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泓域咨询MACRO/ 箫项目招商引资规划方案箫项目招商引资规划方案摘要说明该箫项目计划总投资18264.53万元,其中:固定资产投资15277.55万元,占项目总投资的83.65%;流动资金2986.98万元,占项目总投资的16.35%。达产年营业收入20552.00万元,总成本费用16433.45万元,税金及附加286.39万元,利润总额4118.55万元,利税总额4973.02万元,税后净利润3088.91万元,达产年纳税总额1884.11万元;达产年投资利润率22.55%,投资利税率27.23%,投资回报率16.91%,全部投资回收期7.41年,提供就业职位365个。报告根据项目实际情况,提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案;结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。.项目总论、项目建设背景及必要性分析、产业分析预测、建设规模、项目选址说明、工程设计可行性分析、工艺先进性、环境影响概况、项目生产安全、项目风险评估、节能、实施进度、项目投资方案分析、经营效益分析、综合结论等。第一章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、以先进制造业为支柱构建现代化经济体系,还应发展与先进制造业相匹配的现代服务业和现代农业。发展先进制造业,重要的目标就是要筑牢工业基础,增强国家创新能力,提升工业发展的质量和效益,促进农业现代化和服务业现代化。故而要以先进制造业装备现代农业,以现代服务业支持先进制造业,构建起先进制造业、现代农业、现代服务业为骨架的现代化经济体系。要注重发展农机装备制造业,以现代化的农机设备武装农业生产,解放农业生产力,提升农业生产效率。应注重发展能有效促进社会进步和社会分工的专业化的现代服务业,发展为先进制造服务的智力要素密集度高的新兴服务业,扩大服务领域,延伸服务产品,创新服务模式,构建现代服务业体系。2、经过长期追赶的沉淀和积累,当今我国在相当一些领域与世界前沿科技的差距都处于历史最小时期,已经有能力并行跟进这一轮科技革命和产业变革,加速实现制造业转型升级和创新发展。中国制造2025始终贯穿一个主题,就是加快新一代信息通信技术与制造业的深度融合。与发达国家在工业3.0基础上迈向4.0不同,我国制造业还有相当一部分停留在3.0甚至2.0,只有部分领先行业可比肩4.0。实施中国制造2025,必须处理好2.0普及、3.0补课和4.0赶超的关系,强化工业基础能力,提高综合集成水平,以推广智能制造为切入点,培育新型生产方式,推动制造业数字化网络化智能化。3、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、过去一段时间,国外需求是我国产业结构升级的主导需求动力。随着我国人均GDP的不断提升,城乡居民收入大幅增长,国内市场需求不断扩张,居民消费升级趋势日益明显。因此,应该主动发挥国内市场需求的导向作用,通过引导居民消费升级推动国内产业结构优化调整。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第二章 项目总论一、项目概况(一)项目名称箫项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积54553.93平方米(折合约81.79亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.00%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.73%,固定资产投资强度186.79万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54553.93平方米,建筑物基底占地面积34368.98平方米,总建筑面积76921.04平方米,其中:规划建设主体工程48755.58平方米,项目规划绿化面积4409.09平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计152台(套),设备购置费4096.42万元。(七)节能分析1、项目年用电量501621.39千瓦时,折合61.65吨标准煤。2、项目年总用水量19119.03立方米,折合1.63吨标准煤。3、“箫项目投资建设项目”,年用电量501621.39千瓦时,年总用水量19119.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)63.28吨标准煤/年。达产年综合节能量23.40吨标准煤/年,项目总节能率24.27%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18264.53万元,其中:固定资产投资15277.55万元,占项目总投资的83.65%;流动资金2986.98万元,占项目总投资的16.35%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20552.00万元,总成本费用16433.45万元,税金及附加286.39万元,利润总额4118.55万元,利税总额4973.02万元,税后净利润3088.91万元,达产年纳税总额1884.11万元;达产年投资利润率22.55%,投资利税率27.23%,投资回报率16.91%,全部投资回收期7.41年,提供就业职位365个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。二、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区箫行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区箫产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“箫项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位365个,达产年纳税总额1884.11万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.55%,投资利税率27.23%,全部投资回报率16.91%,全部投资回收期7.41年,固定资产投资回收期7.41年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从支持民营企业实施绿色化改造、引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业、支持民营企业参与绿色制造体系建设、推动民营企业积极履行社会责任等方面提出了任务,发展改革委、工业和信息化部、环境保护部、财政部等部委开展了一系列工作。第三章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入18883.61万元,同比增长31.04%(4473.01万元)。其中,主营业业务箫生产及销售收入为17104.48万元,占营业总收入的90.58%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4191.77万元,较去年同期相比增长1007.70万元,增长率31.65%;实现净利润3143.83万元,较去年同期相比增长533.06万元,增长率20.42%。