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文档简介
泓域咨询MACRO/ 有机硅树脂项目立项申请报告有机硅树脂项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入10415.04万元,同比增长26.31%(2169.17万元)。其中,主营业业务有机硅树脂生产及销售收入为8494.56万元,占营业总收入的81.56%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2941.38万元,较去年同期相比增长506.30万元,增长率20.79%;实现净利润2206.03万元,较去年同期相比增长293.68万元,增长率15.36%。二、项目概况(一)项目名称有机硅树脂项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积25846.25平方米(折合约38.75亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.29%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.58%,固定资产投资强度172.44万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25846.25平方米,建筑物基底占地面积17650.40平方米,总建筑面积39027.84平方米,其中:规划建设主体工程26426.86平方米,项目规划绿化面积2178.22平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费2204.95万元。(七)节能分析“有机硅树脂项目建设项目”,年用电量1098196.90千瓦时,年总用水量21787.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.83吨标准煤/年。达产年综合节能量38.59吨标准煤/年,项目总节能率20.03%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8861.34万元,其中:固定资产投资6682.05万元,占项目总投资的75.41%;流动资金2179.29万元,占项目总投资的24.59%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20867.00万元,总成本费用15726.64万元,税金及附加188.47万元,利润总额5140.36万元,利税总额6037.85万元,税后净利润3855.27万元,达产年纳税总额2182.58万元;达产年投资利润率58.01%,投资利税率68.14%,投资回报率43.51%,全部投资回收期3.80年,提供就业职位432个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地有机硅树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地有机硅树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“有机硅树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位432个,达产年纳税总额2182.58万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率58.01%,投资利税率68.14%,全部投资回报率43.51%,全部投资回收期3.80年,固定资产投资回收期3.80年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了企业在品牌国际竞争、优势产业合作等方面的国际化发展方向,并围绕国际化发展的支撑条件,提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。发展改革委、商务部、人民银行、外交部、国家工商总局等部门已经或正在开展相关工作,积极推进各项任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25846.2538.75亩1.1容积率1.511.2建筑系数68.29%1.3投资强度万元/亩172.441.4基底面积平方米17650.401.5总建筑面积平方米39027.841.6绿化面积平方米2178.22绿化率5.58%2总投资万元8861.342.1固定资产投资万元6682.052.1.1土建工程投资万元2994.992.1.1.1土建工程投资占比万元33.80%2.1.2设备投资万元2204.952.1.2.1设备投资占比24.88%2.1.3其它投资万元1482.112.1.3.1其它投资占比16.73%2.1.4固定资产投资占比75.41%2.2流动资金万元2179.292.2.1流动资金占比24.59%3收入万元20867.004总成本万元15726.645利润总额万元5140.366净利润万元3855.277所得税万元1.518增值税万元709.029税金及附加万元188.4710纳税总额万元2182.5811利税总额万元6037.8512投资利润率58.01%13投资利税率68.14%14投资回报率43.51%15回收期年3.8016设备数量台(套)10717年用电量千瓦时1098196.9018年用水量立方米21787.0119总能耗吨标准煤136.8320节能率20.03%21节能量吨标准煤38.5922员工数量人432第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期:我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步;我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加,各级政府积极推动工业机器人产业发展,产品的研发和推广应用显著提速;我国石墨烯产业处于起步期,规模实现增长,初步构建上下游产业链条;我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠;我国已具备汽车网联化的初步基础,从规划进入实操阶段,并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作;我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段;我国并网风电装机容量及发电量快速增长,设备利用小时降幅略有收窄。2016年,我国涌现出一系列新兴产业热点:工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。 2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.29%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.58%,固定资产投资强度172.