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泓域咨询MACRO/ 旅行尼龙包项目招商引资规划方案旅行尼龙包项目招商引资规划方案摘要说明该旅行尼龙包项目计划总投资10031.55万元,其中:固定资产投资8376.20万元,占项目总投资的83.50%;流动资金1655.35万元,占项目总投资的16.50%。达产年营业收入11580.00万元,总成本费用8862.23万元,税金及附加183.48万元,利润总额2717.77万元,利税总额3276.11万元,税后净利润2038.33万元,达产年纳税总额1237.78万元;达产年投资利润率27.09%,投资利税率32.66%,投资回报率20.32%,全部投资回收期6.42年,提供就业职位182个。报告针对项目的特点,分析投资项目能源消费情况,计算能源消费量并提出节能措施;分析项目的环境污染、安全卫生情况,提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。.基本情况、项目建设及必要性、市场前景分析、项目方案分析、项目选址可行性分析、土建方案、项目工艺及设备分析、环境影响概况、项目职业安全管理规划、项目风险评估分析、项目节能概况、计划安排、项目投资规划、经营效益分析、项目总结等。第一章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、推进中国制造的品质革命是一项复杂的、涉及经济社会各个方面的巨型系统工程,需要社会各界和制造企业凝心聚力、锲而不舍、协同推动。这就需要从系统、全局、综合和长期的视角看待中国制造的质量问题,建立起涵盖经济、文化、社会、生态文明等多领域,政府、企业、社会组织共同参与的质量管理体系。一方面,要提高国家层面的计量、标准、检验检测、认证认可等国家质量基础设施的支撑能力,产业层面的产业基础能力,企业层面的技术创新能力和管理创新能力,有效解决各个层面基础能力不高的问题。另一方面,要改善社会文化环境、政府政策环境和市场环境,协同推进社会文化环境改善与经济激励机制完善,协同推进质量法制体系完善和市场体系建设,同时大力激发企业家精神、弘扬工匠精神。2、落实好中国制造2025,必须发挥好我们的制度优势。要加快建立推进制造强国建设的工作机制,在国家制造强国建设领导小组的统筹协调下,充分发挥战略咨询委员会的决策支撑作用,调动各方力量,瞄准重点领域,狠抓关键环节,实化政策支持,扎实稳步地推进各方面工作。我们正站在历史与未来的交汇点上,制造强国建设的伟大征程正在清晰地铺展开来。坚持走中国特色新型工业化道路,把战略定力、方针指引、路径方向、政策支撑统一于制造强国“三步走”战略的伟大实践,中国制造由大变强目标一定能够实现。3、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、发挥市场在资源配置中的决定性作用。首先就是要加快实现劳动力的市场化,为劳动力自由流动和劳动力效率提升创造条件。其次就是要稳步推进利率市场化,为资本有效配置创造好的制度安排。未来我国工业化将进入后期阶段,产业结构的高加工度化和技术集约化的特征将逐步明显。因此,必须以创新为技术进步的核心,通过创新增强产业的吸收能力,以更好地吸收国外的引进技术,同时以国内技术创新促进我国整体产业竞争力的提升。首先,要促进技术引进与技术创新两种方式融合推进,要把发展高新技术产业和改造传统产业结合起来,要把整体推进和重点扶持结合起来,要把提高引进外资质量和国内产业发展结合起来。其次,要通过增强人力资本开发力度,培育技术创新能力。再其次,要构建产学研结合的国家创新体系,不断完善促进产学研结合的政策环境,研究制定促进产学研结合的税收优惠政策,形成以市场为导向的科技创新成果转化系统。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第二章 基本情况一、项目概况(一)项目名称旅行尼龙包项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积34623.97平方米(折合约51.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.73%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率6.31%,固定资产投资强度161.36万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34623.97平方米,建筑物基底占地面积25874.49平方米,总建筑面积54013.39平方米,其中:规划建设主体工程40783.30平方米,项目规划绿化面积3406.86平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计72台(套),设备购置费3121.54万元。(七)节能分析1、项目年用电量1378746.87千瓦时,折合169.45吨标准煤。2、项目年总用水量8795.49立方米,折合0.75吨标准煤。3、“旅行尼龙包项目投资建设项目”,年用电量1378746.87千瓦时,年总用水量8795.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)170.20吨标准煤/年。达产年综合节能量53.75吨标准煤/年,项目总节能率22.16%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10031.55万元,其中:固定资产投资8376.20万元,占项目总投资的83.50%;流动资金1655.35万元,占项目总投资的16.50%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11580.00万元,总成本费用8862.23万元,税金及附加183.48万元,利润总额2717.77万元,利税总额3276.11万元,税后净利润2038.33万元,达产年纳税总额1237.78万元;达产年投资利润率27.09%,投资利税率32.66%,投资回报率20.32%,全部投资回收期6.42年,提供就业职位182个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。二、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区旅行尼龙包行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区旅行尼龙包产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“旅行尼龙包项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位182个,达产年纳税总额1237.78万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.09%,投资利税率32.66%,全部投资回报率20.32%,全部投资回收期6.42年,固定资产投资回收期6.42年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进民营企业提升管理水平。充分发挥商会等社会组织的作用,鼓励和引导有条件的民营企业建立现代企业制度,完善公司治理结构;加强管理创新和提质增效,推广应用先进管理经验;鼓励和引导管理咨询机构为民营企业创新发展提供企业诊断和管理咨询服务。(工业和信息化部、全国工商联等)第三章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。二、公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入11599.46万元,同比增长9.12%(969.05万元)。