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文档简介
泓域咨询MACRO/ 稳定剂项目立项说明及投资计划稳定剂项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技公司实现营业收入4762.40万元,同比增长18.85%(755.44万元)。其中,主营业业务稳定剂生产及销售收入为4397.27万元,占营业总收入的92.33%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1113.40万元,较去年同期相比增长203.07万元,增长率22.31%;实现净利润835.05万元,较去年同期相比增长177.85万元,增长率27.06%。二、项目概况(一)项目名称稳定剂项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积21250.62平方米(折合约31.86亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.53%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度189.33万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21250.62平方米,建筑物基底占地面积13713.03平方米,总建筑面积31025.91平方米,其中:规划建设主体工程19008.89平方米,项目规划绿化面积2434.44平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费1780.57万元。(七)节能分析“稳定剂项目建设项目”,年用电量930420.21千瓦时,年总用水量4664.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.75吨标准煤/年。达产年综合节能量42.44吨标准煤/年,项目总节能率24.09%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7332.51万元,其中:固定资产投资6032.05万元,占项目总投资的82.26%;流动资金1300.46万元,占项目总投资的17.74%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9458.00万元,总成本费用7531.51万元,税金及附加116.89万元,利润总额1926.49万元,利税总额2309.10万元,税后净利润1444.87万元,达产年纳税总额864.23万元;达产年投资利润率26.27%,投资利税率31.49%,投资回报率19.70%,全部投资回收期6.57年,提供就业职位162个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区稳定剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区稳定剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“稳定剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位162个,达产年纳税总额864.23万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.27%,投资利税率31.49%,全部投资回报率19.70%,全部投资回收期6.57年,固定资产投资回收期6.57年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动民营企业积极履行社会责任。2016年12月,国务院印发生产者责任延伸制度推行方案,要求生产者开展生态设计、使用再生原料、规范回收利用并加强信息公开。国家发展和改革委员会正在研究制定饮料纸基复合包装和铅酸蓄电池生产者责任延伸制度落实方案。工业和信息化部联合财政部、商务部和科技部等选择17家单位开展第一批电器电子产品生产者责任延伸试点,为生产者责任延伸制度的完善提供了有力支撑。下一步,发展改革委、工业和信息化部将会同有关部门进一步扩大推行生产者责任延伸制度的试点范围,选择有条件的地区和有一定规模的企业开展自愿性和强制性相结合的试点工作,推进建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销物流体系,推动民营企业积极履行社会责任。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21250.6231.86亩1.1容积率1.461.2建筑系数64.53%1.3投资强度万元/亩189.331.4基底面积平方米13713.031.5总建筑面积平方米31025.911.6绿化面积平方米2434.44绿化率7.85%2总投资万元7332.512.1固定资产投资万元6032.052.1.1土建工程投资万元2664.552.1.1.1土建工程投资占比万元36.34%2.1.2设备投资万元1780.572.1.2.1设备投资占比24.28%2.1.3其它投资万元1586.932.1.3.1其它投资占比21.64%2.1.4固定资产投资占比82.26%2.2流动资金万元1300.462.2.1流动资金占比17.74%3收入万元9458.004总成本万元7531.515利润总额万元1926.496净利润万元1444.877所得税万元1.468增值税万元265.729税金及附加万元116.8910纳税总额万元864.2311利税总额万元2309.1012投资利润率26.27%13投资利税率31.49%14投资回报率19.70%15回收期年6.5716设备数量台(套)11117年用电量千瓦时930420.2118年用水量立方米4664.8219总能耗吨标准煤114.7520节能率24.09%21节能量吨标准煤42.4422员工数量人162第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区继续加大科技创新支持力度,落实企业研发费用税前加计扣除比例政策。企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,根据研究开发费用的50%加计扣除。2017年1月1日起至2019年12月31日止,科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得税税前加计扣除的比例,由50%再提高至75%,引导企业进一步加大研发投入,推动创新驱动发展。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.53%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度189.