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文档简介
泓域咨询MACRO/ 碳毡投资项目立项申请报告碳毡投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx集团实现营业收入3609.83万元,同比增长29.46%(821.51万元)。其中,主营业业务碳毡生产及销售收入为3417.54万元,占营业总收入的94.67%。根据初步统计测算,公司实现利润总额885.68万元,较去年同期相比增长98.10万元,增长率12.46%;实现净利润664.26万元,较去年同期相比增长105.72万元,增长率18.93%。二、项目概况(一)项目名称碳毡投资项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积12486.24平方米(折合约18.72亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.77%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率5.94%,固定资产投资强度162.76万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12486.24平方米,建筑物基底占地面积7962.48平方米,总建筑面积17480.74平方米,其中:规划建设主体工程11369.10平方米,项目规划绿化面积1039.21平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费939.49万元。(七)节能分析“碳毡投资项目建设项目”,年用电量738396.45千瓦时,年总用水量4960.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.17吨标准煤/年。达产年综合节能量32.03吨标准煤/年,项目总节能率28.81%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3880.94万元,其中:固定资产投资3046.87万元,占项目总投资的78.51%;流动资金834.07万元,占项目总投资的21.49%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7031.00万元,总成本费用5440.29万元,税金及附加76.27万元,利润总额1590.71万元,利税总额1886.39万元,税后净利润1193.03万元,达产年纳税总额693.36万元;达产年投资利润率40.99%,投资利税率48.61%,投资回报率30.74%,全部投资回收期4.75年,提供就业职位120个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心碳毡行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心碳毡产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“碳毡投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位120个,达产年纳税总额693.36万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.99%,投资利税率48.61%,全部投资回报率30.74%,全部投资回收期4.75年,固定资产投资回收期4.75年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、编制发布重点产业技术改造投资指南,以重点领域产品、技术和工艺目录的形式,编制重点项目导向计划,细化对民营企业和社会资本的引导,优化投资结构。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12486.2418.72亩1.1容积率1.401.2建筑系数63.77%1.3投资强度万元/亩162.761.4基底面积平方米7962.481.5总建筑面积平方米17480.741.6绿化面积平方米1039.21绿化率5.94%2总投资万元3880.942.1固定资产投资万元3046.872.1.1土建工程投资万元1542.342.1.1.1土建工程投资占比万元39.74%2.1.2设备投资万元939.492.1.2.1设备投资占比24.21%2.1.3其它投资万元565.042.1.3.1其它投资占比14.56%2.1.4固定资产投资占比78.51%2.2流动资金万元834.072.2.1流动资金占比21.49%3收入万元7031.004总成本万元5440.295利润总额万元1590.716净利润万元1193.037所得税万元1.408增值税万元219.419税金及附加万元76.2710纳税总额万元693.3611利税总额万元1886.3912投资利润率40.99%13投资利税率48.61%14投资回报率30.74%15回收期年4.7516设备数量台(套)6917年用电量千瓦时738396.4518年用水量立方米4960.2619总能耗吨标准煤91.1720节能率28.81%21节能量吨标准煤32.0322员工数量人120第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势,选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势,将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业,明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业,将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.77%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率5.94%,固定资产投资强度162.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5629.475629.4711369.1011369.101103.421.1主要生产车间3377.683377.686821.466821.46684.121.2辅助生产车间1801.431801.433638.113638.11353.091.3其他生产车间450.36450.36659.41659.4166.212仓储工程1194.371194.373972.573972.57280.402.1成品贮存298.59298.59993.14993.1470.102.2原料仓储621.07621.072065.742065.74145.812.3辅助材料仓库274.71274.71913.69913.6964.493供配电工程63.7063.7063.7063.705.063.1供配电室63.7063.7063.7063.705.064给排水工程73.2573.2573.2573.254.524.1给排水73.2573.2573.2573.254.525服务性工程756.44756.44756.44756.4453.395.1办公用房374.95374.95374.95374.9521.705.2生活服务381.49381.49381.49381.4929.036消防及环保工程213.39213.39213.39213.3916.946.1消防环保工程213.39213.39213.39213.3916.947项目总图工程31.8531.8531.8531.8548.257.1场地及道路硬化2054.02354.31354.317.2场区围墙354.312054.022054.027.3安全保卫室31.8531.8531.8531.858绿化工程867.3430.36合计7962.4817480.7417480.741542.34六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1964.40万元,占计划投资的50.62%。其中:完成固定资产投资1356.53万元,占总投资的69.06%;完成流动资金投资607.87,占总投资的30.94%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1964.401.1完成比例50.62%2完成固定资产投资万元1356.532.1完成比例69.06%3完成流动资金投资万元607.873.1完成比例30.94%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员120人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人821.2人均年工资万元5.661.3年工资额万元331.012工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元5.062.3年工资额万元122.183企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.493.3年工资额万元34.644品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.234.3年工资额万元51.105其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元5.965.3年工资额万元23.416职工工资总额万元4227.93五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3046.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1542.34939.49162.763046.871.1工程费用万元1542.34939.495062.001.1.1建筑工程费用万元1542.341542.3439.74%1.1.2设备购置及安装费万元939.49939.4924.21%1.2工程建设其他费用万元565.04565.0414.56%1.2.1无形资产万元286.82286.821.3预备费万元278.22278.221.3.1基本预备费万元116.97116.971.3.2涨价预备费万元161.25161.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元3046.873046.87(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金834.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5062.003599.933825.525062.005062.005062.001.1应收账款万元1518.60987.091138.951518.601518.601518.601.2存货万元2277.901480.641708.432277.902277.902277.901.2.1原辅材料万元683.37444.19512.53683.37683.37683.371.2.2燃料动力万元34.1722.2125.6334.1734.1734.171.2.3在产品万元1047.83681.09785.881047.831047.831047.831.2.4产成品万元512.53333.14384.40512.53512.53512.531.3现金万元1265.50822.58949.131265.501265.501265.502流动负债万元4227.932748.153170.954227.934227.934227.932.1应付账款万元4227.932748.153170.954227.934227.934227.933流动资金万元834.07542.15625.55834.07834.07834.074铺底流动资金万元278.02180.71208.52278.02278.02278.02(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3880.94万元,其中:固定资产投资3046.87万元,占项目总投资的78.51%;流动资金834.07万元,占项目总投资的21.49%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1542.34万元,占项目总投资的39.74%;设备购置费939.49万元,占项目总投资的24.21%;其它投资565.04万元,占项目总投资的14.56%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3046.87+834.07=3880.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3046.8778.51%1.1项目建设投资万元3046.8778.51%1.2建设期利息万元-2流动资金万元834.0721.49%3总投资万元万元3880.94二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4570.15万元,总成本23237.11万元,利润总额-18666.96万元,净利润67.06万元,增值税142.62万元,税金及附加-14000.22万元,所得税-4666.74万元;第二年收入5273.25万元,总成本26067.93万元,利润总额-20794.68万元,净利润-15596.01万元,增值税164.56万元,税金及附加69.69万元,所得税-5198.67万元;第三年生产负荷100%,收入7031.00万元,总成本5440.29万元,利润总额1590.71万元,净利润1193.03万元,增值税219.41万元,税金及附加76.27万元,所得税397.68万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7031.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=219.41万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4570.155273.257031.007031.007031.001.1碳毡万元4570.155273.257031.007031.007031.002现价增加值万元146
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