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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电容器用导针项目立项申请报告电容器用导针项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx集团实现营业收入12717.51万元,同比增长10.21%(1178.38万元)。其中,主营业业务电容器用导针生产及销售收入为10804.88万元,占营业总收入的84.96%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3327.05万元,较去年同期相比增长829.76万元,增长率33.23%;实现净利润2495.29万元,较去年同期相比增长255.44万元,增长率11.40%。二、项目概况(一)项目名称电容器用导针项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积41487.40平方米(折合约62.20亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.93%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.99%,固定资产投资强度162.39万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41487.40平方米,建筑物基底占地面积31916.26平方米,总建筑面积50614.63平方米,其中:规划建设主体工程31590.47平方米,项目规划绿化面积3538.77平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费3815.53万元。(七)节能分析“电容器用导针项目建设项目”,年用电量697632.08千瓦时,年总用水量12701.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.82吨标准煤/年。达产年综合节能量27.42吨标准煤/年,项目总节能率21.55%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12061.93万元,其中:固定资产投资10100.66万元,占项目总投资的83.74%;流动资金1961.27万元,占项目总投资的16.26%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14421.00万元,总成本费用11228.50万元,税金及附加218.79万元,利润总额3192.50万元,利税总额3851.63万元,税后净利润2394.38万元,达产年纳税总额1457.26万元;达产年投资利润率26.47%,投资利税率31.93%,投资回报率19.85%,全部投资回收期6.54年,提供就业职位233个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区电容器用导针行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区电容器用导针产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“电容器用导针项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位233个,达产年纳税总额1457.26万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.47%,投资利税率31.93%,全部投资回报率19.85%,全部投资回收期6.54年,固定资产投资回收期6.54年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、面向产业和行业的公共服务体系,是立足解决行业的共性技术和生产性服务需求,建立的各类平台性质的载体。我国高度重视公共服务体系建设,近年来颁布了一系列指导性文件。中国制造2025提出,建设一批促进制造业协同创新的公共服务平台,规范服务标准,开展技术研发、检验检测、技术评价、技术交易、质量认证、人才培训等专业化服务,促进科技成果转化和推广应用。2015年9月,发布国务院关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见。2016年8月,工业和信息化部印发关于完善制造业创新体系,推进制造业创新中心建设的指导意见。在工业和信息化部印发的“十二五”中小企业成长规划中,提出实施“十二五”中小企业公共服务平台网络建设工程。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41487.4062.20亩1.1容积率1.221.2建筑系数76.93%1.3投资强度万元/亩162.391.4基底面积平方米31916.261.5总建筑面积平方米50614.631.6绿化面积平方米3538.77绿化率6.99%2总投资万元12061.932.1固定资产投资万元10100.662.1.1土建工程投资万元4049.222.1.1.1土建工程投资占比万元33.57%2.1.2设备投资万元3815.532.1.2.1设备投资占比31.63%2.1.3其它投资万元2235.912.1.3.1其它投资占比18.54%2.1.4固定资产投资占比83.74%2.2流动资金万元1961.272.2.1流动资金占比16.26%3收入万元14421.004总成本万元11228.505利润总额万元3192.506净利润万元2394.387所得税万元1.228增值税万元440.349税金及附加万元218.7910纳税总额万元1457.2611利税总额万元3851.6312投资利润率26.47%13投资利税率31.93%14投资回报率19.85%15回收期年6.5416设备数量台(套)10817年用电量千瓦时697632.0818年用水量立方米12701.9219总能耗吨标准煤86.8220节能率21.55%21节能量吨标准煤27.4222员工数量人233第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.93%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.99%,固定资产投资强度162.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22564.8022564.8031590.4731590.472780.001.1主要生产车间13538.8813538.8818954.2818954.281723.601.2辅助生产车间7220.747220.7410108.9510108.95889.601.3其他生产车间1805.181805.181832.251832.25166.802仓储工程4787.444787.4412365.7012365.70791.412.1成品贮存1196.861196.863091.433091.43197.852.2原料仓储2489.472489.476430.166430.16411.532.3辅助材料仓库1101.111101.112844.112844.11182.023供配电工程255.33255.33255.33255.3318.383.1供配电室255.33255.33255.33255.3318.384给排水工程293.63293.63293.63293.6316.444.1给排水293.63293.63293.63293.6316.445服务性工程3032.043032.043032.043032.04194.055.1办公用房1232.421232.421232.421232.4296.495.2生活服务1799.621799.621799.621799.6280.196消防及环保工程855.36855.36855.36855.3661.596.1消防环保工程855.36855.36855.36855.3661.597项目总图工程127.67127.67127.67127.6753.587.1场地及道路硬化8167.611566.441566.447.2场区围墙1566.448167.618167.617.3安全保卫室127.67127.67127.67127.678绿化工程3822.01133.77合计31916.2650614.6350614.634049.22六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11427.53万元,占计划投资的94.74%。