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文档简介
泓域咨询MACRO/ 树脂原型项目立项申请报告树脂原型项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx集团实现营业收入18710.31万元,同比增长23.98%(3618.64万元)。其中,主营业业务树脂原型生产及销售收入为16853.81万元,占营业总收入的90.08%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4327.22万元,较去年同期相比增长554.49万元,增长率14.70%;实现净利润3245.41万元,较去年同期相比增长383.35万元,增长率13.39%。二、项目概况(一)项目名称树脂原型项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积44628.97平方米(折合约66.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.23%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.40%,固定资产投资强度177.96万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44628.97平方米,建筑物基底占地面积26433.74平方米,总建筑面积69174.90平方米,其中:规划建设主体工程51173.30平方米,项目规划绿化面积3733.52平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费3484.73万元。(七)节能分析“树脂原型项目建设项目”,年用电量1081842.34千瓦时,年总用水量38030.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.21吨标准煤/年。达产年综合节能量36.21吨标准煤/年,项目总节能率22.02%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15278.70万元,其中:固定资产投资11907.30万元,占项目总投资的77.93%;流动资金3371.40万元,占项目总投资的22.07%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32163.00万元,总成本费用24763.96万元,税金及附加300.98万元,利润总额7399.04万元,利税总额8720.58万元,税后净利润5549.28万元,达产年纳税总额3171.30万元;达产年投资利润率48.43%,投资利税率57.08%,投资回报率36.32%,全部投资回收期4.25年,提供就业职位712个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷树脂原型行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷树脂原型产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“树脂原型项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位712个,达产年纳税总额3171.30万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.43%,投资利税率57.08%,全部投资回报率36.32%,全部投资回收期4.25年,固定资产投资回收期4.25年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出,加大财政支持力度,主要是支持制造业关键领域和薄弱环节;引导民间投资参与制造业重大项目建设;落实税收优惠政策,促进制造业转型升级;撬动更多社会资源投入工业领域等方面。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44628.9766.91亩1.1容积率1.551.2建筑系数59.23%1.3投资强度万元/亩177.961.4基底面积平方米26433.741.5总建筑面积平方米69174.901.6绿化面积平方米3733.52绿化率5.40%2总投资万元15278.702.1固定资产投资万元11907.302.1.1土建工程投资万元5387.372.1.1.1土建工程投资占比万元35.26%2.1.2设备投资万元3484.732.1.2.1设备投资占比22.81%2.1.3其它投资万元3035.202.1.3.1其它投资占比19.87%2.1.4固定资产投资占比77.93%2.2流动资金万元3371.402.2.1流动资金占比22.07%3收入万元32163.004总成本万元24763.965利润总额万元7399.046净利润万元5549.287所得税万元1.558增值税万元1020.569税金及附加万元300.9810纳税总额万元3171.3011利税总额万元8720.5812投资利润率48.43%13投资利税率57.08%14投资回报率36.32%15回收期年4.2516设备数量台(套)8817年用电量千瓦时1081842.3418年用水量立方米38030.6419总能耗吨标准煤136.2120节能率22.02%21节能量吨标准煤36.2122员工数量人712第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。2、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址规划一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划,推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动,入园企业符合产业园区产业政策和规划要求,各项目环评执行率及三同时执行率达到100%,产业园区各类污染物实现达标排放,污水处理率达到95%以上,处理达标率100%;工业固体废物处置利用率达到85%以上,水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.23%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.40%,固定资产投资强度177.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18688.6518688.6551173.3051173.304383.941.1主要生产车间11213.1911213.1930703.9830703.982718.041.2辅助生产车间5980.375980.3716375.4616375.461402.861.3其他生产车间1495.091495.092968.052968.05263.042仓储工程3965.063965.0611701.0411701.04729.032.1成品贮存991.26991.262925.262925.26182.262.2原料仓储2061.832061.836084.546084.54379.102.3辅助材料仓库911.96911.962691.242691.24167.683供配电工程211.47211.47211.47211.4714.823.1供配电室211.47211.47211.47211.4714.824给排水工程243.19243.19243.19243.1913.264.1给排水243.19243.19243.19243.1913.265服务性工程2511.212511.212511.212511.21156.465.1办公用房1172.851172.851172.851172.8563.795.2生活服务1338.361338.361338.361338.3674.886消防及环保工程708.42708.42708.42708.4249.656.1消防环保工程708.42708.42708.42708.4249.657项目总图工程105.73105.73105.73105.73-56.007.1场地及道路硬化6674.191291.761291.767.2场区围墙1291.766674.196674.197.3安全保卫室105.73105.73105.73105.738绿化工程2748.7796.21合计26433.7469174.9069174.905387.37六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8123.21万元,占计划投资的53.17%。