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泓域咨询MACRO/ 高分子吸水树脂型阻水芳纶纱项目立项申请报告高分子吸水树脂型阻水芳纶纱项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技公司实现营业收入14420.02万元,同比增长23.12%(2707.61万元)。其中,主营业业务高分子吸水树脂型阻水芳纶纱生产及销售收入为13539.62万元,占营业总收入的93.89%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3750.21万元,较去年同期相比增长337.40万元,增长率9.89%;实现净利润2812.66万元,较去年同期相比增长574.14万元,增长率25.65%。二、项目概况(一)项目名称高分子吸水树脂型阻水芳纶纱项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积47256.95平方米(折合约70.85亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.77%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率7.29%,固定资产投资强度163.21万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47256.95平方米,建筑物基底占地面积36279.16平方米,总建筑面积51982.65平方米,其中:规划建设主体工程40725.15平方米,项目规划绿化面积3787.29平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计169台(套),设备购置费6208.83万元。(七)节能分析“高分子吸水树脂型阻水芳纶纱项目建设项目”,年用电量871999.42千瓦时,年总用水量13127.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.29吨标准煤/年。达产年综合节能量36.10吨标准煤/年,项目总节能率22.95%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13325.10万元,其中:固定资产投资11563.43万元,占项目总投资的86.78%;流动资金1761.67万元,占项目总投资的13.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15372.00万元,总成本费用11714.52万元,税金及附加249.57万元,利润总额3657.48万元,利税总额4411.53万元,税后净利润2743.11万元,达产年纳税总额1668.42万元;达产年投资利润率27.45%,投资利税率33.11%,投资回报率20.59%,全部投资回收期6.36年,提供就业职位299个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园高分子吸水树脂型阻水芳纶纱行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园高分子吸水树脂型阻水芳纶纱产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“高分子吸水树脂型阻水芳纶纱项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位299个,达产年纳税总额1668.42万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.45%,投资利税率33.11%,全部投资回报率20.59%,全部投资回收期6.36年,固定资产投资回收期6.36年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47256.9570.85亩1.1容积率1.101.2建筑系数76.77%1.3投资强度万元/亩163.211.4基底面积平方米36279.161.5总建筑面积平方米51982.651.6绿化面积平方米3787.29绿化率7.29%2总投资万元13325.102.1固定资产投资万元11563.432.1.1土建工程投资万元4240.732.1.1.1土建工程投资占比万元31.83%2.1.2设备投资万元6208.832.1.2.1设备投资占比46.59%2.1.3其它投资万元1113.872.1.3.1其它投资占比8.36%2.1.4固定资产投资占比86.78%2.2流动资金万元1761.672.2.1流动资金占比13.22%3收入万元15372.004总成本万元11714.525利润总额万元3657.486净利润万元2743.117所得税万元1.108增值税万元504.489税金及附加万元249.5710纳税总额万元1668.4211利税总额万元4411.5312投资利润率27.45%13投资利税率33.11%14投资回报率20.59%15回收期年6.3616设备数量台(套)16917年用电量千瓦时871999.4218年用水量立方米13127.9919总能耗吨标准煤108.2920节能率22.95%21节能量吨标准煤36.1022员工数量人299第二章 建设背景一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。2019年外部环境将更加严峻复杂,经济运行稳中有变、变中有忧,不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下,如何做好经济工作,更好地落实已经出台的各项方针政策,进一步做好“六稳”,促进工业经济平稳健康运行,需要群策群力,共谋大计。中国工业发展正处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变,需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力,在巩固、增强、提升、畅通上下功夫,聚焦效益品质,聚力改革创新,加快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.77%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率7.29%,固定资产投资强度163.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25649.3725649.3740725.1540725.153654.581.1主要生产车间15389.6215389.6224435.0924435.092265.841.2辅助生产车间8207.808207.8013032.0513032.051169.471.3其他生产车间2051.952051.952362.062362.06219.272仓储工程5441.875441.877317.387317.38477.562.1成品贮存1360.471360.471829.351829.35119.392.2原料仓储2829.772829.773805.043805.04248.332.3辅助材料仓库1251.631251.631683.001683.00109.843供配电工程290.23290.23290.23290.2321.313.1供配电室290.23290.23290.23290.2321.314给排水工程333.77333.77333.77333.7719.064.1给排水333.77333.77333.77333.7719.065服务性工程3446.523446.523446.523446.52224.935.1办公用房1642.291642.291642.291642.29104.695.2生活服务1804.231804.231804.231804.2389.986消防及环保工程972.28972.28972.28972.2871.396.1消防环保工程972.28972.28972.28972.2871.397项目总图工程145.12145.12145.12145.12-371.607.1场地及道路硬化10138.011714.101714.107.2场区围墙1714.1010138.0110138.017.3安全保卫室145.12145.12145.12145.128绿化工程4099.91143.50合计36279.1651982.6551982.654240.73六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12420.84万元,占计划投资的93.21%。