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文档简介
泓域咨询MACRO/ 打光机项目立项说明及投资计划打光机项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入11324.53万元,同比增长25.85%(2326.38万元)。其中,主营业业务打光机生产及销售收入为10123.74万元,占营业总收入的89.40%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2235.98万元,较去年同期相比增长226.85万元,增长率11.29%;实现净利润1676.99万元,较去年同期相比增长238.15万元,增长率16.55%。二、项目概况(一)项目名称打光机项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积17788.89平方米(折合约26.67亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.89%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.16%,固定资产投资强度175.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17788.89平方米,建筑物基底占地面积11721.10平方米,总建筑面积24015.00平方米,其中:规划建设主体工程17283.96平方米,项目规划绿化面积1478.94平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费1671.62万元。(七)节能分析“打光机项目建设项目”,年用电量1265973.59千瓦时,年总用水量9053.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.36吨标准煤/年。达产年综合节能量41.56吨标准煤/年,项目总节能率21.11%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6818.02万元,其中:固定资产投资4679.52万元,占项目总投资的68.63%;流动资金2138.50万元,占项目总投资的31.37%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15659.00万元,总成本费用12473.99万元,税金及附加123.87万元,利润总额3185.01万元,利税总额3748.19万元,税后净利润2388.76万元,达产年纳税总额1359.43万元;达产年投资利润率46.71%,投资利税率54.97%,投资回报率35.04%,全部投资回收期4.35年,提供就业职位251个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区打光机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区打光机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“打光机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位251个,达产年纳税总额1359.43万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.71%,投资利税率54.97%,全部投资回报率35.04%,全部投资回收期4.35年,固定资产投资回收期4.35年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善技术创新服务平台。打造以制造业创新中心为重要节点的制造业创新体系,完善产业技术基础,增强产业共性技术供给,为民营企业技术创新提供支撑。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17788.8926.67亩1.1容积率1.351.2建筑系数65.89%1.3投资强度万元/亩175.461.4基底面积平方米11721.101.5总建筑面积平方米24015.001.6绿化面积平方米1478.94绿化率6.16%2总投资万元6818.022.1固定资产投资万元4679.522.1.1土建工程投资万元1714.232.1.1.1土建工程投资占比万元25.14%2.1.2设备投资万元1671.622.1.2.1设备投资占比24.52%2.1.3其它投资万元1293.672.1.3.1其它投资占比18.97%2.1.4固定资产投资占比68.63%2.2流动资金万元2138.502.2.1流动资金占比31.37%3收入万元15659.004总成本万元12473.995利润总额万元3185.016净利润万元2388.767所得税万元1.358增值税万元439.319税金及附加万元123.8710纳税总额万元1359.4311利税总额万元3748.1912投资利润率46.71%13投资利税率54.97%14投资回报率35.04%15回收期年4.3516设备数量台(套)11517年用电量千瓦时1265973.5918年用水量立方米9053.8019总能耗吨标准煤156.3620节能率21.11%21节能量吨标准煤41.5622员工数量人251第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、党的十八大以来,我国坚定实施创新驱动发展战略,深化体制机制改革,特别是“放管服”改革,优化营商环境,推进大众创业万众创新,不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元,比上年增长11.6%,占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念,围绕支持创新不断优化管理和服务,有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级,大胆推进技术创新和商业模式创新,新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验,出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来,党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件,进一步破除制约创新创业的制度障碍,释放新动能发展的活力。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址研究一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.89%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.16%,固定资产投资强度175.