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文档简介
泓域咨询MACRO/ 再生橡胶项目立项说明及投资计划再生橡胶项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx集团实现营业收入3128.17万元,同比增长23.61%(597.41万元)。其中,主营业业务再生橡胶生产及销售收入为2833.92万元,占营业总收入的90.59%。根据初步统计测算,公司实现利润总额786.98万元,较去年同期相比增长143.83万元,增长率22.36%;实现净利润590.24万元,较去年同期相比增长115.78万元,增长率24.40%。二、项目概况(一)项目名称再生橡胶项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积7410.37平方米(折合约11.11亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.76%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度187.62万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7410.37平方米,建筑物基底占地面积3909.71平方米,总建筑面积10152.21平方米,其中:规划建设主体工程6664.37平方米,项目规划绿化面积773.30平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费644.08万元。(七)节能分析“再生橡胶项目建设项目”,年用电量516918.20千瓦时,年总用水量1656.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)63.67吨标准煤/年。达产年综合节能量19.02吨标准煤/年,项目总节能率25.51%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2572.25万元,其中:固定资产投资2084.46万元,占项目总投资的81.04%;流动资金487.79万元,占项目总投资的18.96%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4345.00万元,总成本费用3269.54万元,税金及附加47.44万元,利润总额1075.46万元,利税总额1271.24万元,税后净利润806.60万元,达产年纳税总额464.65万元;达产年投资利润率41.81%,投资利税率49.42%,投资回报率31.36%,全部投资回收期4.69年,提供就业职位60个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区再生橡胶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区再生橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“再生橡胶项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位60个,达产年纳税总额464.65万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.81%,投资利税率49.42%,全部投资回报率31.36%,全部投资回收期4.69年,固定资产投资回收期4.69年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进企业减负工作。发挥国务院减轻企业负担部际联席会议机制作用,加强政策宣传和督促检查,推动各项惠企减负政策的落实。建立涉企收费目录清单制度,打造减轻企业负担综合服务平台,加强行政审批中介服务事项清理规范,完善企业举报查处机制,制止各种清单之外违规收费行为。(工业和信息化部、发展改革委、财政部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7410.3711.11亩1.1容积率1.371.2建筑系数52.76%1.3投资强度万元/亩187.621.4基底面积平方米3909.711.5总建筑面积平方米10152.211.6绿化面积平方米773.30绿化率7.62%2总投资万元2572.252.1固定资产投资万元2084.462.1.1土建工程投资万元794.022.1.1.1土建工程投资占比万元30.87%2.1.2设备投资万元644.082.1.2.1设备投资占比25.04%2.1.3其它投资万元646.362.1.3.1其它投资占比25.13%2.1.4固定资产投资占比81.04%2.2流动资金万元487.792.2.1流动资金占比18.96%3收入万元4345.004总成本万元3269.545利润总额万元1075.466净利润万元806.607所得税万元1.378增值税万元148.349税金及附加万元47.4410纳税总额万元464.6511利税总额万元1271.2412投资利润率41.81%13投资利税率49.42%14投资回报率31.36%15回收期年4.6916设备数量台(套)10517年用电量千瓦时516918.2018年用水量立方米1656.1619总能耗吨标准煤63.6720节能率25.51%21节能量吨标准煤19.0222员工数量人60第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、近日,国家工业信息安全发展研究中心、社会科学文献出版社发布了工业和信息化蓝皮书:战略性新兴产业发展报告(20162017)。2016年,新兴产业继续保持全球产业的增长极优势,增速保持在7.5%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争,转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺,世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权,日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发,德国以工业4.0集成系统为抓手,确立全球数字化工业生产模式和标准,英国突破生物和新材料领域核心技术,韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看,2016年全球新兴产业规模总体平稳,细分市场分化,技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦,扶持战略政策更加精准。展望2017年,全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力,全球生产网络趋于稳定,内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区不断坚持节约集约用地,土地利用综合效益显著提升。国家高新区土地利用程度总体良好,土地利用结构相对合理,土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列,已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果,国家高新区综合容积率为1.00,工业用地综合容积率为0.91,工业用地地均固定资产投资为6788.83万元/公顷,在各类国家级开发区中均为最高。与2012年的评价结果相比,国家高新区综合容积率提高了0.07,工业用地地均固定资产投资增长17.37%,工业用地地均收入增长幅度为1.68%,提升显著。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.76%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度187.