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文档简介

1 / 3 企业职工出差补助标准 为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。 1、借款报销的审批权限 司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司 财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有 审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 工出差应填写出差 “ 申请单 ” ,并按规定程度报批后,到财务部门预借差旅费。 工出差返回后,填写 “ 差旅费 ” 报销单,按规定的时间 及审批手续到财务部门报销。 2、员工差旅费报销标准。 工出差分 “ 长途 ” 和 “ 短途 ” 两种,即当天能往返的为 “ 短途 ” ,出差时间在一天以上的为 “ 长途 ” 。 差地点区分为 1 类区, 2 类区,港澳台地区三种,即: 二类区:特区、上海、北京、广州等地; 一类区:除二类区以外的地区。 差住宿费报销标准: 100(元 /人 /天) 差补助标准 工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。2 / 3 (济南市外的 短途出差,可享受 15 元 /人 /餐 的伙食补贴)。 途出差补助标准: 200(元 /人 /天) 工出差交通报销标准:实报实销 3、员工差旅费报销规定: 宿费,交通费按规定标准执行,超标自付(如有 特殊情况需总经理批准方可报销),节约归已。 食费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。 讯费以邮局凭证报销。 际费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可报 销。 途出差不享受住宿补助。 差人员无住宿费用时,则可按住宿标准的 50%领住宿补助。 工出差返回后于 5 个工作日内报销,未按规定时间报销的, 财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支 付。 过 1 个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财 务部门不予报销。 务部有权对不实的出

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