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文档简介
泓域咨询MACRO/ 塑料玻璃项目立项说明及投资计划塑料玻璃项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx集团实现营业收入17749.18万元,同比增长8.72%(1423.07万元)。其中,主营业业务塑料玻璃生产及销售收入为16200.54万元,占营业总收入的91.27%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4082.48万元,较去年同期相比增长1008.95万元,增长率32.83%;实现净利润3061.86万元,较去年同期相比增长497.82万元,增长率19.42%。二、项目概况(一)项目名称塑料玻璃项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积44602.29平方米(折合约66.87亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.48%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度173.99万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44602.29平方米,建筑物基底占地面积30097.63平方米,总建筑面积60659.11平方米,其中:规划建设主体工程43494.77平方米,项目规划绿化面积3636.96平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费4194.66万元。(七)节能分析“塑料玻璃项目建设项目”,年用电量646615.60千瓦时,年总用水量20444.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.22吨标准煤/年。达产年综合节能量27.07吨标准煤/年,项目总节能率21.43%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16006.42万元,其中:固定资产投资11634.71万元,占项目总投资的72.69%;流动资金4371.71万元,占项目总投资的27.31%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30438.00万元,总成本费用24090.91万元,税金及附加283.46万元,利润总额6347.09万元,利税总额7506.01万元,税后净利润4760.32万元,达产年纳税总额2745.69万元;达产年投资利润率39.65%,投资利税率46.89%,投资回报率29.74%,全部投资回收期4.86年,提供就业职位664个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区塑料玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区塑料玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“塑料玻璃项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位664个,达产年纳税总额2745.69万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.65%,投资利税率46.89%,全部投资回报率29.74%,全部投资回收期4.86年,固定资产投资回收期4.86年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持企业运用商标品牌参与国际竞争,健全企业商标海外维权协调机制。引导企业在实施“走出去”战略中“商标先行”,通过马德里商标国际注册等途径,加强商标海外布局规划,拓展商标海外布局渠道。探索建立中国企业商标海外维权信息收集平台。进一步加大海外商标维权援助力度,协助企业解决海外商标注册与维权问题。(工商总局、商务部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44602.2966.87亩1.1容积率1.361.2建筑系数67.48%1.3投资强度万元/亩173.991.4基底面积平方米30097.631.5总建筑面积平方米60659.111.6绿化面积平方米3636.96绿化率6.00%2总投资万元16006.422.1固定资产投资万元11634.712.1.1土建工程投资万元5040.622.1.1.1土建工程投资占比万元31.49%2.1.2设备投资万元4194.662.1.2.1设备投资占比26.21%2.1.3其它投资万元2399.432.1.3.1其它投资占比14.99%2.1.4固定资产投资占比72.69%2.2流动资金万元4371.712.2.1流动资金占比27.31%3收入万元30438.004总成本万元24090.915利润总额万元6347.096净利润万元4760.327所得税万元1.368增值税万元875.469税金及附加万元283.4610纳税总额万元2745.6911利税总额万元7506.0112投资利润率39.65%13投资利税率46.89%14投资回报率29.74%15回收期年4.8616设备数量台(套)12017年用电量千瓦时646615.6018年用水量立方米20444.3219总能耗吨标准煤81.2220节能率21.43%21节能量吨标准煤27.0722员工数量人664第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、今年前7个月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5.0和2.0个百分点;新动能引领结构优化,高技术制造业占规模以上工业比重已经达到13%,同比提高0.7个百分点;高技术制造业投资同比增长12.2%,增速比全部制造业投资高4.9个百分点,其中,集成电路制造业投资同比增长67.9%,医疗诊断、监护及治疗设备制造业投资同比增长65.1%,光电子器件制造业投资同比增长45.5%;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%,增速快于规模以上服务业4.0、3.7和2.1个百分点。新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长68.6%、21.0%和14.5%,服务机器人、智能电视、3D打印设备、生物基化学纤维、太阳能电池等新兴产品产量保持高速增长。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区不断保持适应新常态的战略定力,以战略提升为导向谋划实现高水平的科学发展。随着国家全面深化改革,统一开放、竞争有序的市场体系正逐渐形成。部分优惠政策弱化或终结,环境承载能力已经达到或接近上限,生产要素成本持续增加,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式已经难以为继。国家高新区必须要保持发展定力,理性看待资源环境约束带来的发展压力,更加注重用好智力和科技成果以及形成的无形资产的产出,坚定不移推动创业发展,把培育中小企业、提高经济质量、增强内生增长动力放到与经济发展同样重要的位置上,持续深入探索产业组织创新,持续优化管理体制,坚定不移推进集约集聚发展,真正实现创新驱动、战略提升。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.48%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度173.