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文档简介

泓域咨询MACRO/ 无线电遥测设备项目招商引资规划方案无线电遥测设备项目招商引资规划方案摘要说明该无线电遥测设备项目计划总投资10085.47万元,其中:固定资产投资7104.55万元,占项目总投资的70.44%;流动资金2980.92万元,占项目总投资的29.56%。达产年营业收入25519.00万元,总成本费用19466.23万元,税金及附加200.61万元,利润总额6052.77万元,利税总额7088.24万元,税后净利润4539.58万元,达产年纳税总额2548.66万元;达产年投资利润率60.01%,投资利税率70.28%,投资回报率45.01%,全部投资回收期3.72年,提供就业职位510个。本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写,根据产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)的要求,依照“科学、客观”的原则,以国内外项目产品的市场需求为前提,大量收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息,全面预测其发展趋势;按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)的具体要求,主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分的论证和可行性分析,对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行科学预测,从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,因此,该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性分析报告。.基本信息、项目建设背景、市场研究、产品规划方案、项目选址方案、土建方案、项目工艺说明、环境保护分析、项目职业安全管理规划、投资风险分析、节能方案、进度说明、投资方案分析、项目经济收益分析、项目综合评价结论等。第一章 项目建设背景一、项目建设背景1、改革开放40年,我国工业创造了世界发展史上的奇迹,谱写了中国制造业的壮丽篇章。我们现在比历史上任何时期都更接近、更有信心、更有能力实现中华民族的伟大复兴。站在历史与未来的交汇点上,要按照高质量发展要求,推动工业大国向制造强国迈进,中国制造向中国创造转变,中国速度向中国质量调整,让中国这艘航船在新发展理念的指引下,朝着世界制造强国扬帆起航,破浪前进。“改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。”在日前国家发展改革委召开的专题新闻发布会上,国家发改委政策研究室主任、新闻发言人严鹏程表示,从投资总量占比、促进产业发展、吸纳就业、经济的贡献来看,民营经济占GDP的比重超过了60%,尤其在制造业领域,民间投资的比重已经超过八成,民营经济撑起了我国经济的“半壁江山”。2、当前,受“三期叠加”影响,我国经济下行压力持续加大,深层次矛盾凸显,行业之间、地区之间分化明显,部分工业企业生产经营困难,经济运行面临的形势更趋复杂、更加严峻。经济行稳致远,必先夯实根基。实施中国制造2025,打好短期政策与长期战略“组合拳”,不仅有利于巩固制造业这个优势和支柱,增强中国制造“长跑”耐力,而且将激发释放市场活力,培育催生更多新的经济增长点和增长极,为“十三五”良好开局奠定良好基础。3、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、必要性分析1、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、中国自改革开放以来,经济迅速发展,从1991年起至今,GDP增速稳定保持7%以上,经济繁荣。但与此同时,中国经济也面临着多方面的问题,如人口红利衰减、进入“中等收入陷阱”、日益严峻的环境污染等。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第二章 基本信息一、项目概况(一)项目名称无线电遥测设备项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积25105.88平方米(折合约37.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.45%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度188.75万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25105.88平方米,建筑物基底占地面积16180.74平方米,总建筑面积41173.64平方米,其中:规划建设主体工程32558.22平方米,项目规划绿化面积2471.33平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费2039.07万元。(七)节能分析1、项目年用电量1257755.63千瓦时,折合154.58吨标准煤。2、项目年总用水量14454.29立方米,折合1.23吨标准煤。3、“无线电遥测设备项目投资建设项目”,年用电量1257755.63千瓦时,年总用水量14454.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.81吨标准煤/年。达产年综合节能量63.64吨标准煤/年,项目总节能率28.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10085.47万元,其中:固定资产投资7104.55万元,占项目总投资的70.44%;流动资金2980.92万元,占项目总投资的29.56%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25519.00万元,总成本费用19466.23万元,税金及附加200.61万元,利润总额6052.77万元,利税总额7088.24万元,税后净利润4539.58万元,达产年纳税总额2548.66万元;达产年投资利润率60.01%,投资利税率70.28%,投资回报率45.01%,全部投资回收期3.72年,提供就业职位510个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。二、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区无线电遥测设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区无线电遥测设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“无线电遥测设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位510个,达产年纳税总额2548.66万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率60.01%,投资利税率70.28%,全部投资回报率45.01%,全部投资回收期3.72年,固定资产投资回收期3.72年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了企业在品牌国际竞争、优势产业合作等方面的国际化发展方向,并围绕国际化发展的支撑条件,提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。