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泓域咨询MACRO/ 树脂材料项目立项申请报告树脂材料项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入16821.36万元,同比增长12.52%(1871.51万元)。其中,主营业业务树脂材料生产及销售收入为15529.35万元,占营业总收入的92.32%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3361.86万元,较去年同期相比增长440.27万元,增长率15.07%;实现净利润2521.39万元,较去年同期相比增长518.36万元,增长率25.88%。二、项目概况(一)项目名称树脂材料项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积58635.97平方米(折合约87.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.16%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率7.82%,固定资产投资强度177.50万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58635.97平方米,建筑物基底占地面积45829.87平方米,总建筑面积65672.29平方米,其中:规划建设主体工程44666.57平方米,项目规划绿化面积5134.79平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计148台(套),设备购置费7822.56万元。(七)节能分析“树脂材料项目建设项目”,年用电量1056130.68千瓦时,年总用水量14932.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.08吨标准煤/年。达产年综合节能量34.84吨标准煤/年,项目总节能率24.08%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18000.83万元,其中:固定资产投资15604.02万元,占项目总投资的86.69%;流动资金2396.81万元,占项目总投资的13.31%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22500.00万元,总成本费用17761.29万元,税金及附加312.98万元,利润总额4738.71万元,利税总额5705.31万元,税后净利润3554.03万元,达产年纳税总额2151.28万元;达产年投资利润率26.32%,投资利税率31.69%,投资回报率19.74%,全部投资回收期6.56年,提供就业职位428个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区树脂材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区树脂材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“树脂材料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位428个,达产年纳税总额2151.28万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.32%,投资利税率31.69%,全部投资回报率19.74%,全部投资回收期6.56年,固定资产投资回收期6.56年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,是进一步落实国务院关于中国制造2025、“互联网+”行动计划,以及金融支持工业稳增长工作部署的一项重要举措。有利于提高金融资源配置效率,有利于产业和金融协调发展,有利于实现政、银、企互惠共赢。对政府来说,可以强化政策引导作用,通过整合资源,引导产业资源与金融资源高效对接。对金融机构来说,能够降低获取信息的成本,制定针对性强的差别化信贷政策和融资政策,实现对企业的精准支持。对企业来说,可以将融资需求通过信息共享渠道及时传递给银行等金融机构,帮助符合条件的企业及时获得资金支持和金融服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58635.9787.91亩1.1容积率1.121.2建筑系数78.16%1.3投资强度万元/亩177.501.4基底面积平方米45829.871.5总建筑面积平方米65672.291.6绿化面积平方米5134.79绿化率7.82%2总投资万元18000.832.1固定资产投资万元15604.022.1.1土建工程投资万元5650.122.1.1.1土建工程投资占比万元31.39%2.1.2设备投资万元7822.562.1.2.1设备投资占比43.46%2.1.3其它投资万元2131.342.1.3.1其它投资占比11.84%2.1.4固定资产投资占比86.69%2.2流动资金万元2396.812.2.1流动资金占比13.31%3收入万元22500.004总成本万元17761.295利润总额万元4738.716净利润万元3554.037所得税万元1.128增值税万元653.629税金及附加万元312.9810纳税总额万元2151.2811利税总额万元5705.3112投资利润率26.32%13投资利税率31.69%14投资回报率19.74%15回收期年6.5616设备数量台(套)14817年用电量千瓦时1056130.6818年用水量立方米14932.2119总能耗吨标准煤131.0820节能率24.08%21节能量吨标准煤34.8422员工数量人428第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、强化需求侧政策引导。一是在国际规则允许范围内,加大对战略性新兴产业产品和服务的政府采购力度。二是加强充电设施、宽带网络、基因测序服务体系等的建设。三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好明年经济工作,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,加快建设现代化经济体系,继续打好三大攻坚战,着力激发微观主体活力,创新和完善宏观调控,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济运行在合理区间,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信心,提高人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求,省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿,重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题,依法严格查处越权审批、违规设立产业园区,违规违法用地,违规使用资金,破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体,整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区,建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度,对一个功能区块上存在多个主体的产业园区,按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合,清理整顿结果依法依规进行公布。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.16%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率7.82%,固定资产投资强度177.