其中,主营业业务旅行尼龙包生产及销售收入为10794.66万元,占营业总收入的93.06%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2665.07万元,较去年同期相比增长521.51万元,增长率24.33%;实现净利润1998.80万元,较去年同期相比增长192.36万元,增长率10.65%。第四章 市场前景分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2205.62亿元,比上年增长10.90%。其中,第一产业增加值176.45亿元,增长7.62%;第二产业增加值1367.48亿元,增长6.04%第三产业增加值661.69亿元,增长6.29%。一般公共预算收入261.93亿元,同比增长8.41%,一般公共预算支出475.12亿元,同比增长10.61%。国税收入341.87亿元,同比增长8.48%;地税收入亿元29.57,同比增长9.89%。居民消费价格上涨1.08%。其中,食品烟酒上涨1.05%,衣着上涨0.75%,居住上涨1.14%,生活用品及服务上涨1.07%,教育文化和娱乐上涨1.07%,医疗保健上涨0.99%,其他用品和服务上涨0.99%,交通和通信上涨0.86%。全部工业完成增加值1569.06亿元。规模以上工业企业实现增加值1472.30亿元,比上年增长8.64%。规模以上AA、BB、CC、DD(含旅行尼龙包)等主导行业共完成工业增加值1269.26亿元,增长8.03%。AA完成增加值492.52亿元,增长8.16%;BB完成工业增加值387.64亿元,增长11.71%;CC完成工业增加值223.09亿元,增长9.08%;DD完成工业增加值105.05亿元,增长7.93%。规模以上工业企业实现主营业务收入5734.19亿元,比上年增长9.21%。实现利润总额626.82亿元,比上年增长7.53%。固定资产投资完成3561.47亿元,比上年增长9.40%。其中,建设项目投资完成3134.09亿元,增长6.07%;房地产开发投资完成427.38亿元,增长11.18%。在固定资产投资中,第一产业投资完成178.07亿元,同比增长6.21%;第二产业投资完成2706.72亿元,同比增长9.32%;第三产业投资完成676.68亿元,增长7.35%。高新技术产业投资851.69亿元,增长7.79%。民间投资3085.16亿元,增长8.16%。城市基础设施投资506.76亿元,增长8.28%。重点项目1337个,完成投资2900.97亿元,增长9.60%。全市实现社会消费品零售总额1390.76亿元,比上年增长6.53%。城镇实现零售额1050.58亿元,增长11.62%;乡村实现零售额555.80亿元,增长6.61%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元367.45,增长11.61%。实际利用外资67632.24万美元,同比增长57.63%。外贸进出口总值256.78亿元,同比增长50.34%。其中,出口总值166.91亿元,同比增长57.67%;进口总值89.87亿元,同比增长57.72%。二、旅行尼龙包行业市场分析目前,区域内拥有各类旅行尼龙包企业916家,规模以上企业44家,从业人员45800人。截至2017年底,区域内旅行尼龙包产值105778.23万元,较2016年90486.08万元增长16.90%。产值前十位企业合计收入42715.67万元,较去年37423.93万元同比增长14.14%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.03亿元,年均增长7.22%。预计区域内旅行尼龙包行业市场需求规模将达到160769.53万元,利润总额46106.06万元,净利润14074.78万元,纳税12839.35万元,工业增加值60230.88万元,产业贡献率19.05%。第五章 项目选址可行性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区建立重大项目滚动发展机制。围绕我市“十三五”规划和“五个一百”三年行动计划,以民间投资为重点,谋划重大项目库,精心组织实施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。开展重大项目前期攻坚行动,建立市、县(市、区)协同推进重大项目前期攻坚计划机制,市级主抓50个左右重大项目前期,各县(市、区)政府和各开发主体同步启动编制本地重大项目前期攻坚计划,全市协同推进实施500个左右重大项目前期。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.73%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率6.31%,固定资产投资强度161.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34623.9751.91亩2基底面积平方米25874.493建筑面积平方米54013.393970.79万元4容积率1.565建筑系数74.73%6主体工程平方米40783.307绿化面积平方米3406.868绿化率6.31%9投资强度万元/亩161.36六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。(二)主要工程布置设计要求项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置,方便生产、生活、运输组织及消防要求,所有道路均采用水泥混凝土路面,其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。(四)辅助工程设计1、投资项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备,其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。3、为节约电能,设计中选用节能型电器产品,照明选用光效高的光源和灯具,采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产,加强用电监督管理,对计量仪表定期校验,确保其计量的准确性。4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择,尽量做到物料不落地,使之有利于搬运;运输线路的布置,应尽量减少货流与人流相交叉,以保证运输的安全。5、项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置;选用系统设备时,各配套设备的性能及技术要求应协调一致,系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后,按技术要求由成套厂商提供;系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货,并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。八、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第六章 项目工艺及设备分析一、原辅材料采购及管理原材料仓库按品种分类存储;库内原辅材料的保管应按批号分存,建立严格的入库、分发制度,坚决杜绝分发差错,坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。