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12478.8312478.8326426.8626426.862230.791.1主要生产车间7487.307487.3015856.1215856.121383.091.2辅助生产车间3993.233993.238456.608456.60713.851.3其他生产车间998.31998.311532.761532.76133.852仓储工程2647.562647.568190.648190.64502.842.1成品贮存661.89661.892047.662047.66125.712.2原料仓储1376.731376.734259.134259.13261.482.3辅助材料仓库608.94608.941883.851883.85115.653供配电工程141.20141.20141.20141.209.753.1供配电室141.20141.20141.20141.209.754给排水工程162.38162.38162.38162.388.724.1给排水162.38162.38162.38162.388.725服务性工程1676.791676.791676.791676.79102.945.1办公用房985.77985.77985.77985.7750.115.2生活服务691.02691.02691.02691.0254.606消防及环保工程473.03473.03473.03473.0332.676.1消防环保工程473.03473.03473.03473.0332.677项目总图工程70.6070.6070.6070.6039.017.1场地及道路硬化4422.03826.55826.557.2场区围墙826.554422.034422.037.3安全保卫室70.6070.6070.6070.608绿化工程1950.5968.27合计17650.4039027.8439027.842994.99六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4609.61万元,占计划投资的52.02%。其中:完成固定资产投资2947.91万元,占总投资的63.95%;完成流动资金投资1661.70,占总投资的36.05%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4609.611.1完成比例52.02%2完成固定资产投资万元2947.912.1完成比例63.95%3完成流动资金投资万元1661.703.1完成比例36.05%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员432人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2941.2人均年工资万元5.811.3年工资额万元1556.842工程技术人员工资2.1平均人数人652.2人均年工资万元5.192.3年工资额万元354.353企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.893.3年工资额万元104.204品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.834.3年工资额万元209.655其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元5.325.3年工资额万元126.536职工工资总额万元12300.29五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6682.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2994.992204.95172.446682.051.1工程费用万元2994.992204.9514479.581.1.1建筑工程费用万元2994.992994.9933.80%1.1.2设备购置及安装费万元2204.952204.9524.88%1.2工程建设其他费用万元1482.111482.1116.73%1.2.1无形资产万元593.22593.221.3预备费万元888.89888.891.3.1基本预备费万元523.24523.241.3.2涨价预备费万元365.65365.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元6682.056682.05(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2179.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14479.588979.8810188.4214479.5814479.5814479.581.1应收账款万元4343.872389.133040.714343.874343.874343.871.2存货万元6515.813583.704561.076515.816515.816515.811.2.1原辅材料万元1954.741075.111368.321954.741954.741954.741.2.2燃料动力万元97.7453.7668.4297.7497.7497.741.2.3在产品万元2997.271648.502098.092997.272997.272997.271.2.4产成品万元1466.06806.331026.241466.061466.061466.061.3现金万元3619.891990.942533.933619.893619.893619.892流动负债万元12300.296765.168610.2012300.2912300.2912300.292.1应付账款万元12300.296765.168610.2012300.2912300.2912300.293流动资金万元2179.291198.611525.502179.292179.292179.294铺底流动资金万元726.42399.54508.50726.42726.42726.42(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8861.34万元,其中:固定资产投资6682.05万元,占项目总投资的75.41%;流动资金2179.29万元,占项目总投资的24.59%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2994.99万元,占项目总投资的33.80%;设备购置费2204.95万元,占项目总投资的24.88%;其它投资1482.11万元,占项目总投资的16.73%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6682.05+2179.29=8861.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6682.0575.41%1.1项目建设投资万元6682.0575.41%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2179.2924.59%3总投资万元万元8861.34二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11476.85万元,总成本7750.12万元,利润总额3726.73万元,净利润150.18万元,增值税389.96万元,税金及附加2795.05万元,所得税931.68万元;第二年收入14606.90万元,总成本9379.03万元,利润总额5227.87万元,净利润3920.90万元,增值税496.31万元,税金及附加162.94万元,所得税1306.97万元;第三年生产负荷100%,收入20867.00万元,总成本15726.64万元,利润总额5140.36万元,净利润3855.27万元,增值税709.02万元,税金及附加188.47万元,所得税1285.09万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20867.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=709.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11476.8514606.9020867.0020867.0020867.001.1有机硅树脂万元11476.8514606.9020867.0020867.0020867.002现价增加值万元3672.594674.216677.446677.446677.4
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