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泓域咨询MACRO/ 配线架项目立项申请报告配线架项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入13516.46万元,同比增长14.96%(1758.64万元)。其中,主营业业务配线架生产及销售收入为11893.84万元,占营业总收入的88.00%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2968.16万元,较去年同期相比增长373.68万元,增长率14.40%;实现净利润2226.12万元,较去年同期相比增长404.97万元,增长率22.24%。二、项目概况(一)项目名称配线架项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积39779.88平方米(折合约59.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.01%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.58%,固定资产投资强度182.52万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39779.88平方米,建筑物基底占地面积22678.51平方米,总建筑面积64841.20平方米,其中:规划建设主体工程41897.04平方米,项目规划绿化面积4264.45平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费3969.95万元。(七)节能分析“配线架项目建设项目”,年用电量800804.17千瓦时,年总用水量8158.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.12吨标准煤/年。达产年综合节能量29.61吨标准煤/年,项目总节能率27.09%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13320.22万元,其中:固定资产投资10885.49万元,占项目总投资的81.72%;流动资金2434.73万元,占项目总投资的18.28%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16482.00万元,总成本费用12816.12万元,税金及附加219.80万元,利润总额3665.88万元,利税总额4391.32万元,税后净利润2749.41万元,达产年纳税总额1641.91万元;达产年投资利润率27.52%,投资利税率32.97%,投资回报率20.64%,全部投资回收期6.34年,提供就业职位260个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区配线架行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区配线架产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“配线架项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位260个,达产年纳税总额1641.91万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.52%,投资利税率32.97%,全部投资回报率20.64%,全部投资回收期6.34年,固定资产投资回收期6.34年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作试点城市有关工作,对产融合作实施严格准入和监管,促进城市聚合各类资源,探索产业与金融良性互动、互利共赢的发展模式。鼓励金融机构在风险可控、商业可持续的前提下,创新适合民营企业需求特点的金融产品和金融服务,促进民营企业改造升级。(工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会、证监会、保监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39779.8859.64亩1.1容积率1.631.2建筑系数57.01%1.3投资强度万元/亩182.521.4基底面积平方米22678.511.5总建筑面积平方米64841.201.6绿化面积平方米4264.45绿化率6.58%2总投资万元13320.222.1固定资产投资万元10885.492.1.1土建工程投资万元5370.642.1.1.1土建工程投资占比万元40.32%2.1.2设备投资万元3969.952.1.2.1设备投资占比29.80%2.1.3其它投资万元1544.902.1.3.1其它投资占比11.60%2.1.4固定资产投资占比81.72%2.2流动资金万元2434.732.2.1流动资金占比18.28%3收入万元16482.004总成本万元12816.125利润总额万元3665.886净利润万元2749.417所得税万元1.638增值税万元505.649税金及附加万元219.8010纳税总额万元1641.9111利税总额万元4391.3212投资利润率27.52%13投资利税率32.97%14投资回报率20.64%15回收期年6.3416设备数量台(套)8817年用电量千瓦时800804.1718年用水量立方米8158.1919总能耗吨标准煤99.1220节能率27.09%21节能量吨标准煤29.6122员工数量人260第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、2015年,在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下,我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势,集聚了一批经济发展新动能,成为引领经济平稳增长的重要支撑,在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时,当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期,战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来,需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施,促进战略性新兴产业发展壮大。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址评价一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.01%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.58%,固定资产投资强度182.