发展改革委、商务部、人民银行、外交部、国家工商总局等部门已经或正在开展相关工作,积极推进各项任务。第三章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入16280.04万元,同比增长14.18%(2022.32万元)。其中,主营业业务无线电遥测设备生产及销售收入为13599.22万元,占营业总收入的83.53%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3842.79万元,较去年同期相比增长310.84万元,增长率8.80%;实现净利润2882.09万元,较去年同期相比增长533.62万元,增长率22.72%。第四章 市场研究一、建设地经济发展概况地区生产总值3964.05亿元,比上年增长9.75%。其中,第一产业增加值317.12亿元,增长5.30%;第二产业增加值2457.71亿元,增长5.72%第三产业增加值1189.21亿元,增长5.29%。一般公共预算收入288.89亿元,同比增长10.05%,一般公共预算支出404.96亿元,同比增长8.00%。国税收入304.75亿元,同比增长8.18%;地税收入亿元85.41,同比增长6.10%。居民消费价格上涨1.02%。其中,食品烟酒上涨0.65%,衣着上涨0.66%,居住上涨1.10%,生活用品及服务上涨1.00%,教育文化和娱乐上涨0.97%,医疗保健上涨0.63%,其他用品和服务上涨0.82%,交通和通信上涨0.61%。全部工业完成增加值1686.27亿元。规模以上工业企业实现增加值1354.58亿元,比上年增长8.25%。规模以上AA、BB、CC、DD(含无线电遥测设备)等主导行业共完成工业增加值1258.53亿元,增长5.89%。AA完成增加值466.02亿元,增长10.13%;BB完成工业增加值352.09亿元,增长10.93%;CC完成工业增加值213.65亿元,增长5.49%;DD完成工业增加值133.26亿元,增长11.16%。规模以上工业企业实现主营业务收入5947.80亿元,比上年增长7.98%。实现利润总额434.90亿元,比上年增长6.46%。固定资产投资完成4265.83亿元,比上年增长7.60%。其中,建设项目投资完成3753.93亿元,增长5.95%;房地产开发投资完成511.90亿元,增长11.91%。在固定资产投资中,第一产业投资完成213.29亿元,同比增长5.59%;第二产业投资完成3242.03亿元,同比增长10.31%;第三产业投资完成810.51亿元,增长6.43%。高新技术产业投资1175.74亿元,增长7.31%。民间投资3607.47亿元,增长5.92%。城市基础设施投资534.22亿元,增长8.76%。重点项目1374个,完成投资2258.52亿元,增长6.38%。全市实现社会消费品零售总额1749.48亿元,比上年增长6.88%。城镇实现零售额1173.63亿元,增长9.65%;乡村实现零售额484.00亿元,增长9.41%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元453.88,增长5.82%。实际利用外资62195.10万美元,同比增长58.67%。外贸进出口总值231.79亿元,同比增长56.67%。其中,出口总值150.66亿元,同比增长50.88%;进口总值81.13亿元,同比增长57.31%。二、无线电遥测设备行业市场分析目前,区域内拥有各类无线电遥测设备企业625家,规模以上企业25家,从业人员31250人。截至2017年底,区域内无线电遥测设备产值123404.03万元,较2016年105383.46万元增长17.10%。产值前十位企业合计收入60750.60万元,较去年51557.84万元同比增长17.83%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.06亿元,年均增长6.38%。预计区域内无线电遥测设备行业市场需求规模将达到186157.79万元,利润总额57348.37万元,净利润21430.53万元,纳税11508.30万元,工业增加值66315.68万元,产业贡献率18.55%。第五章 项目选址方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.45%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度188.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25105.8837.64亩2基底面积平方米16180.743建筑面积平方米41173.643330.91万元4容积率1.645建筑系数64.45%6主体工程平方米32558.227绿化面积平方米2471.338绿化率6.00%9投资强度万元/亩188.75六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。(二)主要工程布置设计要求应与场外道路衔接顺畅,便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络,场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。2、项目拟安装使用节水型设施或器具,定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养;对泵房、水池、水箱安装液位控制系统,以防溢水、跑水,从而造成水资源的浪费。3、投资项目供电负荷等级为级,场区降压站电源取自国家电网,电源符合国家标准供配电系统设计规范(GB50052)的规定。4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择,尽量做到物料不落地,使之有利于搬运;运输线路的布置,应尽量减少货流与人流相交叉,以保证运输的安全。5、冬季室内采暖要求计算温度:各主体工程14.50-16.50,需采暖的库房5.50-8.50,公用站房14.50,办公室、生活间18.50,卫生间15.50;采暖热媒为95.50-75.00采暖热水,由市政外网集中供应,供水压力为0.40Mpa。八、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第六章 项目工艺说明一、原辅材料采购及管理所需原料应经济易得,就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较,选择最为适合、最经济的原料。