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8286.828286.8217283.9617283.961357.131.1主要生产车间4972.094972.0910370.3810370.38841.421.2辅助生产车间2651.782651.785530.875530.87434.281.3其他生产车间662.95662.951002.471002.4781.432仓储工程1758.161758.164375.184375.18249.852.1成品贮存439.54439.541093.801093.8062.462.2原料仓储914.24914.242275.092275.09129.922.3辅助材料仓库404.38404.381006.291006.2957.473供配电工程93.7793.7793.7793.776.023.1供配电室93.7793.7793.7793.776.024给排水工程107.83107.83107.83107.835.394.1给排水107.83107.83107.83107.835.395服务性工程1113.501113.501113.501113.5063.595.1办公用房560.12560.12560.12560.1236.455.2生活服务553.38553.38553.38553.3826.446消防及环保工程314.13314.13314.13314.1320.186.1消防环保工程314.13314.13314.13314.1320.187项目总图工程46.8846.8846.8846.88-23.497.1场地及道路硬化3051.33637.69637.697.2场区围墙637.693051.333051.337.3安全保卫室46.8846.8846.8846.888绿化工程1016.0735.56合计11721.1024015.0024015.001714.23六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4351.33万元,占计划投资的63.82%。其中:完成固定资产投资3440.76万元,占总投资的79.07%;完成流动资金投资910.57,占总投资的20.93%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4351.331.1完成比例63.82%2完成固定资产投资万元3440.762.1完成比例79.07%3完成流动资金投资万元910.573.1完成比例20.93%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员251人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1711.2人均年工资万元4.161.3年工资额万元1019.312工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元6.312.3年工资额万元212.183企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.893.3年工资额万元64.264品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.954.3年工资额万元101.065其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.365.3年工资额万元82.666职工工资总额万元9955.61五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4679.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1714.231671.62175.464679.521.1工程费用万元1714.231671.6212094.111.1.1建筑工程费用万元1714.231714.2325.14%1.1.2设备购置及安装费万元1671.621671.6224.52%1.2工程建设其他费用万元1293.671293.6718.97%1.2.1无形资产万元763.62763.621.3预备费万元530.05530.051.3.1基本预备费万元232.47232.471.3.2涨价预备费万元297.58297.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元4679.524679.52(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2138.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12094.117596.717626.7412094.1112094.1112094.111.1应收账款万元3628.232358.352539.763628.233628.233628.231.2存货万元5442.353537.533809.645442.355442.355442.351.2.1原辅材料万元1632.711061.261142.891632.711632.711632.711.2.2燃料动力万元81.6453.0657.1481.6481.6481.641.2.3在产品万元2503.481627.261752.442503.482503.482503.481.2.4产成品万元1224.53795.94857.171224.531224.531224.531.3现金万元3023.531965.292116.473023.533023.533023.532流动负债万元9955.616471.156968.939955.619955.619955.612.1应付账款万元9955.616471.156968.939955.619955.619955.613流动资金万元2138.501390.031496.952138.502138.502138.504铺底流动资金万元712.83463.34498.98712.83712.83712.83(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6818.02万元,其中:固定资产投资4679.52万元,占项目总投资的68.63%;流动资金2138.50万元,占项目总投资的31.37%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1714.23万元,占项目总投资的25.14%;设备购置费1671.62万元,占项目总投资的24.52%;其它投资1293.67万元,占项目总投资的18.97%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4679.52+2138.50=6818.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4679.5268.63%1.1项目建设投资万元4679.5268.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2138.5031.37%3总投资万元万元6818.02二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10178.35万元,总成本3994.70万元,利润总额6183.65万元,净利润105.42万元,增值税285.55万元,税金及附加4637.74万元,所得税1545.91万元;第二年收入10961.30万元,总成本4237.48万元,利润总额6723.82万元,净利润5042.87万元,增值税307.52万元,税金及附加108.06万元,所得税1680.95万元;第三年生产负荷100%,收入15659.00万元,总成本12473.99万元,利润总额3185.01万元,净利润2388.76万元,增值税439.31万元,税金及附加123.87万元,所得税796.25万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15659.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=439.31万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10178.3510961.3015659.0015659.0015659.001.1打光机万元10178.3510961.3015659.0015659.0015659.002现价增加值万元3257.073507.625010.88
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