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泓域咨询MACRO/ 年产xx不锈钢管件项目建议书年产xx不锈钢管件项目建议书摘要说明该不锈钢管件项目计划总投资19112.09万元,其中:固定资产投资15361.63万元,占项目总投资的80.38%;流动资金3750.46万元,占项目总投资的19.62%。达产年营业收入33736.00万元,总成本费用26851.70万元,税金及附加329.98万元,利润总额6884.30万元,利税总额8163.84万元,税后净利润5163.23万元,达产年纳税总额3000.62万元;达产年投资利润率36.02%,投资利税率42.72%,投资回报率27.02%,全部投资回收期5.20年,提供就业职位618个。报告根据项目工程量及投资估算指标,按照国家和xx省及当地的有关规定,对拟建工程投资进行初步估算,编制项目总投资表,按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况,并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。.概论、项目基本情况、市场调研、产品规划分析、项目选址可行性分析、土建工程、项目工艺分析、环境保护概述、安全管理、项目风险应对说明、节能方案分析、实施进度计划、投资方案计划、项目经济效益、项目综合评价结论等。第一章 项目基本情况一、项目建设背景1、第四次工业革命的浪潮涌来,全球制造业正经受着前所未有的冲击、调整和变革。各工业发达国家纷起应对,制订国家战略,以求在行将到来的变革中取得主动。美国于2011年颁布了先进制造伙伴计划(AMP),以“确保美国在先进制造业中的领导地位”;随后,又提出了再工业化和制造业回归的口号。德国提出德国2020高技术战略,英国制订了“英国工业2050战略”,日本相继提出物联网和机器人战略,法国起草了未来产业规划,韩国则有“未来增长动力计划”,等等,无不是为促进本国制造业适应未来、赢得发展。中国制造业就规模和总量在世界名列第一,但中国制造业在效益、效率、质量、产业结构、持续发展、资源消耗等方面与工业发达国家差距较大。中国制造业必须从规模、速度的发展轨道转向质量、效益的发展轨道,从高速度发展转向高质量发展,才能在第四次工业革命中形成持续发展的能力,继续成为中国国民经济的主体,与中国在全球制造业中的地位相对应。2、中国制造2025不是一般性的行业发展规划,而是着眼于国际国内大环境、产业变革大趋势所制定的一个长期战略性规划;其目的不仅在于推动制造业转型升级和健康发展,还要在新一轮科技革命中实现高端化的跨越发展。回顾改革开放以来,制造业的蓬勃发展为我国经济贡献了长达几十年的高速增长,推动建成了门类齐全、独立完整的产业体系,出色完成了工业化和现代化的阶段性任务。但也要看到,制造业大而不强,正在成为实现经济中高速增长、迈向中高端水平的“痛点”。一方面,传统低成本优势逐步衰减,资源约束日益增强,产能过剩困扰加剧;另一方面,全球新一轮科技革命和产业变革方兴未艾,许多发达国家纷纷高呼“重返制造业”,意图在国际产业分工格局重塑的博弈中争夺优势地位。让制造业强起来,不但是解决现实问题的迫切需要,而且是历史的必然选择和发展的内在规律,决定着我国未来几十年乃至上百年的发展轨迹,这个台阶必须上,这道坎必须迈。3、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。2、大力发展服务业特别是现代服务业。服务业发达程度已经是衡量一个国家、一个地区产业发展水平的重要标志。现在我国的一般工业产品供应充足,一些行业还存在严重产能过剩现象,而服务业许多领域却供不应求。事实上,推动工业化不仅要发展工业,而且需要发展服务业,工业与服务业融合发展也有利于提高工业发展的质量和竞争力。优化产业结构,必须把发展服务业作为战略重点,不断提高服务业比重和水平。要采取有效措施,为服务业发展创造有利环境,扩大服务业规模,提高服务业水平。加快发展现代物流、电子商务、科研设计、金融会计等生产性服务业,大力发展旅游、健身、养老、家政等生活性服务业,扶持中小型服务企业发展。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第二章 概论一、项目概况(一)项目名称年产xx不锈钢管件项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积54006.99平方米(折合约80.97亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.12%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度189.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54006.99平方米,建筑物基底占地面积41110.12平方米,总建筑面积83710.83平方米,其中:规划建设主体工程59703.66平方米,项目规划绿化面积4203.77平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费7283.93万元。(七)节能分析1、项目年用电量1014959.48千瓦时,折合124.74吨标准煤。2、项目年总用水量18298.53立方米,折合1.56吨标准煤。3、“年产xx不锈钢管件项目投资建设项目”,年用电量1014959.48千瓦时,年总用水量18298.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)126.30吨标准煤/年。达产年综合节能量44.38吨标准煤/年,项目总节能率25.19%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19112.09万元,其中:固定资产投资15361.63万元,占项目总投资的80.38%;流动资金3750.46万元,占项目总投资的19.62%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33736.00万元,总成本费用26851.70万元,税金及附加329.98万元,利润总额6884.30万元,利税总额8163.84万元,税后净利润5163.23万元,达产年纳税总额3000.62万元;达产年投资利润率36.02%,投资利税率42.72%,投资回报率27.02%,全部投资回收期5.20年,提供就业职位618个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心不锈钢管件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心不锈钢管件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xx不锈钢管件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位618个,达产年纳税总额3000.62万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.02%,投资利税率42.72%,全部投资回报率27.02%,全部投资回收期5.20年,固定资产投资回收期5.20年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全境外投资风险防控体系。2017年6月,中央全面深化改革领导小组第36次会议审议通过了商务部等部门代拟的关于改进境外企业和对外投资安全工作的若干意见,提出要加强境外企业和对外投资安全保护完善对境外企业和对外投资的统计监测,加强监督管理,健全法律保护,加强国际安全合作,建立统一高效的境外企业和对外投资安全保护体系。