.5939328.592908.07六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10739.21万元,占计划投资的90.37%。其中:完成固定资产投资7561.17万元,占总投资的70.41%;完成流动资金投资3178.04,占总投资的29.59%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10739.211.1完成比例90.37%2完成固定资产投资万元7561.172.1完成比例70.41%3完成流动资金投资万元3178.043.1完成比例29.59%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员542人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3691.2人均年工资万元5.781.3年工资额万元1672.582工程技术人员工资2.1平均人数人812.2人均年工资万元5.422.3年工资额万元462.923企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元7.343.3年工资额万元139.104品质管理人员工资4.1平均人数人434.2人均年工资万元5.784.3年工资额万元223.035其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元6.325.3年工资额万元202.076职工工资总额万元15276.81五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8412.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2908.072763.00161.238412.981.1工程费用万元2908.072763.0018747.891.1.1建筑工程费用万元2908.072908.0724.47%1.1.2设备购置及安装费万元2763.002763.0023.25%1.2工程建设其他费用万元2741.912741.9123.07%1.2.1无形资产万元1154.671154.671.3预备费万元1587.241587.241.3.1基本预备费万元872.63872.631.3.2涨价预备费万元714.61714.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元8412.988412.98(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3471.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18747.8910254.6113569.9018747.8918747.8918747.891.1应收账款万元5624.373655.844499.495624.375624.375624.371.2存货万元8436.555483.766749.248436.558436.558436.551.2.1原辅材料万元2530.961645.132024.772530.962530.962530.961.2.2燃料动力万元126.5582.26101.24126.55126.55126.551.2.3在产品万元3880.812522.533104.653880.813880.813880.811.2.4产成品万元1898.221233.851518.581898.221898.221898.221.3现金万元4686.973046.533749.584686.974686.974686.972流动负债万元15276.819929.9312221.4515276.8115276.8115276.812.1应付账款万元15276.819929.9312221.4515276.8115276.8115276.813流动资金万元3471.082256.202776.863471.083471.083471.084铺底流动资金万元1157.02752.07925.621157.021157.021157.02(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11884.06万元,其中:固定资产投资8412.98万元,占项目总投资的70.79%;流动资金3471.08万元,占项目总投资的29.21%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2908.07万元,占项目总投资的24.47%;设备购置费2763.00万元,占项目总投资的23.25%;其它投资2741.91万元,占项目总投资的23.07%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8412.98+3471.08=11884.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8412.9870.79%1.1项目建设投资万元8412.9870.79%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3471.0829.21%3总投资万元万元11884.06二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16340.35万元,总成本11085.74万元,利润总额5254.61万元,净利润197.55万元,增值税486.14万元,税金及附加3940.96万元,所得税1313.65万元;第二年收入20111.20万元,总成本13259.80万元,利润总额6851.40万元,净利润5138.55万元,增值税598.33万元,税金及附加211.02万元,所得税1712.85万元;第三年生产负荷100%,收入25139.00万元,总成本19716.66万元,利润总额5422.34万元,净利润4066.76万元,增值税747.91万元,税金及附加228.97万元,所得税1355.59万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25139.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=747.91万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16340.3520111.2025139.0025139.0025139.001.1电力电容器零件万元16340.3520111.2025139.0025139.0025139.002现价增加值万元5228.916435.588044.488044.488044.483增值税万元486.1

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