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文档简介
泓域咨询MACRO/ 石碾项目立项说明及投资计划石碾项目立项说明及投资计划第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx集团实现营业收入4578.78万元,同比增长18.53%(715.73万元)。其中,主营业业务石碾生产及销售收入为4137.21万元,占营业总收入的90.36%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1054.02万元,较去年同期相比增长155.55万元,增长率17.31%;实现净利润790.51万元,较去年同期相比增长153.63万元,增长率24.12%。二、项目概况(一)项目名称石碾项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积15441.05平方米(折合约23.15亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.35%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率6.63%,固定资产投资强度176.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15441.05平方米,建筑物基底占地面积10245.14平方米,总建筑面积25632.14平方米,其中:规划建设主体工程15420.26平方米,项目规划绿化面积1699.06平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费1771.38万元。(七)节能分析“石碾项目建设项目”,年用电量1178830.61千瓦时,年总用水量3769.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.20吨标准煤/年。达产年综合节能量56.47吨标准煤/年,项目总节能率23.41%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4746.08万元,其中:固定资产投资4090.14万元,占项目总投资的86.18%;流动资金655.94万元,占项目总投资的13.82%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5977.00万元,总成本费用4779.05万元,税金及附加81.59万元,利润总额1197.95万元,利税总额1444.77万元,税后净利润898.46万元,达产年纳税总额546.31万元;达产年投资利润率25.24%,投资利税率30.44%,投资回报率18.93%,全部投资回收期6.78年,提供就业职位122个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区石碾行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区石碾产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“石碾项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位122个,达产年纳税总额546.31万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.24%,投资利税率30.44%,全部投资回报率18.93%,全部投资回收期6.78年,固定资产投资回收期6.78年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是抢占全球新一轮产业竞争制高点的战略选择。全球互联网正处于从消费领域向生产环节拓展的关键时期,国际社会提出工业4.0、工业互联网、智能制造等新战略,推进制造业与互联网融合发展,以制造为关键环节、制造业为主战场、制造企业为主力军,抢占新一轮产业革命发展理念、架构标准、核心技术、生态系统的竞争制高点。发挥我国互联网应用创新活跃、产业规模领先、人才资本聚集以及制造业门类齐全、独立完整、规模庞大的双优势,有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应,将会不断增强制造业竞争优势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15441.0523.15亩1.1容积率1.661.2建筑系数66.35%1.3投资强度万元/亩176.681.4基底面积平方米10245.141.5总建筑面积平方米25632.141.6绿化面积平方米1699.06绿化率6.63%2总投资万元4746.082.1固定资产投资万元4090.142.1.1土建工程投资万元2150.342.1.1.1土建工程投资占比万元45.31%2.1.2设备投资万元1771.382.1.2.1设备投资占比37.32%2.1.3其它投资万元168.422.1.3.1其它投资占比3.55%2.1.4固定资产投资占比86.18%2.2流动资金万元655.942.2.1流动资金占比13.82%3收入万元5977.004总成本万元4779.055利润总额万元1197.956净利润万元898.467所得税万元1.668增值税万元165.239税金及附加万元81.5910纳税总额万元546.3111利税总额万元1444.7712投资利润率25.24%13投资利税率30.44%14投资回报率18.93%15回收期年6.7816设备数量台(套)9817年用电量千瓦时1178830.6118年用水量立方米3769.9819总能耗吨标准煤145.2020节能率23.41%21节能量吨标准煤56.4722员工数量人122第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、积极引导相关产业园区围绕重点发展领域,打造一批专业化水准高、共性需求强、开放高效的战略性新兴产业公共技术服务平台。同时,充分发挥行业协会和龙头企业带动作用,推动产业链上下游协同合作,探索建立产业基础研发的开放共享机制,有效降低企业的研发和运营成本。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。经济发展新动能指数逐年攀升,表明我国经济发展新动能加速发展壮大,经济活力进一步释放,成为缓解经济下行压力,推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。二、必要性分析1、在今年中央经济工作会议上,习近平总书记以辩证唯物主义方法,对我国经济发展进入新常态的重要思想进行了系统阐述,对统一全党对我国经济发展进入新阶段的认识,指导各项经济工作,具有重大意义。新常态的提出是符合经济规律、尊重经济规律的直接体现。以工业化为标志,启动现代经济增长的国家,总体可分为两类,一类是先行国家,一类是后发国家。在后发国家追赶先行国家的过程中,由于后发优势的存在,在经济起飞后,通常会在一段时期内出现高速增长,经济发展和人民生活的水平与先行国家的差距迅速缩小。但随着后发优势的逐步消减,经历一个高增长阶段后,这些国家的经济增速会明显回落,而且回落的时点往往发生在人均GDP达到1万至1.2万美元(购买力平价)的阶段。德国、日本、韩国以及中国台湾地区等经济体的发展,无一例外地经历了这一过程。中国作为一个快速工业化、城镇化的社会主义国家,虽然有自身发展的特殊性,但发展轨迹总体符合经济发展的这一规律。按照购买力平价计算,中国目前人均GDP已经接近1万美元,经济增长换挡减速特征十分明显,这正是由工业化特征下后发经济发展规律的主导所致。在这个时期,中央提出新常态判断,强调保持战略定力,不对经济阶段性下滑采取强刺激,正是按经济规律办事的直接体现。2、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址规划一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向,以提升公共服务能力为目标,以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点,鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台,建立健全园区公共服务支撑体系,促进功能平台体系化、专业化、公共化。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.35%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率6.63%,固定资产投资强度176.