二、技术管理特点项目产品制造执行系统(MES):制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下,在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁,对生产过程进行及时响应,使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求工艺技术先进性与适用性相结合的原则:项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进;为适应市场竞争要求,根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件,本着高起点、高效率的设计原则,采用先进、可靠、适用技术,制订合理、简捷、科学先进的生产工艺,确保产品质量稳定可靠。(二)项目技术优势分析投资项目采用的技术与国内资源条件适应,具有良好的技术适应性;该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性,技术工艺路线简洁,有利于流程控制和设备操作,工艺技术已经被国内生产实践检验,证明技术成熟,技术支援条件良好,具有较强的可靠性。四、设备选型方案主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应,同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性,能够达到节能和清洁生产的各项要求;投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平,经生产厂家使用证明运转稳定可靠,能够满足生产高质量产品的要求。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计72台(套),设备购置费3121.54万元。第七章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8376.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元8376.2083.50%1.1土建工程万元3970.7939.58%1.2设备购置万元3121.5431.12%1.3其它投资万元1283.8712.80%2建设期利息万元-3固定资产投资万元8376.2083.50%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1655.35万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10031.55万元,其中:固定资产投资8376.20万元,占项目总投资的83.50%;流动资金1655.35万元,占项目总投资的16.50%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3970.79万元,占项目总投资的39.58%;设备购置费3121.54万元,占项目总投资的31.12%;其它投资1283.87万元,占项目总投资的12.80%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8376.20+1655.35=10031.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8376.2083.50%1.1项目建设投资万元8376.2083.50%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1655.3516.50%3总投资万元万元10031.55二、资金筹措全部自筹。第八章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7527.00万元,总成本4985.45万元,利润总额2541.55万元,净利润167.74万元,增值税243.66万元,税金及附加1906.16万元,所得税635.39万元;第二年收入9264.00万元,总成本5870.91万元,利润总额3393.09万元,净利润2544.82万元,增值税299.89万元,税金及附加174.48万元,所得税848.27万元;第三年生产负荷100%,收入11580.00万元,总成本8862.23万元,利润总额2717.77万元,净利润2038.33万元,增值税374.86万元,税金及附加183.48万元,所得税679.44万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11580.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=374.86万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元11580.001.1主营业务收入万元11580.001.2其它收入万元-2增值税万元374.863税金及附加万元183.48(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用8862.23万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加183.48万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2717.77(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=2717.7725.00%=679.44(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2717.77(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=2717.7725.00%=679.44(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额2717.77万元,缴纳企业所得税679.44万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2717.77-679.44=2038.33(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=27.09%。(2)达产年投资利税率=32.66%。(3)达产年投资回报率=20.32%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入11580.00万元,总成本费用8862.23万元,税金及附加183.48万元,利润总额2717.77万元,企业所得税679.44万元,税后净利润2038.33万元,年纳税总额1237.78万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元11580.002增值税万元374.863税金及附加万元183.484总成本费用万元8862.235利润总额万元2717.776企业所得税万元679.447净利润万元2038.338纳税总额万元1237.789利税总额万元3276.1110投资利润率27.09%11投资利税率32.66%12投资回报率20.32%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=6.42年。本期工程项目全部投资回收期6.42年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元2038.332投资利润率27.09%3投资利税率32.66%4投资回报率20.32%5回收期年6.42第九章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价项目承办单位其产

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