第三章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入27793.99万元,同比增长21.11%(4844.74万元)。其中,主营业业务不锈钢管件生产及销售收入为24032.96万元,占营业总收入的86.47%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6387.75万元,较去年同期相比增长1547.64万元,增长率31.98%;实现净利润4790.81万元,较去年同期相比增长697.09万元,增长率17.03%。第四章 市场调研一、建设地经济发展概况地区生产总值2665.70亿元,比上年增长11.01%。其中,第一产业增加值213.26亿元,增长6.59%;第二产业增加值1652.73亿元,增长7.33%第三产业增加值799.71亿元,增长8.82%。一般公共预算收入252.40亿元,同比增长7.59%,一般公共预算支出509.90亿元,同比增长9.00%。国税收入391.82亿元,同比增长6.62%;地税收入亿元32.54,同比增长6.85%。居民消费价格上涨1.12%。其中,食品烟酒上涨1.18%,衣着上涨0.94%,居住上涨1.06%,生活用品及服务上涨1.00%,教育文化和娱乐上涨1.09%,医疗保健上涨1.07%,其他用品和服务上涨0.69%,交通和通信上涨1.12%。全部工业完成增加值1718.01亿元。规模以上工业企业实现增加值1259.67亿元,比上年增长8.98%。规模以上AA、BB、CC、DD(含不锈钢管件)等主导行业共完成工业增加值1172.03亿元,增长11.09%。AA完成增加值428.07亿元,增长9.80%;BB完成工业增加值378.29亿元,增长11.94%;CC完成工业增加值231.45亿元,增长9.08%;DD完成工业增加值108.83亿元,增长5.63%。规模以上工业企业实现主营业务收入6099.33亿元,比上年增长6.50%。实现利润总额594.66亿元,比上年增长11.75%。固定资产投资完成4428.37亿元,比上年增长10.07%。其中,建设项目投资完成3896.97亿元,增长5.25%;房地产开发投资完成531.40亿元,增长11.12%。在固定资产投资中,第一产业投资完成221.42亿元,同比增长6.29%;第二产业投资完成3365.56亿元,同比增长6.46%;第三产业投资完成841.39亿元,增长10.54%。高新技术产业投资945.17亿元,增长11.81%。民间投资3845.35亿元,增长8.20%。城市基础设施投资597.08亿元,增长11.95%。重点项目1245个,完成投资2056.95亿元,增长7.66%。全市实现社会消费品零售总额1667.25亿元,比上年增长10.35%。城镇实现零售额1158.55亿元,增长8.68%;乡村实现零售额354.84亿元,增长8.06%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元506.43,增长12.89%。实际利用外资50260.32万美元,同比增长56.63%。外贸进出口总值246.04亿元,同比增长52.63%。其中,出口总值159.93亿元,同比增长52.33%;进口总值86.11亿元,同比增长51.54%。二、不锈钢管件行业市场分析目前,区域内拥有各类不锈钢管件企业904家,规模以上企业40家,从业人员45200人。截至2017年底,区域内不锈钢管件产值152573.58万元,较2016年136714.68万元增长11.60%。产值前十位企业合计收入63081.63万元,较去年53116.90万元同比增长18.76%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.09亿元,年均增长8.12%。预计区域内不锈钢管件行业市场需求规模将达到230865.60万元,利润总额74382.84万元,净利润25362.60万元,纳税14602.93万元,工业增加值72330.03万元,产业贡献率10.49%。第五章 项目选址可行性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇,积极参与跨地区兼并重组、吸纳要素资源、拓展发展空间。加快创建国家军民融合创新示范区,鼓励民营企业参与军民两用技术研发、推进重点产业“民参军”“军转民”。支持民间资本参与重要流域综合治理投资、建设和养护。以大气污染、工业废水和固体废弃物治理为重点领域,鼓励民间资本参与环境污染第三方治理和相关环境服务,通过资产证券化和公开拍卖经营权或所有权等方式,参与污水处理、垃圾处理、大气污染治理等领域投资运营。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.12%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度189.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54006.9980.97亩2基底面积平方米41110.123建筑面积平方米83710.836293.43万元4容积率1.555建筑系数76.12%6主体工程平方米59703.667绿化面积平方米4203.778绿化率5.02%9投资强度万元/亩189.72六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。(二)主要工程布置设计要求车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。(四)辅助工程设计1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外,室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。3、按国家有关规范进行防雷接地系统设计,并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施;生产线接地保护采用TN-C-S接地系统;场区按类建筑物考虑防雷设施,采用沿四周山墙设置避雷带,变压器中性点接地,接地电阻小于4.00欧姆。4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制;采用合适的运输方式和运输路线,使企业的物流组成达到合理优化;把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计,使全场物料运输形成有机的整体。5、厂房内部散发较大热量的生产设备区域,采用局部封闭进行机械送、排风;当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。八、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第六章 项目工艺分析一、原辅材料采购及管理原材料仓库按品种分类存储;库内原辅材料的保管应按批号分存,建立严格的入库、分发制度,坚决杜绝分发差错,坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。二、技术管理特点投资项目项目产品制造质量控制将按ISO9000体系标准组织生产,从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态,同时,项目承办单位推行精益生产(JIT、LEAN)、供应商库存管理(VMI)、全面质量管理(TQM)等先进的管理手段和管理技术。