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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电机变压器专用机械项目立项申请报告电机变压器专用机械项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx集团实现营业收入18498.29万元,同比增长23.51%(3520.58万元)。其中,主营业业务电机变压器专用机械生产及销售收入为15571.67万元,占营业总收入的84.18%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5026.57万元,较去年同期相比增长1236.15万元,增长率32.61%;实现净利润3769.93万元,较去年同期相比增长436.60万元,增长率13.10%。二、项目概况(一)项目名称电机变压器专用机械项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积57408.69平方米(折合约86.07亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.85%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.91%,固定资产投资强度185.63万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57408.69平方米,建筑物基底占地面积32636.84平方米,总建筑面积90131.64平方米,其中:规划建设主体工程55133.16平方米,项目规划绿化面积5326.72平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费6837.75万元。(七)节能分析“电机变压器专用机械项目建设项目”,年用电量798770.02千瓦时,年总用水量20371.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.91吨标准煤/年。达产年综合节能量36.95吨标准煤/年,项目总节能率28.34%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19019.11万元,其中:固定资产投资15977.17万元,占项目总投资的84.01%;流动资金3041.94万元,占项目总投资的15.99%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28634.00万元,总成本费用22164.03万元,税金及附加336.72万元,利润总额6469.97万元,利税总额7699.10万元,税后净利润4852.48万元,达产年纳税总额2846.62万元;达产年投资利润率34.02%,投资利税率40.48%,投资回报率25.51%,全部投资回收期5.42年,提供就业职位538个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地电机变压器专用机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地电机变压器专用机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“电机变压器专用机械项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位538个,达产年纳税总额2846.62万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.02%,投资利税率40.48%,全部投资回报率25.51%,全部投资回收期5.42年,固定资产投资回收期5.42年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57408.6986.07亩1.1容积率1.571.2建筑系数56.85%1.3投资强度万元/亩185.631.4基底面积平方米32636.841.5总建筑面积平方米90131.641.6绿化面积平方米5326.72绿化率5.91%2总投资万元19019.112.1固定资产投资万元15977.172.1.1土建工程投资万元6669.512.1.1.1土建工程投资占比万元35.07%2.1.2设备投资万元6837.752.1.2.1设备投资占比35.95%2.1.3其它投资万元2469.912.1.3.1其它投资占比12.99%2.1.4固定资产投资占比84.01%2.2流动资金万元3041.942.2.1流动资金占比15.99%3收入万元28634.004总成本万元22164.035利润总额万元6469.976净利润万元4852.487所得税万元1.578增值税万元892.419税金及附加万元336.7210纳税总额万元2846.6211利税总额万元7699.1012投资利润率34.02%13投资利税率40.48%14投资回报率25.51%15回收期年5.4216设备数量台(套)11817年用电量千瓦时798770.0218年用水量立方米20371.1819总能耗吨标准煤99.9120节能率28.34%21节能量吨标准煤36.9522员工数量人538第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署,也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(简称决定)发布一年多以来,在社会各界的共同努力下,战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促进战略性新兴产业的健康发展,我认为,关键是要正确处理好当前的5个关系。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求,立足制造强国、网络强国建设全局,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,坚定深化市场化改革、扩大高水平开放,着力激发微观主体活力,强化创新驱动、改革推动、融合带动,统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构,保持工业通信业平稳健康发展,不断增强创新力和竞争力,为全面建成小康社会提供有力支撑,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.85%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.91%,固定资产投资强度185.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23074.2523074.2555133.1655133.164487.681.1主要生产车间13844.5513844.5533079.9033079.902782.361.2辅助生产车间7383.767383.7617642.6117642.611436.061.3其他生产车间1845.941845.943197.723197.72269.262仓储工程4895.534895.5322749.0122749.011346.692.1成品贮存1223.881223.885687.255687.25336.672.2原料仓储2545.682545.6811829.4911829.49700.282.3辅助材料仓库1125.971125.975232.275232.27309.743供配电工程261.09261.09261.09261.0917.393.1供配电室261.09261.09261.09261.0917.394给排水工程300.26300.26300.26300.2615.554.1给排水300.26300.26300.26300.2615.555服务性工程3100.503100.503100.503100.50183.545.1办公用房1280.841280.841280.841280.84100.295.2生活服务1819.661819.661819.661819.6686.186消防及环保工程874.67874.67874.67874.6758.256.1消防环保工程874.67874.67874.67874.6758.257项目总图工程130.55130.55130.55130.55430.917.1场地及道路硬化8771.371665.151665.157.2场区围墙1665.158771.378771.377.3安全保卫室130.55130.55130.55130.558绿化工程3699.86129.50合计32636.8490131.6490131.646669.51六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13432.82万元,占计划投资的70.63%。