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文档简介
泓域咨询MACRO/ 低树脂易溃散砂项目立项申请报告低树脂易溃散砂项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx有限公司实现营业收入4278.27万元,同比增长16.13%(594.18万元)。其中,主营业业务低树脂易溃散砂生产及销售收入为3592.29万元,占营业总收入的83.97%。根据初步统计测算,公司实现利润总额891.47万元,较去年同期相比增长224.15万元,增长率33.59%;实现净利润668.60万元,较去年同期相比增长107.44万元,增长率19.15%。二、项目概况(一)项目名称低树脂易溃散砂项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积7517.09平方米(折合约11.27亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.40%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率7.08%,固定资产投资强度173.98万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7517.09平方米,建筑物基底占地面积5141.69平方米,总建筑面积12027.34平方米,其中:规划建设主体工程8362.42平方米,项目规划绿化面积851.34平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计32台(套),设备购置费787.04万元。(七)节能分析“低树脂易溃散砂项目建设项目”,年用电量948483.46千瓦时,年总用水量2427.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)116.78吨标准煤/年。达产年综合节能量32.94吨标准煤/年,项目总节能率22.11%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2449.06万元,其中:固定资产投资1960.75万元,占项目总投资的80.06%;流动资金488.31万元,占项目总投资的19.94%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4017.00万元,总成本费用3139.58万元,税金及附加44.59万元,利润总额877.42万元,利税总额1043.03万元,税后净利润658.06万元,达产年纳税总额384.96万元;达产年投资利润率35.83%,投资利税率42.59%,投资回报率26.87%,全部投资回收期5.22年,提供就业职位67个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心低树脂易溃散砂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心低树脂易溃散砂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“低树脂易溃散砂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位67个,达产年纳税总额384.96万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.83%,投资利税率42.59%,全部投资回报率26.87%,全部投资回收期5.22年,固定资产投资回收期5.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进民营企业利用多层次资本市场直接融资。证监会支持符合条件的民营企业通过沪深证券交易所直接融资,2017年1-6月,共有219家民营企业发行上市,同比增313.21%,占全部首发企业融资额的比例为85.14%;共有102家民营企业完成再融资,融资总额1433.93亿元。截至2017年5月,累计有126家创业板上市公司完成再融资发行,融资总额1399.42亿元。证监会继续完善新三板市场规则体系建设,截至2017年7月底,新三板挂牌企业达11284家,覆盖31省(区、市),所有89个非综合类大类行业,总股本6658.65亿股,总市值4.87万亿元。其中,中小微企业占比94%,高新技术企业占比超过六成;2016年1月1日至2017年7月31日,挂牌公司共完成股票发行4660次,融资总额2142.74亿元;发生并购重组事项571次,交易金额871.31亿元。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7517.0911.27亩1.1容积率1.601.2建筑系数68.40%1.3投资强度万元/亩173.981.4基底面积平方米5141.691.5总建筑面积平方米12027.341.6绿化面积平方米851.34绿化率7.08%2总投资万元2449.062.1固定资产投资万元1960.752.1.1土建工程投资万元975.332.1.1.1土建工程投资占比万元39.82%2.1.2设备投资万元787.042.1.2.1设备投资占比32.14%2.1.3其它投资万元198.382.1.3.1其它投资占比8.10%2.1.4固定资产投资占比80.06%2.2流动资金万元488.312.2.1流动资金占比19.94%3收入万元4017.004总成本万元3139.585利润总额万元877.426净利润万元658.067所得税万元1.608增值税万元121.029税金及附加万元44.5910纳税总额万元384.9611利税总额万元1043.0312投资利润率35.83%13投资利税率42.59%14投资回报率26.87%15回收期年5.2216设备数量台(套)3217年用电量千瓦时948483.4618年用水量立方米2427.7919总能耗吨标准煤116.7820节能率22.11%21节能量吨标准煤32.9422员工数量人67第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期:我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步;我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加,各级政府积极推动工业机器人产业发展,产品的研发和推广应用显著提速;我国石墨烯产业处于起步期,规模实现增长,初步构建上下游产业链条;我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠;我国已具备汽车网联化的初步基础,从规划进入实操阶段,并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作;我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段;我国并网风电装机容量及发电量快速增长,设备利用小时降幅略有收窄。2016年,我国涌现出一系列新兴产业热点:工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。 2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、在区域层面,提高产业新型度,加快老工业基地转型升级。充分认识老工业基地的产业优势,加大对郑州、洛阳、安阳等老工业基地的支持力度,鼓励老工业基地及其骨干企业有效把握科技创新支撑,将技术、人才和产业化领先优势向高端环节集聚,以战略性新兴产业的发展为突破口,提高产业的新型度,带动传统产业转型升级。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.40%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率7.08%,固定资产投资强度173.