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泓域咨询MACRO/ 发光二级管项目立项说明及投资计划发光二级管项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入6889.15万元,同比增长21.73%(1229.98万元)。其中,主营业业务发光二级管生产及销售收入为6111.36万元,占营业总收入的88.71%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1599.77万元,较去年同期相比增长265.13万元,增长率19.86%;实现净利润1199.83万元,较去年同期相比增长235.60万元,增长率24.43%。二、项目概况(一)项目名称发光二级管项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积29781.55平方米(折合约44.65亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.53%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率7.24%,固定资产投资强度189.48万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29781.55平方米,建筑物基底占地面积18324.59平方米,总建筑面积47650.48平方米,其中:规划建设主体工程33648.22平方米,项目规划绿化面积3448.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费2888.63万元。(七)节能分析“发光二级管项目建设项目”,年用电量1098766.46千瓦时,年总用水量7220.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.66吨标准煤/年。达产年综合节能量47.66吨标准煤/年,项目总节能率29.30%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9720.31万元,其中:固定资产投资8460.28万元,占项目总投资的87.04%;流动资金1260.03万元,占项目总投资的12.96%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10259.00万元,总成本费用7798.13万元,税金及附加159.86万元,利润总额2460.87万元,利税总额2960.16万元,税后净利润1845.65万元,达产年纳税总额1114.51万元;达产年投资利润率25.32%,投资利税率30.45%,投资回报率18.99%,全部投资回收期6.77年,提供就业职位144个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区发光二级管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区发光二级管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“发光二级管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位144个,达产年纳税总额1114.51万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.32%,投资利税率30.45%,全部投资回报率18.99%,全部投资回收期6.77年,固定资产投资回收期6.77年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月,中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29781.5544.65亩1.1容积率1.601.2建筑系数61.53%1.3投资强度万元/亩189.481.4基底面积平方米18324.591.5总建筑面积平方米47650.481.6绿化面积平方米3448.97绿化率7.24%2总投资万元9720.312.1固定资产投资万元8460.282.1.1土建工程投资万元3357.502.1.1.1土建工程投资占比万元34.54%2.1.2设备投资万元2888.632.1.2.1设备投资占比29.72%2.1.3其它投资万元2214.152.1.3.1其它投资占比22.78%2.1.4固定资产投资占比87.04%2.2流动资金万元1260.032.2.1流动资金占比12.96%3收入万元10259.004总成本万元7798.135利润总额万元2460.876净利润万元1845.657所得税万元1.608增值税万元339.439税金及附加万元159.8610纳税总额万元1114.5111利税总额万元2960.1612投资利润率25.32%13投资利税率30.45%14投资回报率18.99%15回收期年6.7716设备数量台(套)9517年用电量千瓦时1098766.4618年用水量立方米7220.3019总能耗吨标准煤135.6620节能率29.30%21节能量吨标准煤47.6622员工数量人144第二章 建设背景一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、确保工业平稳较快发展,工业发展方式转变取得明显成效,产业结构调整取得重大进展,为构建具有浙江特色的现代工业体系打下坚实基础,力争工业转型升级走在全国前列,加快实现工业发展动力从资源消耗为主向创新驱动为主转变,产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,企业经营方式从粗放经营为主向集约经营为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变。到2012年,科技进步贡献率达55%,规模以上企业研发经费支出占销售收入比例达1.5%左右,新产品产值率达18%以上,高新技术产业、装备制造业增加值占工业增加值比重分别达到26%和32%,大中型企业综合经济指标达到上世纪九十年代末国际先进水平,资源利用和节能减排等指标继续保持国内先进水平,现代产业集群产值占工业总产值比重明显提高。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址方案一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区支持企业转型升级。优化产业结构,大力培育新兴产业,改造提升传统产业,发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用,市重点技术改造(含“零土地”技改)项目设备投入300万元(含)以上的,一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.53%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率7.24%,固定资产投资强度189.