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求在项目建设和实施过程中,认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则,注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。(二)项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。四、设备选型方案投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据,满足工艺要求为原则,并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性,以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求;先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键,因此,工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品,并且在保证产品质量的前提下,优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计138台(套),设备购置费7283.93万元。第七章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15361.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元15361.6380.38%1.1土建工程万元6293.4332.93%1.2设备购置万元7283.9338.11%1.3其它投资万元1784.279.34%2建设期利息万元-3固定资产投资万元15361.6380.38%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3750.46万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19112.09万元,其中:固定资产投资15361.63万元,占项目总投资的80.38%;流动资金3750.46万元,占项目总投资的19.62%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6293.43万元,占项目总投资的32.93%;设备购置费7283.93万元,占项目总投资的38.11%;其它投资1784.27万元,占项目总投资的9.34%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15361.63+3750.46=19112.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15361.6380.38%1.1项目建设投资万元15361.6380.38%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3750.4619.62%3总投资万元万元19112.09二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15181.20万元,总成本12583.57万元,利润总额2597.63万元,净利润267.30万元,增值税427.30万元,税金及附加1948.22万元,所得税649.41万元;第二年收入23615.20万元,总成本18065.23万元,利润总额5549.97万元,净利润4162.48万元,增值税664.69万元,税金及附加295.79万元,所得税1387.49万元;第三年生产负荷100%,收入33736.00万元,总成本26851.70万元,利润总额6884.30万元,净利润5163.23万元,增值税949.56万元,税金及附加329.98万元,所得税1721.08万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入33736.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=949.56万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元33736.001.1主营业务收入万元33736.001.2其它收入万元-2增值税万元949.563税金及附加万元329.98(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用26851.70万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加329.98万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6884.30(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=6884.3025.00%=1721.08(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6884.30(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=6884.3025.00%=1721.08(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额6884.30万元,缴纳企业所得税1721.08万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=6884.30-1721.08=5163.23(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=36.02%。(2)达产年投资利税率=42.72%。(3)达产年投资回报率=27.02%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入33736.00万元,总成本费用26851.70万元,税金及附加329.98万元,利润总额6884.30万元,企业所得税1721.08万元,税后净利润5163.23万元,年纳税总额3000.62万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元33736.002增值税万元949.563税金及附加万元329.984总成本费用万元26851.705利润总额万元6884.306企业所得税万元1721.087净利润万元5163.238纳税总额万元3000.629利税总额万元8163.8410投资利润率36.02%11投资利税率42.72%12投资回报率27.02%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=5.20年。本期工程项目全部投资回收期5.20年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元5163.232投资利润率36.02%3投资利税率42.72%4投资回报率27.02%5回收期年5.20第九章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以

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