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文档简介
泓域咨询MACRO/ 树脂衬粘合衬项目立项申请报告树脂衬粘合衬项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技公司实现营业收入27396.04万元,同比增长22.04%(4948.45万元)。其中,主营业业务树脂衬粘合衬生产及销售收入为25033.90万元,占营业总收入的91.38%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7533.26万元,较去年同期相比增长785.55万元,增长率11.64%;实现净利润5649.94万元,较去年同期相比增长1148.83万元,增长率25.52%。二、项目概况(一)项目名称树脂衬粘合衬项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积31615.80平方米(折合约47.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.26%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率7.69%,固定资产投资强度173.76万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31615.80平方米,建筑物基底占地面积19684.00平方米,总建筑面积31931.96平方米,其中:规划建设主体工程20730.43平方米,项目规划绿化面积2454.57平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费3752.34万元。(七)节能分析“树脂衬粘合衬项目建设项目”,年用电量810405.36千瓦时,年总用水量19180.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.24吨标准煤/年。达产年综合节能量31.97吨标准煤/年,项目总节能率23.57%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12062.84万元,其中:固定资产投资8236.22万元,占项目总投资的68.28%;流动资金3826.62万元,占项目总投资的31.72%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29072.00万元,总成本费用21849.33万元,税金及附加246.01万元,利润总额7222.67万元,利税总额8464.91万元,税后净利润5417.00万元,达产年纳税总额3047.91万元;达产年投资利润率59.88%,投资利税率70.17%,投资回报率44.91%,全部投资回收期3.73年,提供就业职位565个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园树脂衬粘合衬行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园树脂衬粘合衬产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“树脂衬粘合衬项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位565个,达产年纳税总额3047.91万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率59.88%,投资利税率70.17%,全部投资回报率44.91%,全部投资回收期3.73年,固定资产投资回收期3.73年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于推动产业转移促进区域协调发展。报告提出,制定和实施重点行业布局规划,修订产业转移指导目录,完善国家产业转移信息服务平台。目前,工业和信息化部正在对产业转移指导目录(2012年本)进行修订,预计2018年底前完成修订工作。同时,进一步完善于2013年建立的“国家产业转移信息服务平台”,为地方政府、产业园区、企业等主体提供转出项目和转入项目信息对接功能。2016年7月,工业和信息化部、财政部、国土资源部、环境保护部、商务部联合发布关于深入推进新型工业化产业示范基地建设的指导意见,2017年按照规模效益突出的优势产业示范基地和专业化细分领域竞争力强的特色产业示范基地两个系列组织申报。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31615.8047.40亩1.1容积率1.011.2建筑系数62.26%1.3投资强度万元/亩173.761.4基底面积平方米19684.001.5总建筑面积平方米31931.961.6绿化面积平方米2454.57绿化率7.69%2总投资万元12062.842.1固定资产投资万元8236.222.1.1土建工程投资万元2578.232.1.1.1土建工程投资占比万元21.37%2.1.2设备投资万元3752.342.1.2.1设备投资占比31.11%2.1.3其它投资万元1905.652.1.3.1其它投资占比15.80%2.1.4固定资产投资占比68.28%2.2流动资金万元3826.622.2.1流动资金占比31.72%3收入万元29072.004总成本万元21849.335利润总额万元7222.676净利润万元5417.007所得税万元1.018增值税万元996.239税金及附加万元246.0110纳税总额万元3047.9111利税总额万元8464.9112投资利润率59.88%13投资利税率70.17%14投资回报率44.91%15回收期年3.7316设备数量台(套)13517年用电量千瓦时810405.3618年用水量立方米19180.5219总能耗吨标准煤101.2420节能率23.57%21节能量吨标准煤31.9722员工数量人565第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。今年以来,国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措,着力培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、做好工业转型升级的统筹规划。按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求,排出一批重点行业,逐个制订转型升级的实施方案,明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。抓好重大基础设施的规划建设工作,充分考虑工业转型升级和发展的需要,前瞻性规划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址规划一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.26%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率7.69%,固定资产投资强度173.