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泓域咨询MACRO/ 电动车仪表项目立项说明及投资计划电动车仪表项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx有限公司实现营业收入13643.67万元,同比增长26.79%(2882.55万元)。其中,主营业业务电动车仪表生产及销售收入为12200.31万元,占营业总收入的89.42%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3522.76万元,较去年同期相比增长780.54万元,增长率28.46%;实现净利润2642.07万元,较去年同期相比增长510.63万元,增长率23.96%。二、项目概况(一)项目名称电动车仪表项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积40486.90平方米(折合约60.70亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.11%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.13%,固定资产投资强度178.61万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40486.90平方米,建筑物基底占地面积31624.32平方米,总建筑面积65183.91平方米,其中:规划建设主体工程47053.51平方米,项目规划绿化面积3994.22平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计159台(套),设备购置费4110.29万元。(七)节能分析“电动车仪表项目建设项目”,年用电量811869.95千瓦时,年总用水量20020.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.49吨标准煤/年。达产年综合节能量26.98吨标准煤/年,项目总节能率26.65%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12813.68万元,其中:固定资产投资10841.63万元,占项目总投资的84.61%;流动资金1972.05万元,占项目总投资的15.39%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18007.00万元,总成本费用14063.76万元,税金及附加227.22万元,利润总额3943.24万元,利税总额4714.36万元,税后净利润2957.43万元,达产年纳税总额1756.93万元;达产年投资利润率30.77%,投资利税率36.79%,投资回报率23.08%,全部投资回收期5.83年,提供就业职位370个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区电动车仪表行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区电动车仪表产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“电动车仪表项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位370个,达产年纳税总额1756.93万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.77%,投资利税率36.79%,全部投资回报率23.08%,全部投资回收期5.83年,固定资产投资回收期5.83年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于缓解小微企业融资难融资贵问题。政府及其部门应当采取有力措施帮助担保机构降低风险,减少损失。通过政府财政资金引导,构建财政、再担保机构、担保机构风险共担的担保代偿补偿机制,是市场化条件下促进担保机构健康发展,推进担保体系建设的有益探索和实践。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40486.9060.70亩1.1容积率1.611.2建筑系数78.11%1.3投资强度万元/亩178.611.4基底面积平方米31624.321.5总建筑面积平方米65183.911.6绿化面积平方米3994.22绿化率6.13%2总投资万元12813.682.1固定资产投资万元10841.632.1.1土建工程投资万元4752.552.1.1.1土建工程投资占比万元37.09%2.1.2设备投资万元4110.292.1.2.1设备投资占比32.08%2.1.3其它投资万元1978.792.1.3.1其它投资占比15.44%2.1.4固定资产投资占比84.61%2.2流动资金万元1972.052.2.1流动资金占比15.39%3收入万元18007.004总成本万元14063.765利润总额万元3943.246净利润万元2957.437所得税万元1.618增值税万元543.909税金及附加万元227.2210纳税总额万元1756.9311利税总额万元4714.3612投资利润率30.77%13投资利税率36.79%14投资回报率23.08%15回收期年5.8316设备数量台(套)15917年用电量千瓦时811869.9518年用水量立方米20020.6719总能耗吨标准煤101.4920节能率26.65%21节能量吨标准煤26.9822员工数量人370第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、2016年前三季度,全球新兴产业平均增速达到7.8%,虽然与同期3.0%的全球经济增速相比,新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎,但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点,而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点,基本相当,全球新兴产业的增长后劲受到质疑。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。2017年前三季度,中国经济增速为6.9%,略超市场预期,稳中向好的态势继续巩固。中国经济连续九个季度运行在6.7%-6.9%的中高速增长区间,表明经济韧性在不断增强,自2010年以来的下行周期底部逐步形成、筑牢。从生产看,工业和服务业保持平稳增长。前三季度,规模以上工业增加值同比增长6.7%,较2016年同期加快0.7个百分点,工业增加值增速连续19个月保持在6%以上的增速水平;其中,作为工业生产的最重要组成部分,制造业增加值同比增长7.3%,较2016年同期提高0.4个百分点; 9月份,反映制造业发展的先导指数PMI为52.4%,继续保持在扩张区间,达到2012年5月份以来的最高点。前三季度,服务业生产指数同比增长8.3%,继续保持平稳较快增长;其中,信息传输、软件和信息技术服务业增加值增速达到23.5%,增长势头迅猛。从需求看,投资增速稳中略降、消费增速保持平稳、外贸增速维持回暖势头。前三季度,固定资产投资同比增长7.5%,较2016年同期略有回落,主要受民间投资和制造业投资回落影响;基建投资继续发挥稳投资的重要作用,保持在20%左右的高增长水平;房地产投资同比增长8.1%,好于市场预期,主要跟2017年以来重点城市供地明显增加有关。消费保持平稳增长,继续发挥经济增长第一动力的作用。前三季度,社会消费品零售总额同比增长10.4%,增速与2016年同期持平;最终消费对GDP增长的贡献达到64.5%,较2016年同期扩大一个百分点。进出口增速维持回暖势头,前三季度,出口同比增长12.4%,进口同比增长22.3%,相对于连续两年进出口负增长的局面,外贸形势明显改善是中国经济2017年一大亮点。微观数据同样印证了中国经济稳中向好态势。1-9月,铁路货运量同比增长14.6%,发电量同比增长6.4%;1-9月规模以上工业企业利润同比增长22.8%,较2016年同期提高14.4个百分点。企业利润的改善大幅改善直接带动了财政税收的企稳回升,1-9月全国财政收入同比增长近10%,较2016年同期提高3.8个百分点。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.11%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.13%,固定资产投资强度178.