其中:完成固定资产投资8155.12万元,占总投资的65.66%;完成流动资金投资4265.72,占总投资的34.34%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12420.841.1完成比例93.21%2完成固定资产投资万元8155.122.1完成比例65.66%3完成流动资金投资万元4265.723.1完成比例34.34%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员299人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2031.2人均年工资万元4.211.3年工资额万元980.952工程技术人员工资2.1平均人数人452.2人均年工资万元6.112.3年工资额万元278.783企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.023.3年工资额万元86.604品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.904.3年工资额万元120.945其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元5.145.3年工资额万元101.266职工工资总额万元7933.25五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11563.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4240.736208.83163.2111563.431.1工程费用万元4240.736208.839694.921.1.1建筑工程费用万元4240.734240.7331.83%1.1.2设备购置及安装费万元6208.836208.8346.59%1.2工程建设其他费用万元1113.871113.878.36%1.2.1无形资产万元589.89589.891.3预备费万元523.98523.981.3.1基本预备费万元277.49277.491.3.2涨价预备费万元246.49246.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元11563.4311563.43(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1761.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9694.925152.669368.079694.929694.929694.921.1应收账款万元2908.481599.662326.782908.482908.482908.481.2存货万元4362.712399.493490.174362.714362.714362.711.2.1原辅材料万元1308.81719.851047.051308.811308.811308.811.2.2燃料动力万元65.4435.9952.3565.4465.4465.441.2.3在产品万元2006.851103.771605.482006.852006.852006.851.2.4产成品万元981.61539.89785.29981.61981.61981.611.3现金万元2423.731333.051938.982423.732423.732423.732流动负债万元7933.254363.296346.607933.257933.257933.252.1应付账款万元7933.254363.296346.607933.257933.257933.253流动资金万元1761.67968.921409.341761.671761.671761.674铺底流动资金万元587.22322.97469.78587.22587.22587.22(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13325.10万元,其中:固定资产投资11563.43万元,占项目总投资的86.78%;流动资金1761.67万元,占项目总投资的13.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4240.73万元,占项目总投资的31.83%;设备购置费6208.83万元,占项目总投资的46.59%;其它投资1113.87万元,占项目总投资的8.36%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11563.43+1761.67=13325.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11563.4386.78%1.1项目建设投资万元11563.4386.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1761.6713.22%3总投资万元万元13325.10二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8454.60万元,总成本17574.12万元,利润总额-9119.52万元,净利润222.32万元,增值税277.46万元,税金及附加-6839.64万元,所得税-2279.88万元;第二年收入12297.60万元,总成本23998.41万元,利润总额-11700.81万元,净利润-8775.61万元,增值税403.58万元,税金及附加237.46万元,所得税-2925.20万元;第三年生产负荷100%,收入15372.00万元,总成本11714.52万元,利润总额3657.48万元,净利润2743.11万元,增值税504.48万元,税金及附加249.57万元,所得税914.37万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15372.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=504.48万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8454.6012297.6015372.0015372.0015372.001.1高分子吸水树脂型阻水芳纶纱万元8454.6012297.6015372.0015372.0015372.002现价增加值万元2705.473935.23491
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