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13916.5913916.5920730.4320730.431841.181.1主要生产车间8349.958349.9512438.2612438.261141.531.2辅助生产车间4453.314453.316633.746633.74589.181.3其他生产车间1113.331113.331202.361202.36110.472仓储工程2952.602952.607280.997280.99470.302.1成品贮存738.15738.151820.251820.25117.582.2原料仓储1535.351535.353786.113786.11244.562.3辅助材料仓库679.10679.101674.631674.63108.173供配电工程157.47157.47157.47157.4711.443.1供配电室157.47157.47157.47157.4711.444给排水工程181.09181.09181.09181.0910.244.1给排水181.09181.09181.09181.0910.245服务性工程1869.981869.981869.981869.98120.795.1办公用房868.68868.68868.68868.6867.835.2生活服务1001.301001.301001.301001.3070.746消防及环保工程527.53527.53527.53527.5338.336.1消防环保工程527.53527.53527.53527.5338.337项目总图工程78.7478.7478.7478.7416.647.1场地及道路硬化5078.91817.39817.397.2场区围墙817.395078.915078.917.3安全保卫室78.7478.7478.7478.748绿化工程1980.2369.31合计19684.0031931.9631931.962578.23六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11437.79万元,占计划投资的94.82%。其中:完成固定资产投资8643.96万元,占总投资的75.57%;完成流动资金投资2793.83,占总投资的24.43%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11437.791.1完成比例94.82%2完成固定资产投资万元8643.962.1完成比例75.57%3完成流动资金投资万元2793.833.1完成比例24.43%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员565人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3841.2人均年工资万元5.891.3年工资额万元2164.542工程技术人员工资2.1平均人数人852.2人均年工资万元5.842.3年工资额万元431.263企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元6.723.3年工资额万元179.624品质管理人员工资4.1平均人数人454.2人均年工资万元6.004.3年工资额万元227.345其他人员工资5.1平均人数人285.2人均年工资万元4.565.3年工资额万元203.046职工工资总额万元16582.14五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8236.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2578.233752.34173.768236.221.1工程费用万元2578.233752.3420408.761.1.1建筑工程费用万元2578.232578.2321.37%1.1.2设备购置及安装费万元3752.343752.3431.11%1.2工程建设其他费用万元1905.651905.6515.80%1.2.1无形资产万元1121.481121.481.3预备费万元784.17784.171.3.1基本预备费万元367.53367.531.3.2涨价预备费万元416.64416.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元8236.228236.22(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3826.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20408.7612398.7414985.3220408.7620408.7620408.761.1应收账款万元6122.633979.714591.976122.636122.636122.631.2存货万元9183.945969.566887.969183.949183.949183.941.2.1原辅材料万元2755.181790.872066.392755.182755.182755.181.2.2燃料动力万元137.7689.54103.32137.76137.76137.761.2.3在产品万元4224.612746.003168.464224.614224.614224.611.2.4产成品万元2066.391343.151549.792066.392066.392066.391.3现金万元5102.193316.423826.645102.195102.195102.192流动负债万元16582.1410778.3912436.6016582.1416582.1416582.142.1应付账款万元16582.1410778.3912436.6016582.1416582.1416582.143流动资金万元3826.622487.302869.973826.623826.623826.624铺底流动资金万元1275.53829.10956.651275.531275.531275.53(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12062.84万元,其中:固定资产投资8236.22万元,占项目总投资的68.28%;流动资金3826.62万元,占项目总投资的31.72%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2578.23万元,占项目总投资的21.37%;设备购置费3752.34万元,占项目总投资的31.11%;其它投资1905.65万元,占项目总投资的15.80%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8236.22+3826.62=12062.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8236.2268.28%1.1项目建设投资万元8236.2268.28%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3826.6231.72%3总投资万元万元12062.84二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18896.80万元,总成本20222.83万元,利润总额-1326.03万元,净利润204.17万元,增值税647.55万元,税金及附加-994.52万元,所得税-331.51万元;第二年收入21804.00万元,总成本22578.43万元,利润总额-774.43万元,净利润-580.82万元,增值税747.17万元,税金及附加216.12万元,所得税-193.61万元;第三年生产负荷100%,收入29072.00万元,总成本21849.33万元,利润总额7222.67万元,净利润5417.00万元,增值税996.23万元,税金及附加246.01万元,所得税1805.67万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29072.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=996.23万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18896.8021804.0029072.0029072.0029072.001.1树脂衬粘合衬万元18896.8021804.0029072.0029072.0029072.002现价增加值万元6046.986977.2893
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