二、技术管理特点投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术(PDM)软件支持,并且完整地与企业资源计划(ERP)软件结合起来,在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则,积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高项目产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞争力。(二)项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。四、设备选型方案根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解,投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主,关键设备拟从国外进口,国内采购以人民币支付。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计106台(套),设备购置费2039.07万元。第七章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7104.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元7104.5570.44%1.1土建工程万元3330.9133.03%1.2设备购置万元2039.0720.22%1.3其它投资万元1734.5717.20%2建设期利息万元-3固定资产投资万元7104.5570.44%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2980.92万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10085.47万元,其中:固定资产投资7104.55万元,占项目总投资的70.44%;流动资金2980.92万元,占项目总投资的29.56%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3330.91万元,占项目总投资的33.03%;设备购置费2039.07万元,占项目总投资的20.22%;其它投资1734.57万元,占项目总投资的17.20%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7104.55+2980.92=10085.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7104.5570.44%1.1项目建设投资万元7104.5570.44%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2980.9229.56%3总投资万元万元10085.47二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11483.55万元,总成本7075.96万元,利润总额4407.59万元,净利润145.51万元,增值税375.69万元,税金及附加3305.69万元,所得税1101.90万元;第二年收入17863.30万元,总成本10150.97万元,利润总额7712.33万元,净利润5784.25万元,增值税584.40万元,税金及附加170.55万元,所得税1928.08万元;第三年生产负荷100%,收入25519.00万元,总成本19466.23万元,利润总额6052.77万元,净利润4539.58万元,增值税834.86万元,税金及附加200.61万元,所得税1513.19万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25519.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=834.86万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元25519.001.1主营业务收入万元25519.001.2其它收入万元-2增值税万元834.863税金及附加万元200.61(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用19466.23万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加200.61万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6052.77(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=6052.7725.00%=1513.19(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6052.77(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=6052.7725.00%=1513.19(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额6052.77万元,缴纳企业所得税1513.19万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=6052.77-1513.19=4539.58(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=60.01%。(2)达产年投资利税率=70.28%。(3)达产年投资回报率=45.01%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入25519.00万元,总成本费用19466.23万元,税金及附加200.61万元,利润总额6052.77万元,企业所得税1513.19万元,税后净利润4539.58万元,年纳税总额2548.66万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元25519.002增值税万元834.863税金及附加万元200.614总成本费用万元19466.235利润总额万元6052.776企业所得税万元1513.197净利润万元4539.588纳税总额万元2548.669利税总额万元7088.2410投资利润率60.01%11投资利税率70.28%12投资回报率45.01%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=3.72年。本期工程项目全部投资回收期3.72年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元4539.582投资利润率60.01%3投资利税率70.28%4投资回报率45.01%5回收期年3.72第九章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第十章

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