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泓域咨询MACRO/ TPU树脂项目立项申请报告TPU树脂项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入17723.06万元,同比增长30.29%(4120.71万元)。其中,主营业业务TPU树脂生产及销售收入为16235.70万元,占营业总收入的91.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4644.99万元,较去年同期相比增长502.60万元,增长率12.13%;实现净利润3483.74万元,较去年同期相比增长681.37万元,增长率24.31%。二、项目概况(一)项目名称TPU树脂项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积48204.09平方米(折合约72.27亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.83%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.70%,固定资产投资强度161.09万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48204.09平方米,建筑物基底占地面积26912.34平方米,总建筑面积71824.09平方米,其中:规划建设主体工程48635.06平方米,项目规划绿化面积5532.59平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计143台(套),设备购置费5872.26万元。(七)节能分析“TPU树脂项目建设项目”,年用电量861747.31千瓦时,年总用水量16071.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.28吨标准煤/年。达产年综合节能量30.26吨标准煤/年,项目总节能率26.46%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15319.54万元,其中:固定资产投资11641.97万元,占项目总投资的75.99%;流动资金3677.57万元,占项目总投资的24.01%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26648.00万元,总成本费用20630.34万元,税金及附加292.42万元,利润总额6017.66万元,利税总额7140.10万元,税后净利润4513.24万元,达产年纳税总额2626.85万元;达产年投资利润率39.28%,投资利税率46.61%,投资回报率29.46%,全部投资回收期4.89年,提供就业职位510个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区TPU树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区TPU树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“TPU树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位510个,达产年纳税总额2626.85万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.28%,投资利税率46.61%,全部投资回报率29.46%,全部投资回收期4.89年,固定资产投资回收期4.89年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、坚持市场主导。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好地发挥政府规划引导和政策支持作用,形成有利于民营企业发展、促进民间投资的体制机制和政策环境。坚持问题导向。从民营企业反映强烈、制约民间投资、影响提质增效升级的突出问题出发,提出有针对性的措施,及时回应社会关切。坚持协同推进。与化解过剩产能、促进企业转型升级、降低实体经济企业成本和企业杠杆率等工作有机结合,加强部门协同,引导企业、社会中介和公众参与,形成合力。坚持公平共享。推进产业政策由选择性向功能性转变,形成公平竞争的市场环境,促使各类市场主体平等有效地获取政策信息并受益。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48204.0972.27亩1.1容积率1.491.2建筑系数55.83%1.3投资强度万元/亩161.091.4基底面积平方米26912.341.5总建筑面积平方米71824.091.6绿化面积平方米5532.59绿化率7.70%2总投资万元15319.542.1固定资产投资万元11641.972.1.1土建工程投资万元5589.662.1.1.1土建工程投资占比万元36.49%2.1.2设备投资万元5872.262.1.2.1设备投资占比38.33%2.1.3其它投资万元180.052.1.3.1其它投资占比1.18%2.1.4固定资产投资占比75.99%2.2流动资金万元3677.572.2.1流动资金占比24.01%3收入万元26648.004总成本万元20630.345利润总额万元6017.666净利润万元4513.247所得税万元1.498增值税万元830.029税金及附加万元292.4210纳税总额万元2626.8511利税总额万元7140.1012投资利润率39.28%13投资利税率46.61%14投资回报率29.46%15回收期年4.8916设备数量台(套)14317年用电量千瓦时861747.3118年用水量立方米16071.7719总能耗吨标准煤107.2820节能率26.46%21节能量吨标准煤30.2622员工数量人510第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、2015年第一季度,中国经济依然面临较大的下行压力,第一季度国内生产总值(GDP)增速降至7.0%。受经济下滑拖累,上市公司整体经营业绩表现不佳,第一季度营收增速为-0.01%,较上年同期下滑了7.01个百分点。与此同时,作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验,业绩表现良好,成为支撑总体发展的重要力量。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元,同比增长16%,较上年同期提升5.1个百分点,且连续10个季度保持两位数高速增长,而上市公司总体持续下滑,仅维持个位数增长,两者增速差逐年加大。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元,同比增长26%,较上年同期大幅提升10.4个百分点,且上升趋势明显,增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。2、“十三五”时期,是我市适应把握引领经济发展新常态、落实新发展理念,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,推动实现社会稳定和长治久安总目标的重要时期,是加快以供给侧结构性改革为主线,推进工业转型升级,构建我市特色现代产业体系的关键时期。我市新型工业化发展要紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设的重大机遇,改造提升传统产业、大力发展劳动密集型产业和新兴产业,推动实体经济发展。我市新型工业化“十三五”发展规划全面总结了“十二五”时期新型工业化发展的成就和问题,提出了“十三五”新型工业化发展的指导思想、发展目标、基本原则和主要任务,明确了“十三五”时期重点优势产业、战略性新兴产业、生产性服务业的发展重点、产业布局、重大项目的建设思路,并提出了推动落实规划的工作重点和保障措施,是我市新型工业化发展的基本遵循和行动指南。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区培育科技创新企业,不断提升产业创新能力,对企业牵头承担国家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的,按省资助额1:1给予配套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中心,按上级要求给予配套资助。引导企业加大研发投入,市区企业经审核确认年研发投入达300万元以上的,奖励从4%提高到5%,单个企业不超过100万元。自2017年起至“十三五”期末,对有效发明专利所缴年费给予补助,第1?D6年每年补助50%,第7?D9年每年补助35%,第10?D15年每年补助25%。