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文档简介
泓域咨询MACRO/ 天然树脂漆类项目立项申请报告天然树脂漆类项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入13602.04万元,同比增长12.33%(1492.56万元)。其中,主营业业务天然树脂漆类生产及销售收入为12053.09万元,占营业总收入的88.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3513.62万元,较去年同期相比增长742.52万元,增长率26.80%;实现净利润2635.22万元,较去年同期相比增长553.47万元,增长率26.59%。二、项目概况(一)项目名称天然树脂漆类项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积42647.98平方米(折合约63.94亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.39%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率7.40%,固定资产投资强度160.57万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42647.98平方米,建筑物基底占地面积32578.79平方米,总建筑面积58427.73平方米,其中:规划建设主体工程35441.29平方米,项目规划绿化面积4322.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费5678.34万元。(七)节能分析“天然树脂漆类项目建设项目”,年用电量826271.73千瓦时,年总用水量11532.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.53吨标准煤/年。达产年综合节能量34.18吨标准煤/年,项目总节能率27.26%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13282.25万元,其中:固定资产投资10266.85万元,占项目总投资的77.30%;流动资金3015.40万元,占项目总投资的22.70%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20116.00万元,总成本费用15848.49万元,税金及附加241.23万元,利润总额4267.51万元,利税总额5097.36万元,税后净利润3200.63万元,达产年纳税总额1896.73万元;达产年投资利润率32.13%,投资利税率38.38%,投资回报率24.10%,全部投资回收期5.65年,提供就业职位304个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园天然树脂漆类行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园天然树脂漆类产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“天然树脂漆类项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位304个,达产年纳税总额1896.73万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.13%,投资利税率38.38%,全部投资回报率24.10%,全部投资回收期5.65年,固定资产投资回收期5.65年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励各地引导民营企业加大对技术改造的投入力度。(财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42647.9863.94亩1.1容积率1.371.2建筑系数76.39%1.3投资强度万元/亩160.571.4基底面积平方米32578.791.5总建筑面积平方米58427.731.6绿化面积平方米4322.36绿化率7.40%2总投资万元13282.252.1固定资产投资万元10266.852.1.1土建工程投资万元5243.762.1.1.1土建工程投资占比万元39.48%2.1.2设备投资万元5678.342.1.2.1设备投资占比42.75%2.1.3其它投资万元-655.252.1.3.1其它投资占比-4.93%2.1.4固定资产投资占比77.30%2.2流动资金万元3015.402.2.1流动资金占比22.70%3收入万元20116.004总成本万元15848.495利润总额万元4267.516净利润万元3200.637所得税万元1.378增值税万元588.629税金及附加万元241.2310纳税总额万元1896.7311利税总额万元5097.3612投资利润率32.13%13投资利税率38.38%14投资回报率24.10%15回收期年5.6516设备数量台(套)13617年用电量千瓦时826271.7318年用水量立方米11532.5619总能耗吨标准煤102.5320节能率27.26%21节能量吨标准煤34.1822员工数量人304第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看,国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时,为抓住新一轮科技和产业革命机遇,着力提高经济长远发展中增量的水平,带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此,培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看,战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下,很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上,出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面,在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用,关键在于引导社会资源,结合区域经济发展实际情况,选择好新兴产业的发展重点和方向,加快创新成果产业化,促使科技第一生产力作用得到发挥,优先扶持高端产业链协同发展。这样,有利于保持我国经济平稳较快发展,为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献,而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重,带动我国产业结构不断向高端发展,提升经济发展质量,为经济发展方式转变提供强大动力。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.39%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率7.40%,固定资产投资强度160.