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7243.317243.3115420.2615420.261423.011.1主要生产车间4345.994345.999252.169252.16882.271.2辅助生产车间2317.862317.864934.484934.48455.361.3其他生产车间579.46579.46894.38894.3885.382仓储工程1536.771536.776637.726637.72445.482.1成品贮存384.19384.191659.431659.43111.372.2原料仓储799.12799.123451.613451.61231.652.3辅助材料仓库353.46353.461526.681526.68102.463供配电工程81.9681.9681.9681.966.193.1供配电室81.9681.9681.9681.966.194给排水工程94.2694.2694.2694.265.544.1给排水94.2694.2694.2694.265.545服务性工程973.29973.29973.29973.2965.325.1办公用房427.11427.11427.11427.1137.735.2生活服务546.18546.18546.18546.1829.706消防及环保工程274.57274.57274.57274.5720.736.1消防环保工程274.57274.57274.57274.5720.737项目总图工程40.9840.9840.9840.98143.217.1场地及道路硬化2624.27548.98548.987.2场区围墙548.982624.272624.277.3安全保卫室40.9840.9840.9840.988绿化工程1167.3340.86合计10245.1425632.1425632.142150.34六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3796.24万元,占计划投资的79.99%。其中:完成固定资产投资2542.12万元,占总投资的66.96%;完成流动资金投资1254.12,占总投资的33.04%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3796.241.1完成比例79.99%2完成固定资产投资万元2542.122.1完成比例66.96%3完成流动资金投资万元1254.123.1完成比例33.04%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员122人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人831.2人均年工资万元5.741.3年工资额万元404.912工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元6.472.3年工资额万元110.383企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.423.3年工资额万元30.714品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.954.3年工资额万元50.025其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.705.3年工资额万元44.256职工工资总额万元3214.04五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4090.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2150.341771.38176.684090.141.1工程费用万元2150.341771.383869.981.1.1建筑工程费用万元2150.342150.3445.31%1.1.2设备购置及安装费万元1771.381771.3837.32%1.2工程建设其他费用万元168.42168.423.55%1.2.1无形资产万元68.1068.101.3预备费万元100.32100.321.3.1基本预备费万元45.4345.431.3.2涨价预备费万元54.8954.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元4090.144090.14(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金655.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3869.982477.272893.503869.983869.983869.981.1应收账款万元1160.99754.65928.801160.991160.991160.991.2存货万元1741.491131.971393.191741.491741.491741.491.2.1原辅材料万元522.45339.59417.96522.45522.45522.451.2.2燃料动力万元26.1216.9820.9026.1226.1226.121.2.3在产品万元801.09520.71640.87801.09801.09801.091.2.4产成品万元391.84254.69313.47391.84391.84391.841.3现金万元967.50628.87774.00967.50967.50967.502流动负债万元3214.042089.132571.233214.043214.043214.042.1应付账款万元3214.042089.132571.233214.043214.043214.043流动资金万元655.94426.36524.75655.94655.94655.944铺底流动资金万元218.64142.12174.92218.64218.64218.64(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4746.08万元,其中:固定资产投资4090.14万元,占项目总投资的86.18%;流动资金655.94万元,占项目总投资的13.82%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2150.34万元,占项目总投资的45.31%;设备购置费1771.38万元,占项目总投资的37.32%;其它投资168.42万元,占项目总投资的3.55%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4090.14+655.94=4746.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4090.1486.18%1.1项目建设投资万元4090.1486.18%1.2建设期利息万元-2流动资金万元655.9413.82%3总投资万元万元4746.08二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3885.05万元,总成本22241.42万元,利润总额-18356.37万元,净利润74.65万元,增值税107.40万元,税金及附加-13767.28万元,所得税-4589.09万元;第二年收入4781.60万元,总成本26400.92万元,利润总额-21619.32万元,净利润-16214.49万元,增值税132.18万元,税金及附加77.63万元,所得税-5404.83万元;第三年生产负荷100%,收入5977.00万元,总成本4779.05万元,利润总额1197.95万元,净利润898.46万元,增值税165.23万元,税金及附加81.59万元,所得税299.49万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5977.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=165.23万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3885.054781.605977.005977.005977.001.1石碾万元3885.054781.605977.005977.005977.002现价增加值万元1243.221530.1119
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