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21279.0221279.0243494.7743494.773975.741.1主要生产车间12767.4112767.4126096.8626096.862464.961.2辅助生产车间6809.296809.2913918.3313918.331272.241.3其他生产车间1702.321702.322522.702522.70238.542仓储工程4514.644514.6411156.8211156.82741.682.1成品贮存1128.661128.662789.202789.20185.422.2原料仓储2347.612347.615801.555801.55385.672.3辅助材料仓库1038.371038.372566.072566.07170.593供配电工程240.78240.78240.78240.7818.013.1供配电室240.78240.78240.78240.7818.014给排水工程276.90276.90276.90276.9016.114.1给排水276.90276.90276.90276.9016.115服务性工程2859.272859.272859.272859.27190.085.1办公用房1239.421239.421239.421239.4282.785.2生活服务1619.851619.851619.851619.85102.236消防及环保工程806.62806.62806.62806.6260.336.1消防环保工程806.62806.62806.62806.6260.337项目总图工程120.39120.39120.39120.39-63.327.1场地及道路硬化8147.681209.821209.827.2场区围墙1209.828147.688147.687.3安全保卫室120.39120.39120.39120.398绿化工程2914.04101.99合计30097.6360659.1160659.115040.62六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9359.46万元,占计划投资的58.47%。其中:完成固定资产投资6991.79万元,占总投资的74.70%;完成流动资金投资2367.67,占总投资的25.30%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9359.461.1完成比例58.47%2完成固定资产投资万元6991.792.1完成比例74.70%3完成流动资金投资万元2367.673.1完成比例25.30%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员664人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4521.2人均年工资万元5.341.3年工资额万元2534.072工程技术人员工资2.1平均人数人1002.2人均年工资万元6.382.3年工资额万元698.083企业管理人员工资3.1平均人数人273.2人均年工资万元7.083.3年工资额万元202.524品质管理人员工资4.1平均人数人534.2人均年工资万元5.714.3年工资额万元276.765其他人员工资5.1平均人数人325.2人均年工资万元6.725.3年工资额万元184.996职工工资总额万元15841.02五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11634.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5040.624194.66173.9911634.711.1工程费用万元5040.624194.6620212.731.1.1建筑工程费用万元5040.625040.6231.49%1.1.2设备购置及安装费万元4194.664194.6626.21%1.2工程建设其他费用万元2399.432399.4314.99%1.2.1无形资产万元1058.321058.321.3预备费万元1341.111341.111.3.1基本预备费万元684.20684.201.3.2涨价预备费万元656.91656.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元11634.7111634.71(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4371.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20212.7310803.2715665.0420212.7320212.7320212.731.1应收账款万元6063.823335.104851.066063.826063.826063.821.2存货万元9095.735002.657276.589095.739095.739095.731.2.1原辅材料万元2728.721500.802182.982728.722728.722728.721.2.2燃料动力万元136.4475.04109.15136.44136.44136.441.2.3在产品万元4184.042301.223347.234184.044184.044184.041.2.4产成品万元2046.541125.601637.232046.542046.542046.541.3现金万元5053.182779.254042.555053.185053.185053.182流动负债万元15841.028712.5612672.8215841.0215841.0215841.022.1应付账款万元15841.028712.5612672.8215841.0215841.0215841.023流动资金万元4371.712404.443497.374371.714371.714371.714铺底流动资金万元1457.22801.481165.791457.221457.221457.22(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16006.42万元,其中:固定资产投资11634.71万元,占项目总投资的72.69%;流动资金4371.71万元,占项目总投资的27.31%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5040.62万元,占项目总投资的31.49%;设备购置费4194.66万元,占项目总投资的26.21%;其它投资2399.43万元,占项目总投资的14.99%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11634.71+4371.71=16006.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11634.7172.69%1.1项目建设投资万元11634.7172.69%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4371.7127.31%3总投资万元万元16006.42二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16740.90万元,总成本12730.58万元,利润总额4010.32万元,净利润236.19万元,增值税481.50万元,税金及附加3007.74万元,所得税1002.58万元;第二年收入24350.40万元,总成本17250.89万元,利润总额7099.51万元,净利润5324.63万元,增值税700.37万元,税金及附加262.45万元,所得税1774.88万元;第三年生产负荷100%,收入30438.00万元,总成本24090.91万元,利润总额6347.09万元,净利润4760.32万元,增值税875.46万元,税金及附加283.46万元,所得税1586.77万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30438.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=875.46万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16740.9024350.4030438.0030438.0030438.001.1塑料玻璃万元16740.9024350.4030438.0030438.0030438.002现价增加值万元5357.097792.139740.169
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