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文档简介
泓域咨询MACRO/ 聚丙烯(FRPP)PP隔膜阀项目立项申请报告聚丙烯(FRPP)PP隔膜阀项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入6379.46万元,同比增长23.20%(1201.13万元)。其中,主营业业务聚丙烯(FRPP)PP隔膜阀生产及销售收入为5860.02万元,占营业总收入的91.86%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1390.37万元,较去年同期相比增长294.39万元,增长率26.86%;实现净利润1042.78万元,较去年同期相比增长99.79万元,增长率10.58%。二、项目概况(一)项目名称聚丙烯(FRPP)PP隔膜阀项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积23345.00平方米(折合约35.00亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.81%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.34%,固定资产投资强度191.47万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23345.00平方米,建筑物基底占地面积14429.54平方米,总建筑面积27780.55平方米,其中:规划建设主体工程17196.50平方米,项目规划绿化面积1760.95平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费3134.39万元。(七)节能分析“聚丙烯(FRPP)PP隔膜阀项目建设项目”,年用电量495437.57千瓦时,年总用水量5941.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)61.40吨标准煤/年。达产年综合节能量25.08吨标准煤/年,项目总节能率22.72%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7751.32万元,其中:固定资产投资6701.45万元,占项目总投资的86.46%;流动资金1049.87万元,占项目总投资的13.54%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8106.00万元,总成本费用6381.11万元,税金及附加121.93万元,利润总额1724.89万元,利税总额2084.74万元,税后净利润1293.67万元,达产年纳税总额791.07万元;达产年投资利润率22.25%,投资利税率26.90%,投资回报率16.69%,全部投资回收期7.49年,提供就业职位130个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区聚丙烯(FRPP)PP隔膜阀行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区聚丙烯(FRPP)PP隔膜阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“聚丙烯(FRPP)PP隔膜阀项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位130个,达产年纳税总额791.07万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.25%,投资利税率26.90%,全部投资回报率16.69%,全部投资回收期7.49年,固定资产投资回收期7.49年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业战略合作与兼并重组,鼓励民间资本参与国有企业混合所有制改革,推动重点领域投资主体多元化。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23345.0035.00亩1.1容积率1.191.2建筑系数61.81%1.3投资强度万元/亩191.471.4基底面积平方米14429.541.5总建筑面积平方米27780.551.6绿化面积平方米1760.95绿化率6.34%2总投资万元7751.322.1固定资产投资万元6701.452.1.1土建工程投资万元1944.832.1.1.1土建工程投资占比万元25.09%2.1.2设备投资万元3134.392.1.2.1设备投资占比40.44%2.1.3其它投资万元1622.232.1.3.1其它投资占比20.93%2.1.4固定资产投资占比86.46%2.2流动资金万元1049.872.2.1流动资金占比13.54%3收入万元8106.004总成本万元6381.115利润总额万元1724.896净利润万元1293.677所得税万元1.198增值税万元237.929税金及附加万元121.9310纳税总额万元791.0711利税总额万元2084.7412投资利润率22.25%13投资利税率26.90%14投资回报率16.69%15回收期年7.4916设备数量台(套)8017年用电量千瓦时495437.5718年用水量立方米5941.5019总能耗吨标准煤61.4020节能率22.72%21节能量吨标准煤25.0822员工数量人130第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址评价一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济,特别是先进制造业的战略部署,大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时,切实降低实体经济企业成本,全面推进依法行政,深化“放管服”改革,强化涉企收费目录清单管理,较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担,为实体经济发展创造优良发展环境。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.81%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.34%,固定资产投资强度191.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10201.6810201.6817196.5017196.501324.261.1主要生产车间6121.016121.0110317.9010317.90821.041.2辅助生产车间3264.543264.545502.885502.88423.761.3其他生产车间816.13816.13997.40997.4079.462仓储工程2164.432164.436879.636879.63385.302.1成品贮存541.11541.111719.911719.9196.332.2原料仓储1125.501125.503577.413577.41200.362.3辅助材料仓库497.82497.821582.311582.3188.623供配电工程115.44115.44115.44115.447.273.1供配电室115.44115.44115.44115.447.274给排水工程132.75132.75132.75132.756.514.1给排水132.75132.75132.75132.756.515服务性工程1370.811370.811370.811370.8176.775.1办公用房564.02564.02564.02564.0236.105.2生活服务806.79806.79806.79806.7932.426消防及环保工程386.71386.71386.71386.7124.376.1消防环保工程386.71386.71386.71386.7124.377项目总图工程57.7257.7257.7257.7261.947.1场地及道路硬化3889.74609.67609.677.2场区围墙609.673889.743889.747.3安全保卫室57.7257.7257.7257.728绿化工程1668.9458.41合计14429.5427780.5527780.551944.83六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5680.06万元,占计划投资的73.28%。