其中:完成固定资产投资8505.10万元,占总投资的74.43%;完成流动资金投资2922.43,占总投资的25.57%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11427.531.1完成比例94.74%2完成固定资产投资万元8505.102.1完成比例74.43%3完成流动资金投资万元2922.433.1完成比例25.57%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员233人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1581.2人均年工资万元4.451.3年工资额万元889.372工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元5.262.3年工资额万元178.653企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.093.3年工资额万元62.394品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.134.3年工资额万元95.445其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.405.3年工资额万元87.236职工工资总额万元7439.26五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10100.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4049.223815.53162.3910100.661.1工程费用万元4049.223815.539400.531.1.1建筑工程费用万元4049.224049.2233.57%1.1.2设备购置及安装费万元3815.533815.5331.63%1.2工程建设其他费用万元2235.912235.9118.54%1.2.1无形资产万元949.49949.491.3预备费万元1286.421286.421.3.1基本预备费万元591.52591.521.3.2涨价预备费万元694.90694.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元10100.6610100.66(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1961.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9400.536295.857550.659400.539400.539400.531.1应收账款万元2820.161551.092256.132820.162820.162820.161.2存货万元4230.242326.633384.194230.244230.244230.241.2.1原辅材料万元1269.07697.991015.261269.071269.071269.071.2.2燃料动力万元63.4534.9050.7663.4563.4563.451.2.3在产品万元1945.911070.251556.731945.911945.911945.911.2.4产成品万元951.80523.49761.44951.80951.80951.801.3现金万元2350.131292.571880.112350.132350.132350.132流动负债万元7439.264091.595951.417439.267439.267439.262.1应付账款万元7439.264091.595951.417439.267439.267439.263流动资金万元1961.271078.701569.021961.271961.271961.274铺底流动资金万元653.75359.57523.00653.75653.75653.75(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12061.93万元,其中:固定资产投资10100.66万元,占项目总投资的83.74%;流动资金1961.27万元,占项目总投资的16.26%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4049.22万元,占项目总投资的33.57%;设备购置费3815.53万元,占项目总投资的31.63%;其它投资2235.91万元,占项目总投资的18.54%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10100.66+1961.27=12061.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10100.6683.74%1.1项目建设投资万元10100.6683.74%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1961.2716.26%3总投资万元万元12061.93二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7931.55万元,总成本10244.49万元,利润总额-2312.94万元,净利润195.01万元,增值税242.19万元,税金及附加-1734.70万元,所得税-578.24万元;第二年收入11536.80万元,总成本13940.89万元,利润总额-2404.09万元,净利润-1803.07万元,增值税352.27万元,税金及附加208.22万元,所得税-601.02万元;第三年生产负荷100%,收入14421.00万元,总成本11228.50万元,利润总额3192.50万元,净利润2394.38万元,增值税440.34万元,税金及附加218.79万元,所得税798.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14421.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=440.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7931.5511536.8014421.0014421.0014421.001.1电容器用导针万元7931.5511536.8014421.0014421.0014421.002现价增加值万元2538.103691.784614.724614.724614.
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