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文档简介
泓域咨询MACRO/ 树脂色盲矫正眼镜片项目立项申请报告树脂色盲矫正眼镜片项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入7572.49万元,同比增长8.85%(615.48万元)。其中,主营业业务树脂色盲矫正眼镜片生产及销售收入为7116.04万元,占营业总收入的93.97%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1983.24万元,较去年同期相比增长315.01万元,增长率18.88%;实现净利润1487.43万元,较去年同期相比增长167.51万元,增长率12.69%。二、项目概况(一)项目名称树脂色盲矫正眼镜片项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积17635.48平方米(折合约26.44亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.24%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.68%,固定资产投资强度191.12万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17635.48平方米,建筑物基底占地面积11681.74平方米,总建筑面积28745.83平方米,其中:规划建设主体工程19739.29平方米,项目规划绿化面积1633.93平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费1788.54万元。(七)节能分析“树脂色盲矫正眼镜片项目建设项目”,年用电量577129.04千瓦时,年总用水量9371.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.73吨标准煤/年。达产年综合节能量29.30吨标准煤/年,项目总节能率28.47%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6334.59万元,其中:固定资产投资5053.21万元,占项目总投资的79.77%;流动资金1281.38万元,占项目总投资的20.23%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10374.00万元,总成本费用8111.16万元,税金及附加108.00万元,利润总额2262.84万元,利税总额2682.96万元,税后净利润1697.13万元,达产年纳税总额985.83万元;达产年投资利润率35.72%,投资利税率42.35%,投资回报率26.79%,全部投资回收期5.23年,提供就业职位213个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区树脂色盲矫正眼镜片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区树脂色盲矫正眼镜片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“树脂色盲矫正眼镜片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位213个,达产年纳税总额985.83万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.72%,投资利税率42.35%,全部投资回报率26.79%,全部投资回收期5.23年,固定资产投资回收期5.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从支持民营企业实施绿色化改造、引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业、支持民营企业参与绿色制造体系建设、推动民营企业积极履行社会责任等方面提出了任务,发展改革委、工业和信息化部、环境保护部、财政部等部委开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17635.4826.44亩1.1容积率1.631.2建筑系数66.24%1.3投资强度万元/亩191.121.4基底面积平方米11681.741.5总建筑面积平方米28745.831.6绿化面积平方米1633.93绿化率5.68%2总投资万元6334.592.1固定资产投资万元5053.212.1.1土建工程投资万元2286.602.1.1.1土建工程投资占比万元36.10%2.1.2设备投资万元1788.542.1.2.1设备投资占比28.23%2.1.3其它投资万元978.072.1.3.1其它投资占比15.44%2.1.4固定资产投资占比79.77%2.2流动资金万元1281.382.2.1流动资金占比20.23%3收入万元10374.004总成本万元8111.165利润总额万元2262.846净利润万元1697.137所得税万元1.638增值税万元312.129税金及附加万元108.0010纳税总额万元985.8311利税总额万元2682.9612投资利润率35.72%13投资利税率42.35%14投资回报率26.79%15回收期年5.2316设备数量台(套)9117年用电量千瓦时577129.0418年用水量立方米9371.9219总能耗吨标准煤71.7320节能率28.47%21节能量吨标准煤29.3022员工数量人213第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升,47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升,分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、尽管增加值增速放缓、盈利水平下降,但我国工业经济仍朝着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的方向加速发展,经济平稳运行的动力有序转换。与消费相关的行业,与产业结构升级相关的行业,目前均保持着较快增长的景气状态,而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行压力,说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱动。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区将构建以企业为主体、产学研用相结合协同创新体系,强化企业在技术创新中的主体地位,创新设计能力,加强关键共性技术研发。此外,园区将建立和完善相关标准和法规,严格规范和管理,按照减量化、再利用、再循环的原则,着力降低能源、资源消耗,提高资源利用率,降低废水、废气以及固体废弃物的排放水平。加快培育具有竞争力的企业集群,实施装备制造业千亿产业链工程。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.24%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.68%,固定资产投资强度191.