其中:完成固定资产投资3562.04万元,占总投资的62.71%;完成流动资金投资2118.02,占总投资的37.29%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5680.061.1完成比例73.28%2完成固定资产投资万元3562.042.1完成比例62.71%3完成流动资金投资万元2118.023.1完成比例37.29%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员130人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人881.2人均年工资万元4.501.3年工资额万元466.682工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元6.712.3年工资额万元120.193企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.163.3年工资额万元32.814品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.514.3年工资额万元58.025其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.835.3年工资额万元41.586职工工资总额万元4780.19五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6701.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1944.833134.39191.476701.451.1工程费用万元1944.833134.395830.061.1.1建筑工程费用万元1944.831944.8325.09%1.1.2设备购置及安装费万元3134.393134.3940.44%1.2工程建设其他费用万元1622.231622.2320.93%1.2.1无形资产万元757.46757.461.3预备费万元864.77864.771.3.1基本预备费万元392.76392.761.3.2涨价预备费万元472.01472.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元6701.456701.45(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1049.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5830.063793.083831.055830.065830.065830.061.1应收账款万元1749.021049.411224.311749.021749.021749.021.2存货万元2623.531574.121836.472623.532623.532623.531.2.1原辅材料万元787.06472.24550.94787.06787.06787.061.2.2燃料动力万元39.3523.6127.5539.3539.3539.351.2.3在产品万元1206.82724.09844.781206.821206.821206.821.2.4产成品万元590.29354.18413.21590.29590.29590.291.3现金万元1457.52874.511020.261457.521457.521457.522流动负债万元4780.192868.113346.134780.194780.194780.192.1应付账款万元4780.192868.113346.134780.194780.194780.193流动资金万元1049.87629.92734.911049.871049.871049.874铺底流动资金万元349.95209.97244.97349.95349.95349.95(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7751.32万元,其中:固定资产投资6701.45万元,占项目总投资的86.46%;流动资金1049.87万元,占项目总投资的13.54%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1944.83万元,占项目总投资的25.09%;设备购置费3134.39万元,占项目总投资的40.44%;其它投资1622.23万元,占项目总投资的20.93%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6701.45+1049.87=7751.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6701.4586.46%1.1项目建设投资万元6701.4586.46%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1049.8713.54%3总投资万元万元7751.32二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4863.60万元,总成本2426.59万元,利润总额2437.01万元,净利润110.51万元,增值税142.75万元,税金及附加1827.76万元,所得税609.25万元;第二年收入5674.20万元,总成本2755.55万元,利润总额2918.65万元,净利润2188.99万元,增值税166.54万元,税金及附加113.36万元,所得税729.66万元;第三年生产负荷100%,收入8106.00万元,总成本6381.11万元,利润总额1724.89万元,净利润1293.67万元,增值税237.92万元,税金及附加121.93万元,所得税431.22万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8106.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=237.92万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4863.605674.208106.008106.008106.001.1聚丙烯(FRPP)PP隔膜阀万元4863.605674.208106.008106.008106.002现价增加值万元155
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