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23033.2023033.2035441.2935441.293498.861.1主要生产车间13819.9213819.9221264.7721264.772169.291.2辅助生产车间7370.627370.6211341.2111341.211119.641.3其他生产车间1842.661842.662055.592055.59209.932仓储工程4886.824886.8214941.1914941.191072.752.1成品贮存1221.701221.703735.303735.30268.192.2原料仓储2541.152541.157769.427769.42557.832.3辅助材料仓库1123.971123.973436.473436.47246.733供配电工程260.63260.63260.63260.6321.053.1供配电室260.63260.63260.63260.6321.054给排水工程299.72299.72299.72299.7218.834.1给排水299.72299.72299.72299.7218.835服务性工程3094.993094.993094.993094.99222.215.1办公用房1263.221263.221263.221263.22121.895.2生活服务1831.771831.771831.771831.77100.236消防及环保工程873.11873.11873.11873.1170.526.1消防环保工程873.11873.11873.11873.1170.527项目总图工程130.32130.32130.32130.32227.597.1场地及道路硬化8556.731701.821701.827.2场区围墙1701.828556.738556.737.3安全保卫室130.32130.32130.32130.328绿化工程3198.50111.95合计32578.7958427.7358427.735243.76六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9941.68万元,占计划投资的74.85%。其中:完成固定资产投资7075.72万元,占总投资的71.17%;完成流动资金投资2865.96,占总投资的28.83%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9941.681.1完成比例74.85%2完成固定资产投资万元7075.722.1完成比例71.17%3完成流动资金投资万元2865.963.1完成比例28.83%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员304人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2071.2人均年工资万元4.601.3年工资额万元961.472工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元5.782.3年工资额万元280.963企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.963.3年工资额万元84.854品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.224.3年工资额万元126.575其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元7.395.3年工资额万元111.146职工工资总额万元12855.29五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10266.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5243.765678.34160.5710266.851.1工程费用万元5243.765678.3415870.691.1.1建筑工程费用万元5243.765243.7639.48%1.1.2设备购置及安装费万元5678.345678.3442.75%1.2工程建设其他费用万元-655.25-655.25-4.93%1.2.1无形资产万元-320.16-320.161.3预备费万元-335.09-335.091.3.1基本预备费万元-200.28-200.281.3.2涨价预备费万元-134.81-134.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元10266.8510266.85(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3015.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15870.697724.789802.2515870.6915870.6915870.691.1应收账款万元4761.212618.663570.914761.214761.214761.211.2存货万元7141.813928.005356.367141.817141.817141.811.2.1原辅材料万元2142.541178.401606.912142.542142.542142.541.2.2燃料动力万元107.1358.9280.35107.13107.13107.131.2.3在产品万元3285.231806.882463.923285.233285.233285.231.2.4产成品万元1606.91883.801205.181606.911606.911606.911.3现金万元3967.672182.222975.753967.673967.673967.672流动负债万元12855.297070.419641.4712855.2912855.2912855.292.1应付账款万元12855.297070.419641.4712855.2912855.2912855.293流动资金万元3015.401658.472261.553015.403015.403015.404铺底流动资金万元1005.12552.82753.851005.121005.121005.12(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13282.25万元,其中:固定资产投资10266.85万元,占项目总投资的77.30%;流动资金3015.40万元,占项目总投资的22.70%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5243.76万元,占项目总投资的39.48%;设备购置费5678.34万元,占项目总投资的42.75%;其它投资-655.25万元,占项目总投资的-4.93%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10266.85+3015.40=13282.25(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10266.8577.30%1.1项目建设投资万元10266.8577.30%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3015.4022.70%3总投资万元万元13282.25二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11063.80万元,总成本5323.68万元,利润总额5740.12万元,净利润209.44万元,增值税323.74万元,税金及附加4305.09万元,所得税1435.03万元;第二年收入15087.00万元,总成本6842.94万元,利润总额8244.06万元,净利润6183.05万元,增值税441.47万元,税金及附加223.57万元,所得税2061.01万元;第三年生产负荷100%,收入20116.00万元,总成本15848.49万元,利润总额4267.51万元,净利润3200.63万元,增值税588.62万元,税金及附加241.23万元,所得税1066.88万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20116.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=588.62万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11063.8015087.0020116.0020116.0020116.001.1天然树脂漆类万元11063.8015087.0020116.0020116.0020116.002现价增加值万元3540.424827.846437.126437.
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