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8258.998258.9919739.2919739.291727.191.1主要生产车间4955.394955.3911843.5711843.571070.861.2辅助生产车间2642.882642.886316.576316.57552.701.3其他生产车间660.72660.721144.881144.88103.632仓储工程1752.261752.265854.255854.25372.542.1成品贮存438.06438.061463.561463.5693.142.2原料仓储911.18911.183044.213044.21193.722.3辅助材料仓库403.02403.021346.481346.4885.683供配电工程93.4593.4593.4593.456.693.1供配电室93.4593.4593.4593.456.694给排水工程107.47107.47107.47107.475.984.1给排水107.47107.47107.47107.475.985服务性工程1109.771109.771109.771109.7770.625.1办公用房517.65517.65517.65517.6528.845.2生活服务592.12592.12592.12592.1241.246消防及环保工程313.07313.07313.07313.0722.416.1消防环保工程313.07313.07313.07313.0722.417项目总图工程46.7346.7346.7346.7332.157.1场地及道路硬化3211.53563.20563.207.2场区围墙563.203211.533211.537.3安全保卫室46.7346.7346.7346.738绿化工程1400.7149.02合计11681.7428745.8328745.832286.60六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5047.17万元,占计划投资的79.68%。其中:完成固定资产投资3985.13万元,占总投资的78.96%;完成流动资金投资1062.04,占总投资的21.04%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5047.171.1完成比例79.68%2完成固定资产投资万元3985.132.1完成比例78.96%3完成流动资金投资万元1062.043.1完成比例21.04%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员213人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1451.2人均年工资万元4.961.3年工资额万元779.792工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元6.152.3年工资额万元175.783企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.793.3年工资额万元62.294品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.534.3年工资额万元87.475其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元5.315.3年工资额万元73.906职工工资总额万元5170.25五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5053.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2286.601788.54191.125053.211.1工程费用万元2286.601788.546451.631.1.1建筑工程费用万元2286.602286.6036.10%1.1.2设备购置及安装费万元1788.541788.5428.23%1.2工程建设其他费用万元978.07978.0715.44%1.2.1无形资产万元422.72422.721.3预备费万元555.35555.351.3.1基本预备费万元233.15233.151.3.2涨价预备费万元322.20322.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元5053.215053.21(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1281.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6451.632523.814903.126451.636451.636451.631.1应收账款万元1935.49774.201451.621935.491935.491935.491.2存货万元2903.231161.292177.432903.232903.232903.231.2.1原辅材料万元870.97348.39653.23870.97870.97870.971.2.2燃料动力万元43.5517.4232.6643.5543.5543.551.2.3在产品万元1335.49534.191001.611335.491335.491335.491.2.4产成品万元653.23261.29489.92653.23653.23653.231.3现金万元1612.91645.161209.681612.911612.911612.912流动负债万元5170.252068.103877.695170.255170.255170.252.1应付账款万元5170.252068.103877.695170.255170.255170.253流动资金万元1281.38512.55961.041281.381281.381281.384铺底流动资金万元427.12170.85320.34427.12427.12427.12(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6334.59万元,其中:固定资产投资5053.21万元,占项目总投资的79.77%;流动资金1281.38万元,占项目总投资的20.23%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2286.60万元,占项目总投资的36.10%;设备购置费1788.54万元,占项目总投资的28.23%;其它投资978.07万元,占项目总投资的15.44%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5053.21+1281.38=6334.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5053.2179.77%1.1项目建设投资万元5053.2179.77%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1281.3820.23%3总投资万元万元6334.59二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4149.60万元,总成本5098.41万元,利润总额-948.81万元,净利润85.52万元,增值税124.85万元,税金及附加-711.61万元,所得税-237.20万元;第二年收入7780.50万元,总成本8385.33万元,利润总额-604.83万元,净利润-453.62万元,增值税234.09万元,税金及附加98.63万元,所得税-151.21万元;第三年生产负荷100%,收入10374.00万元,总成本8111.16万元,利润总额2262.84万元,净利润1697.13万元,增值税312.12万元,税金及附加108.00万元,所得税565.71万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10374.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=312.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4149.607780.5010374.0010374.0010374.001.1树脂色盲矫正眼镜片万元4149.607780.5010374.0010374.0010374.002现价增加值万元132
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