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12955.4912955.4933648.2233648.222607.981.1主要生产车间7773.297773.2920188.9320188.931616.951.2辅助生产车间4145.764145.7610767.4310767.43834.551.3其他生产车间1036.441036.441951.601951.60156.482仓储工程2748.692748.699101.479101.47513.042.1成品贮存687.17687.172275.372275.37128.262.2原料仓储1429.321429.324732.764732.76266.782.3辅助材料仓库632.20632.202093.342093.34118.003供配电工程146.60146.60146.60146.609.303.1供配电室146.60146.60146.60146.609.304给排水工程168.59168.59168.59168.598.324.1给排水168.59168.59168.59168.598.325服务性工程1740.841740.841740.841740.8498.135.1办公用房759.53759.53759.53759.5355.345.2生活服务981.31981.31981.31981.3141.706消防及环保工程491.10491.10491.10491.1031.146.1消防环保工程491.10491.10491.10491.1031.147项目总图工程73.3073.3073.3073.3029.147.1场地及道路硬化4850.20796.49796.497.2场区围墙796.494850.204850.207.3安全保卫室73.3073.3073.3073.308绿化工程1727.1660.45合计18324.5947650.4847650.483357.50六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5744.57万元,占计划投资的59.10%。其中:完成固定资产投资4463.52万元,占总投资的77.70%;完成流动资金投资1281.05,占总投资的22.30%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5744.571.1完成比例59.10%2完成固定资产投资万元4463.522.1完成比例77.70%3完成流动资金投资万元1281.053.1完成比例22.30%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员144人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人981.2人均年工资万元4.961.3年工资额万元403.002工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元6.462.3年工资额万元150.053企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.563.3年工资额万元46.494品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.424.3年工资额万元67.485其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元7.885.3年工资额万元32.796职工工资总额万元5959.04五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8460.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3357.502888.63189.488460.281.1工程费用万元3357.502888.637219.071.1.1建筑工程费用万元3357.503357.5034.54%1.1.2设备购置及安装费万元2888.632888.6329.72%1.2工程建设其他费用万元2214.152214.1522.78%1.2.1无形资产万元1240.521240.521.3预备费万元973.63973.631.3.1基本预备费万元408.21408.211.3.2涨价预备费万元565.42565.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元8460.288460.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1260.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7219.073960.915431.577219.077219.077219.071.1应收账款万元2165.721299.431516.002165.722165.722165.721.2存货万元3248.581949.152274.013248.583248.583248.581.2.1原辅材料万元974.57584.74682.20974.57974.57974.571.2.2燃料动力万元48.7329.2434.1148.7348.7348.731.2.3在产品万元1494.35896.611046.041494.351494.351494.351.2.4产成品万元730.93438.56511.65730.93730.93730.931.3现金万元1804.771082.861263.341804.771804.771804.772流动负债万元5959.043575.424171.335959.045959.045959.042.1应付账款万元5959.043575.424171.335959.045959.045959.043流动资金万元1260.03756.02882.021260.031260.031260.034铺底流动资金万元420.01252.01294.01420.01420.01420.01(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9720.31万元,其中:固定资产投资8460.28万元,占项目总投资的87.04%;流动资金1260.03万元,占项目总投资的12.96%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3357.50万元,占项目总投资的34.54%;设备购置费2888.63万元,占项目总投资的29.72%;其它投资2214.15万元,占项目总投资的22.78%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8460.28+1260.03=9720.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8460.2887.04%1.1项目建设投资万元8460.2887.04%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1260.0312.96%3总投资万元万元9720.31二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6155.40万元,总成本11408.51万元,利润总额-5253.11万元,净利润143.57万元,增值税203.66万元,税金及附加-3939.83万元,所得税-1313.28万元;第二年收入7181.30万元,总成本12951.75万元,利润总额-5770.45万元,净利润-4327.84万元,增值税237.60万元,税金及附加147.64万元,所得税-1442.61万元;第三年生产负荷100%,收入10259.00万元,总成本7798.13万元,利润总额2460.87万元,净利润1845.65万元,增值税339.43万元,税金及附加159.86万元,所得税615.22万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10259.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=339.43万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6155.407181.3010259.0010259.0010259.001.1发光二级管万元6155.407181.3010259.0010259.0010259.002现价增加值万元1969.732298.0232
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