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程32401.7232401.7244666.5744666.574227.181.1主要生产车间19441.0319441.0326799.9426799.942620.851.2辅助生产车间10368.5510368.5514293.3014293.301352.701.3其他生产车间2592.142592.142590.662590.66253.632仓储工程6874.486874.4813653.7213653.72939.762.1成品贮存1718.621718.623413.433413.43234.942.2原料仓储3574.733574.737099.937099.93488.682.3辅助材料仓库1581.131581.133140.363140.36216.143供配电工程366.64366.64366.64366.6428.393.1供配电室366.64366.64366.64366.6428.394给排水工程421.63421.63421.63421.6325.394.1给排水421.63421.63421.63421.6325.395服务性工程4353.844353.844353.844353.84299.675.1办公用房2073.412073.412073.412073.41135.395.2生活服务2280.432280.432280.432280.43156.586消防及环保工程1228.241228.241228.241228.2495.106.1消防环保工程1228.241228.241228.241228.2495.107项目总图工程183.32183.32183.32183.32-129.047.1场地及道路硬化12557.202006.132006.137.2场区围墙2006.1312557.2012557.207.3安全保卫室183.32183.32183.32183.328绿化工程4676.20163.67合计45829.8765672.2965672.295650.12六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11609.65万元,占计划投资的64.50%。其中:完成固定资产投资8785.34万元,占总投资的75.67%;完成流动资金投资2824.31,占总投资的24.33%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11609.651.1完成比例64.50%2完成固定资产投资万元8785.342.1完成比例75.67%3完成流动资金投资万元2824.313.1完成比例24.33%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员428人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2911.2人均年工资万元5.211.3年工资额万元1669.162工程技术人员工资2.1平均人数人642.2人均年工资万元5.662.3年工资额万元440.933企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.373.3年工资额万元105.834品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元170.655其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元4.975.3年工资额万元136.016职工工资总额万元13190.88五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15604.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5650.127822.56177.5015604.021.1工程费用万元5650.127822.5615587.691.1.1建筑工程费用万元5650.125650.1231.39%1.1.2设备购置及安装费万元7822.567822.5643.46%1.2工程建设其他费用万元2131.342131.3411.84%1.2.1无形资产万元952.70952.701.3预备费万元1178.641178.641.3.1基本预备费万元554.29554.291.3.2涨价预备费万元624.35624.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元15604.0215604.02(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2396.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15587.699371.8512301.6915587.6915587.6915587.691.1应收账款万元4676.313039.603507.234676.314676.314676.311.2存货万元7014.464559.405260.857014.467014.467014.461.2.1原辅材料万元2104.341367.821578.252104.342104.342104.341.2.2燃料动力万元105.2268.3978.91105.22105.22105.221.2.3在产品万元3226.652097.322419.993226.653226.653226.651.2.4产成品万元1578.251025.861183.691578.251578.251578.251.3现金万元3896.922533.002922.693896.923896.923896.922流动负债万元13190.888574.079893.1613190.8813190.8813190.882.1应付账款万元13190.888574.079893.1613190.8813190.8813190.883流动资金万元2396.811557.931797.612396.812396.812396.814铺底流动资金万元798.93519.31599.20798.93798.93798.93(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18000.83万元,其中:固定资产投资15604.02万元,占项目总投资的86.69%;流动资金2396.81万元,占项目总投资的13.31%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5650.12万元,占项目总投资的31.39%;设备购置费7822.56万元,占项目总投资的43.46%;其它投资2131.34万元,占项目总投资的11.84%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15604.02+2396.81=18000.83(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15604.0286.69%1.1项目建设投资万元15604.0286.69%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2396.8113.31%3总投资万元万元18000.83二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14625.00万元,总成本3942.56万元,利润总额10682.44万元,净利润285.53万元,增值税424.85万元,税金及附加8011.83万元,所得税2670.61万元;第二年收入16875.00万元,总成本4443.18万元,利润总额12431.82万元,净利润9323.87万元,增值税490.22万元,税金及附加293.37万元,所得税3107.95万元;第三年生产负荷100%,收入22500.00万元,总成本17761.29万元,利润总额4738.71万元,净利润3554.03万元,增值税653.62万元,税金及附加312.98万元,所得税1184.68万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22500.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=653.62万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14625.0016875.0022500.0022500.0022500.001.1树脂材料万元14625.0016875.0022500.0022500.0022500.002现价增加值万元4680.005400.007200.007200.007200.00

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