其中:完成固定资产投资10287.17万元,占总投资的76.58%;完成流动资金投资3145.65,占总投资的23.42%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13432.821.1完成比例70.63%2完成固定资产投资万元10287.172.1完成比例76.58%3完成流动资金投资万元3145.653.1完成比例23.42%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员538人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3661.2人均年工资万元5.771.3年工资额万元1963.682工程技术人员工资2.1平均人数人812.2人均年工资万元6.902.3年工资额万元477.373企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元7.203.3年工资额万元174.364品质管理人员工资4.1平均人数人434.2人均年工资万元5.544.3年工资额万元234.225其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元5.745.3年工资额万元178.116职工工资总额万元17187.58五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15977.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6669.516837.75185.6315977.171.1工程费用万元6669.516837.7520229.521.1.1建筑工程费用万元6669.516669.5135.07%1.1.2设备购置及安装费万元6837.756837.7535.95%1.2工程建设其他费用万元2469.912469.9112.99%1.2.1无形资产万元1254.141254.141.3预备费万元1215.771215.771.3.1基本预备费万元634.23634.231.3.2涨价预备费万元581.54581.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元15977.1715977.17(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3041.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20229.528276.5815734.4220229.5220229.5220229.521.1应收账款万元6068.862730.994855.086068.866068.866068.861.2存货万元9103.284096.487282.639103.289103.289103.281.2.1原辅材料万元2730.981228.942184.792730.982730.982730.981.2.2燃料动力万元136.5561.45109.24136.55136.55136.551.2.3在产品万元4187.511884.383350.014187.514187.514187.511.2.4产成品万元2048.24921.711638.592048.242048.242048.241.3现金万元5057.382275.824045.905057.385057.385057.382流动负债万元17187.587734.4113750.0617187.5817187.5817187.582.1应付账款万元17187.587734.4113750.0617187.5817187.5817187.583流动资金万元3041.941368.872433.553041.943041.943041.944铺底流动资金万元1013.97456.29811.181013.971013.971013.97(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19019.11万元,其中:固定资产投资15977.17万元,占项目总投资的84.01%;流动资金3041.94万元,占项目总投资的15.99%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6669.51万元,占项目总投资的35.07%;设备购置费6837.75万元,占项目总投资的35.95%;其它投资2469.91万元,占项目总投资的12.99%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15977.17+3041.94=19019.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15977.1784.01%1.1项目建设投资万元15977.1784.01%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3041.9415.99%3总投资万元万元19019.11二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12885.30万元,总成本5042.33万元,利润总额7842.97万元,净利润277.82万元,增值税401.58万元,税金及附加5882.23万元,所得税1960.74万元;第二年收入22907.20万元,总成本7737.31万元,利润总额15169.89万元,净利润11377.42万元,增值税713.93万元,税金及附加315.31万元,所得税3792.47万元;第三年生产负荷100%,收入28634.00万元,总成本22164.03万元,利润总额6469.97万元,净利润4852.48万元,增值税892.41万元,税金及附加336.72万元,所得税1617.49万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28634.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=892.41万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12885.3022907.2028634.0028634.0028634.001.1电机变压器专用机械万元12885.3022907.2028634.0028634.0028634.002现价增加值万元4123.307330.309162.889162.8
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