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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电机管道阀门项目立项申请报告电机管道阀门项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入19391.47万元,同比增长15.42%(2590.95万元)。其中,主营业业务电机管道阀门生产及销售收入为16485.17万元,占营业总收入的85.01%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4420.99万元,较去年同期相比增长559.87万元,增长率14.50%;实现净利润3315.74万元,较去年同期相比增长493.94万元,增长率17.50%。二、项目概况(一)项目名称电机管道阀门项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积44435.54平方米(折合约66.62亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.28%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度161.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44435.54平方米,建筑物基底占地面积25897.03平方米,总建筑面积67986.38平方米,其中:规划建设主体工程42727.70平方米,项目规划绿化面积4984.75平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计158台(套),设备购置费3807.62万元。(七)节能分析“电机管道阀门项目建设项目”,年用电量836117.02千瓦时,年总用水量12421.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.82吨标准煤/年。达产年综合节能量29.28吨标准煤/年,项目总节能率29.79%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13457.43万元,其中:固定资产投资10787.11万元,占项目总投资的80.16%;流动资金2670.32万元,占项目总投资的19.84%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18421.00万元,总成本费用14008.38万元,税金及附加250.78万元,利润总额4412.62万元,利税总额5272.04万元,税后净利润3309.47万元,达产年纳税总额1962.57万元;达产年投资利润率32.79%,投资利税率39.18%,投资回报率24.59%,全部投资回收期5.57年,提供就业职位344个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区电机管道阀门行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区电机管道阀门产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“电机管道阀门项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位344个,达产年纳税总额1962.57万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.79%,投资利税率39.18%,全部投资回报率24.59%,全部投资回收期5.57年,固定资产投资回收期5.57年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实施“一揽子”突破行动。围绕重点领域整机发展需要,聚焦工业基础领域亟待解决的重点难点和卡脖子问题,公开招标遴选一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺,制定实施方案。支持民营企业参与军民两用技术联合攻关,支持军民技术相互有效利用,促进军民融合发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44435.5466.62亩1.1容积率1.531.2建筑系数58.28%1.3投资强度万元/亩161.921.4基底面积平方米25897.031.5总建筑面积平方米67986.381.6绿化面积平方米4984.75绿化率7.33%2总投资万元13457.432.1固定资产投资万元10787.112.1.1土建工程投资万元5905.132.1.1.1土建工程投资占比万元43.88%2.1.2设备投资万元3807.622.1.2.1设备投资占比28.29%2.1.3其它投资万元1074.362.1.3.1其它投资占比7.98%2.1.4固定资产投资占比80.16%2.2流动资金万元2670.322.2.1流动资金占比19.84%3收入万元18421.004总成本万元14008.385利润总额万元4412.626净利润万元3309.477所得税万元1.538增值税万元608.649税金及附加万元250.7810纳税总额万元1962.5711利税总额万元5272.0412投资利润率32.79%13投资利税率39.18%14投资回报率24.59%15回收期年5.5716设备数量台(套)15817年用电量千瓦时836117.0218年用水量立方米12421.5419总能耗吨标准煤103.8220节能率29.79%21节能量吨标准煤29.2822员工数量人344第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、培育发展战略性新兴产业,是党中央、国务院作出的重大决策部署。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业,就抢占了发展先机,掌握了未来发展的主动权。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.28%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度161.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18309.2018309.2042727.7042727.704082.351.1主要生产车间10985.5210985.5225636.6225636.622531.061.2辅助生产车间5858.945858.9413672.8613672.861306.351.3其他生产车间1464.741464.742478.212478.21244.942仓储工程3884.553884.5516418.1416418.141140.832.1成品贮存971.14971.144104.534104.53285.212.2原料仓储2019.972019.978537.438537.43593.232.3辅助材料仓库893.45893.453776.173776.17262.393供配电工程207.18207.18207.18207.1816.203.1供配电室207.18207.18207.18207.1816.204给排水工程238.25238.25238.25238.2514.494.1给排水238.25238.25238.25238.2514.495服务性工程2460.222460.222460.222460.22170.955.1办公用房1232.651232.651232.651232.6568.625.2生活服务1227.571227.571227.571227.5798.806消防及环保工程694.04694.04694.04694.0454.256.1消防环保工程694.04694.04694.04694.0454.257项目总图工程103.59103.59103.59103.59329.297.1场地及道路硬化7197.071374.331374.337.2场区围墙1374.337197.077197.077.3安全保卫室103.59103.59103.59103.598绿化工程2764.9096.77合计25897.0367986.3867986.385905.13六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12257.22万元,占计划投资的91.08%。