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程2764.162764.166664.376664.37573.351.1主要生产车间1658.501658.503998.623998.62355.481.2辅助生产车间884.53884.532132.602132.60183.471.3其他生产车间221.13221.13386.53386.5334.402仓储工程586.46586.462267.102267.10141.852.1成品贮存146.62146.62566.77566.7735.462.2原料仓储304.96304.961178.891178.8973.762.3辅助材料仓库134.89134.89521.43521.4332.633供配电工程31.2831.2831.2831.282.203.1供配电室31.2831.2831.2831.282.204给排水工程35.9735.9735.9735.971.974.1给排水35.9735.9735.9735.971.975服务性工程371.42371.42371.42371.4223.245.1办公用房186.66186.66186.66186.669.435.2生活服务184.76184.76184.76184.769.346消防及环保工程104.78104.78104.78104.787.386.1消防环保工程104.78104.78104.78104.787.387项目总图工程15.6415.6415.6415.6429.397.1场地及道路硬化1087.31216.51216.517.2场区围墙216.511087.311087.317.3安全保卫室15.6415.6415.6415.648绿化工程418.3714.64合计3909.7110152.2110152.21794.02六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1711.15万元,占计划投资的66.52%。其中:完成固定资产投资1179.89万元,占总投资的68.95%;完成流动资金投资531.26,占总投资的31.05%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1711.151.1完成比例66.52%2完成固定资产投资万元1179.892.1完成比例68.95%3完成流动资金投资万元531.263.1完成比例31.05%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员60人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人411.2人均年工资万元5.991.3年工资额万元179.782工程技术人员工资2.1平均人数人92.2人均年工资万元5.912.3年工资额万元47.273企业管理人员工资3.1平均人数人23.2人均年工资万元7.433.3年工资额万元15.724品质管理人员工资4.1平均人数人54.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元26.165其他人员工资5.1平均人数人35.2人均年工资万元7.755.3年工资额万元14.436职工工资总额万元2227.45五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2084.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元794.02644.08187.622084.461.1工程费用万元794.02644.082715.241.1.1建筑工程费用万元794.02794.0230.87%1.1.2设备购置及安装费万元644.08644.0825.04%1.2工程建设其他费用万元646.36646.3625.13%1.2.1无形资产万元283.95283.951.3预备费万元362.41362.411.3.1基本预备费万元160.15160.151.3.2涨价预备费万元202.26202.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元2084.462084.46(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金487.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2715.241356.322578.282715.242715.242715.241.1应收账款万元814.57325.83651.66814.57814.57814.571.2存货万元1221.86488.74977.491221.861221.861221.861.2.1原辅材料万元366.56146.62293.25366.56366.56366.561.2.2燃料动力万元18.337.3314.6618.3318.3318.331.2.3在产品万元562.06224.82449.64562.06562.06562.061.2.4产成品万元274.92109.97219.93274.92274.92274.921.3现金万元678.81271.52543.05678.81678.81678.812流动负债万元2227.45890.981781.962227.452227.452227.452.1应付账款万元2227.45890.981781.962227.452227.452227.453流动资金万元487.79195.12390.23487.79487.79487.794铺底流动资金万元162.6065.04130.08162.60162.60162.60(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2572.25万元,其中:固定资产投资2084.46万元,占项目总投资的81.04%;流动资金487.79万元,占项目总投资的18.96%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资794.02万元,占项目总投资的30.87%;设备购置费644.08万元,占项目总投资的25.04%;其它投资646.36万元,占项目总投资的25.13%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2084.46+487.79=2572.25(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2084.4681.04%1.1项目建设投资万元2084.4681.04%1.2建设期利息万元-2流动资金万元487.7918.96%3总投资万元万元2572.25二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1738.00万元,总成本4189.49万元,利润总额-2451.49万元,净利润36.76万元,增值税59.34万元,税金及附加-1838.62万元,所得税-612.87万元;第二年收入3476.00万元,总成本7005.30万元,利润总额-3529.30万元,净利润-2646.97万元,增值税118.67万元,税金及附加43.88万元,所得税-882.33万元;第三年生产负荷100%,收入4345.00万元,总成本3269.54万元,利润总额1075.46万元,净利润806.60万元,增值税148.34万元,税金及附加47.44万元,所得税268.87万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4345.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=148.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1738.003476.004345.004345.004345.001.1再生橡胶万元1738.003476.004345.004345.004345.002现价增加值万元556.1611
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