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16033.7116033.7141897.0441897.043817.251.1主要生产车间9620.239620.2325138.2225138.222366.701.2辅助生产车间5130.795130.7913407.0513407.051221.521.3其他生产车间1282.701282.702430.032430.03229.032仓储工程3401.783401.7814913.7014913.70988.212.1成品贮存850.45850.453728.433728.43247.052.2原料仓储1768.931768.937755.127755.12513.872.3辅助材料仓库782.41782.413430.153430.15227.293供配电工程181.43181.43181.43181.4313.523.1供配电室181.43181.43181.43181.4313.524给排水工程208.64208.64208.64208.6412.104.1给排水208.64208.64208.64208.6412.105服务性工程2154.462154.462154.462154.46142.765.1办公用房1062.121062.121062.121062.1265.965.2生活服务1092.341092.341092.341092.3467.956消防及环保工程607.78607.78607.78607.7845.316.1消防环保工程607.78607.78607.78607.7845.317项目总图工程90.7190.7190.7190.71260.377.1场地及道路硬化5783.161261.391261.397.2场区围墙1261.395783.165783.167.3安全保卫室90.7190.7190.7190.718绿化工程2603.5191.12合计22678.5164841.2064841.205370.64六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9804.54万元,占计划投资的73.61%。其中:完成固定资产投资6221.00万元,占总投资的63.45%;完成流动资金投资3583.54,占总投资的36.55%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9804.541.1完成比例73.61%2完成固定资产投资万元6221.002.1完成比例63.45%3完成流动资金投资万元3583.543.1完成比例36.55%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员260人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1771.2人均年工资万元4.361.3年工资额万元804.112工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元6.902.3年工资额万元196.773企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.723.3年工资额万元66.494品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.134.3年工资额万元118.525其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元4.025.3年工资额万元58.946职工工资总额万元9815.59五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10885.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5370.643969.95182.5210885.491.1工程费用万元5370.643969.9512250.321.1.1建筑工程费用万元5370.645370.6440.32%1.1.2设备购置及安装费万元3969.953969.9529.80%1.2工程建设其他费用万元1544.901544.9011.60%1.2.1无形资产万元885.07885.071.3预备费万元659.83659.831.3.1基本预备费万元358.65358.651.3.2涨价预备费万元301.18301.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元10885.4910885.49(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2434.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12250.327892.699175.8112250.3212250.3212250.321.1应收账款万元3675.102205.062756.323675.103675.103675.101.2存货万元5512.643307.594134.485512.645512.645512.641.2.1原辅材料万元1653.79992.281240.341653.791653.791653.791.2.2燃料动力万元82.6949.6162.0282.6982.6982.691.2.3在产品万元2535.811521.491901.862535.812535.812535.811.2.4产成品万元1240.34744.21930.261240.341240.341240.341.3现金万元3062.581837.552296.933062.583062.583062.582流动负债万元9815.595889.357361.699815.599815.599815.592.1应付账款万元9815.595889.357361.699815.599815.599815.593流动资金万元2434.731460.841826.052434.732434.732434.734铺底流动资金万元811.57486.95608.68811.57811.57811.57(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13320.22万元,其中:固定资产投资10885.49万元,占项目总投资的81.72%;流动资金2434.73万元,占项目总投资的18.28%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5370.64万元,占项目总投资的40.32%;设备购置费3969.95万元,占项目总投资的29.80%;其它投资1544.90万元,占项目总投资的11.60%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10885.49+2434.73=13320.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10885.4981.72%1.1项目建设投资万元10885.4981.72%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2434.7318.28%3总投资万元万元13320.22二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9889.20万元,总成本2562.81万元,利润总额7326.39万元,净利润195.53万元,增值税303.38万元,税金及附加5494.79万元,所得税1831.60万元;第二年收入12361.50万元,总成本3036.55万元,利润总额9324.95万元,净利润6993.71万元,增值税379.23万元,税金及附加204.63万元,所得税2331.24万元;第三年生产负荷100%,收入16482.00万元,总成本12816.12万元,利润总额3665.88万元,净利润2749.41万元,增值税505.64万元,税金及附加219.80万元,所得税916.47万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16482.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=505.64万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9889.2012361.5016482.0016482.0016482.001.1配线架万元9889.2012361.5016482.0016482.0016482.002现价增加值万元3164.543955.685274.245274.245274.243增值税万元30

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