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.83%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.70%,固定资产投资强度161.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19027.0219027.0248635.0648635.064163.491.1主要生产车间11416.2111416.2129181.0429181.042581.361.2辅助生产车间6088.656088.6515563.2215563.221332.321.3其他生产车间1522.161522.162820.832820.83249.812仓储工程4036.854036.8515072.8715072.87938.432.1成品贮存1009.211009.213768.223768.22234.612.2原料仓储2099.162099.167837.897837.89487.982.3辅助材料仓库928.48928.483466.763466.76215.843供配电工程215.30215.30215.30215.3015.083.1供配电室215.30215.30215.30215.3015.084给排水工程247.59247.59247.59247.5913.494.1给排水247.59247.59247.59247.5913.495服务性工程2556.672556.672556.672556.67159.185.1办公用房1226.411226.411226.411226.4172.235.2生活服务1330.261330.261330.261330.2674.856消防及环保工程721.25721.25721.25721.2550.526.1消防环保工程721.25721.25721.25721.2550.527项目总图工程107.65107.65107.65107.65160.837.1场地及道路硬化7205.211105.661105.667.2场区围墙1105.667205.217205.217.3安全保卫室107.65107.65107.65107.658绿化工程2532.5688.64合计26912.3471824.0971824.095589.66六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10750.05万元,占计划投资的70.17%。其中:完成固定资产投资6618.09万元,占总投资的61.56%;完成流动资金投资4131.96,占总投资的38.44%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10750.051.1完成比例70.17%2完成固定资产投资万元6618.092.1完成比例61.56%3完成流动资金投资万元4131.963.1完成比例38.44%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员510人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3471.2人均年工资万元4.691.3年工资额万元1467.222工程技术人员工资2.1平均人数人772.2人均年工资万元5.262.3年工资额万元518.593企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.483.3年工资额万元135.684品质管理人员工资4.1平均人数人414.2人均年工资万元5.944.3年工资额万元217.805其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元4.915.3年工资额万元112.116职工工资总额万元15004.43五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11641.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5589.665872.26161.0911641.971.1工程费用万元5589.665872.2618682.001.1.1建筑工程费用万元5589.665589.6636.49%1.1.2设备购置及安装费万元5872.265872.2638.33%1.2工程建设其他费用万元180.05180.051.18%1.2.1无形资产万元83.4483.441.3预备费万元96.6196.611.3.1基本预备费万元52.4452.441.3.2涨价预备费万元44.1744.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元11641.9711641.97(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3677.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18682.007960.7112775.2918682.0018682.0018682.001.1应收账款万元5604.602522.073923.225604.605604.605604.601.2存货万元8406.903783.115884.838406.908406.908406.901.2.1原辅材料万元2522.071134.931765.452522.072522.072522.071.2.2燃料动力万元126.1056.7588.27126.10126.10126.101.2.3在产品万元3867.171740.232707.023867.173867.173867.171.2.4产成品万元1891.55851.201324.091891.551891.551891.551.3现金万元4670.502101.723269.354670.504670.504670.502流动负债万元15004.436751.9910503.1015004.4315004.4315004.432.1应付账款万元15004.436751.9910503.1015004.4315004.4315004.433流动资金万元3677.571654.912574.303677.573677.573677.574铺底流动资金万元1225.84551.63858.101225.841225.841225.84(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15319.54万元,其中:固定资产投资11641.97万元,占项目总投资的75.99%;流动资金3677.57万元,占项目总投资的24.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5589.66万元,占项目总投资的36.49%;设备购置费5872.26万元,占项目总投资的38.33%;其它投资180.05万元,占项目总投资的1.18%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11641.97+3677.57=15319.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11641.9775.99%1.1项目建设投资万元11641.9775.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3677.5724.01%3总投资万元万元15319.54二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11991.60万元,总成本9060.28万元,利润总额2931.32万元,净利润237.64万元,增值税373.51万元,税金及附加2198.49万元,所得税732.83万元;第二年收入18653.60万元,总成本13108.86万元,利润总额5544.74万元,净利润4158.56万元,增值税581.01万元,税金及附加262.54万元,所得税1386.18万元;第三年生产负荷100%,收入26648.00万元,总成本20630.34万元,利润总额6017.66万元,净利润4513.24万元,增值税830.02万元,税金及附加292.42万元,所得税1504.41万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26648.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=830.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11991.6018653.6026648.0026648.0026648.001.1TPU树脂万元11991.6018653.6026648.0026648.0026648.002现价增加值万元3837.315969.158527.368527.368

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