其中:完成固定资产投资5375.63万元,占总投资的66.18%;完成流动资金投资2747.58,占总投资的33.82%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8123.211.1完成比例53.17%2完成固定资产投资万元5375.632.1完成比例66.18%3完成流动资金投资万元2747.583.1完成比例33.82%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员712人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4841.2人均年工资万元5.561.3年工资额万元2222.862工程技术人员工资2.1平均人数人1072.2人均年工资万元5.852.3年工资额万元598.153企业管理人员工资3.1平均人数人283.2人均年工资万元6.843.3年工资额万元213.574品质管理人员工资4.1平均人数人574.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元295.545其他人员工资5.1平均人数人365.2人均年工资万元6.895.3年工资额万元248.446职工工资总额万元21633.67五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11907.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5387.373484.73177.9611907.301.1工程费用万元5387.373484.7325005.071.1.1建筑工程费用万元5387.375387.3735.26%1.1.2设备购置及安装费万元3484.733484.7322.81%1.2工程建设其他费用万元3035.203035.2019.87%1.2.1无形资产万元1558.631558.631.3预备费万元1476.571476.571.3.1基本预备费万元668.24668.241.3.2涨价预备费万元808.33808.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元11907.3011907.30(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3371.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25005.078880.8316819.6225005.0725005.0725005.071.1应收账款万元7501.523375.685251.067501.527501.527501.521.2存货万元11252.285063.537876.6011252.2811252.2811252.281.2.1原辅材料万元3375.681519.062362.983375.683375.683375.681.2.2燃料动力万元168.7875.95118.15168.78168.78168.781.2.3在产品万元5176.052329.223623.235176.055176.055176.051.2.4产成品万元2531.761139.291772.232531.762531.762531.761.3现金万元6251.272813.074375.896251.276251.276251.272流动负债万元21633.679735.1515143.5721633.6721633.6721633.672.1应付账款万元21633.679735.1515143.5721633.6721633.6721633.673流动资金万元3371.401517.132359.983371.403371.403371.404铺底流动资金万元1123.79505.71786.661123.791123.791123.79(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15278.70万元,其中:固定资产投资11907.30万元,占项目总投资的77.93%;流动资金3371.40万元,占项目总投资的22.07%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5387.37万元,占项目总投资的35.26%;设备购置费3484.73万元,占项目总投资的22.81%;其它投资3035.20万元,占项目总投资的19.87%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11907.30+3371.40=15278.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11907.3077.93%1.1项目建设投资万元11907.3077.93%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3371.4022.07%3总投资万元万元15278.70二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14473.35万元,总成本5812.98万元,利润总额8660.37万元,净利润233.63万元,增值税459.25万元,税金及附加6495.28万元,所得税2165.09万元;第二年收入22514.10万元,总成本8096.04万元,利润总额14418.06万元,净利润10813.55万元,增值税714.39万元,税金及附加264.24万元,所得税3604.51万元;第三年生产负荷100%,收入32163.00万元,总成本24763.96万元,利润总额7399.04万元,净利润5549.28万元,增值税1020.56万元,税金及附加300.98万元,所得税1849.76万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32163.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1020.56万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14473.3522514.1032163.0032163.0032163.001.1树脂原型万元14473.3522514.1032163.0032163.0032163.002现价增加值万元4631.477204.5110292.1610292.1610292.
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