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22358.3922358.3947053.5147053.513773.731.1主要生产车间13415.0313415.0328232.1128232.112339.711.2辅助生产车间7154.687154.6815057.1215057.121207.591.3其他生产车间1788.671788.672729.102729.10226.422仓储工程4743.654743.6511784.7611784.76687.382.1成品贮存1185.911185.912946.192946.19171.842.2原料仓储2466.702466.706128.086128.08357.442.3辅助材料仓库1091.041091.042710.492710.49158.103供配电工程252.99252.99252.99252.9916.603.1供配电室252.99252.99252.99252.9916.604给排水工程290.94290.94290.94290.9414.854.1给排水290.94290.94290.94290.9414.855服务性工程3004.313004.313004.313004.31175.245.1办公用房1496.751496.751496.751496.7587.165.2生活服务1507.561507.561507.561507.5677.946消防及环保工程847.53847.53847.53847.5355.616.1消防环保工程847.53847.53847.53847.5355.617项目总图工程126.50126.50126.50126.50-61.957.1场地及道路硬化8678.251575.411575.417.2场区围墙1575.418678.258678.257.3安全保卫室126.50126.50126.50126.508绿化工程2602.5491.09合计31624.3265183.9165183.914752.55六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10406.65万元,占计划投资的81.22%。其中:完成固定资产投资7798.57万元,占总投资的74.94%;完成流动资金投资2608.08,占总投资的25.06%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10406.651.1完成比例81.22%2完成固定资产投资万元7798.572.1完成比例74.94%3完成流动资金投资万元2608.083.1完成比例25.06%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员370人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2521.2人均年工资万元4.931.3年工资额万元1444.392工程技术人员工资2.1平均人数人562.2人均年工资万元5.062.3年工资额万元361.103企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.063.3年工资额万元114.454品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.234.3年工资额万元169.225其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元6.435.3年工资额万元116.626职工工资总额万元9386.92五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10841.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4752.554110.29178.6110841.631.1工程费用万元4752.554110.2911358.971.1.1建筑工程费用万元4752.554752.5537.09%1.1.2设备购置及安装费万元4110.294110.2932.08%1.2工程建设其他费用万元1978.791978.7915.44%1.2.1无形资产万元1129.601129.601.3预备费万元849.19849.191.3.1基本预备费万元352.53352.531.3.2涨价预备费万元496.66496.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元10841.6310841.63(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1972.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11358.977910.3410271.7711358.9711358.9711358.971.1应收账款万元3407.692044.612555.773407.693407.693407.691.2存货万元5111.543066.923833.655111.545111.545111.541.2.1原辅材料万元1533.46920.081150.101533.461533.461533.461.2.2燃料动力万元76.6746.0057.5076.6776.6776.671.2.3在产品万元2351.311410.791763.482351.312351.312351.311.2.4产成品万元1150.10690.06862.571150.101150.101150.101.3现金万元2839.741703.852129.812839.742839.742839.742流动负债万元9386.925632.157040.199386.929386.929386.922.1应付账款万元9386.925632.157040.199386.929386.929386.923流动资金万元1972.051183.231479.041972.051972.051972.054铺底流动资金万元657.34394.41493.01657.34657.34657.34(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12813.68万元,其中:固定资产投资10841.63万元,占项目总投资的84.61%;流动资金1972.05万元,占项目总投资的15.39%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4752.55万元,占项目总投资的37.09%;设备购置费4110.29万元,占项目总投资的32.08%;其它投资1978.79万元,占项目总投资的15.44%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10841.63+1972.05=12813.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10841.6384.61%1.1项目建设投资万元10841.6384.61%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1972.0515.39%3总投资万元万元12813.68二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10804.20万元,总成本8238.05万元,利润总额2566.15万元,净利润201.11万元,增值税326.34万元,税金及附加1924.61万元,所得税641.54万元;第二年收入13505.25万元,总成本9788.67万元,利润总额3716.58万元,净利润2787.44万元,增值税407.92万元,税金及附加210.90万元,所得税929.14万元;第三年生产负荷100%,收入18007.00万元,总成本14063.76万元,利润总额3943.24万元,净利润2957.43万元,增值税543.90万元,税金及附加227.22万元,所得税985.81万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18007.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=543.90万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10804.2013505.2518007.0018007.0018007.001.1电动车仪表万元10804.2013505.2518007.0018007.0018007.002现价增加值万元3457.344321.685

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