其中:完成固定资产投资8500.42万元,占总投资的69.35%;完成流动资金投资3756.80,占总投资的30.65%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12257.221.1完成比例91.08%2完成固定资产投资万元8500.422.1完成比例69.35%3完成流动资金投资万元3756.803.1完成比例30.65%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员344人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2341.2人均年工资万元5.861.3年工资额万元1267.012工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元5.662.3年工资额万元359.733企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.843.3年工资额万元99.064品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.524.3年工资额万元160.005其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元7.615.3年工资额万元121.466职工工资总额万元11097.01五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10787.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5905.133807.62161.9210787.111.1工程费用万元5905.133807.6213767.331.1.1建筑工程费用万元5905.135905.1343.88%1.1.2设备购置及安装费万元3807.623807.6228.29%1.2工程建设其他费用万元1074.361074.367.98%1.2.1无形资产万元610.27610.271.3预备费万元464.09464.091.3.1基本预备费万元210.39210.391.3.2涨价预备费万元253.70253.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元10787.1110787.11(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2670.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13767.337993.599783.5213767.3313767.3313767.331.1应收账款万元4130.202684.632891.144130.204130.204130.201.2存货万元6195.304026.944336.716195.306195.306195.301.2.1原辅材料万元1858.591208.081301.011858.591858.591858.591.2.2燃料动力万元92.9360.4065.0592.9392.9392.931.2.3在产品万元2849.841852.391994.892849.842849.842849.841.2.4产成品万元1393.94906.06975.761393.941393.941393.941.3现金万元3441.832237.192409.283441.833441.833441.832流动负债万元11097.017213.067767.9111097.0111097.0111097.012.1应付账款万元11097.017213.067767.9111097.0111097.0111097.013流动资金万元2670.321735.711869.222670.322670.322670.324铺底流动资金万元890.10578.57623.07890.10890.10890.10(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13457.43万元,其中:固定资产投资10787.11万元,占项目总投资的80.16%;流动资金2670.32万元,占项目总投资的19.84%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5905.13万元,占项目总投资的43.88%;设备购置费3807.62万元,占项目总投资的28.29%;其它投资1074.36万元,占项目总投资的7.98%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10787.11+2670.32=13457.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10787.1180.16%1.1项目建设投资万元10787.1180.16%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2670.3219.84%3总投资万元万元13457.43二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11973.65万元,总成本15455.28万元,利润总额-3481.63万元,净利润225.22万元,增值税395.62万元,税金及附加-2611.22万元,所得税-870.41万元;第二年收入12894.70万元,总成本16433.76万元,利润总额-3539.06万元,净利润-2654.30万元,增值税426.05万元,税金及附加228.87万元,所得税-884.76万元;第三年生产负荷100%,收入18421.00万元,总成本14008.38万元,利润总额4412.62万元,净利润3309.47万元,增值税608.64万元,税金及附加250.78万元,所得税1103.15万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18421.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=608.64万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11973.6512894.7018421.0018421.0018421.001.1电机管道阀门万元11973.6512894.7018421.0018421.0018421.002现价增加值万元3831.574126.305894.725894.725894.723增值税万元395.62
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