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3635.173635.178362.428362.42745.941.1主要生产车间2181.102181.105017.455017.45462.481.2辅助生产车间1163.251163.252675.972675.97238.701.3其他生产车间290.81290.81485.02485.0244.762仓储工程771.25771.252382.202382.20154.542.1成品贮存192.81192.81595.55595.5538.632.2原料仓储401.05401.051238.741238.7480.362.3辅助材料仓库177.39177.39547.91547.9135.543供配电工程41.1341.1341.1341.133.003.1供配电室41.1341.1341.1341.133.004给排水工程47.3047.3047.3047.302.684.1给排水47.3047.3047.3047.302.685服务性工程488.46488.46488.46488.4631.695.1办公用房197.75197.75197.75197.7517.095.2生活服务290.71290.71290.71290.7117.496消防及环保工程137.80137.80137.80137.8010.066.1消防环保工程137.80137.80137.80137.8010.067项目总图工程20.5720.5720.5720.579.867.1场地及道路硬化1379.44227.40227.407.2场区围墙227.401379.441379.447.3安全保卫室20.5720.5720.5720.578绿化工程501.8017.56合计5141.6912027.3412027.34975.33六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2262.07万元,占计划投资的92.36%。其中:完成固定资产投资1595.68万元,占总投资的70.54%;完成流动资金投资666.39,占总投资的29.46%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2262.071.1完成比例92.36%2完成固定资产投资万元1595.682.1完成比例70.54%3完成流动资金投资万元666.393.1完成比例29.46%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员67人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人461.2人均年工资万元5.901.3年工资额万元235.112工程技术人员工资2.1平均人数人102.2人均年工资万元5.232.3年工资额万元65.973企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.683.3年工资额万元20.644品质管理人员工资4.1平均人数人54.2人均年工资万元5.384.3年工资额万元28.455其他人员工资5.1平均人数人35.2人均年工资万元7.695.3年工资额万元23.996职工工资总额万元2500.82五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1960.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元975.33787.04173.981960.751.1工程费用万元975.33787.042989.131.1.1建筑工程费用万元975.33975.3339.82%1.1.2设备购置及安装费万元787.04787.0432.14%1.2工程建设其他费用万元198.38198.388.10%1.2.1无形资产万元88.2988.291.3预备费万元110.09110.091.3.1基本预备费万元51.7251.721.3.2涨价预备费万元58.3758.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元1960.751960.75(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金488.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2989.131570.822246.692989.132989.132989.131.1应收账款万元896.74493.21672.55896.74896.74896.741.2存货万元1345.11739.811008.831345.111345.111345.111.2.1原辅材料万元403.53221.94302.65403.53403.53403.531.2.2燃料动力万元20.1811.1015.1320.1820.1820.181.2.3在产品万元618.75340.31464.06618.75618.75618.751.2.4产成品万元302.65166.46226.99302.65302.65302.651.3现金万元747.28411.01560.46747.28747.28747.282流动负债万元2500.821375.451875.612500.822500.822500.822.1应付账款万元2500.821375.451875.612500.822500.822500.823流动资金万元488.31268.57366.23488.31488.31488.314铺底流动资金万元162.7789.52122.08162.77162.77162.77(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2449.06万元,其中:固定资产投资1960.75万元,占项目总投资的80.06%;流动资金488.31万元,占项目总投资的19.94%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资975.33万元,占项目总投资的39.82%;设备购置费787.04万元,占项目总投资的32.14%;其它投资198.38万元,占项目总投资的8.10%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1960.75+488.31=2449.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1960.7580.06%1.1项目建设投资万元1960.7580.06%1.2建设期利息万元-2流动资金万元488.3119.94%3总投资万元万元2449.06二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2209.35万元,总成本4402.96万元,利润总额-2193.61万元,净利润38.06万元,增值税66.56万元,税金及附加-1645.21万元,所得税-548.40万元;第二年收入3012.75万元,总成本5585.48万元,利润总额-2572.73万元,净利润-1929.55万元,增值税90.77万元,税金及附加40.96万元,所得税-643.18万元;第三年生产负荷100%,收入4017.00万元,总成本3139.58万元,利润总额877.42万元,净利润658.06万元,增值税121.02万元,税金及附加44.59万元,所得税219.35万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4017.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=121.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2209.353012.754017.004017.004017.001.1低树脂易溃散砂万元2209.353012.754017.0
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