第四章 产业分析预测一、建设地经济发展概况地区生产总值2109.72亿元,比上年增长11.44%。其中,第一产业增加值168.78亿元,增长10.53%;第二产业增加值1308.03亿元,增长8.32%第三产业增加值632.92亿元,增长5.65%。一般公共预算收入266.36亿元,同比增长11.26%,一般公共预算支出549.58亿元,同比增长7.98%。国税收入314.97亿元,同比增长10.87%;地税收入亿元32.34,同比增长8.69%。居民消费价格上涨1.10%。其中,食品烟酒上涨0.84%,衣着上涨0.90%,居住上涨0.96%,生活用品及服务上涨0.99%,教育文化和娱乐上涨0.63%,医疗保健上涨1.16%,其他用品和服务上涨1.18%,交通和通信上涨0.63%。全部工业完成增加值1600.53亿元。规模以上工业企业实现增加值1289.86亿元,比上年增长8.54%。规模以上AA、BB、CC、DD(含箫)等主导行业共完成工业增加值1070.78亿元,增长8.25%。AA完成增加值486.57亿元,增长10.18%;BB完成工业增加值351.16亿元,增长10.65%;CC完成工业增加值237.29亿元,增长5.11%;DD完成工业增加值99.81亿元,增长8.36%。规模以上工业企业实现主营业务收入5800.84亿元,比上年增长7.84%。实现利润总额742.16亿元,比上年增长9.73%。固定资产投资完成3817.36亿元,比上年增长6.23%。其中,建设项目投资完成3359.28亿元,增长9.83%;房地产开发投资完成458.08亿元,增长5.20%。在固定资产投资中,第一产业投资完成190.87亿元,同比增长5.87%;第二产业投资完成2901.19亿元,同比增长8.49%;第三产业投资完成725.30亿元,增长9.91%。高新技术产业投资604.08亿元,增长6.80%。民间投资3243.77亿元,增长8.22%。城市基础设施投资542.30亿元,增长5.74%。重点项目1423个,完成投资2401.36亿元,增长8.61%。全市实现社会消费品零售总额1137.22亿元,比上年增长7.95%。城镇实现零售额1055.17亿元,增长7.15%;乡村实现零售额394.83亿元,增长5.56%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元462.41,增长7.01%。实际利用外资62732.86万美元,同比增长53.62%。外贸进出口总值307.51亿元,同比增长52.87%。其中,出口总值199.88亿元,同比增长52.40%;进口总值107.63亿元,同比增长55.74%。二、箫行业市场分析目前,区域内拥有各类箫企业921家,规模以上企业24家,从业人员46050人。截至2017年底,区域内箫产值190279.14万元,较2016年165676.22万元增长14.85%。产值前十位企业合计收入88216.68万元,较去年73648.92万元同比增长19.78%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.03亿元,年均增长8.38%。预计区域内箫行业市场需求规模将达到287025.78万元,利润总额96511.46万元,净利润26211.15万元,纳税20665.76万元,工业增加值107341.32万元,产业贡献率11.44%。第五章 项目选址说明一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.00%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.73%,固定资产投资强度186.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54553.9381.79亩2基底面积平方米34368.983建筑面积平方米76921.046301.18万元4容积率1.415建筑系数63.00%6主体工程平方米48755.587绿化面积平方米4409.098绿化率5.73%9投资强度万元/亩186.79六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。(二)主要工程布置设计要求项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置,方便生产、生活、运输组织及消防要求,所有道路均采用水泥混凝土路面,其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、消防水源采用低压制,同一时间内按火灾一次考虑,室内外均设环状消防管网,室外消火栓间距不大于100.00米,消火栓距道路边不大于2.00米。2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等;因此,室外消防用水量按25.00L/S,火灾延续时间按2.00小时计,同一时间发生火灾次数按一次考虑;室内消防栓用水量15.00L/S,火灾延续时间按2.00小时计,室内外的消防栓均按规范间距要求布置。3、项目承办单位内设配电室,电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室;场内供电电压等级380V/220V、TN-C-S系统供电,选择节能型SF11型变压器;场内配电室操作环境,按国标爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范(GB50058)的要求设计。4、外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少固定资产投资;主要产成品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,从而降低运输成本且提高运输效率。5、主体工程采用机械通风方式进行通风换气;送风系统利用空气处理机组,空气处理机组置于车间平台上,室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区,排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统,车间换气次数为5.00次/小时。八、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第六章 工艺先进性一、原辅材料采购及管理所需原料应经济易得,就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较,选择最为适合、最经济的原料。二、技术管理特点项目产品数据管理技术(PDM):项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础,以产品为核心,实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM明确定位为面向制造企业,以产品为管理的核心,以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求工艺技术生态效益与清洁生产原则:项目建设与地方特色经济发展相结合,将项目建设与区域生态环境综合整治相结合,纳入当地的社会经济发展规划,并与区域环境保护规划方案相协调一致;投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合;按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造,大幅度提高资源利用效率,减少污染物产生和对环境的压力,项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。