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9695.119695.1119008.8919008.891795.761.1主要生产车间5817.075817.0711405.3311405.331113.371.2辅助生产车间3102.443102.446082.846082.84574.641.3其他生产车间775.61775.611102.521102.52107.752仓储工程2056.952056.957811.067811.06536.662.1成品贮存514.24514.241952.771952.77134.162.2原料仓储1069.611069.614061.754061.75279.062.3辅助材料仓库473.10473.101796.541796.54123.433供配电工程109.70109.70109.70109.708.483.1供配电室109.70109.70109.70109.708.484给排水工程126.16126.16126.16126.167.584.1给排水126.16126.16126.16126.167.585服务性工程1302.741302.741302.741302.7489.505.1办公用房614.62614.62614.62614.6248.645.2生活服务688.12688.12688.12688.1236.936消防及环保工程367.51367.51367.51367.5128.416.1消防环保工程367.51367.51367.51367.5128.417项目总图工程54.8554.8554.8554.85144.577.1场地及道路硬化3707.77581.82581.827.2场区围墙581.823707.773707.777.3安全保卫室54.8554.8554.8554.858绿化工程1531.1953.59合计13713.0331025.9131025.912664.55六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3852.51万元,占计划投资的52.54%。其中:完成固定资产投资2655.68万元,占总投资的68.93%;完成流动资金投资1196.83,占总投资的31.07%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3852.511.1完成比例52.54%2完成固定资产投资万元2655.682.1完成比例68.93%3完成流动资金投资万元1196.833.1完成比例31.07%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员162人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1101.2人均年工资万元5.401.3年工资额万元470.572工程技术人员工资2.1平均人数人242.2人均年工资万元6.162.3年工资额万元121.363企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.043.3年工资额万元42.994品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.054.3年工资额万元70.515其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元5.955.3年工资额万元45.536职工工资总额万元6040.61五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6032.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2664.551780.57189.336032.051.1工程费用万元2664.551780.577341.071.1.1建筑工程费用万元2664.552664.5536.34%1.1.2设备购置及安装费万元1780.571780.5724.28%1.2工程建设其他费用万元1586.931586.9321.64%1.2.1无形资产万元938.99938.991.3预备费万元647.94647.941.3.1基本预备费万元307.04307.041.3.2涨价预备费万元340.90340.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元6032.056032.05(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1300.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7341.073736.754632.257341.077341.077341.071.1应收账款万元2202.321211.281541.622202.322202.322202.321.2存货万元3303.481816.912312.443303.483303.483303.481.2.1原辅材料万元991.04545.07693.73991.04991.04991.041.2.2燃料动力万元49.5527.2534.6949.5549.5549.551.2.3在产品万元1519.60835.781063.721519.601519.601519.601.2.4产成品万元743.28408.81520.30743.28743.28743.281.3现金万元1835.271009.401284.691835.271835.271835.272流动负债万元6040.613322.344228.436040.616040.616040.612.1应付账款万元6040.613322.344228.436040.616040.616040.613流动资金万元1300.46715.25910.321300.461300.461300.464铺底流动资金万元433.48238.42303.44433.48433.48433.48(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7332.51万元,其中:固定资产投资6032.05万元,占项目总投资的82.26%;流动资金1300.46万元,占项目总投资的17.74%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2664.55万元,占项目总投资的36.34%;设备购置费1780.57万元,占项目总投资的24.28%;其它投资1586.93万元,占项目总投资的21.64%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6032.05+1300.46=7332.51(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6032.0582.26%1.1项目建设投资万元6032.0582.26%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1300.4617.74%3总投资万元万元7332.51二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5201.90万元,总成本17757.11万元,利润总额-12555.21万元,净利润102.54万元,增值税146.15万元,税金及附加-9416.41万元,所得税-3138.80万元;第二年收入6620.60万元,总成本21568.27万元,利润总额-14947.67万元,净利润-11210.75万元,增值税186.00万元,税金及附加107.32万元,所得税-3736.92万元;第三年生产负荷100%,收入9458.00万元,总成本7531.51万元,利润总额1926.49万元,净利润1444.87万元,增值税265.72万元,税金及附加116.89万元,所得税481.62万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9458.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=265.72万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5201.906620.609458.009458.009458.001.1稳定剂万元5201.906620.609458.009458.009458.002现价增加值万
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