(二)项目技术优势分析投资项目采用的技术与国内资源条件适应,具有良好的技术适应性;该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性,技术工艺路线简洁,有利于流程控制和设备操作,工艺技术已经被国内生产实践检验,证明技术成熟,技术支援条件良好,具有较强的可靠性。四、设备选型方案投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据,满足工艺要求为原则,并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性,以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求;先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键,因此,工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品,并且在保证产品质量的前提下,优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计152台(套),设备购置费4096.42万元。第七章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15277.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元15277.5583.65%1.1土建工程万元6301.1834.50%1.2设备购置万元4096.4222.43%1.3其它投资万元4879.9526.72%2建设期利息万元-3固定资产投资万元15277.5583.65%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2986.98万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18264.53万元,其中:固定资产投资15277.55万元,占项目总投资的83.65%;流动资金2986.98万元,占项目总投资的16.35%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6301.18万元,占项目总投资的34.50%;设备购置费4096.42万元,占项目总投资的22.43%;其它投资4879.95万元,占项目总投资的26.72%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15277.55+2986.98=18264.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15277.5583.65%1.1项目建设投资万元15277.5583.65%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2986.9816.35%3总投资万元万元18264.53二、资金筹措全部自筹。第八章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8220.80万元,总成本13493.10万元,利润总额-5272.30万元,净利润245.48万元,增值税227.23万元,税金及附加-3954.23万元,所得税-1318.08万元;第二年收入14386.40万元,总成本21156.49万元,利润总额-6770.09万元,净利润-5077.57万元,增值税397.66万元,税金及附加265.93万元,所得税-1692.52万元;第三年生产负荷100%,收入20552.00万元,总成本16433.45万元,利润总额4118.55万元,净利润3088.91万元,增值税568.08万元,税金及附加286.39万元,所得税1029.64万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20552.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=568.08万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元20552.001.1主营业务收入万元20552.001.2其它收入万元-2增值税万元568.083税金及附加万元286.39(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用16433.45万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加286.39万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4118.55(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=4118.5525.00%=1029.64(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4118.55(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=4118.5525.00%=1029.64(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额4118.55万元,缴纳企业所得税1029.64万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4118.55-1029.64=3088.91(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=22.55%。(2)达产年投资利税率=27.23%。(3)达产年投资回报率=16.91%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入20552.00万元,总成本费用16433.45万元,税金及附加286.39万元,利润总额4118.55万元,企业所得税1029.64万元,税后净利润3088.91万元,年纳税总额1884.11万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元20552.002增值税万元568.083税金及附加万元286.394总成本费用万元16433.455利润总额万元4118.556企业所得税万元1029.647净利润万元3088.918纳税总额万元1884.119利税总额万元4973.0210投资利润率22.55%11投资利税率27.23%12投资回报率16.91%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=7.41年。本期工程项目全部投资回收期7.41年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元3088.912投资利润率22.55%3投资利税率27.23%4投资回报率16.91%5回收期年7.41第九章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第十章 实施进度一、建设周期项目建设周期

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